重庆市荣昌区交通工程建设中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
单位主要职能职责是:负责全区公路、枢纽站场等交通基础设施建设以及水路工程建设的相关事务性工作; 指导农村公路的建设、养护、安全业务工作;负责路产路权保护等方面的事务性服务工作,维护公路民事权益;建立健全全区普通国、省、县道公路、公路用地和公路服务设施、桥梁信息档案,完善路产档案资料;负责全区国、省、县道公路的养护工程和绿化工作,负责地方航道的养护服务;负责组织全区国、省、县道公路隐患排查整治、灾害的抢险及公路安防工程实施;负责开展全区国、省、县道公路桥梁经常性检查、定期检查和特殊检查;指导各镇街对其辖区范围内乡道、村道及危桥进行整治。
(二)单位构成
重庆市荣昌区交通工程建设中心设置 5个内设机构:综合科、建管科、养护科、技术服务科、安全科 。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年收入合计34604.86万元,主要是一般公共预算拨款4492.86万元,政府性基金预算拨款30112万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加8998.53万元,主要是一般公共预算经费拨款减少21002.47万元,政府性基金预算经费拨款增加30001万元。
(二)支出预算:2026年支出合计34604.86万元,其中:教育支出9.71万元,社会保障和就业支出646.85万元,卫生健康支出76.08万元,城乡社区支出30112万元,交通运输支出3682.56万元,住房保障支出77.66万元;支出较去年增加8998.53万元,主要是基本支出增加18.87万元,项目支出增加8979.66万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计4492.86万元,一般公共预算财政拨款支出4492.86万元,比2025年减少21002.47万元。其中:基本支出2192.98万元,比2025年增加18.87万元,主要原因是教育支出增加0.47万元,社会保障和就业支出增加17.19万元,卫生健康支出增加2.47万元,交通运输支出减少5万元,住房保障支出增加3.73万元,主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金缴费以及退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出2299.89万元,比2025年减少21021.33万元,主要原因是交通运输支出减少21021.33万元,主要用于公路养护及安防设施维护、农村公路及普通干线公路建设项目等重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计30112万元,政府性基金预算支出30112万元,比2025年增加30001万元,主要原因是城乡社区支出增加30001万元,主要用于农村公路及普通干线公路建设项目等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算29.5万元,比2025年减少4.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年无增减,主要原因是2026年无因公出国(境)计划;公务接待费0.5万元,比2025年减少0.5万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,严格落实公务接待相关制度,无公函者一律不安排公务接待,减少公务接待费用;公务用车运行维护费29万元,比2025年减少4万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,严格落实公车使用规定,减少公车运行维护成本;公务用车购置费0万元,比2025年无增减,主要原因是2026年无公车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额9.15万元:政府采购货物预算2.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元;其中一般公共预算拨款政府采购9.15万元:政府采购货物预算2.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2299.89万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,本单位共有车辆10辆,其中一般公务用车0辆、应急保障用车6辆、特种专用技术用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区交通工程建设中心2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人:华益 联系方式:023-46746250
附件:
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
34,604.86 |
一、本年支出 |
34,604.86 |
4,492.86 |
30,112.00 |
|
|
一般公共预算资金 |
4,492.86 |
教育支出 |
9.71 |
9.71 |
||
|
政府性基金预算资金 |
30,112.00 |
社会保障和就业支出 |
646.85 |
646.85 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
76.08 |
76.08 |
|||
|
城乡社区支出 |
30,112.00 |
30,112.00 |
||||
|
交通运输支出 |
3,682.56 |
3,682.56 |
||||
|
住房保障支出 |
77.66 |
77.66 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
34,604.86 |
支出合计 |
34,604.86 |
4,492.86 |
30,112.00 |
|
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,492.86 |
2,192.98 |
2,299.89 | |
|
205 |
教育支出 |
9.71 |
9.71 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
9.71 |
9.71 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
9.71 |
9.71 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
646.85 |
646.85 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
646.85 |
646.85 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.84 |
146.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.42 |
73.42 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
426.58 |
426.58 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
76.08 |
76.08 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.08 |
76.08 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.01 |
55.01 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.07 |
21.07 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
3,682.56 |
1,382.68 |
2,299.89 |
|
21401 |
公路水路运输 |
3,682.56 |
1,382.68 |
2,299.89 |
|
2140104 |
公路建设 |
1,702.15 |
1,702.15 | |
|
2140106 |
公路养护 |
457.00 |
457.00 | |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,523.41 |
1,382.68 |
140.74 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.66 |
77.66 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
77.66 |
77.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
77.66 |
77.66 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,192.98 |
1,938.33 |
254.65 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,501.89 |
1,501.89 |
|
|
30101 |
基本工资 |
379.93 |
379.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.99 |
10.99 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
696.47 |
696.47 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
146.84 |
146.84 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
73.42 |
73.42 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.01 |
55.01 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.12 |
18.12 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
77.66 |
77.66 |
|
|
30114 |
医疗费 |
29.24 |
29.24 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
252.86 |
252.86 | |
|
30201 |
办公费 |
9.59 |
9.59 | |
|
30205 |
水费 |
0.05 |
0.05 | |
|
30206 |
电费 |
0.05 |
0.05 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.10 |
0.10 | |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
1.50 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培训费 |
24.02 |
24.02 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30227 |
委托业务费 |
16.00 |
16.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
131.72 |
131.72 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.00 |
25.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
42.13 |
42.13 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
436.44 |
436.44 |
|
|
30305 |
生活补助 |
408.83 |
408.83 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
27.60 |
27.60 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.79 |
1.79 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.79 |
1.79 | |
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
29.50 |
29.00 |
29.00 |
0.50 | ||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
30,112.00 |
30,112.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
30,112.00 |
30,112.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30,112.00 |
30,112.00 | |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
17,561.00 |
17,561.00 | |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12,439.00 |
12,439.00 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
112.00 |
112.00 | |
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
34,604.86 |
合计 |
34,604.86 |
|
一般公共预算资金 |
4,492.86 |
教育支出 |
9.71 |
|
政府性基金预算资金 |
30,112.00 |
社会保障和就业支出 |
646.85 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
76.08 | |
|
财政专户管理资金 |
城乡社区支出 |
30,112.00 | |
|
事业收入资金 |
交通运输支出 |
3,682.56 | |
|
上级补助收入资金 |
住房保障支出 |
77.66 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
34,604.86 |
4,492.86 |
30,112.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
9.71 |
9.71 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
9.71 |
9.71 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
9.71 |
9.71 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
646.85 |
646.85 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
646.85 |
646.85 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.84 |
146.84 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.42 |
73.42 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
426.58 |
426.58 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.08 |
76.08 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.08 |
76.08 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.01 |
55.01 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.07 |
21.07 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
30,112.00 |
30,112.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30,112.00 |
30,112.00 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
17,561.00 |
17,561.00 |
||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12,439.00 |
12,439.00 |
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
112.00 |
112.00 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
3,682.56 |
3,682.56 |
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
3,682.56 |
3,682.56 |
||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
1,702.15 |
1,702.15 |
||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
457.00 |
457.00 |
||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,523.41 |
1,523.41 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
77.66 |
77.66 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
77.66 |
77.66 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
77.66 |
77.66 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
34,604.86 |
2,192.98 |
32,411.89 | |
|
205 |
教育支出 |
9.71 |
9.71 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
9.71 |
9.71 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
9.71 |
9.71 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
646.85 |
646.85 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
646.85 |
646.85 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.84 |
146.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.42 |
73.42 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
426.58 |
426.58 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
76.08 |
76.08 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.08 |
76.08 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.01 |
55.01 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.07 |
21.07 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
30,112.00 |
30,112.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30,112.00 |
30,112.00 | |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
17,561.00 |
17,561.00 | |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12,439.00 |
12,439.00 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
112.00 |
112.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
3,682.56 |
1,382.68 |
2,299.89 |
|
21401 |
公路水路运输 |
3,682.56 |
1,382.68 |
2,299.89 |
|
2140104 |
公路建设 |
1,702.15 |
1,702.15 | |
|
2140106 |
公路养护 |
457.00 |
457.00 | |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,523.41 |
1,382.68 |
140.74 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.66 |
77.66 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
77.66 |
77.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
77.66 |
77.66 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
9.15 |
9.15 |
|||||||||
|
A |
货物 |
2.15 |
2.15 |
||||||||
|
C |
服务 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
|
表十 |
||||||||
|
单位整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位:万元 |
||||||||
|
部门(单位)名称 |
125003-重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
部门支出预算数 |
34,604.86 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇,深入落实区委、区政府决策部署,大力抓好交通建设和管理工作。1、完成交通固定资产投资,推进畜牧科技产业大道一期(S303城区至双河段新建工程一期)、G348荣昌区安富至四川界段改建工程等工程建设进度,新(改)建农村公路100公里,进一步优化全区公路网建设;2、做好全区国省县道公路养护并指导乡镇做好乡村道公路养护工作,加强养护大中修等工程实施监管,加大对养护公司的考核力度,常态化开展国省县道公路安全养护巡查,持续推进桥梁维护、安防设施维护,保证公路路况良好,通车安全;3、加强专业人员培训,增强现有骨干人员素质,做好单位内部管理,确保各科室正常运转。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工程完成率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |
|
公路日常养护里程 |
10 |
公里 |
≥ |
370 |
否 | |||
|
交通固定资产投资计划完成率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||
|
桥隧定检数量 |
10 |
座 |
≥ |
83 |
否 | |||
|
完成农村公路建设里程 |
15 |
公里 |
≥ |
100 |
是 | |||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
效益指标 |
可持续影响 |
单位正常运转天数 |
10 |
天 |
= |
365 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |
|
表十一-1 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
125003-重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000096703-荣昌区公路养护经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区交通运输委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
200.00 |
本级安排(万元) |
200.00 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
按照职能职责,负责全区国、省、县道公路的养护工程和绿化工作,指导农村公路的养护、安全业务工作,用于完成国道43.592公里,省道219.978公里,县道50.55公里,乡道14.21公里,村道6.61公里日常养护。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1:交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件;2:国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件;3:交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件;4:《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件;5:区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成国道43.592公里,省道219.978公里,县道50.55公里,乡道14.21公里,村道6.61公里的日常养护和绿化工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护工程量完成率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路养护工程合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护里程数 |
20 |
公里 |
= |
349.306 |
否 | |||||
|
表十一-2 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
125003-重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000105875-荣昌区安防设施维护经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区交通运输委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
20.00 |
本级安排(万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
本项目为全区国省县道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升。主要内容包括:波形护栏维护及更换工程、标志标牌保养、维护及更换工程、标线和震荡线补画及新增工程、波形护栏提质升级改造工程、标志标牌增设工程及特殊安防设施工程。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1:交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件;2:国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件;3:交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件;4:《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件;5:区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.2025年度完成文荣路、峰邮路共11.7公里标线补画2000㎡、新增道口桩200根,2.2025年度完成校园周边安全隐患整治单立柱标志标牌30套、维护标志标牌50块、补画震荡线720㎡。3.2025年度完成荣江路护栏更换3000米、护栏维护1000米,4.2025年度管养国省县道的零星安全防护设施维护整治及道安办抄告隐患整治。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安防工程实施里程数 |
20 |
公里 |
≥ |
11.7 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按计划完成率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
交工验收合格率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
|
表十一-3 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
125003-重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000105940-荣昌区公路桥梁维护经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区交通运输委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
170.41 |
本级安排(万元) |
150.00 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
20.41 | |||||||||||
|
项目概述 |
1、公路桥梁安全评估检测费:按照市级要求,对全区86座公路桥梁的定期检查、133座国省县道桥梁的经常性检查,了解全区桥梁的技术状况,完善桥梁养护系统档案资料,为桥梁养护管理提供科学依据。2、黄桷滩桥桥梁栏杆升级改造。3、危旧桥维修加固费:对蔡家沟桥、光明桥、公铁立交桥(四类)共3座桥进行维修、加固。4、国省县道三教寺桥、江家山桥、鲁谭桥、吴家桥、刘家桥、刘家坝桥、新峰桥、探花桥、三拱桥、熊家桥、康家桥、中坝桥、半边街桥、文舒桥、七里梗桥、桥黄家河口桥、罗家桥共计17座桥梁防护栏杆保养刷漆。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1:交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件;2:国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件;3:交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件;4:《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件;5:区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、完成全区82座公路桥梁的定期检查、71座国省县道桥梁的经常性检查,1座桥梁的荷载试验。2、维护、新增公路桥梁栏杆200米。3、对沙坝子公铁立交桥、荣泸路公铁立交桥、S546公铁立交桥、双河桥、观胜桥、古桥、光明桥、狮子桥(四类)、踏水桥(四类)、小康桥(四类)10座桥进行维护、加固。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
桥梁栏杆刷漆面积 |
20 |
平方米 |
≥ |
400 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检测桥梁数量 |
10 |
座 |
≥ |
212 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造桥梁数量 |
20 |
座 |
= |
5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
桥梁通畅率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
整修合格率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
表十一-4 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
125003-重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002679286-畜牧科技产业大道一期(S303城区至双河段新建工程一期) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区交通运输委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
30,000.00 |
本级安排(万元) |
30,000.00 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
项目起于荣昌区迎宾大道南延段,止于日泉畜牧公司,项目总投资约45000万元,设计标准为一级公里,设计车速60公里/小时,标准路幅宽度25.7米,双向六车道,全长约5公里,是荣昌区“十三五”综合交通规划的重要组成部分。荣发改审[2022]38号立项。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1:交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件;2:国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件;3:交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件;4:《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件;5:区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成畜牧科技产业大道一期(荣昌区S303城区至双河段新建工程一期)项目的建设任务,公路里程5公路,路面宽度21米,设计标准为一级公路。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单位成本 |
10 |
万元/公里 |
≤ |
3600 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路建成规模 |
20 |
公里 |
≥ |
4.25 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量达标率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路工程按时开工率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
表十一-5 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
125003-重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002741052-农村公路养护资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区交通运输委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
199.00 |
本级安排(万元) |
87.00 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
112.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
完成我区农村公路71.37公里的日常养护,其中县道50.55公里、乡道14.21公里、村道6.61公里,为群众出行提供安全的道路环境,保障农村公路通畅目标实现。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1:交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件;2:国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件;3:交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件;4:《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件;5:区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成我区农村公路71.37公里的日常养护,其中县道50.55公里、乡道14.21公里、村道6.61公里,为群众出行提供安全的道路环境,保障农村公路通畅目标实现。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题响应时间 |
5 |
天 |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
10 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路畅通率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护里程 |
20 |
公里 |
≥ |
71.37 |
否 | |||||
|
表十一-6 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
125003-重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005283366-荣昌区农村公路基础数据调查 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区交通运输委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
34.74 |
本级安排(万元) |
34.74 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
完成我区1350公里农村公路基础数据调查及50座桥梁基础数据调查工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市公路事务中心关于印发<2025重庆市农村公路基础数据调查查实施方案>的通知》(渝路中心发[2025]83号) | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成我区1350公里农村公路基础数据调查及50座桥梁基础数据调查工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调查桥梁座数 |
10 |
座 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
数据报送及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制率 |
10 |
% |
≤ |
97 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
成果利用率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调查公路里程数 |
10 |
公里 |
≥ |
1350 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信息公开率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
表十一-7 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
125003-重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005283454-“四好农村公路”建设项目设计 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区交通运输委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
33.00 |
本级安排(万元) |
33.00 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
按照职能职责,完成“四好农村公路”建设项目设计及安防设施设计,加快提升农村公路安全运行保障,完成农村公路安全隐患治理。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区“十五五”规划编制工作方案的通知》(荣昌府办〔2024〕45号) | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照职能职责,完成“四好农村公路”建设项目设计及安防设施设计,加快提升农村公路安全运行保障,完成农村公路安全隐患治理。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编制设计数量 |
20 |
项 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设计合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
设计编制按时完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设计成果应用率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
表十一-8 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
125003-重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005283555-“四好农村公路”安防工程检测 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区交通运输委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
15.00 |
本级安排(万元) |
15.00 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为加快提升农村公路安全运行保障,完成对农村公路安全隐患治理。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《关于组织开展重点行业驾驶员涉毒筛查工作的通知》(荣禁毒办〔2025〕1号) | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为加快提升农村公路安全运行保障,完成对农村公路安全隐患治理。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被检测对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检测对象数量 |
20 |
项/点位 |
≥ |
40 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
检测覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
检测及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
检测准确率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
表十一-9 |
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|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
125003-重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005283563-农村公路自动化检测 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区交通运输委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
48.00 |
本级安排(万元) |
48.00 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
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|
项目概述 |
为加快构建农村公路养护管理长效机制,提升养护管理水平,完成对农村公路路面技术状况检测评定工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《关于组织开展重点行业驾驶员涉毒筛查工作的通知》(荣禁毒办〔2025〕1号) | |||||||||||
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当年绩效目标 |
为加快构建农村公路养护管理长效机制,提升养护管理水平,完成对农村公路路面技术状况检测评定工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
检测覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检验对象数量 |
20 |
公里 |
≥ |
2492 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
检测及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
检测准确率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
表十一-10 |
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|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
125003-重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005283575-公路应急与安全运行及设施设备运维 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区交通运输委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
6.00 |
本级安排(万元) |
6.00 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
1、完成124座国省县道桥梁的应急检查处理,完成国省县道337公里的公路防洪抢险等应急处理,购置安全运营设施和设备、配备应急救援器材、设备和人员安全防护用品;2、办公楼房、公路沿线红绿灯、监控设备、道班房屋的运行维修维护费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《公路安全保护条例》(国务院令第593号) | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、完成124座国省县道桥梁的应急检查处理,完成国省县道337公里的公路防洪抢险等应急处理,购置安全运营设施和设备、配备应急救援器材、设备和人员安全防护用品;2、办公楼房、公路沿线红绿灯、监控设备、道班房屋的运行维修维护费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置数量 |
20 |
个(台、套、件、辆) |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
故障排除及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备完好率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置(维护)成本 |
10 |
元 |
≤ |
5000 |
否 | |||||
|
表十一-11 |
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|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
125003-重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005283590-洒水车运行维护费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区交通运输委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
4.00 |
本级安排(万元) |
4.00 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
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|
项目概述 |
创建“全国文明城区行动”和“蓝天行动”开展洒水降尘,用于2台洒水车辆运行及维护费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《关于调整区交通局部分所属事业单位机构编制事项的通知》(荣委编委〔2019〕67号) | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
创建“全国文明城区行动”和“蓝天行动”开展洒水降尘,用于2台洒水车辆运行及维护费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
车辆正常运行天数 |
30 |
天 |
≥ |
365 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
故障排除及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障车辆费 |
20 |
辆 |
= |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
车辆利用率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
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