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  • [ 索号 ]
  • 11500226762671302R/2025-00051
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 城乡建设(城乡管理)
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区城管局
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区市政设施维护所2024年度决算公开说明
日期:2025-09-29
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重庆市荣昌区市政设施维护所

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

负责区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的维护工作。负责区直管城市道路、桥梁、隧道等市政基础设施的维护工作。

(二)机构设置

重庆市荣昌区市政设施维护所为区城管局管理的正科级财政全额拨款事业单位(公益一类)。重庆市荣昌区市政设施维护所事业编制18名,其中:所长1名、副所长2名。2024年机构无变动。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2347.75万元。收、支与2023年度相比,增加41.61万元,增长1.8%,主要原因是新增千年荣昌品味巴蜀联升廊桥段灯饰改造工程和儿童公园河段两岸绿化灯饰改造工程经费

1.收入情况。2024年度收入合计2347.75万元,与2023年度相比,增加46.21万元,增长2.0%,主要原因是新增千年荣昌品味巴蜀联升廊桥段灯饰改造工程和儿童公园河段两岸绿化灯饰改造工程经费。其中:财政拨款收入2347.75万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2347.75万元,与2023年度相比,增加41.61万元,增长1.8%,主要原因是新增千年荣昌品味巴蜀联升廊桥段灯饰改造工程和儿童公园河段两岸绿化灯饰改造工程经费。其中:基本支出347.31万元,占14.8%;项目支出2000.44万元,占85.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2347.75万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加46.21万元,增长2.0%。主要原因是新增千年荣昌品味巴蜀联升廊桥段灯饰改造工程和儿童公园河段两岸绿化灯饰改造工程经费

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2347.75万元,与2023年度相比,增加46.21万元,增长2.0%。主要原因是新增千年荣昌品味巴蜀联升廊桥段灯饰改造工程和儿童公园河段两岸绿化灯饰改造工程经费。较年初预算数减少276.55万元,下降10.5%。主要原因是厉行节约,减少电费支出

此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2347.75万元,与2023年度相比,增加46.21万元,增长2.0%。主要原因是新增千年荣昌品味巴蜀联升廊桥段灯饰改造工程和儿童公园河段两岸绿化灯饰改造工程经费。较年初预算数减少276.55万元,下降10.5%。主要原因是厉行节约,减少电费支出

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1教育支出1.82万元,占0.1%,较年初预算数减少0.18万元,下降9.0%,主要原因是职工外出培训人次减少,教育支出相应减少。

2文化旅游体育与传媒支出19.55万元,占0.8%,较年初预算数增加19.55万元,增长100.0%,主要原因是新增千年荣昌品味巴蜀联升廊桥段灯饰改造工程和儿童公园河段两岸绿化灯饰改造工

3)社会保障就业支出73.03万元,占3.1%,较年初预算数增加13.44万元,增长22.6%,主要原因是补交事业人员以前年度养老保险及职业年金等。

4卫生健康支出14.26万元,占0.6%,较年初预算数减少1.62万元,下降10.2%,主要原因是本年度新增邓建、郑应权2退休人员,各类保险支出相应减少。

5)节能环保支出1557.47万元,占66.3%,较年初预算数减少265.79万元,下降14.6%,主要原因是厉行节约,减少电费支出

6)城乡社区支出667.44万元,占28.4%,较年初预算数减少40.15万元,下降5.7%,主要原因是厉行节约,减少维修材料支出

7)住房保障支出14.17万元,占0.6%,较年初预算数减少1.81万元,下降11.3%,主要原因是本年度新增邓建、郑应权2退休人员,住房保障支出相应减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出347.31万元。

其中:

人员经费293.81万元,与2023年度相比,减少53.71万元,下降15.5%,主要原因是退休人员增加,在职人员减少2023年事业人员超额绩效未清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等

公用经费53.50万元,与2023年度相比,减少18.57万元,下降25.8%,主要原因财政拨款经费政策性压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计10.98万元,较年初预算数减少2.82万元,下降20.4%,主要原因是厉行节约,公务用车运行费减少2.32万元,公务接待费减少0.5万元;较上年支出数减少7.49万元,下降40.6%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行费支出,本年度未发生公务接待费

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元费用支出较年初预算数无增减,与年初预算数持平,较上年支出数无增减,与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与年初预算数持平,较上年支出数无增减,与上年决算数持平。

公务车运行维护费10.98万元,主要用于路灯设施管理检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.32万元,下降17.4%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少7.02万元,下降39.0%,主要原因是厉行节约,压减了公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元,主要用于接待接待上级部门检查。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降100.0%,主要原因是未发生公务接待活动。较上年支出数减少0.47万元,下降100.0%,主要原因是未发生公务接待活动

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出1.82万元,与2023年度相比,减少0.33万元,下降15.4%,主要原因是厉行节约,减少培训费用。本年度差旅费支出0.04万元,2023年度相比,减少15.67万元,下降99.8%,主要原因是厉行节约,减少差旅开支

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额273.68万元,其中:政府采购货物支出215.99万元、政府采购工程支出57.69万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额262.96万元,占政府采购支出总额的96.1%,其中:授予小微企业合同金额262.96万元,占政府采购支出总额的96.1 %。主要用于迎春灯饰采购和市政照明维修材料采购

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,项目绩效自评涉及资金2000.4万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表如下。


2024年度单位整体绩效自评表


项目名称:

城市照明设施维护经费

项目编码:

50015322T000002075313

自评总分:

100.00



项目主管部门:

124-重庆市荣昌区城市管理局

财政归口处室:

005-经济建设科

部门联系人:

陈道利

联系电话:

46774062

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

22,390,433.41

20,004,409.91

20,004,409.91




其中:财政拨款

22,390,433.41

20,004,409.91

20,004,409.91

100

10.00

10.00

一般公共预算

22,390,433.41

20,004,409.91

20,004,409.91

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

本项目2023年预计完成功能照明日常亮灯率>98%,景观照明日常亮灯率>98%,照明设施完好率≥96%,市民对城市管理工作满意度≥90%


本项目2024年预计完成功能照明日常亮灯率>98%,景观照明日常亮灯率>98%,照明设施完好率≥96%,市民对城市管理工作满意度≥90%

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

功能照明日常亮灯率

%

98

98

0

100

30

30


景观照明日常亮灯率

%

98

98

0

100

30

30


照明设施完好率

%

96

96

0

100

20

20


市民对城市管理工作满意度

%

90

90

0

100

10

10


2024年度项目绩效自评表


项目名称:

城市照明设施维护经费

项目编码:

50015322T000002075313

自评总分:

100.00



项目主管部门:

124-重庆市荣昌区城市管理局

财政归口处室:

005-经济建设科

部门联系人:

陈道利

联系电话:

46774062

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

22,390,433.41

20,004,409.91

20,004,409.91




其中:财政拨款

22,390,433.41

20,004,409.91

20,004,409.91

100

10.00

10.00

一般公共预算

22,390,433.41

20,004,409.91

20,004,409.91

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

本项目2023年预计完成功能照明日常亮灯率>98%,景观照明日常亮灯率>98%,照明设施完好率≥96%,市民对城市管理工作满意度≥90%


本项目2024年预计完成功能照明日常亮灯率>98%,景观照明日常亮灯率>98%,照明设施完好率≥96%,市民对城市管理工作满意度≥90%

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

功能照明日常亮灯率

%

98

98

0

100

30

30


景观照明日常亮灯率

%

98

98

0

100

30

30


照明设施完好率

%

96

96

0

100

20

20


市民对城市管理工作满意度

%

90

90

0

100

10

10



单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式:023-46732190


收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市荣昌区市政设施维护所


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,347.75

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

1.82

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

19.55

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

73.03



九、卫生健康支出

14.26



十、节能环保支出

1,557.47



十一、城乡社区支出

667.44



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

14.17



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,347.75

本年支出合计

2,347.75

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,347.75

总计

2,347.75

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市荣昌区市政设施维护所







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,347.75

2,347.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

19.55

19.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

19.55

19.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

19.55

19.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.03

73.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

73.03

73.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.74

30.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.41

15.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.26

14.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.26

14.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,557.47

1,557.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

1,557.47

1,557.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

1,557.47

1,557.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

667.44

667.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

244.02

244.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

244.02

244.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

423.42

423.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

423.42

423.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.17

14.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.17

14.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

14.17

14.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位重庆市荣昌区市政设施维护所





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

2,347.75

347.31

2,000.44

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

19.55

0.00

19.55

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

19.55

0.00

19.55

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

19.55

0.00

19.55

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.03

73.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

73.03

73.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.74

30.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.41

15.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.26

14.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.26

14.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,557.47

0.00

1,557.47

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

1,557.47

0.00

1,557.47

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

1,557.47

0.00

1,557.47

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

667.44

244.02

423.42

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

244.02

244.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

244.02

244.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

423.42

0.00

423.42

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

423.42

0.00

423.42

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.17

14.17

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.17

14.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

14.17

14.17

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市荣昌区市政设施维护所




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,347.75

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

1.82

1.82





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

19.55

19.55





八、社会保障和就业支出

73.03

73.03





九、卫生健康支出

14.26

14.26





十、节能环保支出

1,557.47

1,557.47





十一、城乡社区支出

667.44

667.44





十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

14.17

14.17





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,347.75

本年支出合计

2,347.75

2,347.75



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

2,347.75

总计

2,347.75

2,347.75



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位重庆市荣昌区市政设施维护所


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,347.75

347.31

2,000.44

205

教育支出

1.82

1.82

0.00

20508

进修及培训

1.82

1.82

0.00

2050803

培训支出

1.82

1.82

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

19.55

0.00

19.55

20701

文化和旅游

19.55

0.00

19.55

2070199

其他文化和旅游支出

19.55

0.00

19.55

208

社会保障和就业支出

73.03

73.03

0.00

20805

行政事业单位养老支出

73.03

73.03

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.74

30.74

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.41

15.41

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

26.88

26.88

0.00

210

卫生健康支出

14.26

14.26

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.26

14.26

0.00

2101102

事业单位医疗

9.95

9.95

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.32

4.32

0.00

211

节能环保支出

1,557.47

0.00

1,557.47

21110

能源节约利用

1,557.47

0.00

1,557.47

2111001

能源节约利用

1,557.47

0.00

1,557.47

212

城乡社区支出

667.44

244.02

423.42

21201

城乡社区管理事务

244.02

244.02

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

244.02

244.02

0.00

21203

城乡社区公共设施

423.42

0.00

423.42

2120399

其他城乡社区公共设施支出

423.42

0.00

423.42

221

住房保障支出

14.17

14.17

0.00

22102

住房改革支出

14.17

14.17

0.00

2210201

住房公积金

14.17

14.17

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位重庆市荣昌区市政设施维护所




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

268.80

302

商品和服务支出

53.50

310

资本性支出


30101

基本工资

64.88

30201

办公费

3.46

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

2.19

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

121.64

30205

水费

0.07

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.74

30206

电费

1.24

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

15.41

30207

邮电费

1.59

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

9.95

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

3.65

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

4.37

30211

差旅费

0.04

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

14.17

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

2.56

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

2.90

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

25.00

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.82

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

21.28

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

1.80

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

17.04

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

1.92

30229

福利费

8.44

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

0.18

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

15.98

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

293.81

公用经费合计

53.50

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市荣昌区市政设施维护所





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市荣昌区市政设施维护所


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位重庆市荣昌区市政设施维护所



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计

10.98

10.98

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

10.98

10.98

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

4

2)公务用车运行维护费

10.98

10.98

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

4

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

4

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

273.68

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

215.99

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出

57.69

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

262.96

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

262.96

二、会议费




三、培训费

1.82



四、差旅费

0.04



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

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