一、部门基本情况
(一)职能职责
1.坚持党的领导。坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,自觉接受党的领导,切实增强计生协工作的政治性和计生协组织的先进性、群众性,汇聚育龄群众和计划生育家庭推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对育龄群众和计划生育家庭的政治引领和思想引领。切实承担引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走的政治任务,把计划生育群众最紧密地团结在党的周围,引导弘扬中华民族传统美德,促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。
3.依法依章程独立自主开展工作。指导全区各级计生协按照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》和代表大会的决议,组织会员开展具有自身特点的计划生育相关工作和服务活动。
4.团结动员广大计划生育工作者干事创业。坚持围绕中心、服务大局,协助区政府有关部门贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策,推动计划生育工作;在区委、区政府领导下开展计划生育的国际(组织和地区)交流、合作和对外宣传,在性与生殖健康、优生优育、家庭发展领域和相关国际交流中积极发挥作用。
5.突出计生协社会服务和管理职能。开展群众性计划生育的宣传活动,引导育龄群众负责任、有计划地生育;广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病等知识,引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念和健康生活方式,提升群众生殖健康意识和水平;组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务,增强计划生育家庭发展能力;做好计划生育困难和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务;维护育龄群众和计划生育家庭合法权益,倾听群众意见,反映群众诉求,提供维权帮助;推动计划生育基层群众自治,动员、引导会员、群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。
6.拓展计生协的组织覆盖和工作覆盖。以育龄群众和计划生育家庭为主要服务对象,以农村、社区、学校、企业、家庭为主阵地,重点加强对镇(街道)、村(社区)、高新区、非公经济组织和社会组织等育龄群众和计划生育家庭集中领域的组织覆盖和工作覆盖。
7.积极参与社会建设。 按照法定程序承接好政府转移的卫生计生事务,积极参与社会治理。动员计划生育群众参与民主协商、民主管理、民主监督和社会治理创新,推进人口福利事业,为广大育龄群众和计生家庭谋福祉。
8.研究计生协自身改革和建设。 加强政策理论研究和干部队伍建设。 开展人口和计划生育的调查研究、理论研究和与计划生育有关的其他活动,制定发展规划,向区委、区政府提出政策建议,当好参谋助手。
(二)机构设置
重庆市荣昌区计划生育协会机关设1个内设机构:办公室:负责机关文秘、档案、人事、财务、保密、信访、退休人员管理、后勤服务等日常工作;负责机关党风廉政建设工作;负责机关内部审计工作;组织开展计划生育协会干部教育培训;组织实施人口与计划生育宣传教育;组织协会工作者、志愿者的学习与交流;组织协调与其他机构的交流与合作。
(三)单位构成
本单位系群众团体,内设办公室。
(四)机构改革情况
本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。重庆市荣昌区计划生育协会根据群团改革于2017年11月不再由区卫健委代管,2018年3月26日独立开展工作。二是财政财务调整情况。实行财务单独核算。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计217.30万元,支出总计217.30万元。收支较上年决算数增加123.16万元、增长130.83%,主要原因一是2018年区计生协是新纳入编制范围单位,2018年所以预算由区卫健委统一预算。二是2019年区计生协独立开始预算项目经费。三是2019年住院护理保险由2018年的每人每年117.5元增加到410元每人每年。四是增加计生特殊家庭关爱行动、计生特殊家庭护理保险、建立流动人口计生协示范点项目。
2.收入情况。2019年度收入合计217.30万元,较上年决算数增加123.16万元,增长130.83%,主要原因是2018年区计生协是新纳入编制范围单位,2018年所以预算由区卫健委统一预算。二是2019年区计生协独立开始预算项目经费。三是2019年住院护理保险由2018年的每人每年117.5元增加到410元每人每年。四是增加计生特殊家庭关爱行动、计生特殊家庭护理保险、建立流动人口计生协示范点项目。其中:财政拨款收入217.30万元,占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计217.30万元,较上年决算数增加123.16万元,增长130.83%,主要原因是2018年区计生协是新纳入编制范围单位,2018年所以预算由区卫健委统一预算。二是2019年区计生协独立开始预算项目经费。三是2019年住院护理保险由2018年的每人每年117.5元增加到410元每人每年。四是增加计生特殊家庭关爱行动、计生特殊家庭护理保险、建立流动人口计生协示范点项目。其中:基本支出104.73万元,占48.20%;项目支出112.57万元,占51.80%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与年初预算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计217.30万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加123.16万元,增长130.83%。主要原因是2018年区计生协是新纳入编制范围单位,2018年所以预算由区卫健委统一预算。二是2019年区计生协独立开始预算项目经费。三是2019年住院护理保险由2018年的每人每年117.5元增加到410元每人每年。四是增加计生特殊家庭关爱行动、计生特殊家庭护理保险、建立流动人口计生协示范点项目。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入217.30万元,较上年决算数增加123.16万元,增长130.83%。主要原因是2018年区计生协是新纳入编制范围单位,2018年所以预算由区卫健委统一预算。二是2019年区计生协独立开始预算项目经费。三是2019年住院护理保险由2018年的每人每年117.5元增加到410元每人每年。四是增加计生特殊家庭关爱行动、计生特殊家庭护理保险、建立流动人口计生协示范点项目。较年初预算数增加34.54万元,增长18.90%。主要原因是行政绩效考核奖、办公场所维修、新开办单位办公设施设备购置、计生失独家庭关爱经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出217.30万元,较上年决算数增加123.16万元,增长130.83%。主要原因是2018年区计生协是新纳入编制范围单位,2018年所以预算由区卫健委统一预算。二是2019年区计生协独立开始预算项目经费。三是2019年住院护理保险由2018年的每人每年117.5元增加到410元每人每年。四是增加计生特殊家庭关爱行动、计生特殊家庭护理保险、建立流动人口计生协示范点项目。较年初预算数增加34.54万元,增长18.90%。主要原因是行政绩效考核奖、办公场所维修、新开办单位办公设施设备购置、计生失独家庭关怀经费等。
3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.46万元,占0.21%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(2)社会保障与就业支出7.41万元,占3.41%,较年初预算数减少1.16万元,下降13.54%,主要原因是基本养老保险、年金调标减少。
(3)卫生健康支出203.11万元,占93.47%,较年初预算数增加35.70万元,增长21.32%,主要原因是用于在职在编职工医疗保险、中国计生协计生特殊家庭帮扶项目、青春健康教育项目、住院护理保险、绿色就医通道、暖心家园项目等支出。
(4)住房保障支出6.32万元,占2.91%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出104.73万元。其中:人员经费78.04万元,较上年决算数增加29.04万元,增长59.27%,主要原因是人员经费增加,主要用于包括职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、行政绩效考核等。公用经费26.69万元,较上年决算数减少2.45万元,下降8.41%,主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、工会经费等费用减少。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排得支出,故本表无数据。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0.04万元,较年初预算数减少1.46万元,下降97.33%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00% 较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%.
公务接待费0.04万元,主要用于接待市计生协到我单位指导工作、心理咨询老师等。费用支出较年初预算数减少1.46万元,下降97.33%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.04万元,增长0.00%,主要原因是心理个辅餐费。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次6人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费72.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出26.69万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、工会经费等, 机关运行经费较上年决算数减少2.45万元,下降8.41%,主要原因是2019年全年培训减少。由于今年会议减少,会议费较上年减少。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.15万元,较上年决算数增加0.07万元,增长87.50%,主要原因是今年召开了多次会议,会议费较上年增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.02万元,较上年决算数减少0.94万元,下降97.92%,主要原因是2019年全年培训减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,从评价情况来看,资金运行情况较好,无超出预算,资金分配明确合理。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
计生特殊家庭住院护理保险绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标, 计生特殊家庭住院护理保险项目已完成投保任务,投保人数1412人;计生特殊家庭关爱行动项目绩效目标自评综述:为全区计生特殊家庭发放传统节假日慰问金,端午和中秋分别为每人每节150元,已完成任务。建立流动人口计生协示范项目点绩效目标自评综述:为企业、社区流动人口开展优生优育服务、政策宣传服务等,已完成任务;开展计划生育特殊家庭心理健康、精神慰藉服务、青春健康教育等其他项目经费绩效目标自评综述:1.开展全区计生特殊家庭人员心理健康、精神慰藉服务,实施计生特殊家庭心理咨询个人辅导、团体辅导服务。2.在全区开展青春健康教育进校园、进社区,为全区青少年进行性生殖健康教育服务,已完成任务。
2019年绩效目标自评表见附件。
2.绩效自评报告或案例:
2019年本单位未委托第三方机构开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位无区级财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:李青青,联系电话:023-46338195。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.部门决算相关信息统计表
9.2019年计生特殊家庭住院护理保险项目资金绩效目标自评表
10. 2019年计生特殊家庭关爱行动项目资金绩效目标自评表
11.2019年建立流动人口计生协示范项目点项目资金绩效目标自评表
12.2019年开展计划生育特殊家庭心理健康、精神慰藉服务、青春健康教育等其他项目经费项目资金绩效目标自评表
附件1
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市荣昌区计划生育协会 2019年度 单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
217.30 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
0.46 | |
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
7.41 | ||
九、卫生健康支出 |
203.11 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
6.32 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十二、其他支出 |
|||
二十三、债务还本支出 |
|||
二十四、债务付息支出 |
|||
本年收入合计 |
217.30 |
本年支出合计 |
217.30 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
217.30 |
总计 |
217.30 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
附件2
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区计划生育协会 2019年度 单位:万元 | ||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
小计 |
其中:教育收费 | |||||||||
合计 |
217.30 |
217.30 |
||||||||
205 |
教育支出 |
0.46 |
0.46 |
|||||||
20508 |
进修及培训 |
0.46 |
0.46 |
|||||||
2050803 |
培训支出 |
0.46 |
0.46 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.41 |
7.41 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.12 |
6.12 |
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.29 |
1.29 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
203.10 |
203.10 |
|||||||
21001 |
卫生健康管理事务 |
86.10 |
86.10 |
|||||||
2100101 |
行政运行 |
85.73 |
85.73 |
|||||||
2100102 |
一般行政管理事务 |
0.37 |
0.37 |
|||||||
21007 |
计划生育事务 |
112.20 |
112.20 |
|||||||
2100717 |
计划生育服务 |
93.99 |
93.99 |
|||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
18.21 |
18.21 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
|||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附件3
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
公开部门:重庆市荣昌区计划生育协会 2019年度 单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 |
217.30 |
104.73 |
112.57 |
|||||
205 |
教育支出 |
0.46 |
0.46 |
|||||
20508 |
进修及培训 |
0.46 |
0.46 |
|||||
2050803 |
培训支出 |
0.46 |
0.46 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.41 |
7.41 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.12 |
6.12 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.29 |
1.29 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
203.10 |
90.53 |
112.57 |
||||
21001 |
卫生健康管理事务 |
86.10 |
85.73 |
0.37 |
||||
2100101 |
行政运行 |
85.73 |
85.73 |
|||||
2100102 |
一般行政管理事务 |
0.37 |
0.37 |
|||||
21007 |
计划生育事务 |
112.20 |
112.20 |
|||||
2100717 |
计划生育服务 |
93.99 |
93.99 |
|||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
18.21 |
18.21 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
|||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附件4
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市荣昌区计划生育协会 2019年度 单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 | ||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
217.30 |
一、一般公共服务支出 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
|||||
五、教育支出 |
0.46 |
0.46 |
|||
六、科学技术支出 |
|||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
八、社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
|||
九、卫生健康支出 |
203.11 |
203.11 |
|||
十、节能环保支出 |
|||||
十一、城乡社区支出 |
|||||
十二、农林水支出 |
|||||
十三、交通运输支出 |
|||||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||
十六、金融支出 |
|||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
十九、住房保障支出 |
6.32 |
6.32 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
二十二、其他支出 |
|||||
二十三、债务还本支出 |
|||||
二十四、债务付息支出 |
|||||
本年收入合计 |
217.30 |
本年支出合计 |
217.30 |
217.30 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
总计 |
217.30 |
总计 |
217.30 |
217.30 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附件5
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
公开部门:重庆市荣昌区计划生育协会 2019年度 单位:万元 | ||||||||
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
合计 |
217.30 |
217.30 |
104.73 |
112.57 |
||||
205 |
教育支出 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
||||
20508 |
进修及培训 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
||||
2050803 |
培训支出 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
7.41 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.41 |
7.41 |
7.41 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.12 |
6.12 |
6.12 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
203.10 |
203.10 |
90.53 |
112.57 |
|||
21001 |
卫生健康管理事务 |
86.10 |
86.10 |
85.73 |
0.37 |
|||
2100101 |
行政运行 |
85.73 |
85.73 |
85.73 |
||||
2100102 |
一般行政管理事务 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
||||
21007 |
计划生育事务 |
112.20 |
112.20 |
112.20 |
||||
2100717 |
计划生育服务 |
93.99 |
93.99 |
93.99 |
||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
18.21 |
18.21 |
18.21 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。 |
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
公开06表 |
||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区计划生育协会 金额单位:万元 |
||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
||
301 |
工资福利支出 |
78.04 |
302 |
商品和服务支出 |
26.35 |
310 |
资本性支出 |
0.34 |
||
30101 |
基本工资 |
15.79 |
30201 |
办公费 |
3.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
13.02 |
30202 |
印刷费 |
0.46 |
31002 |
办公设备购置 |
0.34 |
||
30103 |
奖金 |
20.94 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
6.12 |
30206 |
电费 |
1.17 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
1.29 |
30207 |
邮电费 |
1.72 |
31008 |
物资储备 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.48 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.22 |
30209 |
物业管理费 |
1.03 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.88 |
30211 |
差旅费 |
6.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
30113 |
住房公积金 |
6.32 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
30114 |
医疗费 |
0.64 |
30213 |
维修(护)费 |
1.02 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
9.33 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
30215 |
会议费 |
0.15 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31022 |
无形资产购置 |
||||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.04 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.55 |
31204 |
费用补贴 |
||||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
2.97 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39906 |
赠与 |
|||||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
5.05 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.94 |
39999 |
其他支出 |
||||||
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||||
人员经费合计 |
78.04 |
公用经费合计 |
26.69 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市荣昌区计划生育协会 2019年度 单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
附件8
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市荣昌区计划生育协会 2019年度 单位:万元 | ||||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
26.69 |
(一)支出合计 |
1.5 |
0.04 |
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
26.69 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 |
五、国有资产占用情况 |
— | ||
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
|||
(2)公务用车运行维护费 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|||
3.公务接待费 |
1.5 |
0.04 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
1.5 |
0.04 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
4.应急保障用车 |
|||
(2)国(境)外接待费 |
5.执法执勤用车 |
|||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
||
5.国内公务接待批次(个) |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
6 |
1.政府采购货物支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
二、会议费 |
4.89 |
0.15 |
其中:授予小微企业合同金额 |
|
三、培训费 |
3.06 |
0.02 |
||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
附件9
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||
(2019年度) | ||||||||||
专项(项目)名称 |
计生特殊家庭住院护理保险 |
主管部门 |
区计划生育协会 |
自评得分 |
100 | |||||
实施单位 |
区计划生育协会 |
联系人 |
李青青 |
电话 |
46338195 | |||||
项目资金 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||||||
总量(万元) |
542146.8 |
总量(万元) |
537552.48 |
99% | ||||||
其中:财政资金(万元) |
542146.8 |
其中:财政资金(万元) |
537552.48 |
99% | ||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
为全区纳入特别扶助家庭人员购买住院护理保险,包括年中新增人员。 |
已完成投保任务 | |||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标名称 |
单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例(%) |
分值权重(分) |
指标得分 |
核心指标判断(填是或否) |
产出指标 |
数量指标 |
计生特殊家庭人数 |
人 |
1412 |
1412 |
100% |
10 |
10 |
是 | |
质量指标 |
全区计生特殊家庭人员覆盖率 |
% |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
时效指标 |
完成时限 |
2019年12月31日内 |
2019年12月31日内 |
100% |
10 |
10 |
||||
成本指标 |
||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||
社会效益 |
确保做好全区计生特殊家庭人员关心关爱和稳定 |
人数 |
100% |
100% |
100% |
30 |
30 |
|||
生态效益 |
||||||||||
可持续影响指标 |
||||||||||
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
% |
100% |
100% |
100% |
30 |
30 |
||
未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项 |
附件10 |
||||||||||
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||
(2019年度) | ||||||||||
专项(项目)名称 |
计生特殊家庭关爱行动 |
主管部门 |
区计划生育协会 |
自评得分 |
100 | |||||
实施单位 |
区计划生育协会 |
联系人 |
李青青 |
电话 |
46338195 | |||||
项目资金 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||||||
总量(万元) |
39.54 |
总量(万元) |
39.54 |
99% | ||||||
其中:财政资金(万元) |
39.54 |
其中:财政资金(万元) |
39.54 |
99% | ||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
按照市计生协进一步落实3+X联系人文件要求,为全区计生特殊家庭发放传统节假日慰问金,端午和中秋分别为每人每节150元。 |
已完成任务 | |||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标名称 |
单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例(%) |
分值权重(分) |
指标得分 |
核心指标判断(填是或否) |
产出指标 |
数量指标 |
计生特殊家庭人数 |
人 |
1318 |
1318 |
100% |
10 |
10 |
是 | |
质量指标 |
全区计生特殊家庭人员覆盖率 |
% |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
时效指标 |
完成时限 |
2019年中秋节内 |
2019年12月31日内 |
100% |
10 |
10 |
||||
成本指标 |
||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||
社会效益 |
确保做好全区计生特殊家庭人员关心关爱和稳定 |
人数 |
100% |
100% |
100% |
30 |
30 |
|||
生态效益 |
||||||||||
可持续影响指标 |
||||||||||
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
% |
100% |
100% |
100% |
30 |
30 |
||
未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项 |
附件11 |
||||||||||
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||
(2019年度) | ||||||||||
专项(项目)名称 |
建立流动人口计生协示范项目点 |
主管部门 |
区计划生育协会 |
自评得分 |
||||||
实施单位 |
区计划生育协会 |
联系人 |
李青青 |
电话 |
46338195 | |||||
项目资金 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||||||
总量(万元) |
1.8 |
总量(万元) |
1.8 |
|||||||
其中:财政资金(万元) |
1.8 |
其中:财政资金(万元) |
1.8 |
|||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
按照计生协章程,建立流动人口示范点,为企业、社区流动人口开展优生优育服务、政策宣传服务等。 |
已完成任务 | |||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标名称 |
单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例(%) |
分值权重(分) |
指标得分 |
核心指标判断(填是或否) |
产出指标 |
数量指标 |
建立流动人口计生协 |
个 |
2 |
2 |
100% |
30 |
30 |
是 | |
质量指标 |
||||||||||
时效指标 |
完成时限 |
2019年12月31日内 |
2019年12月31日内 |
100% |
10 |
10 |
||||
成本指标 |
||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||
社会效益 |
流动人口计生协所辖人员受教育、免费生殖健康检查 |
人数 |
100% |
100% |
100% |
30 |
30 |
|||
生态效益 |
||||||||||
可持续影响指标 |
||||||||||
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
% |
100% |
100% |
100% |
30 |
30 |
||
未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项 |
附件12 |
||||||||||
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||
(2019年度) | ||||||||||
专项(项目)名称 |
开展计划生育特殊家庭心理健康、精神慰藉服务、青春健康教育等其他项目经费 |
主管部门 |
区计划生育协会 |
自评得分 |
||||||
实施单位 |
区计划生育协会 |
联系人 |
李青青 |
电话 |
46338195 | |||||
项目资金 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||||||
总量(万元) |
9.9 |
总量(万元) |
9.9 |
100% | ||||||
其中:财政资金(万元) |
9.9 |
其中:财政资金(万元) |
9.9 |
100% | ||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
1、开展全区计生特殊家庭人员心理健康、精神慰藉服务,实施计生特殊家庭心理咨询个人辅导、团体辅导服务。2、在全区开展青春健康教育进校园、进社区,为全区青少年进行性生殖健康教育服务。 |
已完成任务 | |||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标名称 |
单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例(%) |
分值权重(分) |
指标得分 |
核心指标判断(填是或否) |
产出指标 |
数量指标 |
计生特殊家庭需要心理辅导人数 |
人 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
是 | |
青春健康教育进校园、进社区场所 |
场所 |
10 |
9 |
90% |
9.5 |
9.5 |
||||
质量指标 |
||||||||||
时效指标 |
完成时限 |
2019年12月31日内 |
2019年12月31日内 |
100% |
10 |
10 |
||||
成本指标 |
||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||
社会效益 |
确保做好全区计生特殊家庭人员关心关爱和稳定 |
人数 |
100% |
100% |
100% |
30 |
30 |
|||
青春健康教育进校园、进社区覆盖受益 |
||||||||||
生态效益 |
||||||||||
可持续影响指标 |
||||||||||
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
% |
100% |
100% |
100% |
30 |
30 |
||
未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站