重庆市荣昌区昌州石河中心小学
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生,学籍管理,教学、教务、教研教改,班级常规管理,教材资料收集管理,教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理,学生资助,各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定,学生日常礼仪教育教学,文化宣传工作。
(二)机构设置。
本单位设两个内设机构,分别为总务处、教务处。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计1,076.55万元,支出总计1,076.55万元。收支较上年决算数增加209.84万元,增长24.2%,主要原因是本年较上年因工资政策变动增资,学校新增灯光改造和班班通购置两个项目。
2.收入情况。2022年度收入合计1,076.55万元,较上年决算数增加221.99万元,增长26%,主要原因是本年较上年因工资政策变动增资,学校新增灯光改造和班班通购置两个项目。其中:财政拨款收入1,064.68万元,占98.9%;事业收入2.99万元,占0.3%;其他收入8.88万元,占0.8%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,076.55万元,较上年决算增加209.84万元,增长24.2%,主要原因是本年较上年因工资政策变动增资,学校新增灯光改造和班班通购置两个项目。其中:基本支出1,034.95万元,占96.1%;项目支出41.59万元,占3.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计1,064.68万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加200.97万元,增长23.3%,主要原因是本年较上年因工资政策变动增资,学校新增灯光改造和班班通购置两个项目。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,060.68万元,较上年决算数增加209.52万元,增24.6%。主要原因是本年较上年因工资政策变动增资,学校新增灯光改造和班班通购置两个项目。较年初预算数增加58.09万元,增长5.8%。主要原因是本年较上年因工资政策变动增资,学校新增灯光改造和班班通购置两个项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出
1,060.68万元,较上年决算数增加197.37万元,增22.9%,主要原因是本年较上年因工资政策变动增资,学校新增灯光改造和班班通购置两个项目。较年初预算数增加58.09万元,增长5.8%。主要原因是本年较上年因工资政策变动增资,学校新增灯光改造和班班通购置两个项目。其中:基本支出1,034.95万元,占96.1%;项目支出41.59万元,3.9%。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出724.98万元,占68.35%,较年初预算数增加53.41万元,上升7.95%,本年较上年因工资政策变动增资,学校新增灯光改造和班班通购置两个项目。
(2)社会保障与就业支出229.15万元,占21.61%,较年初预算数增加8.05万元,上升3.64%,主要原因是补缴以前年度职业年金。
(3)卫生健康支出39.85万元,占3.76%,较年初预算数减少1.18万元,下降2.88%,主要原因是2022年在职教师转退休2名。
(4)住房保障支出66.70万元,占6.29%,较年初预算数减少2.19万元,下降3.18%,主要原因是2022年在职教师转退休2名。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,023.08万元。其中:人员经费972.97万元,较上年决算数增加208.99万元,增长27.4%,主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费(含养老保险和职业年金)、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费50.11万元,较上年决算数减少9.30万元,下降15.7%,主要原因是2022年学生人数较上年减少,生均定额减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其它交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入4.00万元,较上年决算数增加3.60万元,增长900%,主要原因是本年度新增乡村少年宫项目。本年支出4.00万元,较上年决算数增加3.60万元,增长900%,主要原因是本年度新增乡村少年宫项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。一是本单位无公务用车,无公务用车维护费用。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,本单位2022年无公务接待费。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国(境)差旅,本年度无因公出国(境)培训,无相关开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度未发生。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。
公务车购置费0.00万元,主要用于公务车购置,重庆市荣昌区昌州石河中心小学不符合公务用车条件,未进行公务车购置,无相关开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是重庆市荣昌区昌州石河中心小学不符合公务用车条件,未进行公务车购置,无相关开支。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。
公务车运行维护费0.00万元,主要用于公务运行维护。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是重庆市荣昌区昌州石河中心小学无公务车,所以无公务车运行维护费发生。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。
公务接待费0万元,主要用于接待公文来函接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0万元,增加0%,与上年持平。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是学校无相关会议安排。本年度培训费支出3.98万元,较上年决算数减少0.17万元,下降4.1%,主要原因是由于疫情教师参加培训减少。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,重庆市荣昌区昌州石河中心小学共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位对10个项目开展了绩效自评,项目绩效自评涉及资金41.59万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(1)公开范围。本单位共自评10个项目,公开10个项目。
(2)公开内容。详见表10项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位所有项目均完成绩效目标。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李连彬 联系电话:023-46338251
附件:1.重庆市荣昌区昌州石河中心小学2022年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区昌州石河中心小学2022年项目支出绩效自评表
附件1 收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
公开部门:重庆市荣昌区昌州石河中心小学 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,060.68 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
4.00 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
2.99 |
五、教育支出 |
736.85 |
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
8.88 |
八、社会保障和就业支出 |
229.15 |
|
|
九、卫生健康支出 |
39.85 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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十一、城乡社区支出 |
|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
66.70 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十三、其他支出 |
4.00 |
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二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,076.55 |
本年支出合计 |
1,076.55 |
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
1,076.55 |
总计 |
1,076.55 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
附件1
收入决算表 | |||||||||||
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公开02表 | |
公开部门:重庆市荣昌区昌州石河中心小学2022年度 |
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单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
合计 |
1,076.55 |
1,064.68 |
2.99 |
8.88 | |||||||
205 |
教育支出 |
736.86 |
724.98 |
2.99 |
8.88 | ||||||
20502 |
普通教育 |
736.86 |
724.98 |
2.99 |
8.88 | ||||||
2050201 |
学前教育 |
0.11 |
0.11 |
||||||||
2050202 |
小学教育 |
736.75 |
724.87 |
2.99 |
8.88 | ||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
229.14 |
229.14 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
229.14 |
229.14 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.15 |
53.15 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.64 |
26.64 |
||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
149.35 |
149.35 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
39.85 |
39.85 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.85 |
39.85 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
28.30 |
28.30 |
||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.55 |
11.55 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
66.70 |
66.70 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
66.70 |
66.70 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
66.70 |
66.70 |
||||||||
229 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
公开03表 | |||
公开部门:重庆市荣昌区昌州石河中心小学 |
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
合计 |
1,076.55 |
1,034.95 |
41.59 |
|
|
| |
205 |
教育支出 |
736.86 |
699.26 |
37.60 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
736.86 |
699.26 |
37.60 |
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
736.75 |
699.26 |
37.49 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
229.14 |
229.14 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
229.14 |
229.14 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.15 |
53.15 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.64 |
26.64 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
149.35 |
149.35 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
39.85 |
39.85 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.85 |
39.85 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.30 |
28.30 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.70 |
66.70 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.70 |
66.70 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.70 |
66.70 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
公开04表 | ||
公开部门:重庆市荣昌区昌州石河中心小学 |
|
单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,060.68 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
4.00 |
二、外交支出 |
|
|
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
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|
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|
|
|
四、公共安全支出 |
|
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|
|
|
|
五、教育支出 |
724.98 |
724.98 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
229.15 |
229.15 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39.85 |
39.85 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
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|
十二、农林水支出 |
|
|
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|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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|
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十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
66.70 |
66.70 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
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|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
本年收入合计 |
1,064.68 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
1,064.68 |
1,060.68 |
4.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
总计 |
1,064.68 |
总计 |
1,064.68 |
1,060.68 |
4.00 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附件1
|
附件1
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
公开部门:重庆市荣昌区昌州石河中心小学 |
2022年度 |
单位:万元 | ||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
818.03 |
302 |
商品和服务支出 |
49.91 |
310 |
资本性支出 |
0.20 |
30101 |
基本工资 |
207.73 |
30201 |
办公费 |
8.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.30 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
0.20 | |
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
392.88 |
30205 |
水费 |
0.80 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
53.15 |
30206 |
电费 |
2.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.64 |
30207 |
邮电费 |
0.80 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.30 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.91 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
66.70 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
9.43 |
30213 |
维修(护)费 |
1.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
154.94 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.98 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
6.20 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
30305 |
生活补助 |
127.43 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
4.90 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
11.88 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
11.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
9.44 |
30229 |
福利费 |
10.34 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.32 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
972.97 |
公用经费合计 |
50.11 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件1
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
公开部门:重庆市荣昌区昌州石河中心小学 |
2022年度 |
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||
229 |
其他支出 |
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
| ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
| ||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
公开部门:重庆市荣昌区昌州石河中心小学 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
公开09表 | |
公开部门:重庆市荣昌区昌州石河中心小学 |
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
(一)支出合计 |
|
|
|
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
|
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
— |
|
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
3.98 |
|
|
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
附件2 表10-项目01
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称: |
荣昌区石河中心小学保安经费 |
项目编码: |
50015322T000000090769 |
自评总分: |
100.00 |
|
||||||||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
李连彬 |
联系电话: |
15111826808 | |||||||
资金情况 | ||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
年度总金额 |
119,802.60 |
119,802.60 |
119,802.60 |
|||||||||||
其中:财政拨款 |
119,802.60 |
119,802.60 |
119,802.60 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
按标准配备3名校园保安,保障学生及教职员工安全,加强人防建设。 |
按标准配备3名校园保安,保障学生及教职员工安全,加强人防建设。 | |||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||
配备保安人数 |
人 |
> |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
全年保安在岗率 |
% |
> |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
校园保安人均年工资 |
元/年 |
= |
39934.2 |
39934.2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
校园安全事故发生率 |
% |
< |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
校园保安培训上岗率 |
% |
> |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
师生满意度 |
% |
> |
97 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
附件2表10-项目02 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称: |
荣昌区石河中心小学卫生经费 |
项目编码: |
50015322T000000090783 |
自评总分: |
84.96 |
|
||||||||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
李连彬 |
联系电话: |
15111826808 | |||||||
资金情况 | ||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
年度总金额 |
4,452.18 |
4,452.18 |
2,796.00 |
|||||||||||
其中:财政拨款 |
4,452.18 |
4,452.18 |
2,796.00 |
63 |
10.00 |
6.30 | ||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
为全校247名学生进行健康体检,保障学生身体健康,防止传染性疾病的扩散传播。 |
为全校247名学生进行健康体检,保障学生身体健康,防止传染性疾病的扩散传播。 | |||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||
学生人数 |
人 |
≥ |
247 |
233 |
5.67 |
43.3 |
20 |
8.66 |
||||||
传染病发病率 |
% |
< |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
学生体检覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
家长满意度 |
% |
> |
97 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
师生满意度 |
% |
> |
96 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
附件2表10-项目03 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称: |
荣昌区昌州学区教管经费 |
项目编码: |
50015322T000000096362 |
自评总分: |
100.00 |
|
||||||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
李连彬 |
联系电话: |
15111826808 | |||||
资金情况 | ||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
年度总金额 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|||||||||
其中:财政拨款 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
绩效目标 | ||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
为昌州学区改善办公条件,解决学区9名教师差旅费。 |
为昌州学区改善办公条件,解决学区9名教师差旅费。 | |||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
学区教师人数 |
人 |
= |
9 |
9 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
学区教师在岗率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
学区经费补助标准 |
元/年 |
= |
60000 |
60000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
学区教师教管政策知晓率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
学区教师满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
附件2表10-项目04 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: |
荣昌区昌州石河中心小学灯光改造 |
项目编码: |
50015322T000000150299 |
自评总分: |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
李连彬 |
联系电话: |
15111826808 | |||||||||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||||
年度总金额 |
39,300.00 |
39,300.00 |
39,300.00 |
|||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
39,300.00 |
39,300.00 |
39,300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
为9间教室改善照明,确保学生用眼健康 |
为9间教室改善照明,确保学生用眼健康 | |||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||||||||
设备、设施改造和新增数量 |
套 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
受益师生人数 |
人/次 |
≥ |
222 |
222 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
及时完工率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
仪器设备购置持续发挥作用期限 |
年 |
> |
8 |
8 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
师生满意度 |
% |
≥ |
98 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
附件2表10-项目05 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: |
荣昌区昌州石河中心小学2022年少年宫运行经费 |
项目编码: |
50015322T000002076479 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||||||||||||||||||||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
李连彬 |
联系电话: |
15111826808 | |||||||||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||||||
年度总金额 |
40,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
40,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
增加少年宫活动项目,改善少年宫活动环境,促进孩子的健康成长和全面发展。 |
|
增加少年宫活动项目,改善少年宫活动环境,促进孩子的健康成长和全面发展。 | ||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||||||||
参与学生数 |
人 |
= |
247 |
247 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |||||||||||||||||
学生参与率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |||||||||||||||||
师生满意度 |
% |
≥ |
97 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |||||||||||||||||
附件2 表10-项目06
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称: |
学前教育幼儿资助补助 |
项目编码: |
50015322T000002642737 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||||||||||||||||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
李连彬 |
联系电话: |
15111826808 | |||||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
年度总金额 |
0.00 |
1,080.00 |
1,080.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
1,080.00 |
1,080.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
落实国家学前教育阶段资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家学前教育阶段资助政策,资助学前教育家庭经济困难学生1人,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||||
资助学前教育家庭经济困难学生人数 |
人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||||||||||||
资助补助达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||||||||||||
资助经费及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||||||||||||
资助学前教育家庭经济困难学生资助补助 |
元/人·次 |
= |
1080 |
1080 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||||||||||||
学前教育家庭经济困难全程全部接受资助的比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||||||||
受助学生家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||||
受助学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||||
附件2 表10-项目07
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
项目名称: |
义务教育家庭困难学生生活补助 |
项目编码: |
50015322T000002643582 |
自评总分: |
100.00 |
|
| ||||||||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
李连彬 |
联系电话: |
15111826808 | ||||||||
资金情况 | |||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
年度总金额 |
0.00 |
7,500.00 |
7,500.00 |
|
|
| |||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
7,500.00 |
7,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
落实国家义务教育阶段资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家义务教育阶段资助政策,资助义务教育家庭经济困难学生15人减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | |||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||
资助家庭经济困难学生人数 |
人 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| ||||
资助标准达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| ||||
资助资金及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| ||||
资助家庭经济困难学生资助标准 |
元/年 |
= |
500 |
500 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| ||||
资助建档立卡贫困户学生接受资助的比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||
受助学生家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| ||||
受助学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| ||||
附件2 表10-项目08
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称: |
义务教育家庭困难学生生活补助(脱贫户非寄宿) |
项目编码: |
50015322T000002643602 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||||||||||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
李连彬 |
联系电话: |
15111826808 | |||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
年度总金额 |
0.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
| ||||||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
落实国家义务教育阶段资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家义务教育阶段资助政策,资助建档立卡家庭学生1人,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||
资助建档立卡贫困户子女人数 |
人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||||||
资助标准达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||||||
资助经费及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||||||
建档立卡贫困户子女生均资助标准 |
元/年 |
= |
1200 |
1200 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||||||
建档立卡贫困户接受资助比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||
受助学生家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||
受助学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||
附件2 表10-项目09
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称: |
班班通设备购置(薄改) |
项目编码: |
50015323T000002811573 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||||||||||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
李连彬 |
联系电话: |
15111826808 | |||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
年度总金额 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
| ||||||||||||
其中:财政拨款 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
购置班班通设备,改善办学条件,促进优质教育教学资源共建共享。 |
购置班班通设备一体机8套,改善办学条件,促进优质教育教学资源共建共享。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||
班班通一体机设备套数 |
套 |
= |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||
验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||
一体机设备成本 |
元/台 |
≤ |
13650 |
13650 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||||||
惠及学生人数 |
人 |
≥ |
232 |
232 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||||||
有效改善办学条件 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||
附件2表10-项目10 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
项目名称: |
义务教育学生营养改善计划完整午餐 |
项目编码: |
50015322T000002643842 |
自评总分: |
100.00 |
|
| ||||||||
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
李连彬 |
联系电话: |
15111826808 | ||||||||
资金情况 | |||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
年度总金额 |
0.00 |
36,770.00 |
36,770.00 |
|
|
| |||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
36,770.00 |
36,770.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
落实国家义务教育阶段资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业;保障食堂正常运转,为全校232名学生提供良好的就餐环境。 |
落实国家义务教育阶段资助政策,资助义务教育阶段家庭经济困难学生19人,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业;保障食堂正常运转,为全校232名学生提供良好的就餐环境。 | |||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||
补助家庭经济困难学生人数 |
人 |
≥ |
19 |
19 |
0 |
100 |
7.5 |
7.5 |
|
|
| ||||
食堂用餐人数 |
人 |
≥ |
232 |
232 |
0 |
100 |
7.5 |
7.5 |
|
|
| ||||
补助标准达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
7.5 |
7.5 |
|
|
| ||||
食堂用餐标准达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
7.5 |
7.5 |
|
|
| ||||
补助经费及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
7.5 |
7.5 |
|
|
| ||||
食堂运行经费使用率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
7.5 |
7.5 |
|
|
| ||||
食堂运行经费补助标准 |
人/年 |
= |
150 |
150 |
0 |
100 |
7.5 |
7.5 |
|
|
| ||||
营养改善计划完整午餐补助补助 |
人/次 |
= |
4 |
4 |
0 |
100 |
7.5 |
7.5 |
|
|
| ||||
家庭经济困难学生接受资助的比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| ||||
食堂用餐学生接受补助的比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| ||||
受助学生家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| ||||
受助学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| ||||
1
|
1
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站