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  • [ 索号 ]
  • 11500226009341370B/2020-00051
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计;财政;其他
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政;财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2020-06-01
  • [ 发布日期 ]
  • 2020-06-01
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区教委
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区教育委员会2019年部门预算情况说明
日期:2020-06-01 来源:荣昌区教委
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重庆市荣昌区教育委员会2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟定全区教育事业发展规划和政策,管理全区教育工作。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,负责全区义务教育学校、幼儿园布局结构调整,组织、指导、协调和督促本区教育规划、计划的实施;负责全区教育体制改革;负责教育统计、信息工作;管理、指导全区中小学、幼儿园、所属事业单位,协助在荣高等院校做好发展服务工作。

3.指导学校教育教学改革、课程教材建设和教育科研工作;指导学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术、健康、环境、人口、科技、劳动、安全和国防等教育工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远地区倾斜的政策措施。  

5.管理、指导和协调普通高中教育、职业教育、学前教育、特殊教育;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,指导职业学校提高办学水平和质量。

6.统筹管理、协调全区民办教育。拟定民办教育管理的政策措施,规范办学秩序,负责民办中小学、幼儿园和非营利性民办非学历教育培训机构的审批或报批工作,承担民办教育监管的责任。

7.统筹管理、协调全区成人文化教育。负责成人文化、技术教育和推广农村科技成果,负责成人教育干部师资培训提高。

8.按照管理权限管理和指导教育系统党的工作。研究决定教育系统党的工作的重大问题;管理、指导本系统党组织的思想建设、组织建设、作风建设;负责本机关、本系统党纪检查、行政监察、党风廉政建设和统战等工作;指导本系统工、青、妇等群团工作。

9.负责全区教育督导工作。开展全区基础教育发展水平、质量监测工作;监督检查各镇街和区级相关部门落实教育优先发展的履职情况,对各级各类学校的教育教学等工作进行监督检查和考核评比。

10.在区财政总预算内,安排教育专项经费,指导、协调学校和直属单位的预决算工作;督促检查教育系统经费的管理和使用,参与教育经费的审计监督;负责教育援助的管理。

11.主管全区教师工作。在区人事编制规定范围内,负责教育系统机构编制、教师招聘、职称评定、工资福利、考核奖惩;负责教育系统干部(区管干部除外)的考核、选拔、任免、交流以及教职工的调配;参与学校区管领导干部的考核、推荐工作;管理、指导学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作;负责实施教师资格制度,负责全区教职工档案的管理工作。

12.负责全区中小学的学籍和学历管理;负责大学中专招生工作,负责全区中小学的招生计划,负责各类教育考试录取的组织管理工作。

13.归口管理教育系统的对外交流和外事工作;负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流;指导教育系统侨务工作。

14.指导教育系统国有资产管理、校园规划、基础建设、教育装备、教育产业发展、勤工俭学、学校后勤改革和安全稳定工作。

15.管理、指导全区的语言文字工作,负责普通话培训测试工作。

(二)单位构成

2019年全区教育系统部门预算单位共102个,其中:行政机关1个(区教委机关),教育事业单位2(技装中心和实践基地),中职学校1所,教师进修学校1所,幼儿园7所,特殊教育学校1所,普通中小学校89所。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入138123.23万元,一般公共预算财政拨款支出138123.23万元,比2018年增加22566.3万元。其中:基本支出121259.59万元,比2018年增加17308万元,主要原因是在职人员基本工资调标、基本绩效工资调标、绩效目标考核及以工资为基数派生的人员经费和公用经费增加等纳入年初部门预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出16863.64万元,比2018年增加5258.3万元,主要原因是校园保安执行新的配备标准增加保安经费、学校基建维修项目、安全排危项目、学生资助区级配套资金等经费增加,主要用于校园安保经费、学校建设经费及扶贫资金等重点工作。

重庆市荣昌区教育委员会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2019年教育各单位事业收入纳入预算外(专户核拨)管理的教育支出5061.4万元。

三、“三公”经费情况说明

   2019年“三公”经费预算176.81万元,比2018年减少50.39万元。其中:因公出国(境)费用  0万元,比2018年减少(或增加)0万元,主要原因是2019年未有因公出国(境)工作安排;公务接待费132.01万元,比2018年减少47.69万元,主要原因是各单位大力压缩公务接待费支出;公务用车运行维护费44.8万元,比2018年减少2.7万元,主要原因是统筹安排下乡检查工作,最大优化公车使用效率。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费224.38万元,比上年增加16.29万元,主要原因为人员增加公用经费增加主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。教育事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额948.16万元,其中:政府采购货物预算948.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款16863.64万元。

4.国有资产占有使用情况。截止201812月,教育所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:邓天能,联系电话:023-46781872)

附表:1.部门收支总体情况表

      2.部门收入总体情况表

      3.部门支出总体情况表

      4.财政拨款收支总体情况表

      5.一般公共预算支出情况表

      6.一般公共预算基本支出情况表

      7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8.政府性基金预算支出表

      9.国有资本经营收支预算表

      10.联系人名单

表1

2019年部门收支总体情况表









                                     单位:万元














收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

133,061.83

住房保障支出

8,736.71

政府性基金预算拨款收入


卫生健康支出

5,919.00

国有资本经营预算拨款收入


教育支出

102,773.38

预算外资金(专户核拨)

5,061.40

社会保障和就业支出

20,694.14

事业收入




事业单位经营收入




其他收入








本年收入合计

138,123.23

本年支出合计

138,123.23

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

138,123.23

支出总计

138,123.23





















表1-1





2019年预算外专户核拨收支情况表





单位:万元



收入

支出


项目

预算数

项目

预算数


预算外(专户核拨)

5,061.40

教育支出

5,061.40




  普通教育

4,091.40




    学前教育

634.00




    高中教育

3,047.10




    小学教育

410.30




  职业教育

270.00




    职业高中教育

270.00




  进修及培训

700.00




    教师进修

700.00

















本年收入合计

5,061.40

本年支出合计

5,061.40


用事业基金弥补收支差额


结转下年



上年结转





收入总计

5,061.40

支出总计

5,061.40













表2












2019年部门收入总体情况












单位:万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

预算外资金(专户核拨)

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费


合计

138,123.23

133,061.83



5,061.40






205

教育支出

102,773.38

97,711.98



5,061.40






  20501

  教育管理事务

1,942.59

1,942.59









    2050101

    行政运行

396.73

396.73









    2050199

其他教育管理事务支出

1,545.86

1,545.86









  20502

  普通教育

93,065.79

88,974.39



4,091.40






    2050201

    学前教育

3,176.02

2,542.02



634.00






    2050202

    小学教育

46,113.45

45,703.15



410.30






    2050203

    初中教育

25,814.72

25,814.72









    2050204

    高中教育

17,961.60

14,914.50



3,047.10






  20503

  职业教育

4,499.08

4,229.08



270.00






    2050304

    职业高中教育

4,499.08

4,229.08



270.00






  20505

  广播电视教育

252.37

252.37









    2050599

其他广播电视教育支出

252.37

252.37









  20507

  特殊教育

1,000.97

1,000.97









    2050701

    特殊学校教育

1,000.97

1,000.97









  20508

  进修及培训

2,012.59

1,312.59



700.00






    2050801

    教师进修

1,745.16

1,045.16



700.00






    2050803

    培训支出

267.43

267.43









208

社会保障和就业支出

20,694.14

20,694.14









  20805

  行政事业单位离退休

20,694.14

20,694.14









    2080501

    归口管理的行政单位离退休

21.83

21.83









    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9,857.49

9,857.49









    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

3,942.99

3,942.99









    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

6,871.83

6,871.83









210

卫生健康支出

5,919.00

5,919.00









  21011

  行政事业单位医疗

5,919.00

5,919.00









    2101101

    行政单位医疗

20.35

20.35









    2101102

    事业单位医疗

5,891.91

5,891.91









    2101103

    公务员医疗补助

6.73

6.73









221

住房保障支出

8,736.71

8,736.71









  22102

  住房改革支出

8,736.71

8,736.71









    2210201

    住房公积金

8,736.71

8,736.71









表3









2019年部门支出总体情况表









单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出



合计

138,123.23

121,259.59

16,863.64





205

教育支出

102,773.38

85,909.74

16,863.64





  20501

  教育管理事务

1,942.59

865.06

1,077.53





    2050101

    行政运行

396.73

396.73






    2050199

    其他教育管理事务支出

1,545.86

468.33

1,077.53





  20502

  普通教育

93,065.79

78,960.35

14,105.44





    2050201

    学前教育

3,176.02

1,542.61

1,633.40





    2050202

    小学教育

46,113.45

42,023.02

4,090.43





    2050203

    初中教育

25,814.72

22,855.11

2,959.61





    2050204

    高中教育

17,961.60

12,539.61

5,421.99





  20503

  职业教育

4,499.08

4,192.12

306.95





    2050304

    职业高中教育

4,499.08

4,192.12

306.95





  20505

  广播电视教育

252.37

252.37






    2050599

    其他广播电视教育支出

252.37

252.37






  20507

  特殊教育

1,000.97

813.84

187.13





    2050701

    特殊学校教育

1,000.97

813.84

187.13





  20508

  进修及培训

2,012.59

826.00

1,186.59





    2050801

    教师进修

1,745.16

818.57

926.59





    2050803

    培训支出

267.43

7.43

260.00





208

社会保障和就业支出

20,694.14

20,694.14






  20805

  行政事业单位离退休

20,694.14

20,694.14






    2080501

 归口管理的行政单位离退休

21.83

21.83






    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9,857.49

9,857.49






    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

3,942.99

3,942.99






    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

6,871.83

6,871.83






210

卫生健康支出

5,919.00

5,919.00






  21011

  行政事业单位医疗

5,919.00

5,919.00






    2101101

    行政单位医疗

20.35

20.35






    2101102

    事业单位医疗

5,891.91

5,891.91






    2101103

    公务员医疗补助

6.73

6.73






221

住房保障支出

8,736.71

8,736.71






  22102

  住房改革支出

8,736.71

8,736.71






    2210201

    住房公积金

8,736.71

8,736.71






表4








2019财政拨款收支总体情况表
















单位:万元

收入

支出


项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

预算外资金(专户核拨)

一、本年收入

138,123.23

合计

138,123.23

133,061.83



5,061.40

一般公共预算拨款

133,061.83

教育支出

102,773.38

97,711.98



5,061.40

政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

20,694.14

20,694.14




国有资本经营预算拨款


卫生健康支出

5,919.00

5,919.00




预算外资金(专户核拨)

5,061.40

住房保障支出

8,736.71

8,736.71












二、上年结转








一般公共预算拨款








政府性基金预算拨款








国有资本经营预算拨款










二、结转下年














收入总计

138,123.23

支出总计

138,123.23

133,061.83



5,061.40

表5






2019年一般公共预算支出情况表






单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计


138,123.23

121,259.59

16,863.64

205

教育支出


102,773.38

85,909.74

16,863.64

  20501

  教育管理事务


1,942.59

865.06

1,077.53

    2050101

    行政运行


396.73

396.73


    2050199

    其他教育管理事务支出


1,545.86

468.33

1,077.53

  20502

  普通教育


93,065.79

78,960.35

14,105.44

    2050201

    学前教育


3,176.02

1,542.61

1,633.40

    2050202

    小学教育


46,113.45

42,023.02

4,090.43

    2050203

    初中教育


25,814.72

22,855.11

2,959.61

    2050204

    高中教育


17,961.60

12,539.61

5,421.99

  20503

  职业教育


4,499.08

4,192.12

306.95

    2050304

    职业高中教育


4,499.08

4,192.12

306.95

  20505

  广播电视教育


252.37

252.37


    2050599

    其他广播电视教育支出


252.37

252.37


  20507

  特殊教育


1,000.97

813.84

187.13

    2050701

    特殊学校教育


1,000.97

813.84

187.13

  20508

  进修及培训


2,012.59

826.00

1,186.59

    2050801

    教师进修


1,745.16

818.57

926.59

    2050803

    培训支出


267.43

7.43

260.00

208

社会保障和就业支出


20,694.14

20,694.14


  20805

  行政事业单位离退休


20,694.14

20,694.14


    2080501

  归口管理的行政单位离退休


21.83

21.83


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出


9,857.49

9,857.49


    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出


3,942.99

3,942.99


    2080599

其他行政事业单位离退休支出


6,871.83

6,871.83


210

卫生健康支出


5,919.00

5,919.00


  21011

  行政事业单位医疗


5,919.00

5,919.00


    2101101

    行政单位医疗


20.35

20.35


    2101102

    事业单位医疗


5,891.91

5,891.91


    2101103

    公务员医疗补助


6.73

6.73


221

住房保障支出


8,736.71

8,736.71


  22102

  住房改革支出


8,736.71

8,736.71


    2210201

    住房公积金


8,736.71

8,736.71


表6





2019年一般公共预算基本支出情况表










单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

121,259.59

108,645.95

12,613.64

301

工资福利支出

102,193.70

101,490.20

703.51

  30101

  基本工资

26,668.01

26,668.01


  30102

  津贴补贴

2,171.50

2,171.50


  30103

  奖金

12.62

12.62


  30107

  绩效工资

21,467.13

21,467.13


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9,857.49

9,857.49


  30109

  职业年金缴费

3,942.99

3,942.99


  30110

  职工基本医疗保险缴费

4,189.43

4,189.43


  30111

  公务员医疗补助缴费

6.73

6.73


  30112

  其他社会保障缴费

1,689.25

985.75

703.51

  30113

  住房公积金

8,736.71

8,736.71


  30114

  医疗费

983.52

983.52


  30199

  其他工资福利支出

22,468.31

22,468.31


302

商品和服务支出

12,014.13

104.00

11,910.13

  30201

  办公费

1,691.38


1,691.38

  30202

  印刷费

190.57


190.57

  30205

  水费

516.99


516.99

  30206

  电费

637.35


637.35

  30207

  邮电费

2,075.51


2,075.51

  30209

  物业管理费

138.20


138.20

  30211

  差旅费

817.24


817.24

  30213

  维修(护)费

1,043.89


1,043.89

  30214

  租赁费

52.53


52.53

  30215

  会议费

17.30


17.30

  30216

  培训费

763.42


763.42

  30217

  公务接待费

115.56


115.56

  30218

  专用材料费

0.50


0.50

  30226

  劳务费

909.92


909.92

  30228

  工会经费

958.36


958.36

  30229

  福利费

1,487.62


1,487.62

  30231

  公务用车运行维护费

32.30


32.30

  30239

  其他交通费用

53.00


53.00

  30299

  其他商品和服务支出

512.50

104.00

408.50

303

对个人和家庭的补助

7,051.75

7,051.75


  30301

  离休费

21.83

21.83


  30304

  抚恤金

25.24

25.24


  30305

  生活补助

148.68

148.68


  30307

  医疗费补助

1,167.45

1,167.45


  30309

  奖励金

12.47

12.47


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5,676.09

5,676.09


表7








2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
















单位:万元



2019年预算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费



176.81


44.80


44.80

132.01























表8

2019年政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出






9  

2019年国有资本经营收支预算表





单位:万元

收入


支出



项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入





国有资本经营预算拨款










二、上年结转





国有资本经营预算拨款







二、结转下年








收入总计


支出总计




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