重庆市荣昌安富中学校2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,负责管理全校初、高中教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生,学籍管理,教学、教务、教研教改,班级常规管理,教材资料收集管理,教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理,学生资助,各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定,学生日常礼仪教育教学,文化宣传工作。
(二)机构设置
本单位设9个内设机构,分别为办公室、教务处、总务处、德育处、体卫艺处、财务处、安稳办、课程发展中心、招生和技术装备中心。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7111.56万元。收、支与2023年度相比,减少304.01万元,下降4.1%,主要原因是事业单位人员年末清算部分绩效支出和学生人数减少、公用经费减少。
1.收入情况。2024年度收入合计7111.56万元,与2023年度相比,减少304.01万元,下降4.1%,主要原因是事业单位人员年末清算部分绩效支出和学生人数减少、公用经费减少。其中:财政拨款收入6573.22万元,占92.4%;事业收入538.33万元,占7.6%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计7111.56万元,与2023年度相比,减少304.01万元,下降4.1%,主要原因是事业单位人员年末清算部分绩效支出和学生人数减少、公用经费减少。其中:基本支出6644.59万元,占93.4%;项目支出466.96万元,占6.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是按照2024年度部门决算口径列报,收支持平,无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6573.22万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少159.09万元,下降2.4%。主要原因是事业单位人员年末清算部分绩效支出和学生人数减少、公用经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6381.55万元,与2023年度相比,减少350.76万元,下降5.2%。主要原因是事业单位人员年末清算部分绩效支出和学生人数减少、公用经费减少。较年初预算数减少236.70万元,下降3.6%。主要原因是人员经费及日常公用经费压减。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6381.55万元,与2023年度相比,减少350.76万元,下降5.2%。主要原因是事业单位人员年末清算部分绩效支出和学生人数减少、公用经费减少。较年初预算数减少236.70万元,下降3.6%。主要原因是人员经费及日常公用经费压减。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)教育支出4557.34万元,占71.4%,较年初预算数减少571.03万元,下降11.1%,主要原因是事业单位人员年末清算部分绩效支出和学生人数减少、公用经费减少。
(2)社会保障和就业支出1231.72万元,占19.3%,较年初预算数增加330.02万元,增长36.6%,主要原因是本年度补缴以前年度社会保险调标部分导致增加。
(3)卫生健康支出300.37万元,占4.7%,较年初预算数增加0.77万元,增长0.3%,主要原因是2024年调出4人、调进4人、招聘新教师16人、安置1人、退休教师8人导致。
(4)住房保障支出292.13万元,占4.6%,较年初预算数增加3.55万元,增长1.2%,主要原因是2024年调出4人、调进4人、招聘新教师16人、安置1人、退休教师8人导致。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是按照2024年度部门决算口径列报,收支持平,无结转结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出6162.59万元。
其中:
人员经费5522.80万元,与2023年度相比,减少315.49万元,下降5.4%,主要原因是本年度未发放事业单位人员年末清算部分绩效工资导致减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费(含养老保险和职业年金)、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。
公用经费639.79万元,与2023年度相比,减少15.54万元,下降2.4%,主要原因是单位节省日常开支、办公费、印刷费、差旅费减少导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其它交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入191.67万元,与2023年度相比,增加191.67万元,增长100.0%,主要原因是本单位本年新增普通高中建设项目(新建学生宿舍及学术报告厅等项目)等项目。本年支出191.67万元,与2023年度相比,增加191.67万元,增长100.0%,主要原因是本年新增普通高中建设项目(新建学生宿舍及学术报告厅等项目)等项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.69万元,较年初预算数减少8.11万元,下降82.8%,主要原因是本单位严格把控“三公”经费支出,厉行节约,据实支出。较上年支出数增加1.14万元,增长207.3%,主要原因是本单位公务接待经费总体基数小,变动幅度比例较大。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位本年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务用车购置费0.00万元,较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位本年度未发生公务车购置支出。
公务用车运行维护费0.68万元,主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少4.32万元,下降86.4%,主要原因是本单位严格把控公务用车使用与管理,厉行节约,据实支出。较上年支出数增加0.50万元,增长277.8%,主要原因是该车于2023年11月购入,2023年仅使用两个月,故2024年公务用车运行维护费增加,但本单位公务接待经费总体基数小,变动幅度比例较大。
公务接待费1.01万元,主要用于接待“九校联盟”接待用餐。费用支出较年初预算数减少3.79万元,下降79.0%,主要原因是本单位严格把控“三公”经费支出,厉行节约,本次接待人数少,实际支出少。较上年支出数增加0.64万元,增长173.0%,主要原因是本年实际接待就餐,但本单位公务接待经费总体基数小,变动幅度比例较大。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次208人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费48.51元,车均购置费0万元,车均维护费0.68万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位本年度未承办会议,无会议费支出。本年度培训费支出31.28万元,与2023年度相比,减少19.17万元,下降38.0%,主要原因是根据实际工作安排本年度单位培训减少,费用减少。本年度差旅费支出5.26万元,与2023年度相比,减少31.49万元,下降85.7%,主要原因是根据单位业务开展情况据实报销差旅,本年度差旅减少。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额521.78万元,其中:政府采购货物支出221.63万元、政府采购工程支出300.15万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额367.92万元,占政府采购支出总额的70.5%,其中:授予小微企业合同金额300.15万元,占政府采购支出总额的57.5 %。主要用于实验室改造、运动场改造等项目采购。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体和15个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金466.96万元。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
重庆市荣昌安富中学校整体自评 |
项目编码: |
自评总分: |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
张蔚 |
联系电话: |
46328498 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
74,732,542.97 |
71,115,562.30 |
71,115,562.30 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
66,182,542.97 |
65,732,241.60 |
65,732,241.60 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
66,182,542.97 |
63,815,547.62 |
63,815,547.62 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障校园安全、重大责任事故为零;继续打造特色办学;依法治校,规范治理,提升现代管理效能,将法治思维融入学校治理全过程;财务培训8次、教职工思想政治教育6次、全体教师完成继续教育6次。 |
保障了校园安全、重大责任事故为零;成功卫冕重庆市柔道比赛团体冠军;依法治校,将法治思维融入学校治理全过程;完成财务培训8次、教职工思想政治教育10次、全体教师完成继续教育6次。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
校园安全 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
特色办学 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
依法治校 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
财务培训开展次数 |
次 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
教职工思想政治教育次数 |
次 |
≥ |
6 |
10 |
66.67 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
教职工继续教育工作 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区安富中学高中阶段学校学生军训专项经费 |
项目编码: |
50015322T000000096280 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
叶俊余 |
联系电话: |
46328498 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
12,640.00 |
12,640.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
12,640.00 |
12,640.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
12,640.00 |
12,640.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对学生进行国防教育,为我国国防建设提供后备人才。 |
对学生进行国防教育,为我国国防建设提供后备人才。 |
对学生进行国防教育,为我国国防建设提供后备人才。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
训练营天数 |
天 |
= |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
训练目标任务完成率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组织培训合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受益学生数 |
人 |
≥ |
1154 |
1154 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
订单定向学员参训满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
义务教育家庭困难学生生活补助 |
项目编码: |
50015322T000002643582 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
叶俊余 |
联系电话: |
46328498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 |
人 |
≥ |
84 |
84 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济困难学生 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学生资助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建卡家庭学生覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
义务教育家庭困难学生生活补助(脱贫户非寄宿) |
项目编码: |
50015322T000002643602 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
叶俊余 |
联系电话: |
46328498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
2,100.00 |
2,100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
2,100.00 |
2,100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
2,100.00 |
2,100.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 |
人 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学生资助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金发放及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建卡家庭学生覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
义务教育学生营养改善计划完整午餐 |
项目编码: |
50015322T000002643842 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
叶俊余 |
联系电话: |
46328498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
16,656.00 |
16,656.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
16,656.00 |
16,656.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
16,656.00 |
16,656.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
营养改善计划国家试点补助学生数 |
万人 |
≥ |
0.0029 |
0.0029 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
营养改善计划食品安全达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金发放及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学生资助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区安富中学互动录播教学设备 |
项目编码: |
50015323T000003323395 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
唐英 |
联系电话: |
46328498 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建设34个教室常态化录播,互动教室,实现云端教学和互动教学,打造特色双师课堂和名师课堂。 |
建设34个教室常态化录播,互动教室,实现云端教学和互动教学,打造特色双师课堂和名师课堂。 |
建设34个教室常态化录播,互动教室,实现云端教学和互动教学,打造特色双师课堂和名师课堂。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
信息化培训人次 |
人次 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办公设备验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
设备覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目实施后发挥作用年限 |
年 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
普通高中学生免学费 |
项目编码: |
50015323T000003341913 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
叶俊余 |
联系电话: |
46328498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
299,700.00 |
299,700.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
299,700.00 |
299,700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
299,700.00 |
299,700.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普通高中学生免学费,享受学生人数170人。 |
普通高中学生免学费,享受学生人数170人。 |
普通高中学生免学费,享受学生人数170人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
奖励或资助学生人次 |
人次 |
≥ |
173 |
173 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资助项目种数 |
种 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高中教育-学生自助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建卡家庭学生覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
普通高中学生免费教科书 |
项目编码: |
50015323T000003341930 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
李良勇 |
联系电话: |
46328498 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
57,200.00 |
57,200.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
57,200.00 |
57,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
57,200.00 |
57,200.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普通高中学生免费教科书,享受学生数153人。 |
普通高中学生免费教科书,享受学生数153人。 |
普通高中学生免费教科书,享受学生数153人。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
奖励或资助学生人次 |
人次 |
≥ |
153 |
153 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资助项目种数 |
种 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高中教育-学生自助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建卡家庭学生覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
高中改善办学条件 |
项目编码: |
50015324T000003875775 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
陈敏 |
联系电话: |
46328498 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
实验室改造建设(实验器材、实验室设施设备等)。 |
实验室改造建设(实验器材、实验室设施设备等)。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新增或升级改造实验室数量 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支持的教学实验室数量 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
实验室有效运行率 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受益学生数 |
人 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
薄弱环节改善与能力提升 |
项目编码: |
50015324T000003875798 |
自评总分: |
96.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
陈敏 |
联系电话: |
46328498 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
3,280,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
3,280,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
3,280,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改善学校办学条件,为师生提供舒适的学习和工作环境。 |
改善学校办学条件,为师生提供舒适的学习和工作环境。 |
改善学校办学条件,为师生提供舒适的学习和工作环境。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
教室及功能室灯光改造 |
个 |
≥ |
13 |
13 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
运动场改造面积 |
平方米 |
≥ |
6000 |
6000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
灯光改造总体成本 |
元 |
≤ |
80000 |
80000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
运动场改造总体成本 |
元 |
≤ |
3200000 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
运动场项目,因该项目我校作为报建项目,2024年9月中标后,准备相关报建资料。2024年12月正式进场,现因主席台设计变更相关事宜重走程序。现已完成整个工程量的70%,预计2025年4月底正式完工验收。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
惠及学生人数 |
人 |
≥ |
3900 |
3900 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
有效改善办学条件 |
定性 |
有效 |
3 |
40 |
60 |
10 |
6 |
改善学校办学条件,为师生提供舒适的学习和工作环境。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
校园保安项目 |
项目编码: |
50015324T000004017679 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
叶俊余 |
联系电话: |
46328498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
625,206.96 |
625,206.96 |
625,206.96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
625,206.96 |
625,206.96 |
625,206.96 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
625,206.96 |
625,206.96 |
625,206.96 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安富中学2024年保安20人,保安人员工资标准为3721.47元/人、月,按照财政支付学校校园保安经费比例70%测算,所需经费为625206.96元。 |
024年保安20人,保安人员工资标准为3721.47元/人、月,按照财政支付学校校园保安经费比例70%测算,所需经费为625206.96元。已全部完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安保人员 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安保人员出勤率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
确保全年无安全事故发生 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学校安保经费支出 |
万元/年 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
中小学卫生项目 |
项目编码: |
50015324T000004017859 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
慕鹏 |
联系电话: |
46328498 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
214,545.00 |
129,763.00 |
129,763.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
214,545.00 |
129,763.00 |
129,763.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
214,545.00 |
129,763.00 |
129,763.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
每年本校为学生做健康体检及视力筛查,及时发现身体出现异常的学生及时得到治疗,防止传染扩散。 |
全年本校为学生做健康体检及视力筛查,及时发现身体出现异常的学生及时得到治疗,防止传染扩散。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障人数 |
人 |
≥ |
4063 |
4063 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
全年体检参检率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
儿童青少年总体近视降低率 |
% |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生参与率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
高考考生用餐 |
项目编码: |
50015324T000004029907 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
叶俊余 |
联系电话: |
46328498 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
81,000.00 |
80,218.65 |
80,218.65 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
81,000.00 |
80,218.65 |
80,218.65 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
81,000.00 |
80,218.65 |
80,218.65 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照区领导关于“区财政全额保障高考期间用餐经费”的要求,预算经费8.1万元用于高考学生就餐补贴。 |
按照区领导关于“区财政全额保障高考期间用餐经费”的要求,预算经费8.1万元全部用于高考学生就餐补贴。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障人数 |
万人 |
≥ |
0.1 |
0.1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助单位数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益学生数 |
人 |
≥ |
1053 |
1053 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资金到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
艺术特色学校 |
项目编码: |
50015324T000004159800 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
慕鹏 |
联系电话: |
46328498 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
4,726.80 |
4,726.80 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
4,726.80 |
4,726.80 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
4,726.80 |
4,726.80 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
充分发挥特色学校示范引领作用,全面贯彻落实党的教育方针,落实立德树人根本任务。 |
充分发挥特色学校示范引领作用,全面贯彻落实党的教育方针,落实立德树人根本任务。 |
充分发挥特色学校示范引领作用,全面贯彻落实党的教育方针,落实立德树人根本任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设市级艺术特色学校 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
文化艺术人才培养人数 |
人 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公共文化设施设备完好率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
艺术普及活动次数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
教育事业资金(特定目标类) |
项目编码: |
50015324T000004462844 |
自评总分: |
100 |
|||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
唐方伟 |
联系电话: |
46328498 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
563,320.70 |
563,320.70 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
教育事业资金 |
教育事业资金 |
教育事业资金 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
设备购置数量 |
个、(套) |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
学生资助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
资助覆盖学生数 |
人 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
补助政策执行度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
降低成本 |
% |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
普通高中建设项目(新建学生宿舍及学术报告厅等项目) |
项目编码: |
50015325T000004692602 |
自评总分: |
50.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
唐方伟 |
联系电话: |
46328498 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,916,693.98 |
1,916,693.98 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
1,916,693.98 |
1,916,693.98 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目的建设,是完善学校教育基础设施、改善办学条件的需要,项目建设有利于满足学生的需求、提高教育质量。 |
本项目的建设,是完善学校教育基础设施、改善办学条件的需要,项目建设有利于满足学生的需求、提高教育质量。 |
该项目分为两部分新建高中学生宿舍、学术报告厅项目和体育运动培训项目,新建高中学生宿舍、学术报告厅项目正在设计中;体育运动培训项目主体完成,在预验收阶段。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
房屋新建面积 |
平方米 |
≥ |
8000 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
是 |
新建高中学生宿舍、学术报告厅项目 用地方面:正在进行土地调规,调规方案已报规资局进行审核,其余地块需待安富街道及农牧公司报请区政府同意调拨后办理。 设计方面:按照既定方案编制施工图纸中,同仁义中学,未取得学校正式红线,报工规方案指标无法深化,施工图无法编制总平图及海绵城市专篇,其余各专篇施工图正在绘制中。 |
|
新建改扩建工程验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
95 |
5 |
50 |
20 |
10 |
否 |
安富体育运动培训项目 目前工程已经完工,完成了线下竣工验收,目前安富中学验和体育局已经投入使用,和正在和施工单位办理结算审核工作,截至目前使用资金7296203.05元。 |
|
受益学生数 |
人 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
绿化维护率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
修建成本 |
万元 |
≥ |
3128 |
729.6 |
76.68 |
0 |
20 |
0 |
否 |
一、新建高中学生宿舍、学术报告厅项目 用地方面:正在进行土地调规,调规方案已报规资局进行审核,其余地块需待安富街道及农牧公司报请区政府同意调拨后办理。 设计方面:按照既定方案编制施工图纸中,同仁义中学,未取得学校正式红线,报工规方案指标无法深化,施工图无法编制总平图及海绵城市专篇,其余各专篇施工图正在绘制中。二、安富体育运动培训项目 目前工程已经完工,完成了线下竣工验收,目前安富中学验和体育局已经投入使用,和正在和施工单位办理结算审核工作,截至目前使用资金7296203.05元。 |
(二)单位重点绩效评价情况
我单位未组织开展重点绩效评价。
(三)财政重点绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张蔚 联系电话:023-46328498
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位:重庆市荣昌安富中学校 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,381.55 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
191.67 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
538.33 |
五、教育支出 |
5,095.67 |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,231.72 | |
|
九、卫生健康支出 |
300.37 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
292.13 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
191.67 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
7,111.56 |
本年支出合计 |
7,111.56 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
7,111.56 |
总计 |
7,111.56 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位:重庆市荣昌安富中学校 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
7,111.56 |
6,573.22 |
0.00 |
538.33 |
538.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
5,095.67 |
4,557.34 |
0.00 |
538.33 |
538.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
5,095.67 |
4,557.34 |
0.00 |
538.33 |
538.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
592.75 |
592.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
4,502.92 |
3,964.59 |
0.00 |
538.33 |
538.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,231.72 |
1,231.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,231.72 |
1,231.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
580.54 |
580.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
290.52 |
290.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
360.67 |
360.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
300.37 |
300.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
300.37 |
300.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
204.66 |
204.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
292.13 |
292.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
292.13 |
292.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
292.13 |
292.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
191.67 |
191.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
191.67 |
191.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
191.67 |
191.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市荣昌安富中学校 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
7,111.56 |
6,644.59 |
466.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
5,095.67 |
4,820.38 |
275.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
5,095.67 |
4,820.38 |
275.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
592.75 |
502.74 |
90.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
4,502.92 |
4,317.65 |
185.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,231.72 |
1,231.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,231.72 |
1,231.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
580.54 |
580.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
290.52 |
290.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
360.67 |
360.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
300.37 |
300.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
300.37 |
300.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
204.66 |
204.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
292.13 |
292.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
292.13 |
292.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
292.13 |
292.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
191.67 |
0.00 |
191.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
191.67 |
0.00 |
191.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
191.67 |
0.00 |
191.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:重庆市荣昌安富中学校 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,381.55 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
191.67 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
4,557.34 |
4,557.34 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,231.72 |
1,231.72 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
300.37 |
300.37 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
292.13 |
292.13 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
191.67 |
191.67 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
6,573.22 |
本年支出合计 |
6,573.22 |
6,381.55 |
191.67 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
6,573.22 |
总计 |
6,573.22 |
6,381.55 |
191.67 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:重庆市荣昌安富中学校 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,381.55 |
6,162.59 |
218.96 | |
|
205 |
教育支出 |
4,557.34 |
4,338.38 |
218.96 |
|
20502 |
普通教育 |
4,557.34 |
4,338.38 |
218.96 |
|
2050203 |
初中教育 |
592.75 |
502.74 |
90.02 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,964.59 |
3,835.65 |
128.95 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,231.72 |
1,231.72 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,231.72 |
1,231.72 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
580.54 |
580.54 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
290.52 |
290.52 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
360.67 |
360.67 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
300.37 |
300.37 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
300.37 |
300.37 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
204.66 |
204.66 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
292.13 |
292.13 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
292.13 |
292.13 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
292.13 |
292.13 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:重庆市荣昌安富中学校 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,180.21 |
302 |
商品和服务支出 |
639.79 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,425.95 |
30201 |
办公费 |
26.96 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.63 |
30202 |
印刷费 |
40.95 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
2,199.08 |
30205 |
水费 |
91.40 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
580.54 |
30206 |
电费 |
60.63 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
290.52 |
30207 |
邮电费 |
15.56 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
204.66 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
5.15 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
85.12 |
30211 |
差旅费 |
5.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
292.13 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
59.60 |
30213 |
维修(护)费 |
33.74 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
342.59 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31.28 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.01 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
1.80 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
7.58 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
262.68 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
134.32 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
27.20 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
89.56 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
45.13 |
30229 |
福利费 |
72.15 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.68 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
2.63 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.73 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
5,522.80 |
公用经费合计 |
639.79 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市荣昌安富中学校 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
191.67 |
191.67 |
0.00 |
191.67 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
191.67 |
191.67 |
0.00 |
191.67 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
0.00 |
191.67 |
191.67 |
0.00 |
191.67 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
0.00 |
191.67 |
191.67 |
0.00 |
191.67 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:重庆市荣昌安富中学校 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位:重庆市荣昌安富中学校 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
(一)支出合计 |
1.69 |
1.69 |
(一)行政单位 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.68 |
0.68 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
0.68 |
0.68 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
1.01 |
1.01 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
1.01 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
1 |
(一)政府采购支出合计 |
521.78 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
221.63 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
208 |
2.政府采购工程支出 |
300.15 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
367.92 | |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
300.15 | |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
31.28 |
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四、差旅费 |
— |
5.26 |
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备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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