 
                
            荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行国家有关法律法规和政策,执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示;研究制定高新区管理制度。
2.在全区经济社会发展总体规划指导下,负责编制、修改高新区综合发展规划、经济发展规划和有关专项规划,按规定报批后组织实施。
3.负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划。负责推进高新区招商引资工作,健全招商引资机制,整合招商引资资源,搭建招商引资平台。
4.建立健全创新创业制度,搭建招才引智平台,加强创新资源集聚,构建创新创业服务体系。大力培育高新技术企业和科技型企业,推动高新区产学研创工作和科技成果转化工作。引导建立中小企业融资体系。
5.负责高新区主要经济指标的综合统计、专项统计工作,编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。
6.引导、保障高新区企业依法自主经营,协调解决企业发展中存在的难题。发布公共信息,为高新区企业和相关机构提供指导、咨询和服务。
7.配合编制荣昌区国土空间分区规划(高新区部分),负责编制荣昌高新区详细规划和专项规划。负责高新区建设规划和建设项目选址定点。负责统一规划和建设高新区基础设施和公共设施。拟订高新区年度用地计划,协助实施高新区征地拆迁工作。负责实施高新区土地平整工作。
8.建立健全“办事不出园”政务服务体系,承接和办理市级、区级部门下放委托的相关行政审批、政务服务等管理事项和权限,负责规范高新区行政审批程序和流程、建立行政审批事项清单制度等工作。
9.按规定负责高新区生态环境保护工作。按规定负责高新区工业企业、建设项目安全生产监管和应急管理等工作。接受有关部门授权或受有关部门委托,开展综合行政执法工作。
10.负责高新区财政预(决)算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计,统筹安排财政专项资金。负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。
11.负责统筹协调国家畜牧科技城建设相关工作。
12.承办区政府交办的其他工作。
(二)单位构成。
荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级设5个内设机构。
1.党政办公室(审计科)。
2.规划建设科。
3.安全生产和生态环境保护科。
4.财务科。
5.经济发展科(科学技术发展科)。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为179264.10万元。收、支与2023年度相比,增加49936.22万元,增长38.6%,主要原因是基础设施项目增加71857.91万元、招商引资设施建设项目减少12052.56万元、债券资金减少1029.2万元、招商引资优惠政策兑现项目减少4648.01万元、市场主体补助项目减少470.23万元、非财政拨款项目减少3520.89万元、其他项目累计减少89.52万元、基本支出减少111.29万元。
1.收入情况。2024年度收入合计179158.75万元,与2023年度相比,增加64107.10万元,增长55.72%,主要原因是基础设施项目增加71857.91万元、2023年年初结转存量项目14276.23万元(增加)、招商引资设施建设项目减少12052.56万元、债券资金减少1029.2万元、招商引资优惠政策兑现项目减少4648.01万元、市场主体补助项目减少470.23万元、其他项目累计减少89.52万元、非财政拨款项目减少3520.89万元、年初结转非财政拨款项目减少105.34万元、基本支出减少111.29万元。其中:财政拨款收入179158.75万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余105.34万元。
2.支出情况。2024年度支出合计179264.10万元,与2023年度相比,增加50041.56万元,增长38.73%,主要原因是基础设施项目增加71857.91万元、招商引资设施建设项目减少12052.56万元、债券资金减少1029.2万元、招商引资优惠政策兑现项目减少4648.01万元、市场主体补助项目减少470.23万元、其他项目累计减少89.52万元、非财政拨款项目减少3415.55万元、基本支出减少111.29万元。其中:基本支出350.51万元,占0.2%;项目支出178913.59万元,占99.8%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少105.34万元,下降100.0%,主要原因是当年支付存量非财政拨款资金1053419.79元,年末无结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为179158.75万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加53457.10万元,增长42.5%。主要原因是基础设施项目增加71857.91万元、招商引资设施建设项目减少12052.56万元、债券资金减少1029.2万元、招商引资优惠政策兑现项目减少4648.01万元、市场主体补助项目减少470.23万元、其他项目累计减少89.52万元、基本支出减少111.29万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入73611.45万元,与2023年度相比,增加41114.80万元,增长126.52%。主要原因是基础设施建设项目增加54707.05万元、2023年年初结转项目3626.23万元(增加)、招商引资设施建设项目减少8273.19万元、招商引资优惠政策兑现项目减少4648.01万元、市场主体项目减少470.23万元、 基本支出减少111.29万元、其他项目累计减少89.52万元、非财政拨款项目减少3520.89万元、2024年支出非财政拨款项目结转105.34万元(减少)。较年初预算数减少5885.45万元,下降7.4%。主要原因是部分项目未达到序时进度,未达到合同约定条款,暂未支付财政收回指标。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出73611.45万元,与2023年度相比,增加41114.80万元,增长126.5%。主要原因是基础设施建设项目增加54707.05万元、2023年年初结转项目3626.23万元(增加)、招商引资设施建设项目减少8273.19万元、招商引资优惠政策兑现项目减少4648.01万元、市场主体项目减少470.23万元、 基本支出减少111.29万元、其他项目累计减少89.52万元、非财政拨款项目减少3520.89万元、2024年支出非财政拨款项目结转105.34万元(减少)。较年初预算数减少5885.45万元,下降7.4%。主要原因是部分项目未达到序时进度,未达到合同约定条款,暂未支付财政收回指标。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出3090.76万元,占4.2%,较年初预算数减少393.90万元,下降11.3%,主要原因是厉行节约,保人员工资,保基本运行,压减项目,未使用预算指标财政年末收回。
(2)教育支出1.76万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是按年初计划使用资金,收支相平。
(3)科学技术支出1800.04万元,占2.5%,较年初预算数增加1800.04万元,增长100.0%,主要原因是年末调整功能科目指标所致。
(4)社会保障和就业支出43.24万元,占0.1%,较年初预算数减少7999.95万元,下降99.5%,主要原因是商住地出让收入结算项目因未使用年末调减收回8000万元。
(5)卫生健康支出23.88万元,占0.0%,较年初预算数减少3.56万元,下降13.0%,主要原因是保障医疗支出,按规定正常缴纳费用。
(6)城乡社区支出2551.57万元,占3.5%,较年初预算数减少18500.43万元,下降87.9%,主要原因是工业用地出让收入结算项目未到达预定要求财政收回19474.62万元。
(7)交通运输支出54707.05万元,占74.3%,较年初预算数增加28007.05万元,增长104.9%,主要原因是中途追加上年存量资金基础设施建设项目28704.66万元。
(8)资源勘探信息等支出3528.40万元,占4.8%,较年初预算数减少4634.60万元,下降56.8%,主要原因是市场主体经济专项扶持项目因政策原因停止兑现,年末财政收回余量资金4471.6万元;商住地出让收入结算项目未达到预算要求年末财政收回160万元。
(9)商业服务业等支出7807.90万元,占10.6%,较年初预算数减少4192.10万元,下降34.9%,主要原因是税收体制结算(招商引资优惠政策兑现)项目因政策原因停止兑现,年末财政收回余量资金4192.10万元。
(10)住房保障支出56.84万元,占0.1%,较年初预算数增加31.99万元,增长128.7%,主要原因是荣昌区石河村城中村改造基础设施配套项目追加预算35.74万元,住房公积金正常缴纳财政收回3.75万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是按年度预算实施,收支持平,无结转结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出350.51万元。
其中:
人员经费283.10万元,与2023年度相比,减少96.01万元,下降25.33%,主要原因是当年人员减少2人,减少相应人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费67.41万元,与2023年度相比,减少15.28万元,下降18.48%,主要原因是厉行节约,压减开支,压减公用经费支出及预算资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、工会经费、劳务费、设备购置费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入105547.30万元,与2023年度相比,增加22992.30万元,增长27.9%,主要原因是基础设施项目增加17150.86万元、债券资金增加9620.81万元、招商引资设施建设项目减少3779.37万元。本年支出105547.30万元,与2023年度相比,增加12342.30万元,增长13.2%,主要原因是基础设施项目增加17150.86万元、招商引资设施建设项目减少3779.37万元、债券资金减少1029.2万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计8.98万元,较年初预算数减少0.02万元,下降0.2%,主要原因是厉行节约,按年初计划实施,收支持平。较上年支出数减少20.27万元,下降69.3%,主要原因是2024年无公务车购置计划及预算,减少公务购置费24.9万元,增加车辆同增公车运行维护费4.54万元,公务接待费增加0.08万元。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度无因公出国(境)计划、预算、费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度和2024年度均无因公出国(境)计划、预算、费用支出。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度无公务用车购置计划、预算、费用支出。较上年支出数减少24.90万元,下降100.0%,主要原因是2023年购公务车1辆24.90万元,2024年度无购车计划及支出。
公务用车运行维护费6.00万元,主要用于公务车加油、维修、保险及路桥费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是按年初预算计划实施,收支持平。较上年支出数增加4.54万元,增长311.0%,主要原因是2023年度单位新购车按序时进度预算为1.46万元,2024年按车辆定额编制预算6.00万元。
公务接待费2.98万元,主要用于接待招商引资企业来荣考察费用,举办各类仪式、会议等接待费用,接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.7%,主要原因是厉行节约,按年初计划实施,收支几乎持平。较上年支出数增加0.08万元,增长2.8%,主要原因是接待较上年多一点。
(三)“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待14批次232人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费128.46元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是厉行节约,减少不必要的会议,本单位未安排大型会议。本年度培训费支出12.50万元,与2023年度相比,减少8.36万元,下降40.1%,主要原因是厉行节约,压减开支,减少不必要培训及打包参加培训。本年度差旅费支出0.61万元,与2023年度相比,减少41.00万元,下降98.5%,主要原因是厉行节约,压减开支,减少公务外出或打包出行。
(二)机关运行经费情况说明。
2024年度本单位机关运行经费支出67.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、工会经费、劳务费、设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少15.28万元,下降18.5%,主要原因是厉行节约,压减开支,压减公用经费支出及预算资金。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2024年度本单位政府采购支出总额1.60万元,其中:政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.60万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.60万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用纸。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体和14个项目开展了绩效自评,涉及资金178913.59万元。其中:重点项目绩效自评7个,涉及资金91099.74万元; 一般性项目绩效自评7个,涉及资金87813.85万元。自评得分来看,100分项目13个,85分项目1个,其中:荣昌区石河村城中村改造基础设施配套项目绩效自评85分,扣分主要原因管网建设年初设定1公里,实际完成为0公里,偏离度100%,扣15分,造成原因是该项目进度缓慢,管网建设未完成。
从评价情况来看项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行较好,但存在个别项目实施不及时,年初指标设置不精确,前期预判不精准。(整体绩效自评表和项目绩效自评表详见附件2)
(二)单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:邓天能,联系电话:81060815。
附件:1.荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级2024年单位决算公开报表
2.荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度整体绩效自评表及项目绩效自评表
 
附件1
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位:荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 73,611.45 | 一、一般公共服务支出 | 3,196.11 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 105,547.30 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | 1.76 | |
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | 1,800.04 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 43.24 | |
| 九、卫生健康支出 | 23.88 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 20,604.12 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 54,707.05 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 3,528.40 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 7,807.90 | ||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 56.84 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | 87,494.75 | ||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 179,158.75 | 本年支出合计 | 179,264.10 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 105.34 | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 179,264.10 | 总计 | 179,264.10 | 
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 收入决算表 | |||||||||
| 单位:荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 | 公开02表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 179,158.75 | 179,158.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,090.76 | 3,090.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20105 | 统计信息事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20113 | 商贸事务 | 3,087.97 | 3,087.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2011301 | 行政运行 | 260.53 | 260.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2011308 | 招商引资 | 2,739.03 | 2,739.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 85.33 | 85.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 205 | 教育支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20508 | 进修及培训 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2050803 | 培训支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 206 | 科学技术支出 | 1,800.04 | 1,800.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1,800.04 | 1,800.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,800.04 | 1,800.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.24 | 43.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.24 | 43.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 20,604.12 | 20,604.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,551.57 | 2,551.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,551.57 | 2,551.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,052.55 | 18,052.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 18,052.55 | 18,052.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 214 | 交通运输支出 | 54,707.05 | 54,707.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21401 | 公路水路运输 | 54,707.05 | 54,707.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 54,707.05 | 54,707.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,528.40 | 3,528.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,528.40 | 3,528.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,528.40 | 3,528.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 216 | 商业服务业等支出 | 7,807.90 | 7,807.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21602 | 商业流通事务 | 7,807.90 | 7,807.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 7,807.90 | 7,807.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 56.84 | 56.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 35.74 | 35.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 35.74 | 35.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 229 | 其他支出 | 87,494.75 | 87,494.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 87,494.75 | 87,494.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 87,494.75 | 87,494.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 支出决算表 | |||||||
| 单位:荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 | 公开03表 | ||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 179,264.10 | 350.51 | 178,913.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,196.11 | 260.53 | 2,935.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20105 | 统计信息事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20113 | 商贸事务 | 3,193.31 | 260.53 | 2,932.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2011301 | 行政运行 | 260.53 | 260.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2011308 | 招商引资 | 2,844.38 | 0.00 | 2,844.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 85.33 | 0.00 | 85.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 205 | 教育支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20508 | 进修及培训 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2050803 | 培训支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 206 | 科学技术支出 | 1,800.04 | 0.00 | 1,800.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1,800.04 | 0.00 | 1,800.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,800.04 | 0.00 | 1,800.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.24 | 43.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.24 | 43.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 20,604.12 | 0.00 | 20,604.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,551.57 | 0.00 | 2,551.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,551.57 | 0.00 | 2,551.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,052.55 | 0.00 | 18,052.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 18,052.55 | 0.00 | 18,052.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 214 | 交通运输支出 | 54,707.05 | 0.00 | 54,707.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21401 | 公路水路运输 | 54,707.05 | 0.00 | 54,707.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 54,707.05 | 0.00 | 54,707.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,528.40 | 0.00 | 3,528.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,528.40 | 0.00 | 3,528.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,528.40 | 0.00 | 3,528.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 216 | 商业服务业等支出 | 7,807.90 | 0.00 | 7,807.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21602 | 商业流通事务 | 7,807.90 | 0.00 | 7,807.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 7,807.90 | 0.00 | 7,807.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 56.84 | 21.11 | 35.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 35.74 | 0.00 | 35.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 35.74 | 0.00 | 35.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 229 | 其他支出 | 87,494.75 | 0.00 | 87,494.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 87,494.75 | 0.00 | 87,494.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 87,494.75 | 0.00 | 87,494.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 单位:荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 | 公开04表 | |||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 73,611.45 | 一、一般公共服务支出 | 3,090.76 | 3,090.76 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 105,547.30 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | 1.76 | 1.76 | ||||
| 六、科学技术支出 | 1,800.04 | 1,800.04 | ||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 43.24 | 43.24 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 23.88 | 23.88 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | 20,604.12 | 2,551.57 | 18,052.55 | |||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | 54,707.05 | 54,707.05 | ||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 3,528.40 | 3,528.40 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 7,807.90 | 7,807.90 | ||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 56.84 | 56.84 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | 87,494.75 | 87,494.75 | ||||
| 二十四、债务还本支出 | ||||||
| 二十五、债务付息支出 | ||||||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 179,158.75 | 本年支出合计 | 179,158.75 | 73,611.45 | 105,547.30 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 总计 | 179,158.75 | 总计 | 179,158.75 | 73,611.45 | 105,547.30 | |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位:荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 | 公开05表 | |||
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 73,611.45 | 350.51 | 73,260.94 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,090.76 | 260.53 | 2,830.24 | 
| 20105 | 统计信息事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 
| 20113 | 商贸事务 | 3,087.97 | 260.53 | 2,827.44 | 
| 2011301 | 行政运行 | 260.53 | 260.53 | 0.00 | 
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 
| 2011308 | 招商引资 | 2,739.03 | 0.00 | 2,739.03 | 
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 85.33 | 0.00 | 85.33 | 
| 205 | 教育支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 
| 20508 | 进修及培训 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 
| 2050803 | 培训支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 
| 206 | 科学技术支出 | 1,800.04 | 0.00 | 1,800.04 | 
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1,800.04 | 0.00 | 1,800.04 | 
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,800.04 | 0.00 | 1,800.04 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.24 | 43.24 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.24 | 43.24 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 2,551.57 | 0.00 | 2,551.57 | 
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,551.57 | 0.00 | 2,551.57 | 
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,551.57 | 0.00 | 2,551.57 | 
| 214 | 交通运输支出 | 54,707.05 | 0.00 | 54,707.05 | 
| 21401 | 公路水路运输 | 54,707.05 | 0.00 | 54,707.05 | 
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 54,707.05 | 0.00 | 54,707.05 | 
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,528.40 | 0.00 | 3,528.40 | 
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,528.40 | 0.00 | 3,528.40 | 
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,528.40 | 0.00 | 3,528.40 | 
| 216 | 商业服务业等支出 | 7,807.90 | 0.00 | 7,807.90 | 
| 21602 | 商业流通事务 | 7,807.90 | 0.00 | 7,807.90 | 
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 7,807.90 | 0.00 | 7,807.90 | 
| 221 | 住房保障支出 | 56.84 | 21.11 | 35.74 | 
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 35.74 | 0.00 | 35.74 | 
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 35.74 | 0.00 | 35.74 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 单位:荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 | 公开06表 | |||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 
| 301 | 工资福利支出 | 277.14 | 302 | 商品和服务支出 | 67.41 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.72 | 30201 | 办公费 | 1.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.67 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30103 | 奖金 | 90.46 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.85 | 30206 | 电费 | 5.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.43 | 30207 | 邮电费 | 3.91 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.97 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.14 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.34 | 30211 | 差旅费 | 0.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 2.48 | 30213 | 维修(护)费 | 0.62 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.99 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.96 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.76 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2.98 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.04 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 18.41 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 5.91 | 30229 | 福利费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 399 | 其他支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 11.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.96 | 39909 | 经常性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 283.10 | 公用经费合计 | 67.41 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 单位:荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 | 公开07表 | ||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 105,547.30 | 105,547.30 | 0.00 | 105,547.30 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 18,052.55 | 18,052.55 | 0.00 | 18,052.55 | 0.00 | 
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 18,052.55 | 18,052.55 | 0.00 | 18,052.55 | 0.00 | 
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 18,052.55 | 18,052.55 | 0.00 | 18,052.55 | 0.00 | 
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 87,494.75 | 87,494.75 | 0.00 | 87,494.75 | 0.00 | 
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 87,494.75 | 87,494.75 | 0.00 | 87,494.75 | 0.00 | 
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 87,494.75 | 87,494.75 | 0.00 | 87,494.75 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位:荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 | 公开08表 | |||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开09表 | ||||
| 单位:荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | 
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 五、机关运行经费 | 67.41 | 
| (一)支出合计 | 8.98 | 8.98 | (一)行政单位 | 67.41 | 
| 1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 六、资产信息 | — | 
| (1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 2 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
| 3.公务接待费 | 2.98 | 2.98 | 2.主要领导干部用车 | |
| (1)国内接待费 | — | 2.98 | 3.机要通信用车 | 1 | 
| 其中:外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | 1 | |
| (2)国(境)外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | ||
| (二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
| 2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | — | 2 | 七、政府采购支出信息 | — | 
| 5.国内公务接待批次(个) | — | 14 | (一)政府采购支出合计 | 1.60 | 
| 其中:外事接待批次(个) | — | 1.政府采购货物支出 | 1.60 | |
| 6.国内公务接待人次(人) | — | 232 | 2.政府采购工程支出 | |
| 其中:外事接待人次(人) | — | 3.政府采购服务支出 | ||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 1.60 | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 1.60 | |
| 二、会议费 | — | |||
| 三、培训费 | — | 12.50 | ||
| 四、差旅费 | — | 0.61 | ||
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
| 荣昌高新技术产业开发区管理委员会(本级)2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣昌高新技术产业开发区管理委员会(本级)整体自评 | 项目编码: | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 143-荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 唐玉成 | 联系电话: | 185*******9 | |||||||||||||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 995,919,837.76 | 1,792,640,961.75 | 1,792,640,961.75 | |||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 995,919,837.76 | 1,791,587,541.96 | 1,791,587,541.96 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 794,968,996.66 | 736,114,521.46 | 736,114,521.46 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年荣昌高新区一区三园累计入驻工业企业835家,投产企业625家,其中规上企业293家,全年预计实现工业总产值315.8亿元,同比增长8.8%,其中规上工业总产值预计完成300亿元,同比增长8.7%,占全区规上工业总产值的88%;工业固定资产投资预计完成57.1亿元,同比增长42%;工业增加值86.8亿元,同比增长8.6%;完成规上工业增加值74.9亿元,同比增长8.5%;战略性新兴产业77家,预计完成工业总产值72亿元,同比增长11.8%,占高新区规上工业总产值的24%。高新区R&D经费投入占比达到5%。 | 完成目标任务。 | |||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||||||||||||
| 服务企业 | 家 | ≥ | 630 | 630 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||||
| 覆盖面积 | 平方公里 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||||
| 开工企业 | 家 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 6 | 6 | 是 | |||||||||||||||
| 投产企业 | 家 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 6 | 6 | 是 | |||||||||||||||
| 完成征地报件 | 亩 | ≥ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||||
| 建设合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
| 招商引资任务完成率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
| 园区企业税收收入 | 亿元 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
| 改善营商环境 | 定性 | 良 | 良 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||||||||
| 就业人员 | 万人 | ≥ | 3.5 | 3.5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 | |||||||||||||||
| 提升国家高新区排名 | 名 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||||
| 新增规上企业 | 家 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 6 | 6 | 是 | |||||||||||||||
| 企业服务满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 预算执行率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||
| 园区投入 | 亿元 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||||
| 荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣昌区石河村城中村改造基础设施配套项目 | 项目编码: | 50015325T000004779379 | 自评总分: | 85.00 | |||||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 143-荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 雷凯 | 联系电话: | 189*******9 | |||||||||||||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 0.00 | 357,352.28 | 357,352.28 | |||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | 357,352.28 | 357,352.28 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 357,352.28 | 357,352.28 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
| 实施石河村城中村外部连接路3.1km,畅通城中村内外部循环,完善城中村路网;建设智慧停车场1处、停车位150个,配套充电桩50个;实施雨污管网约5km,同步实施照明、绿化等配套基础设施。 | 实施石河村城中村外部连接路3.1km,畅通城中村内外部循环,完善城中村路网;建设智慧停车场1处、停车位150个,配套充电桩50个;实施雨污管网约5km,同步实施照明、绿化等配套基础设施。 | 项目进度缓慢,管网建设未完成。 | ||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||||||||||||
| 道路建设 | 千米 | ≥ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||||||||||
| 管网建设 | 千米 | ≥ | 1 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 是 | 项目进度缓慢,管网建设未完成。 | ||||||||||||||
| 验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||
| 开工目标完成率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||
| 群众居住条件是否改善 | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||||||
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 80 | 90 | 12.5 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||
| 项目投资成本 | 万元 | ≤ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||
| 荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 市场主体经济专项扶持 | 项目编码: | 50015324T000004299691 | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 143-荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 唐玉成 | 联系电话: | 185*******9 | ||||||||||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 80,000,000.00 | 35,284,006.41 | 35,284,006.41 | ||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 80,000,000.00 | 35,284,006.41 | 35,284,006.41 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 80,000,000.00 | 35,284,006.41 | 35,284,006.41 | 100 | |||||||||||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
| 完成区委、区政府工作安排部署,结合市场主体经济发展,加大招商引资力度,提升营商环境,发展荣昌经济。 | 发展市场主体经济,加大招商引资力度,提升营商环境,发展荣昌经济。 | ||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||||||||||
| 扶持企业 | 家 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||||
| 每年招商企业 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||||
| 完成税收 | 万元 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||||
| 完成预期总量 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||||
| 增加就业人员 | 人次 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | ||||||||||||||
| 提升营商环境 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||||
| 荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
| 项目名称: | 基础设施建设 | 项目编码: | 50015324T000004299623 | 自评总分: | 100.00 | |||||||||||
| 项目主管部门: | 143-荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 雷凯 | 联系电话: | 189*******9 | |||||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||
| 年度总金额 | 267,000,000.00 | 718,579,072.38 | 718,579,072.38 | |||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 267,000,000.00 | 718,579,072.38 | 718,579,072.38 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 一般公共预算 | 267,000,000.00 | 547,070,481.18 | 547,070,481.18 | 100 | ||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
| 完成区委、区政府工作安排部署,优化空间布局、完善配套服务,推进荣昌国家高新区先进性制造示范园、荣昌国家高新区科技成果转化示范园等两个基础设施建设项目建设,持续提升荣昌高新区综合承载能力。 | 完成目标任务。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||||
| 建设标准厂房 | 平方米 | ≥ | 60000 | 60000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||
| 完成道路建设 | 千米 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||
| 雨污管网 | 千米 | ≥ | 13 | 13 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||
| 质量合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||
| 增加就业人员 | 人次 | ≥ | 800 | 800 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||
| 经济成本指标 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||
| 节约成本 | 万元 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||
| 荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
| 项目名称: | 第五次全国经济普查 | 项目编码: | 50015324T000004289719 | 自评总分: | 100.00 | |||||||||||||
| 项目主管部门: | 143-荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 于伦波 | 联系电话: | 139*******8 | |||||||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||
| 年度总金额 | 28000 | 27972.8 | 27972.8 | |||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 28000 | 27972.8 | 27972.8 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
| 一般公共预算 | 28000 | 27972.8 | 27972.8 | 100 | ||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
| 根据《重庆市荣昌区统计局关于向相关单位拨付第五次全国经济普查工作经费的请示》指示要求,完成园区内经普统计工作。 | 完成目标任务。 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||||||
| 参与人数 | 人数 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||
| 企业家数 | 家 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||
| 合格率 | % | = | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||||
| 完成时间 | 月 | < | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||||
| 数据收集分析 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||
| 荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 工业用地出让收入结算 | 项目编码: | 50015322T000000094632 | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 143-荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 唐玉成 | 联系电话: | 185*******9 | ||||||||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||
| 年度总金额 | 255000000 | 60253780.58 | 60253780.58 | ||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 255000000 | 60253780.58 | 60253780.58 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
| 一般公共预算 | 239309666.4 | 51236880.14 | 51236880.14 | 100 | |||||||||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
| 完成区委、区政府工作安排。及时兑现招商引资企业政策兑现工作,加强基础设施建设。 | 及时兑现招商引资企业政策奖励资金,加强基础设施建设,服务好企业。 | ||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||||||||
| 帮扶再就业家庭 | 家 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||
| 出让工业用地 | 亩 | ≥ | 500 | 503 | 0.6 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||||||||
| 解决失业人员 | 人 | ≥ | 500 | 520 | 4 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||
| 用地企业 | 家 | ≥ | 25 | 25 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||
| 政策兑现企业 | 家 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||||||||
| 帮扶企业资金 | 万元/年 | ≥ | 1000 | 1050 | 5 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||
| 基础设施提升 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||||||||
| 人居环境升级 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||
| 企业满意度 | % | ≥ | 90 | 92 | 2.22 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||
| 荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 税收体制结算(招商引资优惠政策兑现) | 项目编码: | 50015322T000000094626 | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 143-荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 唐玉成 | 联系电话: | 185*******9 | ||||||||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||
| 年度总金额 | 120000000 | 96079435.77 | 96079435.77 | ||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 120000000 | 96079435.77 | 96079435.77 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
| 一般公共预算 | 120000000 | 96079435.77 | 96079435.77 | 100 | |||||||||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
| 完成区委、区政府工作安排。及时兑现招商引资企业政策兑现工作。 | 及时兑现招商引资企业政策奖励资金。 | ||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||||||||
| 兑现企业 | 家 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||||
| 区级分成 | 亿元 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||
| 上税企业 | 家 | ≥ | 400 | 402 | 0.5 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||
| 税收收入 | 亿元 | ≥ | 7 | 7.1 | 1.43 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||
| 新增企业 | 家 | ≥ | 35 | 35 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||
| 增加就业人员 | 人 | ≥ | 500 | 520 | 4 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||
| 企业满意度 | % | ≥ | 92 | 95 | 3.26 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||
| 荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | “非公”党组织经费 | 项目编码: | 50015324T000004018271 | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 143-荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 康波 | 联系电话: | 81060787 | ||||||||||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 469232 | 415832 | 415832 | ||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 469232 | 415832 | 415832 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 469232 | 415832 | 415832 | 100 | |||||||||||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
| 1.扩大非公领域党组织组建和党的工作“两个覆盖”,特别是加强新兴领域党组织建设;2.规范化建设非公党建阵地;3.加强“两新”组织党组织书记、党员和党务工作者“三支队伍”建设;4.管好用好党群服务中心,做好服务非公企业党员群众工作;5.引导非公党务工作者协会和非公党建协作组积极发挥作用,擦亮非公党建品牌。 | 完成目标任务。 | ||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||||||||||
| “五送”非公党组织 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||||
| 补助非公党组织书记 | 人 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||||
| 党群服务中心管理 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||||
| 专职非公党建指导员管理 | 个 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||||
| 非公党组织组建率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||||
| 非公党建工作覆盖 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||||
| 非公党组织阵地规范率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||||
| 非公党组织书记测评满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||||
| 荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣昌高新区吴家产业园化工园区项目 | 项目编码: | 50015324T000003842590 | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 143-荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 杨平东 | 联系电话: | 189*******3 | ||||||||||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 520000 | 288000 | 288000 | ||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 520000 | 288000 | 288000 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 520000 | 288000 | 288000 | 100 | |||||||||||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
| 根据区委、区政府工作安排,按照《重庆市建设项目区域整体评价工作实施细则(试行)》(渝工程改办〔2018〕6号)和《加快推进区域整体评价工作实施方案》(渝工改办〔2020〕4号)有关文件做好前期相关工作,有序推进化工园建设。 | 根据区委、区政府工作安排,按照《重庆市建设项目区域整体评价工作实施细则(试行)》(渝工程改办〔2018〕6号)和《加快推进区域整体评价工作实施方案》(渝工改办〔2020〕4号)有关文件做好前期相关工作,有序推进化工园建设。 | 完成目标任务 | |||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||||||||||
| 产业规划 | 个 | = | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | ||||||||||||||
| 规划面积 | 平方公里 | ≥ | 2.3 | 2.3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||||
| 区域整体评价 | 个 | ≥ | 14 | 14 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||||||||||
| 合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||||
| 完成时间 | 月 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||||
| 就业人数 | 人 | ≥ | 50 | 52 | 4 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||||
| 有效控制生态环境建设 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||
| 满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||||
| 荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣昌成渝地区双城经济圈产业合作示范园基础设施建设项目 | 项目编码: | 50015324T000004526732 | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 143-荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 雷凯 | 联系电话: | 189*******9 | ||||||||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||
| 年度总金额 | 0.00 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | |||||||||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
| 新建标准厂房6万平方米,新建日处理能力7000吨的工业园污水处理厂1座;新建荣昌双城经济圈高新产业孵化基地5.6万平方米,双城经济圈科产学研协同创新基地2.8万平方米;新建园区道路9公里;同步实施智慧停车场、充电桩、管网等附属设施。《关于荣昌成渝地区双城经济圈产业合作示范园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》(荣发改审〔2023〕49号) | 新建标准厂房6万平方米,新建日处理能力7000吨的工业园污水处理厂1座;新建荣昌双城经济圈高新产业孵化基地5.6万平方米,双城经济圈科产学研协同创新基地2.8万平方米;新建园区道路9公里;同步实施智慧停车场、充电桩、管网等附属设施。《关于荣昌成渝地区双城经济圈产业合作示范园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》(荣发改审〔2023〕49号) | 完成目标任务。 | |||||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||||||||
| 道路建设长度 | 千米 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||||
| 管网建设长度 | 千米 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||||
| 工程质量合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||
| 债券资金使用合规率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||
| 每月是否按照合同约定完成约定工程内容 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||
| 债券资金是否及时拨付 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||
| 促进荣昌高新区经济社会高质量发展 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||
| 推进荣昌打造成渝地区双城经济圈重要增长极 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||
| 带动就业人数 | 人 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||
| 立足优势壮大产业能力,挖掘整合现有资源和潜力,充分发挥成渝两地产业互补优势 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8 | 否 | |||||||||||||
| 有效改善生态环境,提高居民生活质量 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 7 | 7 | 否 | |||||||||||||
| 推动荣昌高新区产城景融合发展进程 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||
| 企业及居民满意度 | % | ≥ | 90 | 92 | 2.22 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||
| 降低工程成本 | 万元 | ≥ | 800 | 1000 | 25 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||||
| 荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣昌国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目 | 项目编码: | 50015323T000003698555 | 自评总分: | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 143-荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 雷凯 | 联系电话: | 189*******9 | |||||||||||||||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 95260507.46 | 444947528.9 | 444947528.9 | |||||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 95260507.46 | 444947528.9 | 444947528.9 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 建设道路5km,建设科创片区标准厂房、研发用地等,完成电镀园污水处理厂技改工作、维护维修园区基础设施等。 | 建设道路5km,建设科创片区标准厂房、研发用地等,完成电镀园污水处理厂技改工作、维护维修园区基础设施等。 | 完成目标任务。 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||||||||||||||
| 道路建设长度 | 公里 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||||
| 建设双城经济圈科技创新孵化园 | 平方米 | ≥ | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||||||||||||
| 完成污水处理厂升级技改 | 座 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||||||
| 工程质量合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||||
| 债券资金使用合规率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||||||
| 每月是否按照合同约定完成约定工程内容 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||||||
| 债券资金是否及时拨付 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | |||||||||||||||||
| 降低工程成本 | 万元 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 | |||||||||||||||||
| 促进荣昌高新区经济社会发展 | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 | ||||||||||||||||||
| 强化合同管理,尤其加强实施过程中的合同管理,在合同执行期间密切注意履行合同的效果,有效提高经济效益。 | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 | ||||||||||||||||||
| 带动就业人数 | 人数 | ≥ | 800 | 800 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||||||
| 节省有效土地资源,有效提高土地利用率 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||||||
| 健康可持续发展,有效改善生态环境 | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 | ||||||||||||||||||
| 当好成渝地区双城经济圈桥头堡城市的排头兵,拉动区域经济增长 | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 | ||||||||||||||||||
| 使企业能够共享基础设施与服务,推动荣昌高新区产城融合建设进程 | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 | ||||||||||||||||||
| 企业及居民满意度 | % | ≥ | 90 | 92 | 2.22 | 100 | 3 | 3 | 否 | |||||||||||||||||
| 荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 非公企业党委党建经费 | 项目编码: | 50015322T000000094622 | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 143-荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 杨波 | 联系电话: | 81060787 | ||||||||||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 500000 | 437441.26 | 437441.26 | ||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 500000 | 437441.26 | 437441.26 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 500000 | 437441.26 | 437441.26 | 100 | |||||||||||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
| 抓好非公企业党建工作,履行职责开展各项工作,迎接上级各类检查。 | 完成目标任务。 | ||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||||||||||
| 非公党员 | 人 | ≥ | 610 | 616 | 0.98 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||||
| 非公党组织 | 个 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||||||||||
| 培训次数 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||||||||||
| 聘请专家 | 人 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||||
| 慰问党员 | 名 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||||
| 大型活动 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||||||||||
| 思想教育 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||
| 带动企业发展 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||
| 企业满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||||
| 荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 国家高新区宣传经费 | 项目编码: | 50015322T000000094611 | 自评总分: | 100.00 | |||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 143-荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 李金勇 | 联系电话: | 133*******2 | |||||||||||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||
| 年度总金额 | 800000 | 800000 | 800000 | |||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | ||||||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
| 根据区委、区政府工作安排和高新区机关报区工作部署,逐项完成工作。 | 完成目标任务。 | |||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||||||||||
| 媒体报道 | 次 | ≥ | 10 | 11 | 10 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||||||||
| 宣传横幅 | 米 | ≥ | 500 | 510 | 2 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||
| 宣传片报道 | 次 | ≥ | 5 | 6 | 20 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||||||||
| 邀请记者 | 人次 | ≥ | 10 | 11 | 10 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||
| 招商宣传 | 次 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||
| 覆盖面 | 平方公里 | ≥ | 50 | 60 | 20 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||
| 区内知晓率 | % | ≥ | 80 | 90 | 12.5 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||||||||
| 政策透明度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||
| 荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
| 项目名称: | 主导产业发展经费 | 项目编码: | 50015322T000000094599 | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||||||
| 项目主管部门: | 143-荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 唐玉成 | 联系电话: | 185*******9 | ||||||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||
| 年度总金额 | 700000 | 581210.1 | 581210.1 | ||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 700000 | 581210.1 | 581210.1 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
| 一般公共预算 | 700000 | 581210.1 | 581210.1 | 100 | |||||||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
| 坚持产城融合发展原则,与成渝地区双城经济圈建设规划相结合,与荣昌“双百”城市发展规划相结合,高标准、高质量推动现代工业产业体系。完成区委、区政府工作目标任务。 | 坚持产城融合发展原则,与成渝地区双城经济圈建设规划相结合,与荣昌“双百”城市发展规划相结合,高标准、高质量推动现代工业产业体系,完成目标任务。 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||||||
| 高新企业 | 家 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||
| 科研成果 | 项 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||||||
| 涉及企业 | 家 | ≥ | 100 | 105 | 5 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||
| 主导产业个数 | 个 | = | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||
| 专利发明 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||||||
| 增加税收 | 万元/年 | ≥ | 500 | 510 | 2 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||||||
| 就业人员 | 人 | ≥ | 150 | 160 | 6.67 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||
| 创新技术提升 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||
| 企业满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||
| 荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 派出监察室和派驻纪检监察室 | 项目编码: | 50015324T000004026124 | 自评总分: | 100.00 | |||||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 143-荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口处室: | 002-预算科 | 部门联系人: | 窦廷伟 | 联系电话: | 81060827 | |||||||||||||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 0 | 30800 | 30800 | |||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 0 | 30800 | 30800 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 0 | 30800 | 30800 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
| "按照中共重庆市荣昌区委办公室关于印发《重庆市荣昌区纪委监委向国家机关派驻纪检监察机构方案》的通知(荣委办发﹝2018﹞91号)文件要求,保质保量完成相应工作。 | "按照中共重庆市荣昌区委办公室关于印发《重庆市荣昌区纪委监委向国家机关派驻纪检监察机构方案》的通知(荣委办发﹝2018﹞91号)文件要求,保质保量完成相应工作。 | 完成目标任务。 | ||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||||||||||||
| 检查工作 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||||||||||
| 派出人员 | 次/年 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||||||||||
| 按季度完成率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||||||||||
| 民意认可度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||
| 营造良好政治生态 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | ||||||||||||||||
| 满意度 | % | ≥ | 92 | 94 | 2.17 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||||
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