重庆市荣昌区机关事务管理中心(本级)
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1. 承担区级机关事务管理的事务性工作。
2. 负责全区性重要会议和重大活动、重要公务接待的后勤保障服务工作。
3. 负责区行政中心集中办公区域的后勤保障服务工作,会同有关部门维护区行政中心的公共安全和办公秩序。
4. 配合主管部门制定全区公务接待、公务用车、办公用房方面的管理办法及规章制度。
5. 为各区级部门、镇(街道)做好机关事务工作提供业务指导。
6. 承担全区公务用车的保障服务工作。
7. 承担区级党政机关办公用房相关事务性工作。
(二)机构设置
重庆市荣昌区机关事务管理中心为区政府办公室管理的正处级财政全额拨款事业单位(公益一类)。重庆市荣昌区机关事务管理中心事业编制16名,其中:主任1名,副主任2名;内设机构领导职数7名。
(三)单位构成
重庆市荣昌区机关事务管理中心设6个内设机构:综合科、接待科、公车科、公房科、安全保卫科、后勤科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,495.48万元,支出总计2,495.48万元。收支较上年决算数减少2715.86万元,下降52.11%,主要原因是减少了入驻农业大厦和兴荣大厦单位、区公安局、区教委等单位办公用房租金,以及年初结转结余资金的缴回区财政。
2.收入情况。2022年度收入合计2,495.48万元,较上年决算数减少2514.45万元,下降50.19%,主要原因是减少了入驻农业大厦和兴荣大厦单位、区公安局、区教委等单位办公用房租金。其中:财政拨款收入2,495.48万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计2,495.48万元,较上年决算减少2554.44万元,下降50.58%,主要原因是减少了入驻农业大厦和兴荣大厦单位、区公安局、区教委等单位办公用房租金。其中:基本支出361.32万元,占14.5%;项目支出2,134.16万元,占85.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少161.41万元,下降100%,主要原因是年中将结转结余资金缴回了区财政。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,495.48万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各2715.86万元,下降52.11%。主要原因是减少了入驻农业大厦和兴荣大厦单位、区公安局、区教委等单位办公用房租金,以及年初结转结余资金的缴回区财政。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,495.48万元,较上年决算数减少2514.45万元,下降50.19%,主要原因是减少了入驻农业大厦和兴荣大厦单位、区公安局、区教委等单位办公用房租金。较年初预算数增加115.62万元,增长4.9%。主要原因是疫情影响,区党代会、区人代会、区政协会等“三会”的召开均实行闭环管理,增加了相应的会议费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,495.48万元,较上年决算数减少2554.44万元,下降50.58%,主要原因是减少了入驻农业大厦和兴荣大厦单位、区公安局、区教委等单位办公用房租金。较年初预算数增加115.62万元,增长4.9%。主要原因是疫情影响,区党代会、区人代会、区政协会等“三会”的召开均实行闭环管理,增加了相应的会议费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少161.41万元,下降100%,主要原因是年中将结转结余资金缴回了区财政。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出2,414.98万元,占96.8%,较年初预算数增加103.34万元,增长4.5%,主要原因是疫情影响,区党代会、区人代会、区政协会等“三会”的召开均实行闭环管理,增加了相应的会议费。
(2)教育支出1.58万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00,增长0%,与年初预算数持平。
(3)社会保障与就业支出33.12万元,占1.3%,较年初预算数增加7.88万元,增长31.2%,主要原因是缴费基数调整。
(4)卫生健康支出18.53万元,占0.7%,较年初预算数增加1.56万元,增长9.2%,主要原因是缴费基数调整。
(5)住房保障支出27.26万元,占1.1%,较年初预算数增加2.82万元,增长11.5%,主要原因是缴费基数调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出361.32万元。其中:人员经费289.47万元,较上年决算数减少4.81万元,下降1.63%,主要原因是本单位管理的下一级事业单位预算独立。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费71.84万元,较上年决算数减少4.12万元,下降5.45%,主要原因是响应政府过紧日子政策,压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计144.74万元,较年初预算数减少41.26万元,下降22.2%,主要原因是疫情影响,减少了一些公务接待、车辆运行次数相对降低。较上年支出数增加29.01万元,增长25.07%,主要原因是新购置了一辆考斯特。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
公务车购置费84.65万元,主要用于购买了一辆考斯特和两辆轿车。费用支出较年初预算数增加84.65万元,增长100%,主要原因年初没有预算该经费,年中因购买车辆需要追加预算。较上年支出数增加45.68万元,增长117.22%,主要原因是区级接待、会议活动等用车服务,执行重要、紧急特殊公务出行需要,增加购买了一辆考斯特。
公务用车运行维护费24.04万元,主要用于车辆维修维护、保险、过路费等。费用支出较年初预算数减少105.96万元,下降81.5%,主要原因是年初预算部分重复,年中调剂减少。较上年支出数减少14.5万元,下降37.62%,主要原因是疫情影响,公务车辆外出使用以及区内接待使用减少。
公务接待费36.05万元,主要用于接待来荣调研交流的上级部门、其他区县以及市外省市区县等部门。费用支出较年初预算数减少19.95万元,下降35.6%,主要原因是疫情严重,来荣调研交流的各级部门减少。较上年支出数减少2.17万元,下降5.68%,主要原因是疫情严重,来荣调研交流的各级部门减少以及响应政府过紧日子政策,进一步严格控制接待费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置3辆,公务车保有量为16辆;国内公务接待349批次6,127人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费58.83元,车均购置费28.22万元,车均维护费1.50万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出440.73万元,较上年决算数增加392.95万元,增长822.42%,主要原因是疫情影响,区党代会、区人代会、区政协会等“三会”的召开均实行闭环管理,增加了相应的会议费。本年度培训费支出3.64万元,较上年决算数减少1.72万元,下降32.09%,主要原因是疫情影响,培训人次数相应减少。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出71.84万元,主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少3.8万元,下降5.03%,主要原因是疫情影响,外出培训人次数减少;同时响应政府过紧日子政策,压缩了开支,进一步严控支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对10个项目开展了绩效自评,项目绩效自评涉及资金2295.58万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(1)公开范围。本单位共自评10个项目,公开10个项目
(2)公开内容。集中管理平台用车购置(详见附件2项目绩效自评表。)
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位所有项目均完成绩效目标。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
姚林 023-61471530
附件:
1、重庆市荣昌区机关事务管理中心(本级)2022年度决算公开报表
2、重庆市荣昌区机关事务管理中心(本级)2022年度项目绩效自评表
收入支出决算总表 | |||||
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公开01表 | |||
公开部门:重庆市荣昌区机关事务管理中心(本级)单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,495.48 |
一、一般公共服务支出 |
2,414.98 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
| ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
1.58 | ||
六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
33.12 | ||
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九、卫生健康支出 |
18.53 | ||
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
27.26 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,495.48 |
本年支出合计 |
2,495.48 | ||
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
2,495.48 |
总计 |
2,495.48 | ||
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||
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公开02表 | ||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区机关事务管理中心(本级) |
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单位:万元 | ||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | |||||||||||||||
合计 |
2,495.48 |
2,495.48 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
2,414.98 |
2,414.98 |
|
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| |||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,414.98 |
2,414.98 |
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| |||||||||
2010301 |
行政运行 |
280.82 |
280.82 |
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| |||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,134.16 |
2,134.16 |
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| |||||||||
205 |
教育支出 |
1.58 |
1.58 |
|
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| |||||||||
20508 |
进修及培训 |
1.58 |
1.58 |
|
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| |||||||||
2050803 |
培训支出 |
1.58 |
1.58 |
|
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| |||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
33.12 |
33.12 |
|
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| |||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.12 |
33.12 |
|
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| |||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.08 |
22.08 |
|
|
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| |||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.04 |
11.04 |
|
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| |||||||||
210 |
卫生健康支出 |
18.53 |
18.53 |
|
|
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|
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| |||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.53 |
18.53 |
|
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| |||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.31 |
9.31 |
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| |||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.34 |
5.34 |
|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.88 |
3.88 |
|
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| |||||||||
221 |
住房保障支出 |
27.26 |
27.26 |
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| |||||||||
22102 |
住房改革支出 |
27.26 |
27.26 |
|
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| |||||||||
2210201 |
住房公积金 |
27.26 |
27.26 |
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备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
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公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市荣昌区机关事务管理中心(本级) |
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单位:万元 | ||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||||||||
合计 |
2,495.48 |
361.32 |
2,134.16 |
|
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| ||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,414.98 |
280.82 |
2,134.16 |
|
|
| |||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,414.98 |
280.82 |
2,134.16 |
|
|
| |||||||||||
2010301 |
行政运行 |
280.82 |
280.82 |
|
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| |||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,134.16 |
|
2,134.16 |
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| |||||||||||
205 |
教育支出 |
1.58 |
1.58 |
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| |||||||||||
20508 |
进修及培训 |
1.58 |
1.58 |
|
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| |||||||||||
2050803 |
培训支出 |
1.58 |
1.58 |
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| |||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
33.12 |
33.12 |
|
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| |||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.12 |
33.12 |
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| |||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.08 |
22.08 |
|
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| |||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.04 |
11.04 |
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| |||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
18.53 |
18.53 |
|
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| |||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.53 |
18.53 |
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| |||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.31 |
9.31 |
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| |||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.34 |
5.34 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.88 |
3.88 |
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| |||||||||||
221 |
住房保障支出 |
27.26 |
27.26 |
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22102 |
住房改革支出 |
27.26 |
27.26 |
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| |||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
27.26 |
27.26 |
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备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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公开04表 |
公开部门:重庆市荣昌区机关事务管理中心(本级) |
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单位:万元 | |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,495.48 |
一、一般公共服务支出 |
2,414.98 |
2,414.98 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
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|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
|
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五、教育支出 |
1.58 |
1.58 |
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六、科学技术支出 |
|
|
|
|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
33.12 |
33.12 |
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九、卫生健康支出 |
18.53 |
18.53 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
27.26 |
27.26 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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本年收入合计 |
2,495.48 |
二十四、债务还本支出 |
|
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年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
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一、一般公共预算财政拨款 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
2,495.48 |
2,495.48 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
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总计 |
2,495.48 |
总计 |
2,495.48 |
2,495.48 |
|
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
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|
公开05表 | |
公开部门:重庆市荣昌区机关事务管理中心(本级) |
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,495.48 |
361.32 |
2,134.16 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2,414.98 |
280.82 |
2,134.16 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,414.98 |
280.82 |
2,134.16 |
2010301 |
行政运行 |
280.82 |
280.82 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,134.16 |
|
2,134.16 |
205 |
教育支出 |
1.58 |
1.58 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.58 |
1.58 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.58 |
1.58 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.12 |
33.12 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.12 |
33.12 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.08 |
22.08 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.04 |
11.04 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.53 |
18.53 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.53 |
18.53 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.31 |
9.31 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.34 |
5.34 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.88 |
3.88 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.26 |
27.26 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.26 |
27.26 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.26 |
27.26 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
公开部门:重庆市荣昌区机关事务管理中心(本级) |
|
|
|
|
单位:万元 | |||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
289.46 |
302 |
商品和服务支出 |
71.84 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
67.65 |
30201 |
办公费 |
4.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
66.61 |
30202 |
印刷费 |
0.19 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
74.52 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
22.08 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.04 |
30207 |
邮电费 |
4.64 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.31 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.34 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.40 |
30211 |
差旅费 |
21.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
27.26 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
2.24 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.63 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.95 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.15 |
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
2.90 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.29 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.43 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.30 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
289.47 |
公用经费合计 |
71.84 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | ||
公开部门:重庆市荣昌区机关事务管理中心(本级) |
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据 |
|
| |||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
公开部门:重庆市荣昌区机关事务管理中心(本级) |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
|
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据 |
| ||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||||||
|
|
|
|
|
公开09表 | |||
公开部门:重庆市荣昌区机关事务管理中心(本级) |
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |||
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
71.84 | |||
(一)支出合计 |
186.00 |
148.12 |
144.74 |
(一)行政单位 |
| |||
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
71.84 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 |
130.00 |
112.08 |
108.69 |
五、资产信息 |
— | |||
(1)公务用车购置费 |
|
85.00 |
84.65 |
(一)车辆数合计(辆) |
16 | |||
(2)公务用车运行维护费 |
130.00 |
27.08 |
24.04 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
| |||
3.公务接待费 |
56.00 |
36.05 |
36.05 |
2.主要领导干部用车 |
| |||
(1)国内接待费 |
— |
— |
36.05 |
3.机要通信用车 |
| |||
其中:外事接待费 |
— |
— |
|
4.应急保障用车 |
16 | |||
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
|
5.执法执勤用车 |
| |||
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
| |||
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
|
7.离退休干部用车 |
| |||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
|
8.其他用车 |
| |||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
3 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
| |||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
16 |
六、政府采购支出信息 |
— | |||
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
349 |
(一)政府采购支出合计 |
| |||
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
| |||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
6,127 |
2.政府采购工程支出 |
| |||
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
| |||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
| |||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
| |||
二、会议费 |
— |
— |
440.73 |
|
| |||
三、培训费 |
— |
— |
3.64 |
|
| |||
备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | ||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 集中管理平台用车购置 | 项目编码: | 50015323T000003291364 | 自评总分: | 99.90 | ||||||
项目主管部门: | 164-重庆市荣昌区机关事务管理中心 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 姚林 | 联系电话: | 15086653986 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 810,000.00 | 810,000.00 | 799,200.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 810,000.00 | 810,000.00 | 799,200.00 | 99 | 10.00 | 9.90 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成公务用车购置,降低购置成本,提高车辆使用率。 | 通过政府云平台采购网询价采购,购置了汽油车两辆,新能源车一辆,均在政府采购要求价格范围内购置。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
购置数量 | 辆 | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
车辆质量合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
购置成本 | 万元 | ≤ | 45 | 43 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
车辆利用率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
保障率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
使用者满意率 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 区行政中心建设经费 | 项目编码: | 50015322T000002318856 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 164-重庆市荣昌区机关事务管理中心 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 姚林 | 联系电话: | 15086653986 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 1,614,122.94 | 1,614,122.94 | 1,614,122.94 | ||||||||
其中:财政拨款 | 1,614,122.94 | 1,614,122.94 | 1,614,122.94 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
及时完成行政中心办公楼装修工程支付,剩余资金及时上交财政。 | 要求装修工程公司按时完成工作任务,根据工程进度支付工程款,剩余资金及时足额上交区财政局 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
完成支付数 | 个 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||
支付及时率 | % | ≥ | 97 | 97 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
资金专款专用率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务人员数 | 人 | ≥ | 800 | 800 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
使用者满意率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区大型会议 | 项目编码: | 50015322T000000091993 | 自评总分: | 99.70 | ||||||
项目主管部门: | 164-重庆市荣昌区机关事务管理中心 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 姚林 | 联系电话: | 15086653986 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 950,200.00 | 4,997,500.00 | 4,858,178.76 | ||||||||
其中:财政拨款 | 950,200.00 | 4,997,500.00 | 4,858,178.76 | 97 | 10.00 | 9.70 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
确保各类会议的顺利召开和圆满结束 | 全年行政中心公共会议室共承办各类会议356场次,参会人员39000余人次,已完成全部会议会务工作,为区内各类大型会议召开提供了坚实的会议服务保障。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
办会场次 | 场 | ≥ | 300 | 356 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
参会人次 | 人/次 | ≥ | 35000 | 39000 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
参会人员满意率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区公务用车管理 | 项目编码: | 50015322T000000092859 | 自评总分: | 93.30 | ||||||
项目主管部门: | 164-重庆市荣昌区机关事务管理中心 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 姚林 | 联系电话: | 15086653986 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 249,718.00 | 249,718.00 | 81,672.05 | ||||||||
其中:财政拨款 | 249,718.00 | 249,718.00 | 81,672.05 | 33 | 10.00 | 3.30 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
提供高效节俭的公务用车定点服务,满意度达到95%以上;强化公车督查,覆盖面达到95%以上。 对全区公务用车实施信息化管理。OBD(车载定位设备)应安尽安,区属公务用车管理全面实施信息化 |
提供高效节俭的公务用车定点服务,满意度达到95%以上;强化公车督查,覆盖面达到95%以上。 对全区公务用车实施信息化管理。OBD(车载定位设备)应安尽安,区属公务用车管理全面实施信息化,根据市里政策调整,部分OBD安装满三年不再由区县缴纳费用。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
设备安装接入率 | % | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
正常运转率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
年服务费 | 元 | ≤ | 389 | 389 | 0 | 100 | 30 | 30 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区行政中心办公楼运行保障 | 项目编码: | 50015322T000000092827 | 自评总分: | 99.80 | ||||||
项目主管部门: | 164-重庆市荣昌区机关事务管理中心 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 姚林 | 联系电话: | 15086653986 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | 8,255,918.59 | ||||||||
其中:财政拨款 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | 8,255,918.59 | 98 | 10.00 | 9.80 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
确保区行政中心各项保障到位,保证大楼各项工作顺利进行 | 认真履行服务职能职责,加强物业服务管理工作,提高物业服务水平,降低了运行成本,各项保障工作及时到位。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
服务对象覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
年均运行成本增长率 | % | ≤ | 18 | 17.17 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务质量达标率 | % | ≥ | 95 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
物业服务购买单价 | 元/年 | ≤ | 110 | 101 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务对象满意率 | % | ≥ | 90 | 97 | 0 | 100 | 10 | 10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区行政中心设施设备采购及维修维护 | 项目编码: | 50015322T000000092819 | 自评总分: | 99.20 | ||||||
项目主管部门: | 164-重庆市荣昌区机关事务管理中心 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 姚林 | 联系电话: | 15086653986 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 4,120,000.00 | 2,680,000.00 | 2,477,273.52 | ||||||||
其中:财政拨款 | 4,120,000.00 | 2,680,000.00 | 2,477,273.52 | 92 | 10.00 | 9.20 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
确保区行政中心大楼大型设备设施正常使用率、报修完成率以及故障处理率等都能较好完成;对大楼办公环境进行绿化护养,力争大楼环境绿化群众满意度达到100% | 确保了区行政中心大楼设施设备正常使用、运行、报修完成率、故障处理率高,维护了区行政中心良好工作环境。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
故障维修合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
设施设备正常使用率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
故障排除及时率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
故障响应时间 | 分钟 | ≤ | 15 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务群体满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区机关标准化建设 | 项目编码: | 50015322T000000092806 | 自评总分: | 94.20 | ||||||
项目主管部门: | 164-重庆市荣昌区机关事务管理中心 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 姚林 | 联系电话: | 15086653986 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,977.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,977.00 | 42 | 10.00 | 4.20 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
开展各分项标准制修订,完成市级标准化试点项目,在全区推广使用机关事务标准,开展标准实施效果评价 | 完成了年初设定目标,机关事务管理工作形成了行为规范、运转协调、公正透明、高效廉洁的管理体制和运行机制。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
培训班次 | 场次 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
人均培训费用 | 元 | ≤ | 280 | 280 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
培训人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 荣昌区机关后勤管理 | 项目编码: | 50015322T000000095802 | 自评总分: | 80.72 | ||||||
项目主管部门: | 164-重庆市荣昌区机关事务管理中心 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 姚林 | 联系电话: | 15086653986 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 2,092,140.00 | 1,822,140.00 | 1,617,542.92 | ||||||||
其中:财政拨款 | 2,092,140.00 | 1,822,140.00 | 1,617,542.92 | 89 | 10.00 | 8.90 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
通过本项目实施,做好公务接待后勤保障服务。 通过本项目实施,行政中心食堂及周转房服务保障,提供安全、快捷、细致、周到的用餐服务。 通过本项目实施,保障确保行中心支部正常运行。 |
1.圆满完成接待省部级领导16人次;重大活动和会议11场次,圆满完成区“三会”、川渝两地侨务部门联席会第二次会议、市领导来荣调研等大型会议和重要活动的接待工作,做好了公务接待后勤保障服务。 2.为行政中心及周转房做好了后勤服务保障,提供安全、快捷、细致、周到的服务。 3.保障了中心支部工作正常运行,发挥了支部的战斗堡垒作用。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
接待批次 | 人次 | ≥ | 7800 | 7327 | 6.06 | 39.4 | 30 | 11.82 | |||
重大食品安全事故发生次数 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
服务对象满意率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 |
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