近期,区财政局圆满完成全区行政事业单位2024年度内控编报与核查工作。按照市财政局部署要求,区财政局制定下发工作实施文件,组织全区445家预算单位完成“线上”编报工作,编报单位覆盖率100%,在此基础上,按照不低于总数10%的比例,完成对50家预算单位的“线下”复核工作,重点复核各单位内控报告编报的真实性、完整性和规范性。
从编报和复核结果的情况看,部分单位存在内控制度更新不及时、内控制度要求与实际执行不一致、内控报告编报与实际情况不一致、结果运用不充分等问题。针对发现的问题,区财政局已分类汇总并提出整改意见,督促相关单位立即整改或制定长效举措,进一步规范单位经济活动,提高单位履行职责效率,推动形成“制度健全、执行有力、监督有效”的单位内控管理格局,持续提升财会监督效能。(张刘杰)
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