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  • [ 索号 ]
  • 11500226MB0Q67938G/2026-00007
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计;财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政;财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-27
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-27
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌高新区管委会
  • [ 有性 ]
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2026年单位预算情况说明
日期:2026-02-27
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荣昌高新技术产业开发区发展促进中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为正处级财政全额拨款事业单位(公益一类),其宗旨是:为高新区建设发展提供服务保障主要职责如下

1协助做好高新区总体规划的编制工作,参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。

2协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案,并组织实施;组织多种形式的招商引资活动,为区内外、国(境)内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。

3负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。

4负责招商投资项目统计、分析,为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。

5负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等,收集产业动态,为社会提供产业的信息咨询与指导服务。

6负责为签约企业提供服务,解决企业遇到的各类问题为入驻企业提供优质高效的服务。

7协助编制高新区科学技术发展年度工作计划;配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作,协调企业对外贸易工作。

8协助编制高新区年度经济计划,做好经济运行中重大问题的协调工作;负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。

9承担高新区安全生产管理服务工作,协助编制高新区安全生产应急预案,对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。

10负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。

(二)单位构成。

荣昌高新技术产业开发区发展促进中心14个内设机构

1综合科

2招商科

3装备制造产业发展科

4食品医药产业发展科

5轻工陶瓷产业发展科

6农牧高新产业发展科

7项目促进科

8用地服务科

9科技发展科

10经济运行科

11信息统计科

12环保科

13安全与质量科

14行政审批服务科

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年收入合计2293.03万元,主要是一般公共预算拨款2293.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加79.41万元,主要是人员增加和薪酬增资及社保基数调整,事业支出经费拨款增加117.95万元,项目经费压减6.75%

(二)支出预算:2026支出合计2293.03万元,其中:一般公共服务支出1862.85万元,教育支出9.23万元,社会保障和就业支出234.75万元,卫生健康支出72.39万元,资源勘探工业信息等支出40万元,住房保障支出73.81万元支出较去年增加79.41万元,主要是基本支出增加117.95万元,项目支出减少38.54万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计2293.03万元,一般公共预算财政拨款支出2293.03万元,比2025年增加79.41万元。其中:基本支出1760.77万元(人员经费1449.03万元、日常公用经费311.74万元),比2025年增加117.95万元,主要原因是人员薪酬正常增资和社保基数调整及人员增加增长经费,主要用于保障区发展促进中心在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出532.26万元,比2025年减少38.54万元,主要原因是厉行节约,压减开支,主要用于事业项目发展,保障招商引资项目等重点工作

2026政府性基金预算财政拨款收入合计0万元,政府性基金预算支出0万元,比2025年增加0万元,主要原因是2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算121.09万元,比2025年减少26.91万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2025年减少0万元,主要原因是2025年年初和2026年均无出国(境)计划安排,也无相应预算,与上年保持一致;公务接待费104.09万元,比2025年减少24.91万元,主要原因是厉行节约、压减支出,合理规划统筹安排接待;公务用车运行维护费17万元,比2025年减少2万元,主要原因是厉行节约、压减支出;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是2025年和2026年均无公务用车购置计划安排,也无相应预算,与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为全额拨款事业单位,不在机关运行经费统计范围之内

(二)政府采购情况。2026年度无政府采购。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款532.26万元政府性基金预算当年财政拨款0万元

(四)国有资产占有使用情况。202512月,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人邓天能  联系方式:023-81060812


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