一、单位基本情况
(一)职能职责。
负责拟定智能化相关规划、政策,协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业和信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。承担中小企业维权投诉等工作;负责本区大数据智能化发展领导小组办公室相关职责。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理等工作。
(二)单位构成。
重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级为重庆市荣昌区经济和信息化委员会所属二级预算单位,单位类型为行政单位,7个内设科室,行政编制16名,年初实有人员15名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年收入合计9777.69万元,主要是一般公共预算拨款3837.4万元,政府性基金预算拨款5940.29万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加4837.28万元,主要是一般公共预算经费拨款减少1103.01万元,政府性基金预算经费拨款增加5940.29万元。
(二)支出预算:2026年支出合计9777.69万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出1.96万元,社会保障和就业支出175.82万元,卫生健康支出29.88万元,住房保障支出27.32万元,城乡社区支出445.67万元,资源勘探工业信息等支出9097.04万元;支出较去年增加4837.28万元,主要是基本支出减少1.53万元,项目支出增加4838.81万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计3837.4万元,一般公共预算财政拨款支出3837.4万元,比2025年减少1103.01万元。其中:基本支出544.36万元,比2025年减少1.53万元,主要原因是人员变动,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出3293.03万元,比2025年减少1101.5万元,主要原因是减少了重庆市荣昌区城市燃气等老化管道和设施更新改造项目,主要用于城市燃气等老化管道和设施更新改造重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计5940.29万元,政府性基金预算支出5940.29万元,比2025年增加5940.29万元,主要原因是增加了超长期特别国债项目,主要用于支持工业重点领域设备更新改造。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算38万元,比2025年减少3 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是今年未安排;公务接待费30万元,比2025年减少3万元,主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约;公务用车运行维护费 8万元,比2025年减少0万元,主要原因是用于招商工作、企业安全检查等;公务用车购置费0万元,比2025年减少0 万元;主要原因是今年未安排。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费74.63万元,比上年减少3.54万元,主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额6.2万元:政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.6万元;其中一般公共预算拨款政府采购6.2万元:政府采购货物预算6.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.6万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3293.03万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级)2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人:邓建 联系方式:023-61471497
|
表一 | ||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
9,777.69 |
一、本年支出 |
9,777.69 |
3,837.40 |
5,940.29 |
|
|
一般公共预算资金 |
3,837.40 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
||
|
政府性基金预算资金 |
5,940.29 |
社会保障和就业支出 |
175.82 |
175.82 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
29.88 |
29.88 |
|||
|
城乡社区支出 |
445.67 |
445.67 |
||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
9,097.04 |
3,156.75 |
5,940.29 |
|||
|
住房保障支出 |
27.32 |
27.32 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
9,777.69 |
支出合计 |
9,777.69 |
3,837.40 |
5,940.29 |
|
|
表二 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,837.40 |
544.36 |
3,293.03 | |
|
205 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.96 |
1.96 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.82 |
175.82 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.82 |
175.82 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.40 |
31.40 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
128.71 |
128.71 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.88 |
29.88 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.88 |
29.88 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.68 |
16.68 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.85 |
7.85 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.34 |
5.34 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
445.67 |
445.67 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
445.67 |
445.67 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
445.67 |
445.67 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,156.75 |
309.39 |
2,847.36 |
|
21502 |
制造业 |
800.00 |
800.00 | |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
800.00 |
800.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,356.75 |
309.39 |
2,047.36 |
|
2150801 |
行政运行 |
309.39 |
309.39 |
|
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
161.14 |
161.14 | |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,700.00 |
1,700.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
186.22 |
186.22 | |
|
221 |
住房保障支出 |
27.32 |
27.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.32 |
27.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.32 |
27.32 |
|
|
表三 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
544.36 |
469.73 |
74.63 | |
|
301 |
工资福利支出 |
338.86 |
338.86 |
|
|
30101 |
基本工资 |
73.48 |
73.48 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
51.01 |
51.01 |
|
|
30103 |
奖金 |
103.18 |
103.18 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.40 |
31.40 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.70 |
15.70 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.68 |
16.68 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.85 |
7.85 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.53 |
3.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.32 |
27.32 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.70 |
5.70 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
74.63 |
74.63 | |
|
30201 |
办公费 |
3.94 |
3.94 | |
|
30207 |
邮电费 |
4.73 |
4.73 | |
|
30216 |
培训费 |
1.96 |
1.96 | |
|
30217 |
公务接待费 |
30.00 |
30.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
9.57 |
9.57 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.86 |
13.86 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.58 |
2.58 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
130.86 |
130.86 |
|
|
30305 |
生活补助 |
105.54 |
105.54 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
25.32 |
25.32 |
|
|
表四 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
38.00 |
8.00 |
8.00 |
30.00 | ||
|
表五 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
5,940.29 |
5,940.29 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5,940.29 |
5,940.29 | |
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
5,940.29 |
5,940.29 | |
|
2159802 |
制造业 |
5,940.29 |
5,940.29 | |
|
表六 | |||
|
单位收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
9,777.69 |
合计 |
9,777.69 |
|
一般公共预算资金 |
3,837.40 |
教育支出 |
1.96 |
|
政府性基金预算资金 |
5,940.29 |
社会保障和就业支出 |
175.82 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
29.88 | |
|
财政专户管理资金 |
城乡社区支出 |
445.67 | |
|
事业收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,097.04 | |
|
上级补助收入资金 |
住房保障支出 |
27.32 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 | |||||||||||
|
单位收入总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
9,777.69 |
3,837.40 |
5,940.29 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.96 |
1.96 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.96 |
1.96 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.82 |
175.82 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.82 |
175.82 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.40 |
31.40 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.70 |
15.70 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
128.71 |
128.71 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.88 |
29.88 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.88 |
29.88 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.68 |
16.68 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.85 |
7.85 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.34 |
5.34 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
445.67 |
445.67 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
445.67 |
445.67 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
445.67 |
445.67 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,097.04 |
3,156.75 |
5,940.29 |
|||||||
|
21502 |
制造业 |
800.00 |
800.00 |
||||||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
800.00 |
800.00 |
||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,356.75 |
2,356.75 |
||||||||
|
2150801 |
行政运行 |
309.39 |
309.39 |
||||||||
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
161.14 |
161.14 |
||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,700.00 |
1,700.00 |
||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
186.22 |
186.22 |
||||||||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
5,940.29 |
5,940.29 |
||||||||
|
2159802 |
制造业 |
5,940.29 |
5,940.29 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
27.32 |
27.32 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.32 |
27.32 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.32 |
27.32 |
||||||||
|
表八 | ||||
|
单位支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
9,777.69 |
544.36 |
9,233.32 | |
|
205 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.96 |
1.96 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.82 |
175.82 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.82 |
175.82 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.40 |
31.40 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
128.71 |
128.71 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.88 |
29.88 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.88 |
29.88 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.68 |
16.68 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.85 |
7.85 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.34 |
5.34 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
445.67 |
445.67 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
445.67 |
445.67 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
445.67 |
445.67 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,097.04 |
309.39 |
8,787.65 |
|
21502 |
制造业 |
800.00 |
800.00 | |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
800.00 |
800.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,356.75 |
309.39 |
2,047.36 |
|
2150801 |
行政运行 |
309.39 |
309.39 |
|
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
161.14 |
161.14 | |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,700.00 |
1,700.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
186.22 |
186.22 | |
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
5,940.29 |
5,940.29 | |
|
2159802 |
制造业 |
5,940.29 |
5,940.29 | |
|
221 |
住房保障支出 |
27.32 |
27.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.32 |
27.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.32 |
27.32 |
|
|
表九 | |||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
6.20 |
6.20 |
|||||||||
|
A |
货物 |
5.60 |
5.60 |
||||||||
|
C |
服务 |
0.60 |
0.60 |
||||||||
|
表十 | ||||||||
|
单位整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
部门(单位)名称 |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
部门支出预算数 |
9777.69 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
加快培育一批创新型中小企业、“专精特新”企业、规上企业等,持续优化我区制造业发展环境,推动制造业高端化、数字化、绿色化转型,加快建设高质量的成渝地区重要先进制造业基地;支持企业做大做强、支持智能制造和工业互联网发展、支持工业企业技术创新、补齐产业发展短板,确保全区工业经济平稳运行;全面实施预算管理要求,提高财政资金使用效益。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年安全检查进企业 |
10 |
家/个/批次 |
≥ |
40 |
是 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
规上工业总产值增长 |
20 |
亿元 |
≥ |
3 |
是 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
新认定绿色体系 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增专精特新企业 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
补助企业及时率 |
20 |
定性 |
及时 |
是 | ||
|
表十一 | |||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000101590-工业企业高质量发展资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
1,500.00 |
本级安排(万元) |
1,500.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
根据《关于印发重庆市荣昌区加快招引优质企业暨企业梯度培育工作方案(试行)的通知》(荣昌府办规〔2025〕3号),大力培育创新型中小企业、“专精特新”企业、国家“小巨人”企业、“制造业单项冠军”企业,支持企业升规入统、参加展会等。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见》(渝委发﹝2018﹞37号),落实《支持工业企业高质量发展二十一条政策》1796.85万元、兑现《关于进一步加强工业统计工作的通知》140万元合并 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
加快培育一批创新型中小企业、“专精特新”企业、规上企业等,持续优化我区制造业发展环境,推动制造业高端化、数字化、绿色化转型,加快建设高质量的成渝地区重要先进制造业基地。支持企业做大做强、支持智能制造和工业互联网发展、支持工业企业技术创新、补齐产业发展短板,确保全区工业经济指标目标任务的完成。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
规上工业增加值 |
20 |
% |
≥ |
4 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增专精特新企业 |
20 |
家 |
≥ |
15 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增规上企业 |
20 |
家 |
≥ |
15 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升企业知名度、影响力 |
20 |
定性 |
明显提升 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003530836-市工业和信息化专项资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
800.00 |
本级安排(万元) |
|||||||||
|
上级补助(万元) |
800.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
市工业信息化专项资金 | ||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见》(渝委发﹝2018﹞37号),落实《支持工业企业高质量发展二十一条政策》1796.85万元、兑现《关于进一步加强工业统计工作的通知》140万元合并 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
支持企业实施节能改造、开展绿色制造体系建设,建成数字化车间和智能工厂、工业互联网示范建设按照市工业和信息化专项资金使用要求,全面实施预算管理要求,提高财政资金使用效益。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
新认定绿色体系 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新认定创新平台 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务企业数量 |
20 |
家 |
≥ |
30 |
是 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
规上工业总产值增长 |
20 |
亿元 |
≥ |
3 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003574989-市中小微企业发展专项资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
200.00 |
本级安排(万元) |
|||||||||
|
上级补助(万元) |
200.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
市中小微企业发展专项资金 | ||||||||||
|
立项依据 |
《中共中央办公厅国务院办公厅关于促进中小企业健康发展的指导意见》(中办发﹝2019﹞24号)、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见》(渝委发﹝2018﹞37号)、《中小企业促进法》。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
进一步支持我区中小微企业持续健康发展,支持中小微企业发展专项资金。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
走访服务中小企业数量 |
20 |
家 |
≥ |
20 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助企业及时率 |
20 |
定性 |
及时 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
规上企业新增产值 |
20 |
亿元 |
≥ |
2 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增专精特新企业 |
20 |
家 |
≥ |
5 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004282223-代管军转干及停破撤企业人员参战人员专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
37.09 |
本级安排(万元) |
37.09 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
本单位代管军转干、停破撤企业人员、参战人员等生活费补助及医疗费补助等。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《中共中央办公厅国务院办公厅关于促进中小企业健康发展的指导意见》(中办发﹝2019﹞24号)、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见》(渝委发﹝2018﹞37号),为区工业建设争取市级资金,发展我区工业经济。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额发放本单位代管军转干、停破撤企业人员、参战人员等生活费补助及医疗费补助等相关费用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维持社会稳定发展 |
20 |
定性 |
社会稳定 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
代管人员无上访事件 |
10 |
定性 |
无信访 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代管人员 |
20 |
人 |
≥ |
68 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助按时到位率 |
30 |
% |
= |
100 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005261041-工业统计调查 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
18.10 |
本级安排(万元) |
18.10 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
根据荣委办发﹝2019﹞89号《关于调整重庆市荣昌区经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》,结合单位职能职责,开展工业运行统计相关工作。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《关于调整重庆市荣昌区经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》(荣委办发﹝2019﹞89号)文件 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
分析工业经济发展趋势,提出政策措施建议;研究制定我区化工行业重点产业调整、发展方案及措施;推进化工产业转型升级;做好工业经济统计,加快培育规上工业企业,确保经济指标平稳增长。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提升工业经济整体活力 |
40 |
定性 |
明显提升 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
统计工作人员 |
40 |
人 |
≥ |
2 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005261232-经济信息展会活动 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
23.38 |
本级安排(万元) |
23.38 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
根据荣委办发﹝2019﹞89号《关于调整重庆市荣昌区经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》,结合单位职能职责,组织中小企业参加国内外大型展会等相关宣传和活动类工作。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《关于调整重庆市荣昌区经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》(荣委办发﹝2019﹞89号)文件 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
组织企业参加全国各类展会宣传活动,通过展会平台实现多维价值提升,最终助力企业增强市场竞争力与可持续发展能力,推动荣昌区经济社会发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织参展企业 |
40 |
家 |
≥ |
50 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提升企业品牌知名度 |
40 |
定性 |
有效提升 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005261346-经济信息日常评审检查类 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
20.00 |
本级安排(万元) |
20.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
根据荣委办发﹝2019﹞89号《关于调整重庆市荣昌区经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》,结合单位职能职责,对工业经济行业开展评审、安全生产检查、内部控制等方面进行定期或不定期的日常检查、评估、检验、评价和行业监管的活动。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《关于调整重庆市荣昌区经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》(荣委办发﹝2019﹞89号)文件 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
拟订电子信息产业中长期发展规划和年度计划,贯彻执行有关天然气、电力的法律、法规、规章和方针政策,承担天然气、电力、液化天然气管理、液化石油气、醇基燃料日常运行调度管理和行业管理,大力实施现代制造业集群提质行动,加快推进新型工业化,因地制宜发展新质生产力,狠抓经济调度、企业培育、项目建设、产业转型、助企纾困等工作,努力交出工业经济高分报表。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
规上工业企业产值增长 |
40 |
% |
≥ |
4 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增规模以上工业企业 |
40 |
家 |
≥ |
15 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005266821-工业安全综合执法 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
20.00 |
本级安排(万元) |
20.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
荣委办发﹝2019﹞89号《关于调整重庆市荣昌区经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》,结合单位职能职责,开展经济信息领域综合执法相关工作。指导安全生产应急救援预案编制和演练。指导相关行业加强安全生产管理,指导重点行业排查治理隐患,参与安全生产事故的调查、处理。指导协调安全生产应急救援工作等。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《关于调整重庆市荣昌区经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》(荣委办发﹝2019﹞89号)文件 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
督促企业常态化开展排查燃气安全整治工作,开展燃气管道更新改造,持续开展用户端隐患排查整治。加强电力燃气管线保护,建立防范第三方施工破电力燃气管线工作机制。聚焦城镇燃气、民爆、电力运行等行业领域,加大对企业主要负责人履职行为的监督执法力度,深入推进精准执法,严厉查处安全生产违法行为,营造安全稳定和谐的社会生产经营环境。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
一般安全隐患整改完成率 |
40 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年安全检查进企业 |
40 |
家 |
≥ |
40 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005266914-经济信息宣传活动 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
20.00 |
本级安排(万元) |
20.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
根据荣委办发﹝2019﹞89号《关于调整重庆市荣昌区经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》,结合单位职能职责,对工业、生产性服务业、信息服务业和信息化等领域进行宣传和政策推广工作。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《关于调整重庆市荣昌区经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》(荣委办发﹝2019﹞89号)文件 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展经济信息领域法律、法规、规章和方针政策宣传,企业及工业成效宣传,公平竞争政策宣传,企业安全生产宣传,认真落实习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会和视察重庆的重要讲话重要指示精神,坚决贯彻市委市政府、区委区政府各项工作安排部署,坚持工业立区、制造业强区不动摇,把建立健全“2335”现代制造业集群体系发展机制作为关键任务,全面完成全年目标任务。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工业经济发展成效宣传报道 |
40 |
篇 |
≥ |
50 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
企业社会知名度 |
40 |
定性 |
明显提升 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005496653-2023年电力迎峰度夏工业企业发电补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
186.22 |
本级安排(万元) |
186.22 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
|||||||||||
|
项目概述 |
根据2023年市迎峰度夏电力电煤保供专班办公室印发的《关于鼓励工业企业采用柴油发电机组在迎峰度夏用电高峰期间自发电保生产的通知》和《重庆市荣昌区第十八届人民政府第38次常务会议纪要》(荣昌府纪要2023—13),鼓励工业租赁(购置)发电机组自发电保生产,对2023年电力迎峰度夏期间采用柴油发电机组自发保生产工业企业发放补贴资金。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见》(渝委发﹝2018﹞37号),落实《支持工业企业高质量发展二十一条政策》1796.85万元、兑现《关于进一步加强工业统计工作的通知》140万元合并 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
坚持“让电于民、节电为工”,鼓励工业租赁(购置)发电机组自发电保生产,实现从电力负荷“缺口”管理模式到“供应”管理模式的转变,顺利完成2023年迎峰度夏电力保供工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
减轻企业购买(租赁)发电机成本 |
10 |
定性 |
减少成本 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障企业生产稳定 |
20 |
定性 |
生产稳定 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障电力供应稳定 |
10 |
定性 |
电力供应稳定 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助企业 |
40 |
户 |
≥ |
63 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005530354-清理拖欠企业账款资料整理审核项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
7.85 |
本级安排(万元) |
7.85 | ||||||||
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上级补助(万元) |
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项目概述 |
根据落实清理拖欠企业账款专项行动有关情况要求,提供1569件资料整理组建团队审核相关资料,协助完成资料闭环,最终形成符合标准的完整档案资料。按工作要求完成相关资料的系统上传工作并达到上级单位验收标准,确保本项工作按年度化解目标完成。 | ||||||||||
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立项依据 |
《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见》(渝委发﹝2018﹞37号),落实《支持工业企业高质量发展二十一条政策》1796.85万元、兑现《关于进一步加强工业统计工作的通知》140万元合并 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
根据落实清理拖欠企业账款专项行动有关情况要求,提供1569件资料整理组建团队审核相关资料,协助完成资料闭环,最终形成符合标准的完整档案资料。按工作要求完成相关资料的系统上传工作并达到上级单位验收标准,确保本项工作按年度化解目标完成。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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产出指标 |
效果指标 |
确保本项工作按年度化解目标完成 |
20 |
定性 |
完成目标任务 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
审核资料数量 |
20 |
件 |
≥ |
1569 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
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效益指标 |
可持续发展指标 |
合规支付覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
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产出指标 |
质量指标 |
欠款台账信息准确率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||
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2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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编制单位: |
117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015326T000005535202-国有资产转让涉税项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | ||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
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当年预算(万元) |
14.73 |
本级安排(万元) |
14.73 | ||||||||
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上级补助(万元) |
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项目概述 |
为有效盘活行政事业单位国有资产,避免资产闲置浪费,根据十八届区政府第106、108次常务会和十五届区委第146、150次常委会会议精神,经研究,同意我单位将闲置资产(房屋共计1处,地址为荣昌区昌元街道莲花路2号,2号附1号,2号附2号,2号附3号)所有权,面积178.44平方米,以149.8182万元的评估价有偿转让给重庆荣昌农牧科技集团有限公司下属子公司重庆市在村头商贸有限公司,产生税费147,321.23元。 | ||||||||||
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立项依据 |
《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见》(渝委发﹝2018﹞37号),落实《支持工业企业高质量发展二十一条政策》1796.85万元、兑现《关于进一步加强工业统计工作的通知》140万元合并 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
为有效盘活行政事业单位国有资产,避免资产闲置浪费。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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产出指标 |
数量指标 |
国有资产数量 |
20 |
处 |
≥ |
1 |
是 | ||||
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产出指标 |
效果指标 |
有效盘活国有资产 |
20 |
定性 |
盘活 |
是 | |||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
资产出让价值 |
20 |
万元 |
≥ |
149 |
是 | ||||
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产出指标 |
安全指标 |
出让流程合规率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
国有资产使用率 |
10 |
定性 |
提高 |
否 | |||||
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