重庆市荣昌中学校2024年度决算说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党的教育工作的法律、法规、规章和方针政策,坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务,把立德树人作为教育的根本任务,全面实施素质教育,执行国家课程标准,培育核心素养,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2.负责以教育教学为中心,研究教育理论,探索教育规律,推进教育改革,全面提高教育质量和办学水平。
3.负责管理全校教育教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
4.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、评优推优、教职工思想政治教育及教师队伍建设工作。
5.负责全校招生,学籍管理,教学、教务、教研教改,班级常规管理,教材资料收集管理,教师继续教育工作。
6.负责全校财务记账、后勤登记管理,学生资助,各级各类统计汇报工作。
7.负责全校各项活动的开展,维护安全稳定,预防传染及流行性疾病,关注师生及退休教职工的身心健康,学生日常礼仪教育教学,文化宣传工作。
8.负责协调社会、家庭和学校的教育力量,发挥各阶层的教育能动性,构筑新的育人框架。
9.负责整合资源,加快现代化教育教学手段在实际工作中的运用步伐,构建多媒体、校园网络、远程信息渠道相结合的综合教育体系。
(二)机构设置
本单位内设机构共计11个,分别为:党委办、校务办、德育处、教务处、总务处、财务室、体卫艺处、安稳办、招生办、课程中心、教育技术中心。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为10476.72万元。收、支与2023年度相比,增加92.87万元,增长0.9%,主要原因是本年度受教师与学生人数调整、新增高中改善办学条件等项目,财政拨款收入有所增加,同时初中年级人数增长,义务教育课后服务收入上升,其他收入增加。
1.收入情况。2024年度收入合计10409.79万元,与2023年度相比,增加225.41万元,增长2.2%,主要原因是新增高中改善办学条件等项目,财政拨款增加,2024年事业收入相较于去年减少了141.03万元,其他收入主要包含义务教育课后服务费、标准化考点运维补助费用、合作办学项目以前年度剩余资金,较2023年增加了310.81万元,品迭后收入增加225.41万元。其中:财政拨款收入9235.34万元,占88.7%;事业收入767.77万元,占7.4%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入406.69万元,占3.9%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)65.62万元,年初结转和结余1.30万元。
2.支出情况。2024年度支出合计10476.37万元,与2023年度相比,增加93.82万元,增长0.9%,主要原因是新增高中改善办学条件等项目,义务教育课后服务费用增加,相应支出增加。其中:基本支出10036.61万元,占95.8%;项目支出439.76万元,占4.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.34万元,与2023年度相比,减少0.96万元,下降73.9%,主要原因是本年度使用生源地信用助学贷款代理费0.96万元,结余0.34万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为9235.34万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加55.64万元,增长0.6%。主要原因是新增了高中改善办学条件、普通高中建设等项目。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入9214.41万元,与2023年度相比,增加34.71万元,增长0.4%。主要原因是新增了高中改善办学条件等项目。较年初预算数增加382.84万元,增长4.3%。主要原因是新增高中改善办学条件项目,2024年较2023年,教师总人数增加28人、学生人数增加500余人,相应经费随之增长。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9214.41万元,与2023年度相比,增加34.71万元,增长0.4%。主要原因是新增高中改善办学条件项目。较年初预算数增加382.84万元,增长4.3%。主要原因是2024年下半年教师及学生人数增加,又新增了高中改善办学条件项目,相应支出增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)教育支出6682.40万元,占72.5%,较年初预算数减少97.70万元,下降1.4%,主要原因是2024年未发放事业单位人员年末清算部分绩效工资导致减少和公用经费压减。
(2)社会保障和就业支出1699.36万元,占18.4%,较年初预算数增加477.09万元,增长39.0%,主要原因是2024年社保基数上涨,补缴以前年度社会保险调标部分导致社会保障和就业支出增加。
(3)卫生健康支出425.63万元,占4.6%,较年初预算数减少0.10万元,下降0.0%,主要原因是2024年人员调动、退休后,社保基数总和较上年降低,卫生健康支出减少。
(4)住房保障支出407.01万元,占4.4%,较年初预算数增加3.54万元,增长0.9%,主要原因是2024年教师总人数增加,相应住房保障支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是按照2024年度部门决算口径列报,收支持平,无结转结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出8843.92万元。
其中:
人员经费7968.45万元,与2023年度相比,减少52.77万元,下降0.7%,主要原因是本年度未发放事业单位人员年末清算部分绩效工资导致减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费(含养老保险和职业年金)、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。
公用经费875.47万元,与2023年度相比,减少124.01万元,下降12.4%,主要原因是单位厉行节约,压减公用经费总额,总体公用经费下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其它交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入20.93万元,与2023年度相比,增加20.93万元,增长100.0%,主要原因是2024年增加了普通高中建设项目。本年支出20.93万元,与2023年度相比,增加20.93万元,增长100.0%,主要原因是2024年新增了普通高中建设项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.92万元,较年初预算数减少5.08万元,下降84.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.47万元,下降61.5%,主要原因是缩减了公务接待。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位本年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务用车购置费0.00万元,较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位本年度未发生公务车购置支出。
公务用车运行维护费0.59万元,主要用于按规定保留的公务用车新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用。费用支出较年初预算数减少3.41万元,下降85.3%,主要原因是从严控制公务用车,且公务车为新能源电动车,使用成本较低。较上年支出数减少0.45万元,下降43.3%,主要原因是本年度公务车维护费用降低。
公务接待费0.34万元,主要用于接待五校联谊教学研讨会。费用支出较年初预算数减少1.66万元,下降83.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。较上年支出数减少1.01万元,下降74.8%,主要原因是减少活动开展,缩减公务接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次21人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费161.19元,车均购置费0万元,车均维护费0.59万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年度未发生会议费费用支出。本年度培训费支出28.61万元,与2023年度相比,减少3.63万元,下降11.3%,主要原因是优化培训计划,减少非必要培训项目,费用减少。本年度差旅费支出14.41万元,与2023年度相比,减少12.88万元,下降47.2%,主要原因是本年度教师出差频次降低。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额191.51万元,其中:政府采购货物支出191.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额191.51万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额191.51万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购单位所需的设施设备和各项器材。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体和16个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款资金438.80万元。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
重庆市荣昌中学校整体自评 |
项目编码: |
自评总分: |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
单位联系人: |
江棂霜 |
联系电话: |
46252724 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
99,615,746.49 |
100,031,005.78 |
100,031,005.78 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
88,315,746.49 |
92,353,352.15 |
92,353,352.15 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
88,315,746.49 |
92,144,064.15 |
92,144,064.15 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提升教学质量,规范办学管理,加强师资建设,优化管理服务,保障师生权益,实现年度教育教学工作高质量发展。 |
全面完成提升教学质量,规范办学管理,加强师资建设,优化管理服务,保障师生权益的相关工作,实现了年度教育教学工作高质量发展。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
教师培训参与率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
年度无重大安全事故 |
次 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
智慧校园平台使用率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
社团活动参与度 |
% |
≥ |
93 |
93 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区荣昌中学高中阶段学校学生军训专项经费 |
项目编码: |
50015322T000000097015 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
韦强 |
联系电话: |
13500341189 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
12,530.00 |
12,530.00 |
|||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
12,530.00 |
12,530.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
12,530.00 |
12,530.00 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
按照《重庆市人民政府办公厅 重庆市警备区办公室关于深化学生军事训练改革的实施意见》(渝府办发〔2018〕91号)“区县需保障高中阶段学校学生军事训练经费”之规定,对学生进行国防教育,为我国国防建设提供后备人才。 |
按照《重庆市人民政府办公厅 重庆市警备区办公室关于深化学生军事训练改革的实施意见》(渝府办发〔2018〕91号)“区县需保障高中阶段学校学生军事训练经费”之规定,对学生进行国防教育,为我国国防建设提供后备人才。 |
按照《重庆市人民政府办公厅 重庆市警备区办公室关于深化学生军事训练改革的实施意见》(渝府办发〔2018〕91号)“区县需保障高中阶段学校学生军事训练经费”之规定。在武装部和教委的统一安排下,非常好的完成了该项工作。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
参训学生 |
人 |
≥ |
1250 |
1253 |
0.24 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
军训教官 |
人 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
培训合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
军训时间 |
天 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||
|
学生国防意识 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||
|
学校满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
义务教育家庭困难学生生活补助 |
项目编码: |
50015322T000002643582 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
敖昕 |
联系电话: |
13527324695 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
2,100.00 |
2,100.00 |
|||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
2,100.00 |
2,100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
2,100.00 |
2,100.00 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
全面落实国家资助资金政策,切实解决家庭经济困难学生入学难的问题,让所有适龄青少年接受基础教育,根据学生实际申报情况,对符合资助条件的家庭经济困难学生进行资助。 |
全面落实国家资助资金政策,切实解决家庭经济困难学生入学难的问题,让所有适龄青少年接受基础教育,根据学生实际申报情况,对符合资助条件的家庭经济困难学生进行资助。 |
2024年已全面落实国家资助资金政策,切实解决家庭经济困难学生入学难的问题,对符合资助条件的家庭经济困难学生进行资助,共补助3人次 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
补助人数(户数) |
人次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
补助按时到位率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||
|
资助标准达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
补助事项公示率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
受益学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
义务教育家庭困难学生生活补助(脱贫户非寄宿) |
项目编码: |
50015322T000002643602 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
敖昕 |
联系电话: |
13527324695 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
落实国家义务教育阶段资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。学生根据实际申报情况,对符合资助条件的家庭经济困难学生进行资助。 |
落实国家义务教育阶段资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。学生根据实际申报情况,对符合资助条件的家庭经济困难学生进行资助。 |
2024年,已落实国家义务教育阶段资助政策,对符合资助条件的家庭经济困难学生进行资助,共资助2人次 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
补助按时到位率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资助标准达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助事项公示率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
|
项目名称: |
义务教育学生营养改善计划完整午餐 |
项目编码: |
50015322T000002643842 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
敖昕 |
联系电话: |
13527324695 | |||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
17,936.00 |
17,936.00 |
|||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
17,936.00 |
17,936.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
17,936.00 |
17,936.00 |
100 |
||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
落实国家义务教育阶段资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。学生根据实际申报情况,对符合资助条件的家庭经济困难学生进行资助。 |
落实国家义务教育阶段资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助贫困家庭子女顺利完成学业。学生根据实际申报情况,对符合资助条件的家庭经济困难学生进行资助。 |
2024年已落实国家义务教育阶段资助政策,对符合资助条件的家庭经济困难学生进行资助。2024年上期资助学生21人次,下期资助学生29人次。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
|
补助人数(户数) |
人次 |
≥ |
21 |
50 |
138.1 |
100 |
20 |
20 |
是 |
21人次为2024年上期指标,29人次为下期指标,2024年共资助学生50人次 | ||||||||
|
补助按时到位率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||
|
资助标准达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||
|
补助事项公示率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||
|
受益学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
|
项目名称: |
中小学学科工作室和领雁工程项目 |
项目编码: |
50015322T000002664609 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
申群友 |
联系电话: |
13637990816 | |||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
2,035.00 |
2,035.00 |
|||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
2,035.00 |
2,035.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
2,035.00 |
2,035.00 |
100 |
||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
以培养初中学生核心素养为目标,开展培育初中语文核心素养的教育实践研究,聚焦初中学生核心素养导向的语文学习任务群的科学设计研究,优化初中语文课堂教学目标和内容,创新初中语文课堂教学设计;聚焦初中学生核心素养导向的语文学习任务群的科学实施研究,优化初中语文课堂教学·学生学习的情境和方式;聚焦初中学生核心素养导向的语文学习任务群的科学评价研究,落实初中语文课堂教学的发展性评价,为培养学生正确的价值观、必备品格、关键能力,促进初中学生文化自信、语言运用、思维能力、审美创造等核心素养的全面发展夯实基础。 |
以培养初中学生核心素养为目标,开展培育初中语文核心素养的教育实践研究,聚焦初中学生核心素养导向的语文学习任务群的科学设计研究,优化初中语文课堂教学目标和内容,创新初中语文课堂教学设计;聚焦初中学生核心素养导向的语文学习任务群的科学实施研究,优化初中语文课堂教学·学生学习的情境和方式;聚焦初中学生核心素养导向的语文学习任务群的科学评价研究,落实初中语文课堂教学的发展性评价,为培养学生正确的价值观、必备品格、关键能力,促进初中学生文化自信、语言运用、思维能力、审美创造等核心素养的全面发展夯实基础。 |
除如期完成前述各项指标,在中国智慧工程研究会主办的“数字化教育教学与管理”论坛上宣介了《语文新卓越课堂建设的目标和路径研究》,明确了初中语文新卓越课堂建设的目标;明晰了初中语文新卓越课堂建设的路径。后全文收入“中国知网”。在中文核心期刊《语文教学通讯》发表《厘清初中语文学习任务群的“概念图”》,该文全文亦被“中国知网”收录。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
|
帮扶学校 |
个 |
= |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||
|
导师团队建设 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||
|
培育初中语文核心素养的教育实践研究资政报告 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||
|
发表初中语文核心素养设计、实施、评价、实践研究论文 |
篇 |
= |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||
|
教师满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
普通高中学生免学费 |
项目编码: |
50015323T000003341913 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
敖昕 |
联系电话: |
13527324695 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
800.00 |
242,609.68 |
242,609.68 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
800.00 |
242,609.68 |
242,609.68 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
800.00 |
242,609.68 |
242,609.68 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
落实国家资金资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 |
落实国家资金资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 |
2024年,按政策落实国家资金资助政策,减免学生学费,上期减免148人次,下期减免157人次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
补助按时到位率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
补助事项公示率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
学生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
普通高中学生免费教科书 |
项目编码: |
50015323T000003341930 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
敖昕 |
联系电话: |
13527324695 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
54,600.00 |
54,600.00 |
|||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
54,600.00 |
54,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
54,600.00 |
54,600.00 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
落实国家资金资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 |
落实国家资金资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 |
2024年已落实国家资金资助政策,减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,2024年共减免教科书费273人次。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
补助合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
补助人数 |
人次 |
≥ |
134 |
273 |
103.73 |
100 |
20 |
20 |
是 |
134人次是2024年上期资助人数,2024年下期资助人数为139人次,共计273人次 | ||||||||||
|
补助按时到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
补助事项公示率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
学生满意度 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
高中改善办学条件 |
项目编码: |
50015324T000003875775 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
戴中尹 |
联系电话: |
13452395584 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
1,993,540.00 |
1,993,540.00 |
|||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
200,000.00 |
1,993,540.00 |
1,993,540.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
1,993,540.00 |
1,993,540.00 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
主要用于高中改善办学条件,提高办学水平 |
主要用于高中改善办学条件,提高办学水平 |
2024年学校食堂购置洗碗机一台,超市购置设备一批,学校购置音响设备、办公桌椅、一体床、学生课桌椅,有效改善了学校食堂环境,办学条件。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
设备购置数量 |
台 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||
|
设备购置数量 |
批 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||
|
设备、设施验收通过率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||
|
设备购置完成及时率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
受益学校数 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
校园保安项目 |
项目编码: |
50015324T000004017679 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
周春林 |
联系电话: |
13908314561 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
839,563.63 |
839,563.63 |
839,563.63 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
839,563.63 |
839,563.63 |
839,563.63 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
839,563.63 |
839,563.63 |
839,563.63 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为加强人防建设,保障学校师生及财产安全,2024年配置保安23名,玉屏校区9名,黄金坡校区14名。保安人员工资标准为3721.47元/月,按照公办义务教育阶段学校财政全额支付,公办非义务教育阶段学校财政支付70%,民办学校财政支付30%的原则,所需校园保安经费839563.63元。 |
2024年,我校为加强人防建设,共配置保安数23名,保安人员出勤率为100%,有效保障了全校师生财产及生命安全。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
安保人员 |
人 |
= |
23 |
23 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
安保人员出勤率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
确保全年无安全事故发生 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
学校安保经费支出 |
万元 |
≥ |
80 |
83.96 |
4.95 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学校和老师满意度 |
% |
≥ |
93 |
95 |
2.15 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
中小学卫生项目 |
项目编码: |
50015324T000004017859 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
段炼 |
联系电话: |
13883460776 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
272,615.00 |
67,452.00 |
67,452.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
272,615.00 |
67,452.00 |
67,452.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
272,615.00 |
67,452.00 |
67,452.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为在校学生提供免费体检,每年一次,视力筛查每学期1次共2次,初一新生和高二学生进行PPD检查,高二学生进行胸片检查,及时了解学生身体状况,保障学生身体健康。 |
1.2024年12月组织在校学生(5621人)做常规体检。2.2024年12月组织初一和高二年级学生(1858人)做结核菌素皮肤试验(PPD)和部分学生(250人)胸片检查3.每年组织2次视力监测。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障人数 |
人 |
≥ |
5000 |
5621 |
12.42 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
体检学生覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
99 |
4.21 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生体检优良率 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益学校数 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
教育督导责任区项目 |
项目编码: |
50015324T000004018350 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
余罗春 |
联系电话: |
13436059631 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
60,000.00 |
43,817.50 |
43,817.50 |
|||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
60,000.00 |
43,817.50 |
43,817.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
60,000.00 |
43,817.50 |
43,817.50 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
督促学校更好的落实国家法律、法规及相关政策,完成主管部门工作安排,促进学校规范化管理,提高教学质量。 |
荣昌区昌州教育督导责任区根据区政府教育督导室“12345”工作思路,督学对辖区内挂牌的68所公、民办中小学、幼儿园入校督导,遵循正向引领、尺正立范、监督导行、助力发展的工作方针,督促指导学校、幼儿园全面贯彻落实教育法律、法规、规章和教育方针政策,规范办学行为,深化教育教学改革,扎实推进素质教育。督学在工作岗位上踏踏实实,认认真真履职,做好本职工作,保质保量完成区教委和区政府教育督导办公室交办的各项任务,为荣昌的教育督导工作贡献自己的力量。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
覆盖学校数 |
个 |
≥ |
68 |
68 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||
|
教育督导检测教师、校长、学生数量 |
万人 |
≥ |
5.2 |
5.6 |
7.69 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
形成调研报告份数 |
份 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
教材质量达标覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
91.3 |
1.44 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
高考考生用餐 |
项目编码: |
50015324T000004029907 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
梁善礼 |
联系电话: |
18580118057 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
93,960.00 |
75,489.98 |
75,489.98 |
|||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
93,960.00 |
75,489.98 |
75,489.98 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
93,960.00 |
75,489.98 |
75,489.98 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
为给考生创造一个良好的考试氛围,加强对考生的关心、关爱,对高考期间由学校组织集体在餐馆就餐和在生源地学校用餐的高三考生,给予餐费补助。每天每个学生补助30元,共计考试3天,给学生提供安全卫生营养的考试用餐。 |
2024年6月6日至2024年6月9日,保障2024级高考学生生活用餐营养、安全,关心考生身体健康,为在学校食堂就餐考生免费提供考试期间的营养餐,约1000人享受高考期间免费营养餐。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
保障人数 |
人 |
≥ |
900 |
1000 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
食品安全达标率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||
|
资金及时到位率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
受益学校数 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
学生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
普通高中课程创新基地 |
项目编码: |
50015324T000004030793 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
王世清 |
联系电话: |
13508364268 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
457,031.40 |
341,805.48 |
341,805.48 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
457,031.40 |
341,805.48 |
341,805.48 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
457,031.40 |
341,805.48 |
341,805.48 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
重庆市荣昌中学校高中信息技术课程创新基地系市重点教育项目,目前建设中,规划建设学生实践中心、教师发展中心、名师工作室,每年至少进行不低于1次的教师培训活动,每年至少举办1次学生实践活动,购买相关设施设备,印刷教材。 |
重庆市荣昌中学校高中信息技术课程创新基地系市重点教育项目,目前建设中,规划建设学生实践中心、教师发展中心、名师工作室,每年至少进行不低于1次的教师培训活动,每年至少举办1次学生实践活动,购买相关设施设备,印刷教材。 |
本年完成教材印刷,并投入使用,设备购置完成,组织大中型培训3次,开展各类学生实践活动多次,教师教研活动若干,有效提升了学生、教师综合素质能力,师生满意度高。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
教材印刷册数 |
册 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
设施设备购置 |
件 |
≥ |
40 |
43 |
7.5 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
组织培训次数 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
是否有效提升教师综合素质能力 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
教师满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
艺术特色学校 |
项目编码: |
50015324T000004159800 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
段炼 |
联系电话: |
13883460776 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
充分发挥特色学校示范引领作用,全面贯彻落实党的教育方针,落实立德树人根本任务,完成艺术进校园活动。 |
充分发挥特色学校示范引领作用,全面贯彻落实党的教育方针,落实立德树人根本任务,完成艺术进校园活动。 |
2024年成功举办了爱家国守孝悌教育展演活动,完成了艺术进校园活动,培养了学生们的感恩之心、和爱国之心。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受益学生人数 |
人 |
≥ |
3000 |
3565 |
18.83 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
艺术进校园活动场次 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
学生艺术团社会影响效果 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
资金使用率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
教育事业资金(特定目标类) |
项目编码: |
50015324T000004462844 |
自评总分: |
100 |
|||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
向东 |
联系电话: |
15923580682 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
473,827.00 |
473,827.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要;购买设施设备,改善学校办学条件。 |
减轻贫困家庭负担,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要;购买设施设备,改善学校办学条件。 |
2024年满足了家庭经济困难学生基本生活、学习需要,减轻了贫困家庭负担;购置5件设施设备,改善了学校办学环境。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
设备购置数量 |
件 |
≥ |
4 |
5 |
25 |
100 |
20 |
20 |
||
|
验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
补助按时到位率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
补助事项公示率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
普通高中建设项目(食堂及运动场等项目) |
项目编码: |
50015325T000004692554 |
自评总分: |
42.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
刘蕾 |
联系电话: |
17723618099 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
209,288.00 |
209,288.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
209,288.00 |
209,288.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
普通高中建设项目,食堂及运动场等项目,新建约7000平方米学生食堂,新建运动场、体育保管室及附属设施等。 |
普通高中建设项目,食堂及运动场等项目,新建约7000平方米学生食堂,新建运动场、体育保管室及附属设施等。 |
截止24年年底,项目工程有序进行中,已完成第一期代建费、地形测绘及地下管线探测费支付。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
房屋修缮、改造面积 |
平方米 |
≥ |
7000 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
否 |
房屋修建项目工程正有序进行中,故指标值还未完成 |
|
惠及学生人数 |
人 |
≥ |
4000 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
否 |
房屋修建项目工程正有序进行中,故指标值还未完成 |
|
受益学校数 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
改善办学环境 |
定性 |
有效 |
3 |
40 |
60 |
20 |
12 |
否 |
房屋修建项目工程正有序进行中,故指标值还未完成 | |
|
学校满意度 |
% |
≥ |
95 |
60 |
36.84 |
0 |
10 |
0 |
否 |
房屋修建项目工程正有序进行中,故指标值还未完成 |
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:江棂霜023-46252724
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位:重庆市荣昌中学校 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
9,214.41 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
20.93 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
767.77 |
五、教育支出 |
7,923.44 |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
406.69 |
八、社会保障和就业支出 |
1,699.36 |
|
九、卫生健康支出 |
425.63 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
407.01 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
20.93 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
10,409.79 |
本年支出合计 |
10,476.37 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
65.62 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
1.30 |
年末结转和结余 |
0.34 |
|
总计 |
10,476.72 |
总计 |
10,476.72 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位:重庆市荣昌中学校 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
10,409.79 |
9,235.34 |
0.00 |
767.77 |
767.77 |
0.00 |
0.00 |
406.69 | |
|
205 |
教育支出 |
7,856.86 |
6,682.40 |
0.00 |
767.77 |
767.77 |
0.00 |
0.00 |
406.69 |
|
20502 |
普通教育 |
7,856.66 |
6,682.20 |
0.00 |
767.77 |
767.77 |
0.00 |
0.00 |
406.69 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,403.87 |
1,147.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
256.25 |
|
2050204 |
高中教育 |
6,452.79 |
5,534.58 |
0.00 |
767.77 |
767.77 |
0.00 |
0.00 |
150.44 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,699.36 |
1,699.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,699.36 |
1,699.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
816.91 |
816.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
408.72 |
408.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
458.97 |
458.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
425.63 |
425.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
425.63 |
425.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
287.10 |
287.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
138.53 |
138.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
407.01 |
407.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
407.01 |
407.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
407.01 |
407.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
20.93 |
20.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
20.93 |
20.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
20.93 |
20.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市荣昌中学校 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
10,476.37 |
10,036.61 |
439.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
7,923.44 |
7,504.61 |
418.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
7,923.24 |
7,504.61 |
418.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,403.87 |
1,358.98 |
44.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
6,519.36 |
6,145.62 |
373.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,699.36 |
1,699.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,699.36 |
1,699.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
816.91 |
816.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
408.72 |
408.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
458.97 |
458.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
425.63 |
425.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
425.63 |
425.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
287.10 |
287.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
138.53 |
138.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
407.01 |
407.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
407.01 |
407.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
407.01 |
407.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
20.93 |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
20.93 |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
20.93 |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:重庆市荣昌中学校 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9,214.41 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
20.93 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
6,682.40 |
6,682.40 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,699.36 |
1,699.36 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
425.63 |
425.63 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
407.01 |
407.01 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
20.93 |
20.93 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
9,235.34 |
本年支出合计 |
9,235.34 |
9,214.41 |
20.93 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
9,235.34 |
总计 |
9,235.34 |
9,214.41 |
20.93 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:重庆市荣昌中学校 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
9,214.41 |
8,843.92 |
370.49 | |
|
205 |
教育支出 |
6,682.40 |
6,311.91 |
370.49 |
|
20502 |
普通教育 |
6,682.20 |
6,311.91 |
370.28 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,147.62 |
1,102.73 |
44.89 |
|
2050204 |
高中教育 |
5,534.58 |
5,209.18 |
325.40 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
2050801 |
教师进修 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,699.36 |
1,699.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,699.36 |
1,699.36 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
816.91 |
816.91 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
408.72 |
408.72 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
458.97 |
458.97 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
425.63 |
425.63 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
425.63 |
425.63 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
287.10 |
287.10 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
138.53 |
138.53 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
407.01 |
407.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
407.01 |
407.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
407.01 |
407.01 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
| ||||||||
|
单位:重庆市荣昌中学校 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,471.03 |
302 |
商品和服务支出 |
855.47 |
310 |
资本性支出 |
20.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,942.60 |
30201 |
办公费 |
59.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
63.79 |
30202 |
印刷费 |
32.06 |
31002 |
办公设备购置 |
20.00 |
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
3,319.77 |
30205 |
水费 |
100.75 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
816.91 |
30206 |
电费 |
170.78 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
408.72 |
30207 |
邮电费 |
5.34 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
287.10 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
18.14 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
137.26 |
30211 |
差旅费 |
14.41 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
407.01 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
87.87 |
30213 |
维修(护)费 |
67.19 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
10.29 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
497.42 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
14.76 |
30216 |
培训费 |
28.24 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.34 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
19.12 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
53.24 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
335.71 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
108.28 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
33.27 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
80.99 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
60.43 |
30229 |
福利费 |
100.87 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.59 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
2.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.99 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
7,968.45 |
公用经费合计 |
875.47 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市荣昌中学校 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
20.93 |
20.93 |
0.00 |
20.93 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
20.93 |
20.93 |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
0.00 |
20.93 |
20.93 |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
0.00 |
20.93 |
20.93 |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:重庆市荣昌中学校 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位:重庆市荣昌中学校 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
(一)支出合计 |
0.92 |
0.92 |
(一)行政单位 |
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1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
0.59 |
0.59 |
六、资产信息 |
— |
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(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
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(2)公务用车运行维护费 |
0.59 |
0.59 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
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3.公务接待费 |
0.34 |
0.34 |
2.主要领导干部用车 |
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(1)国内接待费 |
— |
0.34 |
3.机要通信用车 |
1 |
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其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
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(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
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(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
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3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
1 | |
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4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5.国内公务接待批次(个) |
— |
1 |
(一)政府采购支出合计 |
191.51 |
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其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
191.51 | |
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6.国内公务接待人次(人) |
— |
21 |
2.政府采购工程支出 |
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其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
191.51 | |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
191.51 | |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
28.61 |
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四、差旅费 |
— |
14.41 |
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备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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