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  • [ 索号 ]
  • 11500226MB0Q67938G/2024-00002
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政;财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政;财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌高新区管委会
  • [ 有性 ]
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2024年单位预算情况说明
日期:2024-02-26
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一、单位基本情况

(一)职能职责。

荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为正处级财政全额拨款事业单位(公益一类),其宗旨是:为高新区建设发展提供服务保障主要职责如下

1.协助做好高新区总体规划的编制工作,参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。

2协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案,并组织实施;组织多种形式的招商引资活动,为区内外、国(境)内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。

3负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。

4负责招商投资项目统计、分析,为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。

5负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等,收集产业动态,为社会提供产业的信息咨询与指导服务。

6负责为签约企业提供服务,解决企业遇到的各类问题为入驻企业提供优质高效的服务。

7协助编制高新区科学技术发展年度工作计划;配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作,协调企业对外贸易工作。

8协助编制高新区年度经济计划,做好经济运行中重大问题的协调工作;负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。

9承担高新区安全生产管理服务工作,协助编制高新区安全生产应急预案,对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。

10负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。

(二)单位构成。

荣昌高新技术产业开发区发展促进中心14个内设机构

1综合科

2招商科

3装备制造产业发展科

4食品医药产业发展科

5轻工陶瓷产业发展科

6农牧高新产业发展科

7项目促进科

8用地服务科

9科技发展科

10经济运行科

11信息统计科

12环保科

13安全与质量科

14行政审批服务科

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2024年初预算数2208.59万元,其中:一般公共预算拨款2208.59万元政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算收入0万元;上年结转0万元,其中:一般公共预算拨款0万元政府性基金预算拨款0万元收入较去年减少81.99万元,较去年下降28.22%,主要是厉行节约,压减开支,工资福利支出减少1.89万元,商品和服务支出减少8.73万元,对个人和家庭的补助增加2.83万元(增加退休人员1名),项目经费减少74.2万元

(二)支出预算:2024年初预算数2208.59万元,其中:一般公共服务支出1834.9万元,教育支出8.44万元,社会保障和就业支出150.55万元,卫生健康支出67.16万元,资源勘探工业信息等支出80万元,住房保障支出67.54万元支出较去年减少81.99万元,主要是基本支出减少7.79万元,项目压减10%支出减少74.20万元

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2208.59万元,一般公共预算财政拨款支出2208.59万元,比2023年减少81.99万元其中:基本支出1599.79万元(人员经费1248.52万元、日常公用经费351.27万元),2023年减少7.79万元,主要是厉行节约,压减开支,工资福利支出减少1.89万元,商品和服务支出减少8.73万元,对个人和家庭的补助增加2.83万元,主要用于保障区发展促进中心在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出项目支出608.80万元2023年减少74.20万元,主要原因是厉行节约,压减开支,主要用于事业项目发展,保障招商引资项目等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2023年和2024无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024“三公”经费预算139万元,比2023减少9万元,其中:因公出国(境)费用0万元2023年增加0万元,主要原因是2023年年初和2024年均无出国(境)计划安排,也无相应预算;公务接待费120万元2023年减少0万元主要原因是厉行节约,压减开支;公务用车运行维护费19万元2023减少9万元主要原因是减少2个车辆编制预算减少6万元,每车预算减少0.5万元即共减少3万元公务用车购置费0万元2022年增加0万元,主要原因是2023年和2024年均无公务用车购置计划安排,也无相应预算

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为全额拨款事业单位,不在机关运行经费统计范围之内

2政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元。

3绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款608.80万元政府性基金预算当年财政拨款0万元

4国有资产占有使用情况。截202312月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:邓天能联系方式:81060815

附件:荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2024年单位预算公开报表

表一














财政拨款收支总表






单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,208.59

一、本年支出

2,208.59

2,208.59



一般公共预算资金

2,208.59

一般公共服务支出

1,834.90

1,834.90



政府性基金预算资金


教育支出

8.44

8.44



国有资本经营预算资金


社会保障和就业支出

150.55

150.55





卫生健康支出

67.16

67.16





资源勘探工业信息等支出

80.00

80.00





住房保障支出

67.53

67.53



二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入







收入合计

2,208.59

支出合计

2,208.59

2,208.59



本表以万元为单位,四舍五入后可能有尾差。





表二





一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,208.59

1,599.79

608.80

201

一般公共服务支出

1,834.90

1,306.10

528.80

20113

商贸事务

1,834.90

1,306.10

528.80

2011308

招商引资

528.80


528.80

2011350

事业运行

1,306.10

1,306.10


205

教育支出

8.44

8.44


20508

进修及培训

8.44

8.44


2050803

培训支出

8.44

8.44


208

社会保障和就业支出

150.55

150.55


20805

行政事业单位养老支出

150.55

150.55


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.04

90.04


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.02

45.02


2080599

其他行政事业单位养老支出

15.49

15.49


210

卫生健康支出

67.16

67.16


21011

行政事业单位医疗

67.16

67.16


2101102

事业单位医疗

47.83

47.83


2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.32

19.32


215

资源勘探工业信息等支出

80.00


80.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

80.00


80.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

80.00


80.00

221

住房保障支出

67.53

67.53


22102

住房改革支出

67.53

67.53


2210201

住房公积金

67.53

67.53


本表以万元为单位,四舍五入后可能有尾差。


表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

1,599.79

1,248.51

351.27

301

工资福利支出

1,234.17

1,234.17


30101

基本工资

305.23

305.23


30102

津贴补贴

11.58

11.58


30107

绩效工资

619.94

619.94


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90.04

90.04


30109

职业年金缴费

45.02

45.02


30110

职工基本医疗保险缴费

47.83

47.83


30112

其他社会保障缴费

22.51

22.51


30113

住房公积金

67.53

67.53


30114

医疗费

10.88

10.88


30199

其他工资福利支出

13.60

13.60


302

商品和服务支出

351.27


351.27

30201

办公费

7.00


7.00

30205

水费

5.00


5.00

30206

电费

30.00


30.00

30207

邮电费

2.00


2.00

30211

差旅费

5.00


5.00

30213

维修(护)费

5.00


5.00

30216

培训费

8.44


8.44

30217

公务接待费

14.00


14.00

30228

工会经费

156.75


156.75

30229

福利费

16.88


16.88

30231

公务用车运行维护费

19.00


19.00

30239

其他交通费用

15.00


15.00

30299

其他商品和服务支出

67.19


67.19

303

对个人和家庭的补助

14.35

14.35


30305

生活补助

13.30

13.30


30307

医疗费补助

1.00

1.00


30309

奖励金

0.05

0.05


本表以万元为单位,四舍五入后可能有尾差。


表四






一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

139.00


19.00


19.00

120.00

表五





政府性基金预算支出表










单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计









本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

表六




部门收支总表








单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,208.59

合计

2,208.59

一般公共预算资金

2,208.59

一般公共服务支出

1,834.90

政府性基金预算资金


教育支出

8.44

国有资本经营预算资金


社会保障和就业支出

150.55

财政专户管理资金


卫生健康支出

67.16

事业收入资金


资源勘探工业信息等支出

80.00

上级补助收入资金


住房保障支出

67.53

附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金




本表以万元为单位,四舍五入后可能有尾差。

表七












部门收入总表






















单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,208.59

2,208.59









201

一般公共服务支出

1,834.90

1,834.90









20113

商贸事务

1,834.90

1,834.90









2011308

招商引资

528.80

528.80









2011350

事业运行

1,306.10

1,306.10









205

教育支出

8.44

8.44









20508

进修及培训

8.44

8.44









2050803

培训支出

8.44

8.44









208

社会保障和就业支出

150.55

150.55









20805

行政事业单位养老支出

150.55

150.55









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.04

90.04









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.02

45.02









2080599

其他行政事业单位养老支出

15.49

15.49









210

卫生健康支出

67.16

67.16









21011

行政事业单位医疗

67.16

67.16









2101102

事业单位医疗

47.83

47.83









2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.32

19.32









215

资源勘探工业信息等支出

80.00

80.00









21508

支持中小企业发展和管理支出

80.00

80.00









2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

80.00

80.00









221

住房保障支出

67.53

67.53









22102

住房改革支出

67.53

67.53









2210201

住房公积金

67.53

67.53









本表以万元为单位,四舍五入后可能有尾差。









表八





部门支出总表









单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,208.59

1,599.79

608.80

201

一般公共服务支出

1,834.90

1,306.10

528.80

20113

商贸事务

1,834.90

1,306.10

528.80

2011308

招商引资

528.80


528.80

2011350

事业运行

1,306.10

1,306.10


205

教育支出

8.44

8.44


20508

进修及培训

8.44

8.44


2050803

培训支出

8.44

8.44


208

社会保障和就业支出

150.55

150.55


20805

行政事业单位养老支出

150.55

150.55


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.04

90.04


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.02

45.02


2080599

其他行政事业单位养老支出

15.49

15.49


210

卫生健康支出

67.16

67.16


21011

行政事业单位医疗

67.16

67.16


2101102

事业单位医疗

47.83

47.83


2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.32

19.32


215

资源勘探工业信息等支出

80.00


80.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

80.00


80.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

80.00


80.00

221

住房保障支出

67.53

67.53


22102

住房改革支出

67.53

67.53


2210201

住房公积金

67.53

67.53


本表以万元为单位,四舍五入后可能有尾差。


表九












政府采购预算明细表























单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计
























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