重庆市荣昌仁义中学校2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,负责管理学校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责学校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责学校招生,学籍管理,教学、教务、教研教改,班级常规管理,教材资料收集管理,教师继续教育工作。
4.负责学校财务记账、后勤登记管理,学生资助,各级各类统计汇报工作。
5.负责学校各种活动开展安全稳定,学生日常礼仪教育教学,文化宣传工作。
(二)机构设置
本单位设5个内设机构,分别为办公室、教务处、德育处、体卫艺处、总务处。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6315.69万元。收、支与2023年度相比,减少3117.38万元,下降33.1%,主要原因是教师人数减少人员经费减少、学生人数减少公用经费减少以及学生宿舍和厕所建设项目已竣工减少学生宿舍及学生厕所项目经费支出。
1.收入情况。2024年度收入合计6149.38万元,与2023年度相比,减少1755.32万元,下降22.2%,主要原因是教师人数减少人员经费减少、学生人数减少公用经费减少以及学生宿舍和厕所建设项目已竣工减少学生宿舍及学生厕所项目经费收入。其中:财政拨款收入5561.35万元,占90.4%;事业收入534.85万元,占8.7%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入53.18万元,占0.9%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余166.31万元。
2.支出情况。2024年度支出合计6315.69万元,与2023年度相比,减少3117.38万元,下降33.1%,主要原因是教师人数减少人员经费减少、学生人数减少公用经费减少以及学生宿舍和厕所建设项目已竣工减少学生宿舍及学生厕所项目经费支出。其中:基本支出5584.04万元,占88.4%;项目支出731.65万元,占11.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是按照2024年度部门决算口径列报,收支持平,年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5727.66万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少3168.74万元,下降35.6%。主要原因是教师人数减少人员经费减少、学生人数减少公用经费减少以及学生宿舍和厕所建设项目已竣工减少学生宿舍及学生厕所项目经费收入。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5542.02万元,与2023年度相比,减少1826.00万元,下降24.8%。主要原因是教师人数减少人员经费减少、学生人数减少公用经费减少以及学生宿舍和厕所建设项目已竣工减少学生宿舍及学生厕所项目经费收入。较年初预算数减少22.47万元,下降0.4%。主要原因是人员减少及2024年未发放事业单位人员年末清算部分超额绩效工资。此外,年初财政拨款结转和结余166.31万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5708.33万元,与2023年度相比,减少3188.07万元,下降35.8%。主要原因是教师人数减少人员经费减少、学生人数减少公用经费减少以及学生宿舍和厕所建设项目已竣工减少学生宿舍及学生厕所项目经费支出。较年初预算数增加143.84万元,增长2.6%。主要原因是养老保险职业年金基数调增及新增加普通高中建设项目,相应支出增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)教育支出4359.97万元,占76.4%,较年初预算数减少59.68万元,下降1.4%,主要原因是2024年未发放事业单位人员年末清算部分超额绩效工资及公用经费压减。
(2)社会保障和就业支出873.00万元,占15.3%,较年初预算数增加227.05万元,增长35.2%,主要原因是2024年社保基数调增及补缴以前年度社保调标部分。
(3)卫生健康支出226.22万元,占4.0%,较年初预算数减少27.69万元,下降10.9%,主要原因是2024年人员减少,卫生健康支出减少。
(4)住房保障支出249.14万元,占4.4%,较年初预算数增加4.15万元,增长1.7%,主要原因是住房公积金基数调增,相应住房保障支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是按照2024年度部门决算口径列报,收支持平,无结转结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出5032.18万元。
其中:
人员经费4418.31万元,与2023年度相比,减少339.54万元,下降7.1%,主要原因是人员减少及2024年未发放事业单位人员年末清算部分超额绩效工资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费(含养老保险和职业年金)、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。
公用经费613.87万元,与2023年度相比,减少82.48万元,下降11.8%,主要原因是学生人数减少,公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其它交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入19.33万元,与2023年度相比,增加19.33万元,增长100.0%,主要原因是增加了普通高中建设项目资金收入。本年支出19.33万元,与2023年度相比,增加19.33万元,增长100.0%,主要原因是2024年增加了普通高中建设项目资金支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少1.20万元,下降100.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.20万元,下降100.0%,主要原因是2024年度未发生公务接待。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位本年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位本年度未发生公务用车购置支出。
公务用车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位本年度无公务用车。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少1.20万元,下降100.0%,较上年支出数减少0.20万元,下降100.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位本年度无相关会议安排。本年度培训费支出16.41万元,与2023年度相比,减少16.67万元,下降50.4%,主要原因是优化培训计划,减少非必要培训项目。本年度差旅费支出8.77万元,与2023年度相比,减少29.10万元,下降76.8%,主要原因是本年度教师出差频次降低。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额2.59万元,其中:政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.59万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的37.0 %。主要用于采购空调及办公用复印纸。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体和17个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款资金676.15万元。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
重庆市荣昌仁义中学校整体自评 |
项目编码: |
自评总分: |
100.00 | ||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
郭树泉 |
联系电话: |
02346432777 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
62,024,938.21 |
62,625,095.24 |
62,625,095.24 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
55,644,938.21 |
57,276,575.87 |
57,276,575.87 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
55,644,938.21 |
57,083,279.87 |
57,083,279.87 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提升教学质量,规范办学管理,加强师资建设,优化管理服务,保障师生权益,实现年度教育教学工作高质量发展。 |
全面完成提升教学质量,规范办学管理,加强师资建设,优化管理服务,保障师生权益的相关工作,实现了年度教育教学工作高质量发展。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
教师培训参与率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
年度无重大安全事故 |
次 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
智慧校园平台使用率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社团活动参与度 |
% |
≥ |
93 |
93 |
0 |
100 |
15 |
20 |
否 |
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区仁义中学校高中阶段学校学生军训专项经费 |
项目编码: |
50015322T000000099783 |
自评总分: |
100.00 | |||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
谭弟红 |
联系电话: |
18723116370 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
36,344.00 |
36,344.00 |
|||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
36,344.00 |
36,344.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
36,344.00 |
36,344.00 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
按照《重庆市人民政府办公厅 重庆市警备区办公室关于深化学生军事训练改革的实施意见》(渝府办发〔2018〕91号)“区县需保障高中阶段学校学生军事训练经费”之规定,对学生进行国防教育,为我国国防提供后备人才。 |
按照《重庆市人民政府办公厅 重庆市警备区办公室关于深化学生军事训练改革的实施意见》(渝府办发〔2018〕91号)“区县需保障高中阶段学校学生军事训练经费”之规定,对学生进行国防教育,为我国国防提供后备人才。 |
按照《重庆市人民政府办公厅 重庆市警备区办公室关于深化学生军事训练改革的实施意见》(渝府办发〔2018〕91号)“区县需保障高中阶段学校学生军事训练经费”之规定,对学生进行国防教育,为我国国防提供后备人才。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
训练营天数 |
天 |
= |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
培训合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||
|
训练目标任务完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
受益学生数 |
人 |
≥ |
800 |
800 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
义务教育家庭困难学生生活补助 |
项目编码: |
50015322T000002643582 |
自评总分: |
100.00 | |||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
肖勇 |
联系电话: |
13896077138 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
|||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
资助家庭经济困难学生人数 |
人次 |
≥ |
353 |
353 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||
|
资助标准达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
家庭经济困难学生覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
受助学生满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
家庭经济困难学生资助标准 |
元/人·次 |
≥ |
312.5 |
312.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
义务教育家庭困难学生生活补助(脱贫户非寄宿) |
项目编码: |
50015322T000002643602 |
自评总分: |
100.00 | |||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
肖勇 |
联系电话: |
13896077138 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助脱贫户非寄宿学生 |
人次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资助标准达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
脱贫户非寄宿学生覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受资助学生满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
脱贫户非寄宿学生资助标准 |
元/人·次 |
≥ |
700 |
700 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
义务教育学生营养改善计划完整午餐 |
项目编码: |
50015322T000002643842 |
自评总分: |
100.00 | |||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
肖勇 |
联系电话: |
13896077138 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
52,236.00 |
52,236.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
52,236.00 |
52,236.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
52,236.00 |
52,236.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助家庭经济困难人数 |
人次 |
≥ |
82 |
82 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资助标准达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资助家庭经济困难学生覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受资助学生满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
家庭经济困难学生资助标准 |
元/人·次 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
中小学学科工作室和领雁工程项目 |
项目编码: |
50015322T000002664609 |
自评总分: |
100.00 | |||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
邹勇/曹科 |
联系电话: |
15923272688 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
11,774.00 |
11,774.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
11,774.00 |
11,774.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
11,774.00 |
11,774.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过学科工作室建设,逐步打造具有区域引领性、示范的课堂,培养一批具有区域影响力的优秀教师队伍。努力让学科工作室成为“科研基地,名师摇篮”。开展农村学校特色课程建设,逐步引领“一校一品”建成。 |
通过学科工作室建设,逐步打造具有区域引领性、示范的课堂,培养一批具有区域影响力的优秀教师队伍。努力让学科工作室成为“科研基地,名师摇篮”。开展农村学校特色课程建设,逐步引领“一校一品”建成。 |
通过学科工作室建设,逐步打造具有区域引领性、示范的课堂,培养一批具有区域影响力的优秀教师队伍。努力让学科工作室成为“科研基地,名师摇篮”。开展农村学校特色课程建设,逐步引领“一校一品”建成。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
惠及学生人数 |
人数 |
≥ |
3278 |
3278 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
惠及学校所数 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学科工程室项目开展率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
有效改善办学条件 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区仁义中学校厕所新建项目 |
项目编码: |
50015323T000003323776 |
自评总分: |
100.00 | |||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
王光泽 |
联系电话: |
13618269898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
11,600.00 |
11,600.00 |
11,600.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
11,600.00 |
11,600.00 |
11,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
11,600.00 |
11,600.00 |
11,600.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新建厕所,改善学生生活条件,有效改善办学条件,提高办学水平。 |
新建厕所,改善学生生活条件,有效改善办学条件,提高办学水平。 |
新建厕所,改善学生生活条件,有效改善办学条件,提高办学水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
惠及学生人数 |
人 |
≥ |
3158 |
3158 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
新建校舍面积 |
平方米 |
≥ |
280 |
280 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
建成校舍合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
有效提高办学水平 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
普通高中学生免学费 |
项目编码: |
50015323T000003341913 |
自评总分: |
100.00 | |||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
肖勇 |
联系电话: |
13896077138 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
287,974.93 |
287,974.93 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
287,974.93 |
287,974.93 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
287,974.93 |
287,974.93 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助家庭经济困难学生人数 |
人数 |
≥ |
165 |
165 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资助标准达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
家庭经济困难学生覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受助学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
家庭经济困难学生资助标准 |
元 |
= |
900 |
900 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
普通高中学生免费教科书 |
项目编码: |
50015323T000003341930 |
自评总分: |
100.00 | |||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
肖勇 |
联系电话: |
13896077138 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
58,000.00 |
58,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
58,000.00 |
58,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
58,000.00 |
58,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为普通高中家庭经济困难学生提供免费教科书。落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
为普通高中家庭经济困难学生提供免费教科书。落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
为普通高中家庭经济困难学生提供免费教科书。落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助家庭经济困难学生人数 |
人次 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资助标达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
家庭经济困难学生覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受助学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
家庭经济困难学生资助标准 |
元 |
= |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区仁义中学校校舍建设项目 |
项目编码: |
50015323T000003779080 |
自评总分: |
100.00 | |||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
王光泽 |
联系电话: |
13618269898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3,294,608.60 |
2,823,176.12 |
2,823,176.12 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
3,294,608.60 |
2,823,176.12 |
2,823,176.12 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3,294,608.60 |
2,823,176.12 |
2,823,176.12 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
修建学生宿舍,有效改善办学条件,促进教育发展,满足人民幸福感。 |
修建学生宿舍,有效改善办学条件,促进教育发展,满足人民幸福感。 |
修建学生宿舍,有效改善办学条件,促进教育发展,满足人民幸福感。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
惠及学生人数 |
人 |
≥ |
3158 |
3158 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
建成宿舍面积 |
平方米 |
≥ |
6400 |
6400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
有效改善办学条件 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
建设成本 |
元/平方米 |
≤ |
2400 |
2400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
高中改善办学条件 |
项目编码: |
50015324T000003875775 |
自评总分: |
100.00 | |||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
王光泽 |
联系电话: |
13618269898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
445,930.00 |
2,662,103.54 |
2,662,103.54 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
445,930.00 |
2,662,103.54 |
2,662,103.54 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
445,930.00 |
2,662,103.54 |
2,662,103.54 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新建宿舍设备设施购置、实验室及食堂设备购置、教学设施设备购置等,用于高中学校改善办学条件,提高办学水平。 |
新建宿舍设备设施购置、实验室及食堂设备购置、教学设施设备购置等,用于高中学校改善办学条件,提高办学水平。 |
新建宿舍设备设施购置、实验室及食堂设备购置、教学设施设备购置等,用于高中学校改善办学条件,提高办学水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
惠及学生人数 |
人数 |
≥ |
3158 |
3158 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
购置设备设施合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
购置设施设备及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
有效提高办学水平 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
校园保安项目 |
项目编码: |
50015324T000004017679 |
自评总分: |
100.00 | |||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
谭弟红 |
联系电话: |
18723116370 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
406,384.52 |
406,384.52 |
406,384.52 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
406,384.52 |
406,384.52 |
406,384.52 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
406,384.52 |
406,384.52 |
406,384.52 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加强人防建设,保证学生安全,按比例配备校园保安,保障校园安全秩序。 |
加强人防建设,保证学生安全,按比例配备校园保安,保障校园安全秩序。 |
加强人防建设,保证学生安全,按比例配备校园保安,保障校园安全秩序。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
安保人员 |
人 |
≥ |
13 |
13 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
安保人员出勤率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
确保全年师生无安全事故发生 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
受益学生人数 |
人 |
≥ |
3287 |
3287 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学校和老师满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
中小学卫生项目 |
项目编码: |
50015324T000004017859 |
自评总分: |
100.00 | |||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
曹科 |
联系电话: |
15923216619 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
174,055.00 |
95,121.00 |
95,121.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
174,055.00 |
95,121.00 |
95,121.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
174,055.00 |
95,121.00 |
95,121.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
每年为全校学生进行健康体检,保障学生身体健康,防止传染性疾病扩散传播。 |
每年为全校学生进行健康体检,保障学生身体健康,防止传染性疾病扩散传播。 |
每年为全校学生进行健康体检,保障学生身体健康,防止传染性疾病扩散传播。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
体检学生人数 |
人 |
≥ |
3278 |
3278 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生体质健康达标率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目按时完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益学生数 |
人 |
≥ |
3278 |
3278 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
校舍维修改造 |
项目编码: |
50015324T000004026255 |
自评总分: |
100.00 | |||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
王光泽 |
联系电话: |
13618269898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
270,000.00 |
242,559.36 |
242,559.36 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
270,000.00 |
242,559.36 |
242,559.36 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
270,000.00 |
242,559.36 |
242,559.36 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
建成厕所约300平方米,新建第二校门及围墙,有效改善办学条件。 |
建成厕所约300平方米,新建第二校门及围墙,有效改善办学条件。 |
建成厕所约300平方米,新建第二校门及围墙,有效改善办学条件。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建成厕所面积 |
平方米 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
建成围墙长度 |
米 |
≥ |
230 |
230 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目受益人数 |
人 |
≥ |
3278 |
3278 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
房屋修建成本 |
元/平方米 |
≤ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
高考考生用餐 |
项目编码: |
50015324T000004029907 |
自评总分: |
100.00 | |||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
肖勇 |
联系电话: |
13896077138 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
54,000.00 |
52,800.00 |
52,800.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
54,000.00 |
52,800.00 |
52,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
54,000.00 |
52,800.00 |
52,800.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为保障学生顺利进行高考,对全校约600名参加高考的学生在高考期间的用餐进行保障。 |
为保障学生顺利进行高考,对全校约600名参加高考的学生在高考期间的用餐进行保障。 |
为保障学生顺利进行高考,对全校约600名参加高考的学生在高考期间的用餐进行保障。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受益学生人数 |
人 |
≥ |
600 |
600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助按时到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
人均补助标准 |
元 |
= |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益学生人数 |
人 |
≥ |
600 |
600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
艺术特色学校 |
项目编码: |
50015324T000004159800 |
自评总分: |
100.00 | |||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
曹科 |
联系电话: |
15310917270 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
充分发挥特色学校示范引领作用,全面贯彻落实党的教育方针,落实立德树人根本任务。 |
充分发挥特色学校示范引领作用,全面贯彻落实党的教育方针,落实立德树人根本任务。 |
充分发挥特色学校示范引领作用,全面贯彻落实党的教育方针,落实立德树人根本任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训次数 |
场次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益学生数 |
人数 |
≥ |
3278 |
3278 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
培训合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生艺术团社会影响效果 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
教育事业资金(特定目标类) |
项目编码: |
50015324T000004462844 |
自评总分: |
100 | |||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
王光泽 |
联系电话: |
13618269898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
361,684.57 |
361,684.57 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
充分利用教育事业资金,有效改善办学条件。 |
充分利用教育事业资金,有效改善办学条件。 |
充分利用教育事业资金,有效改善办学条件。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
设备购置数量 |
件 |
≥ |
16 |
16 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
补助按时到位率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助事项公示率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
普通高中建设项目(校舍建设等项目) |
项目编码: |
50015325T000004692607 |
自评总分: |
52.00 | |||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
王光泽 |
联系电话: |
13618269898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
193,296.00 |
193,296.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
193,296.00 |
193,296.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为改善高中学校办学条件,参照《城市普通中小学校校舍建设标准》中建标〔2002〕102号和《重庆市城乡公共服务设施规划标准》〔2014〕对完全中学专用教室的规定,需建设6000平方米的科技楼以满足教学需要;学校现有广场建于1999年,面积约4200平方米,现存在严重的安全隐患,需对其进行维修改造。 |
为改善高中学校办学条件,参照《城市普通中小学校校舍建设标准》中建标〔2002〕102号和《重庆市城乡公共服务设施规划标准》〔2014〕对完全中学专用教室的规定,需建设6000平方米的科技楼以满足教学需要;学校现有广场建于1999年,面积约4200平方米,现存在严重的安全隐患,需对其进行维修改造。 |
为改善高中学校办学条件,参照《城市普通中小学校校舍建设标准》中建标〔2002〕102号和《重庆市城乡公共服务设施规划标准》〔2014〕对完全中学专用教室的规定,需建设6000平方米的科技楼以满足教学需要;学校现有广场建于1999年,面积约4200平方米,现存在严重的安全隐患,需对其进行维修改造。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建成科技楼面积 |
平方米 |
≥ |
6000 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
仁义中学高中校舍建设项目经荣发改审〔2023〕686号批复,目前处于前期手续办理阶段,本项目已支付了代建费,设计监理跟踪审计招标限价评估费,地形测绘及地下管线推测费共计19.3296万元。 |
|
受益学生人数 |
人 |
≥ |
3234 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
否 | |
|
维修改造广场面积 |
平方米 |
≥ |
4200 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 | |
|
有效改善办学条件 |
定性 |
有效 |
3 |
40 |
60 |
20 |
12 |
是 | ||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
|
科技楼建设成本 |
元/平方米 |
≤ |
3000 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 | |
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:郭树泉023-46432777
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位:重庆市荣昌仁义中学校 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,542.02 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
19.33 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
534.85 |
五、教育支出 |
4,948.00 |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
53.18 |
八、社会保障和就业支出 |
873.00 |
|
九、卫生健康支出 |
226.22 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
249.14 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
19.33 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
6,149.38 |
本年支出合计 |
6,315.69 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
166.31 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
6,315.69 |
总计 |
6,315.69 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位:重庆市荣昌仁义中学校 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
6,149.38 |
5,561.35 |
0.00 |
534.85 |
534.85 |
0.00 |
0.00 |
53.18 | |
|
205 |
教育支出 |
4,781.69 |
4,193.66 |
0.00 |
534.85 |
534.85 |
0.00 |
0.00 |
53.18 |
|
20502 |
普通教育 |
4,781.69 |
4,193.66 |
0.00 |
534.85 |
534.85 |
0.00 |
0.00 |
53.18 |
|
2050203 |
初中教育 |
973.37 |
920.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.18 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,808.32 |
3,273.47 |
0.00 |
534.85 |
534.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
873.00 |
873.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
873.00 |
873.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
479.95 |
479.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
232.84 |
232.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
160.21 |
160.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
226.22 |
226.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
226.22 |
226.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
150.84 |
150.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
75.38 |
75.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
249.14 |
249.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
249.14 |
249.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
249.14 |
249.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市荣昌仁义中学校 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
6,315.69 |
5,584.04 |
731.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
4,948.00 |
4,235.68 |
712.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
4,948.00 |
4,235.68 |
712.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
973.37 |
943.75 |
29.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,974.63 |
3,291.93 |
682.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
873.00 |
873.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
873.00 |
873.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
479.95 |
479.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
232.84 |
232.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
160.21 |
160.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
226.22 |
226.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
226.22 |
226.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
150.84 |
150.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
75.38 |
75.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
249.14 |
249.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
249.14 |
249.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
249.14 |
249.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:重庆市荣昌仁义中学校 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,542.02 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
19.33 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
4,359.97 |
4,359.97 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
873.00 |
873.00 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
226.22 |
226.22 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
249.14 |
249.14 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
19.33 |
19.33 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
5,561.35 |
本年支出合计 |
5,727.66 |
5,708.33 |
19.33 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
166.31 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
166.31 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
5,727.66 |
总计 |
5,727.66 |
5,708.33 |
19.33 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:重庆市荣昌仁义中学校 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,708.33 |
5,032.18 |
676.15 | |
|
205 |
教育支出 |
4,359.97 |
3,683.82 |
676.15 |
|
20502 |
普通教育 |
4,359.97 |
3,683.82 |
676.15 |
|
2050203 |
初中教育 |
920.19 |
890.57 |
29.62 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,439.78 |
2,793.25 |
646.53 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
873.00 |
873.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
873.00 |
873.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
479.95 |
479.95 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
232.84 |
232.84 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
160.21 |
160.21 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
226.22 |
226.22 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
226.22 |
226.22 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
150.84 |
150.84 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
75.38 |
75.38 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
249.14 |
249.14 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
249.14 |
249.14 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
249.14 |
249.14 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:重庆市荣昌仁义中学校 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,264.93 |
302 |
商品和服务支出 |
613.87 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,121.20 |
30201 |
办公费 |
81.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
132.80 |
30202 |
印刷费 |
27.61 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
1,768.34 |
30205 |
水费 |
38.94 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
479.95 |
30206 |
电费 |
63.55 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
232.84 |
30207 |
邮电费 |
1.20 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
150.84 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
13.16 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
80.79 |
30211 |
差旅费 |
8.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
249.14 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
49.03 |
30213 |
维修(护)费 |
49.12 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
9.28 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
153.38 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
16.41 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
5.56 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
126.54 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
163.94 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
13.09 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
43.50 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
13.74 |
30229 |
福利费 |
32.05 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
6.09 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.89 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,418.31 |
公用经费合计 |
613.87 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市荣昌仁义中学校 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
0.00 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
0.00 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:重庆市荣昌仁义中学校 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位:重庆市荣昌仁义中学校 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
(一)支出合计 |
(一)行政单位 |
|||
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
|||
|
(2)公务用车运行维护费 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|||
|
3.公务接待费 |
2.主要领导干部用车 |
|||
|
(1)国内接待费 |
— |
3.机要通信用车 |
||
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
1 | |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
2.59 | |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
2.59 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
2.59 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
0.96 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
16.41 |
||
|
四、差旅费 |
— |
8.77 |
||
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站