重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会是代表区政府履行出资人职责,负责监督管理企业国有资产的直属特设机构。主要职责是建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管;强化国有资产监督,严防国有资产流失,维护国有资产出资人权益;指导推进国有企业改革和重组;通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;拟订企业国有资产监督管理的规章制度和管理办法;全面加强国有企业党建,落实管党治党责任;承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本部门内设机构3个:办公室、财务监督与绩效考核科、企业改革与产权管理科。
本部门下属单位2个:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会(本级)、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为88117.52万元。收、支与2023年度相比,减少10485.30万元,下降10.6%,主要原因是区属国企注册资本金项目收支减少。
1.收入情况。2024年度收入合计88117.52万元,与2023年度相比,增加37217.64万元,增长73.1%,主要原因是区属国企注册资本金项目收入拨款增加。其中:财政拨款收入88117.52万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计88117.52万元,与2023年度相比,减少10485.30万元,下降10.6%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。其中:基本支出624.12万元,占0.7%;项目支出87493.40万元,占99.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为88117.52万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少10484.36万元,下降10.6%。主要原因是区属国企注册资本金项目收支减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入88117.52万元,与2023年度相比,增加37217.64万元,增长73.1%。主要原因是区属国企注册资本金项目收入拨款增加。较年初预算数减少33694.85万元,下降27.7%。主要原因是区属国企注册资本金项目收入拨款减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出88117.52万元,与2023年度相比,减少10484.36万元,下降10.6%。主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。较年初预算数减少33694.85万元,下降27.7%。主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出0.24万元,占0.0%,较年初预算数增加0.24万元,增长100.0%,主要原因是年中追加的招商引资经费。
(2)教育支出5970.04万元,占6.8%,较年初预算数减少5133.38万元,下降46.2%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
(3)社会保障和就业支出80.88万元,占0.1%,较年初预算数增加20.82万元,增长34.7%,主要原因是补缴了以前年度的职业年金和养老保险。
(4)卫生健康支出33667.41万元,占38.2%,较年初预算数减少21164.64万元,下降38.6%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
(5)节能环保支出15000.00万元,占17.0%,较年初预算数增加15000.00万元,增长100.0%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
(6)城乡社区支出1200.00万元,占1.4%,较年初预算数减少28800.00万元,下降96.0%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
(7)农林水支出26175.00万元,占29.7%,较年初预算数增加26175.00万元,增长100.0%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
(8)交通运输支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少7175.00万元,下降100.0%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
(9)资源勘探信息等支出531.33万元,占0.6%,较年初预算数减少79.25万元,下降13.0%,主要原因是调减了公用经费综合定额、年终追减项目支出导致。
(10)住房保障支出5492.62万元,占6.2%,较年初预算数减少9538.65万元,下降63.5%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
(11)粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少1000.00万元,下降100.0%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
(12)灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少1000.00万元,下降100.0%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
(13)其他支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少1000.00万元,下降100.0%,主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出624.12万元。
其中:
人员经费522.15万元,与2023年度相比,减少42.49万元,下降7.5%,主要原因是本年发放的超额绩效、补缴的职业年金较去年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等。
公用经费101.97万元,与2023年度相比,减少13.99万元,下降12.1%,主要原因是本年调减了公用经费综合定额。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.95万元,较年初预算数减少0.12万元,下降2.4%,主要原因是本年度公车使用频次减少、导致过路过桥费、燃油费的减少。较上年支出数减少0.30万元,下降5.7%,主要原因是本年度公车使用频次减少、导致过路过桥费、燃油费的减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数和上年支出数增加0万元,增长0.0%,与年初预算和上年决算持平,主要原因是本年未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数和上年支出数增加0万元,增长0.0%,与年初预算和上年决算持平,主要原因是本年未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费2.49万元,主要用于公务用车燃油费、高速路通行费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.4%,主要原因是本年度公车使用频次减少、导致过路过桥费、燃油费的减少。较上年支出数减少0.20万元,下降7.4%,主要原因是本年度公车使用频次减少、导致过路过桥费、燃油费的减少。
公务接待费2.46万元,主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降4.3%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待开支。较上年支出数减少0.10万元,下降3.9%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待19批次150人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费164.19元,车均购置费0万元,车均维护费2.49万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出7.95万元,与2023年度相比,增加0.99万元,增长14.2%,主要原因是购买相关培训资料的支出有所增加。本年度差旅费支出6.21万元,与2023年度相比,减少21.48万元,下降77.6%,主要原因是出差次数减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出25.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少3.64万元,下降12.5%,主要原因是本年调减了公用经费综合定额。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额6.41万元,其中:政府采购货物支出6.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.41万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额6.41万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门绩效自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对整体绩效开展了绩效自评,涉及财政拨款资金88,117.52万元。部门整体绩效自评表详见附表。
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重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||
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主管部门: |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员 |
部门编码: |
135 |
自评总分: |
100.00 | |||||||||||||||
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部门联系人: |
刘春蓝 |
联系电话: |
46770511 | |||||||||||||||||
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资金情况 | ||||||||||||||||||||
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年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
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年度总金额 |
1,218,123,657.61 |
881,175,224.61 |
881,175,224.61 |
|
|
| ||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
1,218,123,657.61 |
881,175,224.61 |
881,175,224.61 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
1,218,123,657.61 |
881,175,224.61 |
881,175,224.61 |
100 |
|
| ||||||||||||||
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绩效目标 | ||||||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
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1.持续推进改革任务。坚持以劳动、人事、薪酬“三项制度”改革为突破口,健全完善国有企业“能上能下、能进能出、能增能减”的市场化、实体化经营机制,以市场化转型为重要抓手,实现区属国企可持续、高质量发展;2.持续做强做实子企业。指导和督促集团公司调整和明确下属子企业的主责主业和功能定位,推进各实体子企业围绕某一细分领域做深做细、做精做强;3.加大区属国有企业战略性重组和专业化整合力度。进一步压减企业户数,及时清理退出无业务、无贡献、无法实现功能的空壳企业和低效无效企业;4.是完成荣昌区产业投资母基金、渝西智能网联新能源汽车零部件基金的筹建工作。加快10-15亿元的食品基金组建,通过基金引导,招引更多优质企业、产业落户荣昌;5.持续优化考核指标。根据国企改革要求,持续优化部分考核指标,完善效益与薪酬相联动、短期与中长期相联系的差异化分类考核体系,全面落实分层级的“精准考核;6.强化财务监管基础。督促企业完善内控体系,加强企业内控制制度执行情况的检查,促使企业依法合规开展各项经营活动。 |
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1.超额完成市级下达的国企改革指标性任务,减亏扭亏任务完成率100%,续存企业中亏损面下降至15%,资产盘活方面完成目标任务的132%,完成生猪大数据中心7户企业政企分离改革,实现经营性国有资产100%集中统一监管;2.启动区属国企“精简集团+做实子企业”专项改革,通过功能定位及组织构架优化、同质业务整合、内设机构人员精简、薪酬机制改革系列举措,推进集团精简、子企业做实,优化内部结构和资源配置,解决机构臃肿、效率低下等问题,降低企业运营管理成本,促进企业市场竞争力进一步提升;3.完成压减区属国企19户,目前存续企业39户,在全市各区县中处于较低水平;4.采取与社会资本、基金管理机构合作方式,荣昌产业发展基金、荣昌创新发展基金2支母基金已成立并完成中基协备案,总规模40亿,累计推荐项目75家,其中皇家小虎、格劳博、光粒、楚航等优质项目顺利签约;5.印发《关于2024年区属国有企业考核工作的通知》,突出差异化考核,持续优化考核指标,集团公司层面强化成本和效率提升,对实体子企业建立分类穿透式考核新模式,进一步加强对子企业的经济效益考核约束;6.开展区属国有企业财务管理能力提升专项行动,将完善财务管理制度、建立健全财务管理机制、强化财务规范管理作为专项行动的主要目标,综合运用“自查自纠和检查整改”的方式,促进企业有效防范财务风险,全面查堵隐患漏洞,提高企业财务管理制度化、流程化、规范化水平。 | ||||||||||||||||||
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绩效指标 | ||||||||||||||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||
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财务快报期数 |
期 |
= |
12 |
12 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||
|
开展企业内控体系检查户数 |
户 |
= |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||
|
区属国企企业国有资产统计报表编制户数 |
户 |
= |
59 |
59 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||||||||
|
推行三项制度改革户数 |
户 |
= |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||||||||||
|
注资企业户数 |
户 |
= |
4 |
4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||||||||
|
走访企业次数 |
次 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||
|
区属国企国有资产保值增值率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||||||||
|
区属国企资产负债率 |
% |
≤ |
70 |
60.73 |
13.24 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||
|
预算执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||
|
总体说明 |
| |||||||||||||||||||
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
刘春蓝 电话:023-46770511
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
部门:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
88,117.52 |
一、一般公共服务支出 |
0.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
5,970.04 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
80.88 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
33,667.41 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
15,000.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,200.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
26,175.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
531.33 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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十九、住房保障支出 |
5,492.62 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
88,117.52 |
本年支出合计 |
88,117.52 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
88,117.52 |
总计 |
88,117.52 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
88,117.52 |
88,117.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
5,970.04 |
5,970.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
5,967.04 |
5,967.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
2,967.04 |
2,967.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.88 |
80.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.88 |
80.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.94 |
53.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.93 |
26.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33,667.41 |
33,667.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
33,635.55 |
33,635.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
33,635.55 |
33,635.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.45 |
14.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
26,175.00 |
26,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
26,175.00 |
26,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
26,175.00 |
26,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
531.33 |
531.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
531.33 |
531.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
111.76 |
111.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
47.17 |
47.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
372.40 |
372.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5,492.62 |
5,492.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5,462.00 |
5,462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5,462.00 |
5,462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
88,117.52 |
624.12 |
87,493.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
5,970.04 |
3.00 |
5,967.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
5,967.04 |
0.00 |
5,967.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
2,967.04 |
0.00 |
2,967.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.88 |
80.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.88 |
80.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.94 |
53.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.93 |
26.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33,667.41 |
31.86 |
33,635.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
33,635.55 |
0.00 |
33,635.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
33,635.55 |
0.00 |
33,635.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.45 |
14.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
26,175.00 |
0.00 |
26,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
26,175.00 |
0.00 |
26,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
26,175.00 |
0.00 |
26,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
531.33 |
477.76 |
53.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
531.33 |
477.76 |
53.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
111.76 |
111.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
47.17 |
0.00 |
47.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
372.40 |
366.01 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5,492.62 |
30.62 |
5,462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5,462.00 |
0.00 |
5,462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5,462.00 |
0.00 |
5,462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
88,117.52 |
一、一般公共服务支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
5,970.04 |
5,970.04 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
80.88 |
80.88 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
33,667.41 |
33,667.41 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
26,175.00 |
26,175.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
531.33 |
531.33 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5,492.62 |
5,492.62 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
88,117.52 |
本年支出合计 |
88,117.52 |
88,117.52 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
88,117.52 |
总计 |
88,117.52 |
88,117.52 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
88,117.52 |
624.12 |
87,493.40 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
|
20113 |
商贸事务 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
|
2011308 |
招商引资 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
|
205 |
教育支出 |
5,970.04 |
3.00 |
5,967.04 |
|
20502 |
普通教育 |
5,967.04 |
0.00 |
5,967.04 |
|
2050202 |
小学教育 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
2,967.04 |
0.00 |
2,967.04 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.88 |
80.88 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.88 |
80.88 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.94 |
53.94 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.93 |
26.93 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33,667.41 |
31.86 |
33,635.55 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
33,635.55 |
0.00 |
33,635.55 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
33,635.55 |
0.00 |
33,635.55 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.45 |
14.45 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
|
213 |
农林水支出 |
26,175.00 |
0.00 |
26,175.00 |
|
21301 |
农业农村 |
26,175.00 |
0.00 |
26,175.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
26,175.00 |
0.00 |
26,175.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
531.33 |
477.76 |
53.57 |
|
21507 |
国有资产监管 |
531.33 |
477.76 |
53.57 |
|
2150701 |
行政运行 |
111.76 |
111.76 |
0.00 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
47.17 |
0.00 |
47.17 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
372.40 |
366.01 |
6.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
5,492.62 |
30.62 |
5,462.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5,462.00 |
0.00 |
5,462.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5,462.00 |
0.00 |
5,462.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
522.15 |
302 |
商品和服务支出 |
101.97 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
119.90 |
30201 |
办公费 |
3.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.00 |
30202 |
印刷费 |
1.56 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
38.04 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
188.86 |
30205 |
水费 |
0.13 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.94 |
30206 |
电费 |
3.32 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.93 |
30207 |
邮电费 |
2.11 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.76 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.11 |
30209 |
物业管理费 |
3.21 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.48 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.62 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.32 |
30213 |
维修(护)费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.18 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
7.78 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.46 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.34 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
29.14 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
12.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.49 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.29 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.93 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
522.15 |
公用经费合计 |
101.97 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
25.38 |
|
(一)支出合计 |
4.95 |
4.95 |
(一)行政单位 |
25.38 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.49 |
2.49 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
2.49 |
2.49 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
2.46 |
2.46 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
2.46 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
19 |
(一)政府采购支出合计 |
6.41 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
6.41 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
150 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
6.41 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
6.41 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
7.95 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
6.21 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站