一、部门基本情况
(一)职能职责。
负责拟定智能化相关规划、政策,协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业和信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。承担中小企业维权投诉等工作;负责本区大数据智能化发展领导小组办公室相关职责。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理等工作。为中小企业发展提供综合报务。
(二)部门构成。
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于荣昌县政府机构改革方案的通知》(渝委办〔2009〕194号)、《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》(荣委发〔2015〕11号)和荣委办(2019)89号文件精神,设置重庆市荣昌区经济和信息化委员会,挂重庆市荣昌区经济和信息化委员会、中小企业发展指导局牌子。7个内设科室。下设“重庆市荣昌区中小企业发展服务中心”。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年收入合计10152.37万元,主要是一般公共预算拨款4212.08万元,政府性基金预算拨款5940.29万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加4873.64万元,主要是一般公共预算经费拨款减少1066.65万元,政府性基金预算经费拨款增加5940.29万元。
(二)支出预算:2026年支出合计10152.37万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出3.99万元,社会保障和就业支出222.29万元,卫生健康支出45.99万元,住房保障支出43.58万元,城乡社区支出445.67万元,资源勘探工业信息等支出9390.84万元;支出较去年增加4873.64万元,主要是基本支出增加34.85万元,项目支出增加4838.79万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计4212.08万元,一般公共预算财政拨款支出4212.08万元,比2025年减少1066.65万元,其中:基本支出919.04万元,比2025年增加34.84万元,主要原因是人员变动及工资晋升等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3293.03万元,比2025年减少1101.5万元,主要原因是减少了重庆市荣昌区城市燃气等老化管道和设施更新改造项目,主要用于城市燃气等老化管道和设施更新改造重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计5940.29万元,政府性基金预算支出5940.29万元,比2025年增加5940.29万元,主要原因是增加了超长期特别国债项目,主要用于支持工业重点领域设备更新改造。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算38万元,比2025年减少3 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是今年未安排;公务接待费30万元,比2025年减少3万元,主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约;公务用车运行维护费 8万元,比2025年减少0万元,主要原因是用于招商工作、企业安全检查等;公务用车购置费0万元,比2025年减少0 万元;主要原因是今年未安排。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费130.79万元,比上年增加0.61万元,主要原因为人员变动,公用经费增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.2万元:政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.6万元;其中一般公共预算拨款政府采购6.2万元:政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.6万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3293.03万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区经济和信息化委员会2026年部门预算公开报表
部门预算公开联系人:邓建 联系方式:023-61471497
|
表一 | ||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
10,152.37 |
一、本年支出 |
10,152.37 |
4,212.08 |
5,940.29 |
|
|
一般公共预算资金 |
4,212.08 |
教育支出 |
3.99 |
3.99 |
||
|
政府性基金预算资金 |
5,940.29 |
社会保障和就业支出 |
222.29 |
222.29 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
45.99 |
45.99 |
|||
|
城乡社区支出 |
445.67 |
445.67 |
||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
9,390.84 |
3,450.55 |
5,940.29 |
|||
|
住房保障支出 |
43.58 |
43.58 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
10,152.37 |
支出合计 |
10,152.37 |
4,212.08 |
5,940.29 |
|
|
表二 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,212.08 |
919.04 |
3,293.03 | |
|
205 |
教育支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.99 |
3.99 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
222.29 |
222.29 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
222.29 |
222.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.39 |
62.39 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.19 |
31.19 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
128.71 |
128.71 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.99 |
45.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.99 |
45.99 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.68 |
16.68 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.52 |
11.52 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.85 |
7.85 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.94 |
9.94 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
445.67 |
445.67 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
445.67 |
445.67 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
445.67 |
445.67 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,450.55 |
603.19 |
2,847.36 |
|
21502 |
制造业 |
800.00 |
800.00 | |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
800.00 |
800.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,650.55 |
603.19 |
2,047.36 |
|
2150801 |
行政运行 |
309.39 |
309.39 |
|
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
161.14 |
161.14 | |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,700.00 |
1,700.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
480.02 |
293.80 |
186.22 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.58 |
43.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.58 |
43.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.58 |
43.58 |
|
|
表三 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
919.04 |
788.25 |
130.79 | |
|
301 |
工资福利支出 |
657.39 |
657.39 |
|
|
30101 |
基本工资 |
149.95 |
149.95 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.94 |
53.94 |
|
|
30103 |
奖金 |
103.18 |
103.18 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
155.31 |
155.31 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.39 |
62.39 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.19 |
31.19 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.20 |
28.20 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.85 |
7.85 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.33 |
7.33 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.58 |
43.58 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.26 |
8.26 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.20 |
6.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
130.79 |
130.79 | |
|
30201 |
办公费 |
4.72 |
4.72 | |
|
30207 |
邮电费 |
5.35 |
5.35 | |
|
30216 |
培训费 |
3.99 |
3.99 | |
|
30217 |
公务接待费 |
30.00 |
30.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
46.19 |
46.19 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.86 |
13.86 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.68 |
18.68 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
130.86 |
130.86 |
|
|
30305 |
生活补助 |
105.54 |
105.54 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
25.32 |
25.32 |
|
|
表四 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
38.00 |
8.00 |
8.00 |
30.00 | ||
|
表五 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
5,940.29 |
5,940.29 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5,940.29 |
5,940.29 | |
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
5,940.29 |
5,940.29 | |
|
2159802 |
制造业 |
5,940.29 |
5,940.29 | |
|
表六 | |||
|
部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
10,152.37 |
合计 |
10,152.37 |
|
一般公共预算资金 |
4,212.08 |
教育支出 |
3.99 |
|
政府性基金预算资金 |
5,940.29 |
社会保障和就业支出 |
222.29 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
45.99 | |
|
财政专户管理资金 |
城乡社区支出 |
445.67 | |
|
事业收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,390.84 | |
|
上级补助收入资金 |
住房保障支出 |
43.58 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 | |||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
10,152.37 |
4,212.08 |
5,940.29 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.99 |
3.99 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.99 |
3.99 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.99 |
3.99 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
222.29 |
222.29 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
222.29 |
222.29 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.39 |
62.39 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.19 |
31.19 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
128.71 |
128.71 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.99 |
45.99 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.99 |
45.99 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.68 |
16.68 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.52 |
11.52 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.85 |
7.85 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.94 |
9.94 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
445.67 |
445.67 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
445.67 |
445.67 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
445.67 |
445.67 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,390.84 |
3,450.55 |
5,940.29 |
|||||||
|
21502 |
制造业 |
800.00 |
800.00 |
||||||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
800.00 |
800.00 |
||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,650.55 |
2,650.55 |
||||||||
|
2150801 |
行政运行 |
309.39 |
309.39 |
||||||||
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
161.14 |
161.14 |
||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,700.00 |
1,700.00 |
||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
480.02 |
480.02 |
||||||||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
5,940.29 |
5,940.29 |
||||||||
|
2159802 |
制造业 |
5,940.29 |
5,940.29 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.58 |
43.58 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.58 |
43.58 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.58 |
43.58 |
||||||||
|
表八 | ||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,152.37 |
919.04 |
9,233.32 | |
|
205 |
教育支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.99 |
3.99 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
222.29 |
222.29 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
222.29 |
222.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.39 |
62.39 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.19 |
31.19 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
128.71 |
128.71 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.99 |
45.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.99 |
45.99 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.68 |
16.68 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.52 |
11.52 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.85 |
7.85 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.94 |
9.94 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
445.67 |
445.67 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
445.67 |
445.67 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
445.67 |
445.67 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,390.84 |
603.19 |
8,787.65 |
|
21502 |
制造业 |
800.00 |
800.00 | |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
800.00 |
800.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,650.55 |
603.19 |
2,047.36 |
|
2150801 |
行政运行 |
309.39 |
309.39 |
|
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
161.14 |
161.14 | |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,700.00 |
1,700.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
480.02 |
293.80 |
186.22 |
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
5,940.29 |
5,940.29 | |
|
2159802 |
制造业 |
5,940.29 |
5,940.29 | |
|
221 |
住房保障支出 |
43.58 |
43.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.58 |
43.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.58 |
43.58 |
|
|
表九 | |||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
6.20 |
6.20 |
|||||||||
|
A |
货物 |
5.60 |
5.60 |
||||||||
|
C |
服务 |
0.60 |
0.60 |
||||||||
|
表十 | ||||||||
|
部门整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
部门(单位)名称 |
117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会 |
部门支出预算数 |
10,152.37 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
加快培育一批创新型中小企业、“专精特新”企业、规上企业等,持续优化我区制造业发展环境,推动制造业高端化、数字化、绿色化转型,加快建设高质量的成渝地区重要先进制造业基地;支持企业做大做强、支持智能制造和工业互联网发展、支持工业企业技术创新、补齐产业发展短板,确保全区工业经济平稳运行;全面实施预算管理要求,提高财政资金使用效益。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年安全检查进企业 |
10 |
家/个/批次 |
≥ |
40 |
是 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
规上工业总产值增长 |
20 |
亿元 |
≥ |
3 |
是 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
新认定绿色体系 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增专精特新企业 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
补助企业及时率 |
20 |
定性 |
及时 |
是 | ||
|
表十一 | ||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||
|
编制单位:单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
业务主管部门 |
|||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
|||||||||
|
当年预算(万元) |
本级安排(万元) |
|||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||
|
项目概述 |
||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
(备注:在部门本级中公开,故此表无数据。)
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