重庆市荣昌区大数据应用发展管理局
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局是区政府工作部门,为正处级,2019年机构改革新成立单位。主要职能有:1.贯彻执行国家、重庆市有关大数据、人工智能、信息化的法律、法规、规章和政策规定,组织实施行业技术规范和标准。2.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略,编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,拟定相关政策措施和评价体系并组织实施。3.负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。4.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。5.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用,协调解决信息化建设中的重大问题。6.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责协调对接“数字重庆”云平台。协调推动下一代网络部署和规模化商用。7.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动,指导开展区域化合作、国际化经营,承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。8.完成区委、区政府交办的其他任务。9.有关职责分工。重庆市荣昌区大数据应用发展管理局负责推进全区信息化应用工作;负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作;统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用;负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。重庆市荣昌区经济和信息化委员会负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全;负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。
(二)机构设置
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局下设办公室、信息化与数据资源管理科、应用推广与融合发展科3个内设机构。行政编制6名,实有编制5人。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括正科事业单位重庆市荣昌区大数据技术服务中心,事业编制4人,实有人数3人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计492.73万元,支出总计492.73万元。收支较上年决算数增加241.42万元、增长96.1%,主要原因一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新增项目4个,其中落实“云长制”迁云建云项目98.15万元,新型智慧城市综合运营服务中心初设方案经费30.6万元,政务信息共享平台建设项目78.48万元。
2.收入情况。2020年度收入合计492.73万元,较上年决算数增加241.42万元,增长96.1%,主要原因一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新增项目4个,其中落实“云长制”迁云建云项目98.15万元,新型智慧城市综合运营服务中心初设方案经费30.6万元,政务信息共享平台建设项目78.48万元。其中:财政拨款收入492.73万元,占100%;此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2020年度支出合计492.73万元,较上年决算数增加241.42万元,增长96.1%,主要原因一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新增项目4个,其中落实“云长制”迁云建云项目98.15万元,新型智慧城市综合运营服务中心初设方案经费30.6万元,政务信息共享平台建设项目78.48万元。其中:基本支出150.49万元,占30.5%;项目支出342.24万元,占69.5%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计492.73万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加241.42万元,增长96.1%。主要原因一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新增项目4个,其中落实“云长制”迁云建云项目98.15万元,新型智慧城市综合运营服务中心初设方案经费30.6万元,政务信息共享平台建设项目78.48万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入492.73万元,较上年决算数增加241.42万元,增长96.1%。主要原因是一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新增项目4个,其中落实“云长制”迁云建云项目98.15万元,新型智慧城市综合运营服务中心初设方案经费30.6万元,政务信息共享平台建设项目78.48万元。较年初预算数增加44.43万元,增长9.9%。主要原因一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新购置公务用车一辆。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出492.73万元,较上年决算数增加241.42万元,增长96.1%。主要原因一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。较年初预算数增加44.43万元,增长9.9%。主要原因一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新购置公务用车一辆。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出15.96万元,占3.2%,较年初预算数增加15.96万元,增长%,主要原因是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。
(2)教育支出0.58万元,占0.1%,较年初预算数无变化。
(3)社会保障与就业支出10.21万元,占2.1%,较年初预算数增加0.88万元,增长9.5%,主要原因是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。
(4)卫生健康支出6.61万元,占1.3%,较年初预算数增加0.37万 元,增长5.9%,主要原因是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。
(5)资源勘探信息等支出450.55万元,占91.4%,较年初预算数增加26.62万元,增长6.3%,主要原因是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。
(6)住房保障支出8.82万元,占1.8%,较年初预算数增加0.60万 元,增长7.3%,主要原因是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出150.49万元。其中:人员经费102.23万元,较上年决算数增加67.58万元,增长195%,主要原因是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费48.26万元,较上年决算数增加36.32万元,增长304.2%,主要原因一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新购置公务用车一辆。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业费、水电费、培训费、差旅费、公务车购置、办公设备购置等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计24.69万元,较年初预算数减少0.56万元,下降2.2%,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定,减少公务用车。较上年支出数增加22.94万元,增长1310.9%,主要原因是新购置公务用车一辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。
公务车购置费19.56万元,主要用于新购置公务用车一辆。费用支出较年初预算数减少0.44万元,下降2.2%,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定。较上年支出数增加19.56万元,增长100%,主要原因是新购置公务用车一辆。
公务车运行维护费1.25万元,主要用于公车油费、保养费、维修费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长100%,主要原因是新购置公务用车一辆,年初无该项预算。较上年支出数增加1.25万元,增长100%,主要原因是新购置公务用车一辆。
公务接待费3.89万元,主要用于接待上级部门及其他区县部门来荣检查调查工作,招商引资。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降2.8%,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定。较上年支出数增加2.14万元,增长122.3%,主要原因是用于招商引资。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待46批次589人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费65.99元,车均购置费19.56万元,车均维护费1.25万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出48.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物业费、水电费、培训费、差旅费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加36.32万元,增长304.2%,主要原因一是是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新购置公务用车一辆。
本年度会议费支出3.01万元,较上年决算数增加3.01万元,增长100%,主要原因是组织开展2020年全区大数据业务工作会议。本年度培训费支出4.77万元,较上年决算数减少18.50万元,下降79.5%,主要原因是因疫情原因取消现场培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于应急保障。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金342.23万元;未委托第三方形式开展绩效自评
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年重点项目3个,涉及资金161.05万元。
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2020年度预算资金项目支出绩效自评表 | |||||||||
|
项目序号:3 |
金额单位:万元(保留两位小数) | ||||||||
|
预算单位(盖章) |
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
实施单位 |
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 | ||||||
|
项目名称 |
全区公务用车统一配备经费 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额: |
18.00 |
18.00 |
10.00 |
100.00% |
10 | ||||
|
其中:中央资金 |
—— |
—— | |||||||
|
市级资金 |
—— |
—— | |||||||
|
区级资金 |
18.00 |
18.00 |
—— |
100.00% |
—— | ||||
|
上年结转资金 |
—— |
—— | |||||||
|
其他资金 |
—— |
—— | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
实际完成情况 | |||||||
|
按照正处级行政事业单位标准,购买公务车1辆。 |
按照正处级行政事业单位标准,购置公务车1辆。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置公务用车辆数 |
1辆 |
1辆 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
质量指标 |
车辆故障次数 |
≤2次 |
0次 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
购置车辆政府采购率 |
100% |
100% |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
时效指标 |
|||||||||
|
成本指标 |
车辆购置成本 |
≤18万元 |
17.58万元 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
||||||||
|
社会效益 |
|||||||||
|
生态效益 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意率 |
≥97% |
98% |
20.00 |
20.00 |
|||
|
总分 |
100.00 |
100.00 |
|||||||
|
2020年度预算资金项目支出绩效自评表 | |||||||||
|
项目序号:4 |
金额单位:万元(保留两位小数) | ||||||||
|
预算单位(盖章) |
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
实施单位 |
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 | ||||||
|
项目名称 |
重大项目竞进拉练平台经费 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额: |
44.90 |
44.90 |
10.00 |
100.00% |
10 | ||||
|
其中:中央资金 |
—— |
—— | |||||||
|
市级资金 |
—— |
—— | |||||||
|
区级资金 |
44.90 |
44.90 |
—— |
100.00% |
—— | ||||
|
上年结转资金 |
—— |
—— | |||||||
|
其他资金 |
—— |
—— | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
实际完成情况 | |||||||
|
确保区政府办公室、区发展改革委审定的华森医药(二期)建设项目、惠达卫浴智能家居产业基地建设项目、润远管业建设项目、区教育培训中心建设项目等4个项目视频连通率达到100%,达到市重大项目视频调度要求。 |
华森医药(二期)建设项目、惠达卫浴智能家居产业基地建设项目、润远管业建设项目、区教育培训中心建设项目等4个项目视频连通率达到100%,达到市重大项目视频调度要求。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
建成视频调度项目个数 |
4个 |
4个 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
被市级部门通报次数 |
≤1次 |
0次 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
设备租赁年限 |
1年 |
1年 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
质量指标 |
|||||||||
|
时效指标 |
系统维护响应时间 |
≤24小时 |
12小时 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
成本指标 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
||||||||
|
社会效益 |
视频连通率 |
≥98% |
100% |
20.00 |
20.00 |
||||
|
生态效益 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
||||||||
|
总分 |
100.00 |
100.00 |
|||||||
|
2020年度预算资金项目支出绩效自评表 | |||||||||
|
项目序号:5 |
金额单位:万元(保留两位小数) | ||||||||
|
预算单位(盖章) |
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
实施单位 |
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 | ||||||
|
项目名称 |
落实“云长制”迁云建云项目 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额: |
327.00 |
98.15 |
98.15 |
10.00 |
100.00% |
10 | |||
|
其中:中央资金 |
—— |
—— | |||||||
|
市级资金 |
—— |
—— | |||||||
|
区级资金 |
327.00 |
98.15 |
98.15 |
—— |
100.00% |
—— | |||
|
上年结转资金 |
—— |
—— | |||||||
|
其他资金 |
—— |
—— | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
实际完成情况 | |||||||
|
1~6月完成需迁云系统的90%,7~12月需迁云系统全部部署在数字荣昌云平台上。 |
全年完成需迁云系统的100%。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
单位信息系统迁云数量 |
≥20个 |
23个 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
质量指标 |
年稳定运行天数 |
≥360天 |
365天 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
时效指标 |
数字荣昌云平台建设进度 |
≥80% |
100% |
10.00 |
10.00 |
||||
|
系统运行维护响应时间 |
≤24小时 |
12小时 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
成本指标 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
||||||||
|
社会效益 |
自建信息系统迁云比例 |
100% |
100% |
20.00 |
20.00 |
||||
|
生态效益 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
||||||||
|
总分 |
100.00 |
100.00 |
|||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:刘波 023-61471503
附件:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2020年度部门决算公开报表
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
2020年度 |
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
492.73 |
一、一般公共服务支出 |
15.96 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.58 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
10.21 | |
|
九、卫生健康支出 |
6.61 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
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十四、资源勘探信息等支出 |
450.55 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
8.82 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
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二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
492.73 |
本年支出合计 |
492.73 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
492.73 |
总计 |
492.73 |
|
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | ||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
2020年度 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 | |||||||||||
|
合计 |
492.73 |
492.73 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.96 |
15.96 |
|||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
13.05 |
13.05 |
|||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
13.05 |
13.05 |
|||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
2.91 |
2.91 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
2.91 |
2.91 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.58 |
0.58 |
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.58 |
0.58 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.58 |
0.58 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.21 |
10.21 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.21 |
10.21 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.81 |
6.81 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.40 |
3.40 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.61 |
6.61 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.61 |
6.61 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.55 |
1.55 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.44 |
1.44 |
|||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
450.56 |
450.56 |
|||||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
429.16 |
429.16 |
|||||||||
|
2150501 |
行政运行 |
115.23 |
115.23 |
|||||||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
19.56 |
19.56 |
|||||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
294.37 |
294.37 |
|||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
21.40 |
21.40 |
|||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
21.40 |
21.40 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.82 |
8.82 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.82 |
8.82 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.82 |
8.82 |
|||||||||
|
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
2020年度 |
单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
|
合计 |
492.73 |
150.49 |
342.24 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.96 |
15.96 |
|||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
13.05 |
13.05 |
|||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
13.05 |
13.05 |
|||||||
|
20113 |
商贸事务 |
2.91 |
2.91 |
|||||||
|
2011308 |
招商引资 |
2.91 |
2.91 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
0.58 |
0.58 |
|||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.58 |
0.58 |
|||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.58 |
0.58 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.21 |
10.21 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.21 |
10.21 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.81 |
6.81 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.40 |
3.40 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.61 |
6.61 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.61 |
6.61 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.55 |
1.55 |
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.44 |
1.44 |
|||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
450.56 |
124.27 |
326.29 |
||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
429.16 |
124.27 |
304.89 |
||||||
|
2150501 |
行政运行 |
115.23 |
115.23 |
|||||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
19.56 |
19.56 |
|||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
294.37 |
9.04 |
285.33 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
21.40 |
21.40 |
|||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
21.40 |
21.40 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.82 |
8.82 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.82 |
8.82 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.82 |
8.82 |
|||||||
|
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
2020年度 |
单位:万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
492.73 |
一、一般公共服务支出 |
15.96 |
15.96 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
0.58 |
0.58 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
10.21 |
10.21 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
6.61 |
6.61 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
450.55 |
450.55 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
8.82 |
8.82 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
492.73 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
492.73 |
492.73 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
492.73 |
总计 |
492.73 |
492.73 |
||
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开05表 | |||||||||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
2020年度 |
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
492.73 |
492.73 |
150.49 |
342.24 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.96 |
15.96 |
15.96 |
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
13.05 |
13.05 |
13.05 |
|||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
13.05 |
13.05 |
13.05 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
2.91 |
2.91 |
2.91 |
|||||
|
2011308 |
招商引资 |
2.91 |
2.91 |
2.91 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.21 |
10.21 |
10.21 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.21 |
10.21 |
10.21 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.81 |
6.81 |
6.81 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.61 |
6.61 |
6.61 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.61 |
6.61 |
6.61 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
|||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
450.56 |
450.56 |
124.27 |
326.29 |
||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
429.16 |
429.16 |
124.27 |
304.89 |
||||
|
2150501 |
行政运行 |
115.23 |
115.23 |
115.23 |
|||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
19.56 |
19.56 |
19.56 |
|||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
294.37 |
294.37 |
9.04 |
285.33 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
21.40 |
21.40 |
21.40 |
|||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
21.40 |
21.40 |
21.40 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
|||||
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
102.23 |
302 |
商品和服务支出 |
48.26 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
22.77 |
30201 |
办公费 |
12.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.86 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
20.46 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
2.37 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
6.81 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.40 |
30207 |
邮电费 |
2.14 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.62 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.55 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.99 |
30211 |
差旅费 |
6.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.82 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.76 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
30215 |
会议费 |
3.01 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.58 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.89 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.70 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
4.47 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
1.21 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.25 |
39906 |
赠与 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
5.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.30 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
102.23 |
公用经费合计 |
48.26 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
2020年度 |
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
2020年度 |
单位:万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
48.26 |
|
(一)支出合计 |
25.25 |
24.69 |
(一)行政单位 |
48.26 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
21.25 |
20.80 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
20.00 |
19.56 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
1.25 |
1.25 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
4.00 |
3.89 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
3.89 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
1 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
1 |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
46 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
589 |
1.政府采购货物支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
3.01 |
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
三、培训费 |
— |
4.77 |
||
|
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
2020年度 |
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 | ||||||
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局是区政府工作部门,为正处级,2019年机构改革新成立单位。主要职能有:1.贯彻执行国家、重庆市有关大数据、人工智能、信息化的法律、法规、规章和政策规定,组织实施行业技术规范和标准。2.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略,编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,拟定相关政策措施和评价体系并组织实施。3.负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。4.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。5.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用,协调解决信息化建设中的重大问题。6.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责协调对接“数字重庆”云平台。协调推动下一代网络部署和规模化商用。7.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动,指导开展区域化合作、国际化经营,承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。8.完成区委、区政府交办的其他任务。9.有关职责分工。重庆市荣昌区大数据应用发展管理局负责推进全区信息化应用工作;负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作;统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用;负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。重庆市荣昌区经济和信息化委员会负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全;负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。
(二)机构设置
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局下设办公室、信息化与数据资源管理科、应用推广与融合发展科3个内设机构。行政编制6名,实有编制5人。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括正科事业单位重庆市荣昌区大数据技术服务中心,事业编制4人,实有人数3人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计492.73万元,支出总计492.73万元。收支较上年决算数增加241.42万元、增长96.1%,主要原因一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新增项目4个,其中落实“云长制”迁云建云项目98.15万元,新型智慧城市综合运营服务中心初设方案经费30.6万元,政务信息共享平台建设项目78.48万元。
2.收入情况。2020年度收入合计492.73万元,较上年决算数增加241.42万元,增长96.1%,主要原因一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新增项目4个,其中落实“云长制”迁云建云项目98.15万元,新型智慧城市综合运营服务中心初设方案经费30.6万元,政务信息共享平台建设项目78.48万元。其中:财政拨款收入492.73万元,占100%;此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2020年度支出合计492.73万元,较上年决算数增加241.42万元,增长96.1%,主要原因一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新增项目4个,其中落实“云长制”迁云建云项目98.15万元,新型智慧城市综合运营服务中心初设方案经费30.6万元,政务信息共享平台建设项目78.48万元。其中:基本支出150.49万元,占30.5%;项目支出342.24万元,占69.5%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计492.73万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加241.42万元,增长96.1%。主要原因一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新增项目4个,其中落实“云长制”迁云建云项目98.15万元,新型智慧城市综合运营服务中心初设方案经费30.6万元,政务信息共享平台建设项目78.48万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入492.73万元,较上年决算数增加241.42万元,增长96.1%。主要原因是一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新增项目4个,其中落实“云长制”迁云建云项目98.15万元,新型智慧城市综合运营服务中心初设方案经费30.6万元,政务信息共享平台建设项目78.48万元。较年初预算数增加44.43万元,增长9.9%。主要原因一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新购置公务用车一辆。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出492.73万元,较上年决算数增加241.42万元,增长96.1%。主要原因一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。较年初预算数增加44.43万元,增长9.9%。主要原因一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新购置公务用车一辆。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出15.96万元,占3.2%,较年初预算数增加15.96万元,增长%,主要原因是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。
(2)教育支出0.58万元,占0.1%,较年初预算数无变化。
(3)社会保障与就业支出10.21万元,占2.1%,较年初预算数增加0.88万元,增长9.5%,主要原因是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。
(4)卫生健康支出6.61万元,占1.3%,较年初预算数增加0.37万 元,增长5.9%,主要原因是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。
(5)资源勘探信息等支出450.55万元,占91.4%,较年初预算数增加26.62万元,增长6.3%,主要原因是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。
(6)住房保障支出8.82万元,占1.8%,较年初预算数增加0.60万 元,增长7.3%,主要原因是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出150.49万元。其中:人员经费102.23万元,较上年决算数增加67.58万元,增长195%,主要原因是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费48.26万元,较上年决算数增加36.32万元,增长304.2%,主要原因一是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新购置公务用车一辆。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业费、水电费、培训费、差旅费、公务车购置、办公设备购置等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计24.69万元,较年初预算数减少0.56万元,下降2.2%,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定,减少公务用车。较上年支出数增加22.94万元,增长1310.9%,主要原因是新购置公务用车一辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。
公务车购置费19.56万元,主要用于新购置公务用车一辆。费用支出较年初预算数减少0.44万元,下降2.2%,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定。较上年支出数增加19.56万元,增长100%,主要原因是新购置公务用车一辆。
公务车运行维护费1.25万元,主要用于公车油费、保养费、维修费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长100%,主要原因是新购置公务用车一辆,年初无该项预算。较上年支出数增加1.25万元,增长100%,主要原因是新购置公务用车一辆。
公务接待费3.89万元,主要用于接待上级部门及其他区县部门来荣检查调查工作,招商引资。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降2.8%,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定。较上年支出数增加2.14万元,增长122.3%,主要原因是用于招商引资。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待46批次589人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费65.99元,车均购置费19.56万元,车均维护费1.25万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出48.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物业费、水电费、培训费、差旅费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加36.32万元,增长304.2%,主要原因一是是新增工作人员4人,其中遴选行政人员1人,公开招录事业人员3人。二是新购置公务用车一辆。
本年度会议费支出3.01万元,较上年决算数增加3.01万元,增长100%,主要原因是组织开展2020年全区大数据业务工作会议。本年度培训费支出4.77万元,较上年决算数减少18.50万元,下降79.5%,主要原因是因疫情原因取消现场培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于应急保障。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金342.23万元;未委托第三方形式开展绩效自评
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年重点项目3个,涉及资金161.05万元。
|
2020年度预算资金项目支出绩效自评表 | |||||||||
|
项目序号:3 |
金额单位:万元(保留两位小数) | ||||||||
|
预算单位(盖章) |
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
实施单位 |
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 | ||||||
|
项目名称 |
全区公务用车统一配备经费 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额: |
18.00 |
18.00 |
10.00 |
100.00% |
10 | ||||
|
其中:中央资金 |
—— |
—— | |||||||
|
市级资金 |
—— |
—— | |||||||
|
区级资金 |
18.00 |
18.00 |
—— |
100.00% |
—— | ||||
|
上年结转资金 |
—— |
—— | |||||||
|
其他资金 |
—— |
—— | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
实际完成情况 | |||||||
|
按照正处级行政事业单位标准,购买公务车1辆。 |
按照正处级行政事业单位标准,购置公务车1辆。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置公务用车辆数 |
1辆 |
1辆 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
质量指标 |
车辆故障次数 |
≤2次 |
0次 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
购置车辆政府采购率 |
100% |
100% |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
时效指标 |
|||||||||
|
成本指标 |
车辆购置成本 |
≤18万元 |
17.58万元 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
||||||||
|
社会效益 |
|||||||||
|
生态效益 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意率 |
≥97% |
98% |
20.00 |
20.00 |
|||
|
总分 |
100.00 |
100.00 |
|||||||
|
2020年度预算资金项目支出绩效自评表 | |||||||||
|
项目序号:4 |
金额单位:万元(保留两位小数) | ||||||||
|
预算单位(盖章) |
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
实施单位 |
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 | ||||||
|
项目名称 |
重大项目竞进拉练平台经费 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额: |
44.90 |
44.90 |
10.00 |
100.00% |
10 | ||||
|
其中:中央资金 |
—— |
—— | |||||||
|
市级资金 |
—— |
—— | |||||||
|
区级资金 |
44.90 |
44.90 |
—— |
100.00% |
—— | ||||
|
上年结转资金 |
—— |
—— | |||||||
|
其他资金 |
—— |
—— | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
实际完成情况 | |||||||
|
确保区政府办公室、区发展改革委审定的华森医药(二期)建设项目、惠达卫浴智能家居产业基地建设项目、润远管业建设项目、区教育培训中心建设项目等4个项目视频连通率达到100%,达到市重大项目视频调度要求。 |
华森医药(二期)建设项目、惠达卫浴智能家居产业基地建设项目、润远管业建设项目、区教育培训中心建设项目等4个项目视频连通率达到100%,达到市重大项目视频调度要求。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
建成视频调度项目个数 |
4个 |
4个 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
被市级部门通报次数 |
≤1次 |
0次 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
设备租赁年限 |
1年 |
1年 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
质量指标 |
|||||||||
|
时效指标 |
系统维护响应时间 |
≤24小时 |
12小时 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
成本指标 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
||||||||
|
社会效益 |
视频连通率 |
≥98% |
100% |
20.00 |
20.00 |
||||
|
生态效益 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
||||||||
|
总分 |
100.00 |
100.00 |
|||||||
|
2020年度预算资金项目支出绩效自评表 | |||||||||
|
项目序号:5 |
金额单位:万元(保留两位小数) | ||||||||
|
预算单位(盖章) |
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
实施单位 |
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 | ||||||
|
项目名称 |
落实“云长制”迁云建云项目 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额: |
327.00 |
98.15 |
98.15 |
10.00 |
100.00% |
10 | |||
|
其中:中央资金 |
—— |
—— | |||||||
|
市级资金 |
—— |
—— | |||||||
|
区级资金 |
327.00 |
98.15 |
98.15 |
—— |
100.00% |
—— | |||
|
上年结转资金 |
—— |
—— | |||||||
|
其他资金 |
—— |
—— | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
实际完成情况 | |||||||
|
1~6月完成需迁云系统的90%,7~12月需迁云系统全部部署在数字荣昌云平台上。 |
全年完成需迁云系统的100%。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
单位信息系统迁云数量 |
≥20个 |
23个 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
质量指标 |
年稳定运行天数 |
≥360天 |
365天 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
时效指标 |
数字荣昌云平台建设进度 |
≥80% |
100% |
10.00 |
10.00 |
||||
|
系统运行维护响应时间 |
≤24小时 |
12小时 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
成本指标 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
||||||||
|
社会效益 |
自建信息系统迁云比例 |
100% |
100% |
20.00 |
20.00 |
||||
|
生态效益 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
||||||||
|
总分 |
100.00 |
100.00 |
|||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:刘波 023-61471503
附件:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2020年度部门决算公开报表
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
2020年度 |
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
492.73 |
一、一般公共服务支出 |
15.96 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.58 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
10.21 | |
|
九、卫生健康支出 |
6.61 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
450.55 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
8.82 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
492.73 |
本年支出合计 |
492.73 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
492.73 |
总计 |
492.73 |
|
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | ||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
2020年度 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 | |||||||||||
|
合计 |
492.73 |
492.73 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.96 |
15.96 |
|||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
13.05 |
13.05 |
|||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
13.05 |
13.05 |
|||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
2.91 |
2.91 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
2.91 |
2.91 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.58 |
0.58 |
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.58 |
0.58 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.58 |
0.58 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.21 |
10.21 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.21 |
10.21 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.81 |
6.81 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.40 |
3.40 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.61 |
6.61 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.61 |
6.61 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.55 |
1.55 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.44 |
1.44 |
|||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
450.56 |
450.56 |
|||||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
429.16 |
429.16 |
|||||||||
|
2150501 |
行政运行 |
115.23 |
115.23 |
|||||||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
19.56 |
19.56 |
|||||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
294.37 |
294.37 |
|||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
21.40 |
21.40 |
|||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
21.40 |
21.40 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.82 |
8.82 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.82 |
8.82 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.82 |
8.82 |
|||||||||
|
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
2020年度 |
单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
|
合计 |
492.73 |
150.49 |
342.24 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.96 |
15.96 |
|||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
13.05 |
13.05 |
|||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
13.05 |
13.05 |
|||||||
|
20113 |
商贸事务 |
2.91 |
2.91 |
|||||||
|
2011308 |
招商引资 |
2.91 |
2.91 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
0.58 |
0.58 |
|||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.58 |
0.58 |
|||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.58 |
0.58 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.21 |
10.21 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.21 |
10.21 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.81 |
6.81 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.40 |
3.40 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.61 |
6.61 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.61 |
6.61 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.55 |
1.55 |
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.44 |
1.44 |
|||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
450.56 |
124.27 |
326.29 |
||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
429.16 |
124.27 |
304.89 |
||||||
|
2150501 |
行政运行 |
115.23 |
115.23 |
|||||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
19.56 |
19.56 |
|||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
294.37 |
9.04 |
285.33 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
21.40 |
21.40 |
|||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
21.40 |
21.40 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.82 |
8.82 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.82 |
8.82 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.82 |
8.82 |
|||||||
|
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
2020年度 |
单位:万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
492.73 |
一、一般公共服务支出 |
15.96 |
15.96 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
0.58 |
0.58 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
10.21 |
10.21 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
6.61 |
6.61 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
450.55 |
450.55 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
8.82 |
8.82 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
492.73 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
492.73 |
492.73 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
492.73 |
总计 |
492.73 |
492.73 |
||
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开05表 | |||||||||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
2020年度 |
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
492.73 |
492.73 |
150.49 |
342.24 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.96 |
15.96 |
15.96 |
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
13.05 |
13.05 |
13.05 |
|||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
13.05 |
13.05 |
13.05 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
2.91 |
2.91 |
2.91 |
|||||
|
2011308 |
招商引资 |
2.91 |
2.91 |
2.91 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.21 |
10.21 |
10.21 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.21 |
10.21 |
10.21 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.81 |
6.81 |
6.81 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.61 |
6.61 |
6.61 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.61 |
6.61 |
6.61 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
|||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
450.56 |
450.56 |
124.27 |
326.29 |
||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
429.16 |
429.16 |
124.27 |
304.89 |
||||
|
2150501 |
行政运行 |
115.23 |
115.23 |
115.23 |
|||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
19.56 |
19.56 |
19.56 |
|||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
294.37 |
294.37 |
9.04 |
285.33 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
21.40 |
21.40 |
21.40 |
|||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
21.40 |
21.40 |
21.40 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
|||||
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
102.23 |
302 |
商品和服务支出 |
48.26 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
22.77 |
30201 |
办公费 |
12.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.86 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
20.46 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
2.37 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
6.81 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.40 |
30207 |
邮电费 |
2.14 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.62 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.55 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.99 |
30211 |
差旅费 |
6.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.82 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.76 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
30215 |
会议费 |
3.01 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.58 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.89 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.70 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
4.47 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
1.21 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.25 |
39906 |
赠与 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
5.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.30 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
102.23 |
公用经费合计 |
48.26 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
2020年度 |
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
2020年度 |
单位:万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
48.26 |
|
(一)支出合计 |
25.25 |
24.69 |
(一)行政单位 |
48.26 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
21.25 |
20.80 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
20.00 |
19.56 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
1.25 |
1.25 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
4.00 |
3.89 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
3.89 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
1 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
1 |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
46 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
589 |
1.政府采购货物支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
3.01 |
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
三、培训费 |
— |
4.77 |
||
|
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
公开部门:重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
2020年度 |
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 | ||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
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