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  • 11500226mb16267425/2025-00014
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区国资委
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重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2024年度决算公开说明
日期:2025-09-29
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重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会是代表区政府履行出资人职责,负责监督管理企业国有资产的直属特设机构。主要职责是建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管;强化国有资产监督,严防国有资产流失,维护国有资产出资人权益;指导推进国有企业改革和重组;通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;拟订企业国有资产监督管理的规章制度和管理办法;全面加强国有企业党建,落实管党治党责任;承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会(本级)内设办公室、财务监督与绩效考核科、企业改革与产权管理科3个科室。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为87641.67万元。收、支与2023年度相比,减少10418.23万元,下降10.6%,主要原因是区属国企注册资本金项目收支减少。

1.收入情况。2024年度收入合计87641.67万元,与2023年度相比,增加37284.71万元,增长74.0%,主要原因是区属国企注册资本金项目收入拨款增加。其中:财政拨款收入87641.67万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计87641.67万元,与2023年度相比,减少10418.23万元,下降10.6%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。其中:基本支出154.66万元,占0.2%;项目支出87487.00万元,占99.8%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为87641.67万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少10417.29万元,下降10.6%。主要原因是区属国企注册资本金项目收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入87641.67万元,与2023年度相比,增加37284.71万元,增长74.0%。主要原因是区属国企注册资本金项目收入拨款增加。较年初预算数减少33656.39万元,下降27.8%。主要原因是区属国企注册资本金项目收入拨款减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出87641.67万元,与2023年度相比,减少10417.29万元,下降10.6%。主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。较年初预算数减少33656.39万元,下降27.8%。主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出0.24万元,占0.0%,较年初预算数增加0.24万元,增长100.0%,主要原因是年中追加的招商引资经费。

2)教育支出5967.64万元,占6.8%,较年初预算数减少5132.97万元,下降46.2%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。

3)社会保障和就业支出20.59万元,占0.0%,较年初预算数增加5.35万元,增长35.1%,主要原因是补缴了以前年度的职业年金和养老保险。

4)卫生健康支出33647.05万元,占38.4%,较年初预算数减少21162.64万元,下降38.6%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。

5)节能环保支出15000.00万元,占17.1%,较年初预算数增加15000.00万元,增长100.0%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。

6)城乡社区支出1200.00万元,占1.4%,较年初预算数减少28800.00万元,下降96.0%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。

7)农林水支出26175.00万元,占29.9%,较年初预算数增加26175.00万元,增长100.0%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。

8)交通运输支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少7175.00万元,下降100.0%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。

9)资源勘探信息等支出158.93万元,占0.2%,较年初预算数减少29.74万元,下降15.8%,主要原因是年终追减项目支出导致。

10住房保障支出5472.22万元,占6.2%,较年初预算数减少9536.63万元,下降63.5%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。

11粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少1000.00万元,下降100.0%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。

12灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少1000.00万元,下降100.0%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。

13其他支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少1000.00万元,下降100.0%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出154.66万元。

其中:

人员经费129.28万元,与2023年度相比,增加14.63万元,增长12.8%,主要原因是补缴了以前年度的职业年金、养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等。

公用经费25.38万元,与2023年度相比,减少3.64万元,下降12.5%,主要原因是本年调减了公用经费综合定额。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.14万元,较年初预算数减少0.03万元,下降1.0%,主要原因是本年度公车使用频次减少、导致过路过桥费、燃油费的减少。较上年支出数减少0.21万元,下降6.3%,主要原因是本年度公车使用频次减少、导致过路过桥费、燃油费的减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数和上年支出数增加0万元,增长0.0%,与年初预算和上年决算持平,主要原因是本年未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数和上年支出数增加0万元,增长0.0%,与年初预算和上年决算持平,主要原因是本年未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费2.49万元,主要用于公务用车燃油费、高速路通行费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.4%,主要原因是本年度公车使用频次减少、导致过路过桥费、燃油费的减少。较上年支出数减少0.20万元,下降7.4%,主要原因是本年度公车使用频次减少、导致过路过桥费、燃油费的减少。

公务接待费0.65万元,主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降3.0%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待开支。较上年支出数减少0.01万元,下降1.5%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次58人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费112.05元,车均购置费0万元,车均维护费2.49万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出1.73万元,与2023年度相比,减少0.61万元,下降26.1%,主要原因是减少了相关培训资料的购买。本年度差旅费支出6.21万元,2023年度相比,减少20.79万元,下降77.0%,主要原因是出差次数减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出25.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少3.64万元,下降12.5%,主要原因是本年调减了公用经费综合定额。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.15万元,其中:政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.15元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额2.15万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位绩效自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对整体绩效和12个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款资金87,641.66万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表,详见附表。

重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级
2024年度单位整体绩效自评表

单位:

重庆市荣昌区国有资产监督管理委员本级

单位码:

135001

自评总分:

100

单位联系人:

刘春蓝

联系电话:

46770511

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1,212,980,627.02

876,416,655.25

876,416,655.25

其中:财政拨款

1,212,980,627.02

876,416,655.25

876,416,655.25

100

10

10

一般公共预算

1,212,980,627.02

876,416,655.25

876,416,655.25

100

绩效目标

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.持续推进改革任务。坚持以劳动、人事、薪酬“三项制度”改革为突破口,健全完善国有企业“能上能下、能进能出、能增能减”的市场化、实体化经营机制,以市场化转型为重要抓手,实现区属国企可持续、高质量发展;2.持续做强做实子企业。指导和督促集团公司调整和明确下属子企业的主责主业和功能定位,推进各实体子企业围绕某一细分领域做深做细、做精做强;3.加大区属国有企业战略性重组和专业化整合力度。进一步压减企业户数,及时清理退出无业务、无贡献、无法实现功能的空壳企业和低效无效企业;4.是完成荣昌区产业投资母基金、渝西智能网联新能源汽车零部件基金的筹建工作。加快10-15亿元的食品基金组建,通过基金引导,招引更多优质企业、产业落户荣昌

1.超额完成市级下达的国企改革指标性任务,减亏扭亏任务完成率100%,续存企业中亏损面下降至15%,资产盘活方面完成目标任务的132%,完成生猪大数据中心7户企业政企分离改革,实现经营性国有资产100%集中统一监管;2.启动区属国企“精简集团+做实子企业”专项改革,通过功能定位及组织构架优化、同质业务整合、内设机构人员精简、薪酬机制改革系列举措,推进集团精简、子企业做实,优化内部结构和资源配置,解决机构臃肿、效率低下等问题,降低企业运营管理成本,促进企业市场竞争力进一步提升;3.完成压减区属国企19户,目前存续企业39户,在全市各区县中处于较低水平;4.采取与社会资本、基金管理机构合作方式,荣昌产业发展基金、荣昌创新发展基金2支母基金已成立并完成中基协备案,总规模40亿,累计推荐项目75家,其中皇家小虎、格劳博、光粒、楚航等优质项目顺利签约

绩效指标

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

财务快报期数

12

12

0

100

15

15

区属国企企业国有资产统计报表编制户数

59

59

0

100

20

20

推行三项制度改革户数

4

4

0

100

20

20

走访企业次数

5

6

20

100

15

15

区属国企国有资产保值增值率

%

100

100

0

100

20

20

预算执行率

%

100

100

0

100

10

10

总体说明























重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级

2024年度项目支出绩效自评情况表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

注册资本金(宏烨公司及关联公司)

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

注资企业户数

1

40

1

40

国有资本保值增值率

100

%

10

106.15

10

营业总收入

6.2

亿元

20

7.97

20

资产负债率

70

%

10

65.08

10

企业满意度

95

%

10

98

10

2

国有企业经营业绩考核

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

报告份数

5

20

5

20

审核企业户数

5

20

5

20

审核报告合格率

100

%

20

100

20

资产负债率

69

%

30

60.73

30

3

注册资本金(万灵山公司含关联公司布典公司)

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

建设项目投资额

1.2

亿元

20

1.3

20

注资企业户数

2

20

2

20

营业总收入

0.8

亿元

20

0.85

20

资产负债率

69

%

20

68.3

20

企业满意度

95

%

10

96

10

4

注册资本金(农牧公司)

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

完成高标准农田及附属设施建设亩数

57000

20

57000

20

注资企业户数

1

20

1

20

国有资本保值增值率

100

%

20

123.08

20

资产负债率

69

%

20

50.21

20

企业满意度

95

%

10

99

10

5

区政府性基金管委会业务运行

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

接受咨询数量

36

30

39

30

现场检查次数

7

30

8

30

基金总规模

20

亿元

30

40

30

采取与社会资本、基金管理机构合作方式,荣昌产业发展基金、荣昌创新发展基金2支母基金已成立并完成中基协备案,总规模40亿

6

国有资产监督管理(含党建)

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

推行全面预算管理户数

5

20

5

20

走访企业次数

5

20

6

20

国有资产统计报表统计覆盖率

100

%

20

100

20

国企资产闲置率

20

%

30

19

30

7

农牧公司股权有偿划转款

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

回购企业股权户数

1

20

1

20

完成股权回购金额

4612

万元

20

4612

20

资金使用合规性

100

%

20

100

20

资产负债率

69

%

20

65.08

20

企业满意度

95

%

10

98

10

8

专项审计和重大项目后评价

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

监督投融资企业户数

4

30

4

30

聘请法律顾问数

1

30

1

30

监管企业风险防范率

99

%

30

100

30

9

招商投资促进工作项目

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

接洽招商引资目标企业次数

20

20

25

20

招商引资项目签约金额

4

亿元

30

11

30

通过基金公司开展招商

招商引资资金到位额

0.8

亿元

30

0.91

30

企业满意度

90

%

10

95

10

10

派出监察室和派驻纪检监察室

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

保障机构个数

1

40

1

40

政策规定知晓率

99

%

40

99

40

群众满意度

98

%

10

98

10

11

回购棠广公司股权款

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

回购企业股权户数

1

20

1

20

完成股权回购金额

2563

万元

20

2563

20

资金使用合规性

100

%

20

100

20

资产负债率

69

%

20

65.08

20

企业满意度

95

%

10

98

10

12

区属国有企业产权管理

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

监督企业国有产权交易户数

5

30

5

30

培训班次

1

30

1

30

国有资产流失案件

0

30

0

30

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

刘春蓝电话:023-46770511


收入支出决算总表

公开01

单位:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

87,641.67

一、一般公共服务支出

0.24

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

5,967.64

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

20.59

九、卫生健康支出

33,647.05

十、节能环保支出

15,000.00

十一、城乡社区支出

1,200.00

十二、农林水支出

26,175.00

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

158.93

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5,472.22

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

87,641.67

本年支出合计

87,641.67

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

87,641.67

总计

87,641.67

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

87,641.67

87,641.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5,967.64

5,967.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

5,967.04

5,967.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

2,967.04

2,967.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.59

20.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.59

20.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.75

13.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

33,647.05

33,647.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

33,635.55

33,635.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

33,635.55

33,635.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.31

6.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.11

3.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

26,175.00

26,175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

26,175.00

26,175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

26,175.00

26,175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

158.93

158.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

158.93

158.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150701

行政运行

111.76

111.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150702

一般行政管理事务

47.17

47.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5,472.22

5,472.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

5,462.00

5,462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

5,462.00

5,462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.22

10.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.22

10.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

87,641.67

154.66

87,487.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5,967.64

0.60

5,967.04

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

5,967.04

0.00

5,967.04

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

2,967.04

0.00

2,967.04

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.59

20.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.59

20.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.75

13.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

33,647.05

11.50

33,635.55

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

33,635.55

0.00

33,635.55

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

33,635.55

0.00

33,635.55

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.31

6.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.11

3.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

26,175.00

0.00

26,175.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

26,175.00

0.00

26,175.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

26,175.00

0.00

26,175.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

158.93

111.76

47.17

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

158.93

111.76

47.17

0.00

0.00

0.00

2150701

行政运行

111.76

111.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2150702

一般行政管理事务

47.17

0.00

47.17

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5,472.22

10.22

5,462.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

5,462.00

0.00

5,462.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

5,462.00

0.00

5,462.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.22

10.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.22

10.22

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

87,641.67

一、一般公共服务支出

0.24

0.24

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

5,967.64

5,967.64

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

20.59

20.59

九、卫生健康支出

33,647.05

33,647.05

十、节能环保支出

15,000.00

15,000.00

十一、城乡社区支出

1,200.00

1,200.00

十二、农林水支出

26,175.00

26,175.00

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

158.93

158.93

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5,472.22

5,472.22

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

87,641.67

本年支出合计

87,641.67

87,641.67

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

87,641.67

总计

87,641.67

87,641.67

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

87,641.67

154.66

87,487.00

201

一般公共服务支出

0.24

0.00

0.24

20113

商贸事务

0.24

0.00

0.24

2011308

招商引资

0.24

0.00

0.24

205

教育支出

5,967.64

0.60

5,967.04

20502

普通教育

5,967.04

0.00

5,967.04

2050202

小学教育

3,000.00

0.00

3,000.00

2050203

初中教育

2,967.04

0.00

2,967.04

20508

进修及培训

0.60

0.60

0.00

2050803

培训支出

0.60

0.60

0.00

208

社会保障和就业支出

20.59

20.59

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.59

20.59

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.75

13.75

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.84

6.84

0.00

210

卫生健康支出

33,647.05

11.50

33,635.55

21001

卫生健康管理事务

33,635.55

0.00

33,635.55

2100199

其他卫生健康管理事务支出

33,635.55

0.00

33,635.55

21011

行政事业单位医疗

11.50

11.50

0.00

2101101

行政单位医疗

6.31

6.31

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.11

3.11

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.07

2.07

0.00

211

节能环保支出

15,000.00

0.00

15,000.00

21101

环境保护管理事务

15,000.00

0.00

15,000.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

15,000.00

0.00

15,000.00

212

城乡社区支出

1,200.00

0.00

1,200.00

21201

城乡社区管理事务

1,200.00

0.00

1,200.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,200.00

0.00

1,200.00

213

农林水支出

26,175.00

0.00

26,175.00

21301

农业农村

26,175.00

0.00

26,175.00

2130199

其他农业农村支出

26,175.00

0.00

26,175.00

215

资源勘探工业信息等支出

158.93

111.76

47.17

21507

国有资产监管

158.93

111.76

47.17

2150701

行政运行

111.76

111.76

0.00

2150702

一般行政管理事务

47.17

0.00

47.17

221

住房保障支出

5,472.22

10.22

5,462.00

22101

保障性安居工程支出

5,462.00

0.00

5,462.00

2210199

其他保障性安居工程支出

5,462.00

0.00

5,462.00

22102

住房改革支出

10.22

10.22

0.00

2210201

住房公积金

10.22

10.22

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

129.28

302

商品和服务支出

25.38

310

资本性支出

30101

基本工资

27.16

30201

办公费

0.78

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

20.28

30202

印刷费

0.17

31002

办公设备购置

30103

奖金

38.04

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.03

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.75

30206

电费

0.69

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

6.84

30207

邮电费

1.82

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

6.31

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

3.11

30209

物业管理费

0.67

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.75

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

10.22

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

0.96

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

0.86

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.56

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.65

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.84

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

5.30

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

1.04

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.49

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

5.29

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

4.06

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

129.28

公用经费合计

25.38

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

25.38

(一)支出合计

3.14

3.14

(一)行政单位

25.38

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

2.49

2.49

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

2.49

2.49

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.65

0.65

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.65

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

5

(一)政府采购支出合计

2.15

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

2.15

6.国内公务接待人次(人)

58

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

2.15

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

2.15

二、会议费

三、培训费

1.73

四、差旅费

6.21

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

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