重庆市荣昌区特殊教育学校
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,对残疾儿童少年实施义务教育、康复教育,
负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生,学籍管理,教学、教务、教研教改,班级常规管理,教材资料收集管理,教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理,学生资助,各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定,学生日常礼仪教育教学,文化宣传工作。
(二)部门构成。
2025年本单位部门预算单位共1个,单位内上级同意设置内设机构3个:总务处、教务处、德育处。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计1321.30万元,其中:本年收入1320.92万元,主要是一般公共预算拨款1320.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0.38万元。收入较去年增加53.56万元,主要是特殊教育补助经费拨款增加59万元。
(二)支出预算:2025年支出合计1321.30万元,其中:一般公共服务支出1321.30万元,教育支出1009.42万元,社会保障和就业支出196.66万元,卫生健康支出56.3万元,住房保障支出58.92万元;支出较去年增加53.56万元,主要是基本支出减少5.44万元,项目支出增加59万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计1321.30万元,其中:本年收入1320.92万元,上年结转收入0.38万元;一般公共预算财政拨款支出1321.30万元,比2024年增加53.56万元,其中:基本支出1196.99万元,比2024年减少70.75万元,主要原因是教职工人数和学生人数减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出124.31元,比2024年增加48.53万元,主要原因是特殊教育补助经费拨款增加,主要用于改善学校办学条件和安全隐患改善。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元;公务接待费0万元,比2024年减少0.4万元;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款124.31万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:田凤玲 联系方式:023-46763719
附件:重庆市荣昌区特殊教育学校2025年单位预算公开报表
表一 |
||||||
重庆市荣昌区特殊教育学校财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
1,320.92 |
一、本年支出 |
1,321.30 |
1,321.30 |
||
一般公共预算资金 |
1,320.92 |
教育支出 |
1,009.42 |
1,009.42 |
||
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
196.66 |
196.66 |
|||
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
56.30 |
56.30 |
|||
住房保障支出 |
58.92 |
58.92 |
||||
二、上年结转 |
0.38 |
二、结转下年 |
||||
一般公共预算拨款 |
0.38 |
|||||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营收入 |
||||||
收入合计 |
1,321.30 |
支出合计 |
1,321.30 |
1,321.30 |
表二 |
||||
重庆市荣昌区特殊教育学校一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,321.30 |
1,196.99 |
124.31 | |
205 |
教育支出 |
1,009.42 |
885.11 |
124.31 |
20507 |
特殊教育 |
1,009.42 |
885.11 |
124.31 |
2050701 |
特殊学校教育 |
1,009.42 |
885.11 |
124.31 |
208 |
社会保障和就业支出 |
196.66 |
196.66 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.66 |
196.66 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.78 |
107.78 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.89 |
53.89 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.99 |
34.99 |
|
210 |
卫生健康支出 |
56.30 |
56.30 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.30 |
56.30 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.73 |
41.73 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.56 |
14.56 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.92 |
58.92 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.92 |
58.92 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58.92 |
58.92 |
表三 |
||||
重庆市荣昌区特殊教育学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
1,196.99 |
1,089.39 |
107.60 | |
301 |
工资福利支出 |
1,054.72 |
1,054.72 |
|
30101 |
基本工资 |
243.36 |
243.36 |
|
30107 |
绩效工资 |
446.16 |
446.16 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
107.78 |
107.78 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.89 |
53.89 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.73 |
41.73 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.22 |
15.22 |
|
30113 |
住房公积金 |
58.92 |
58.92 |
|
30114 |
医疗费 |
7.20 |
7.20 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80.46 |
80.46 |
|
3010202 |
其他津补贴 |
80.46 |
80.46 |
|
302 |
商品和服务支出 |
107.60 |
107.60 | |
30201 |
办公费 |
5.93 |
5.93 | |
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | |
30206 |
电费 |
3.50 |
3.50 | |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
0.50 | |
30209 |
物业管理费 |
0.24 |
0.24 | |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 | |
30213 |
维修(护)费 |
6.00 |
6.00 | |
30216 |
培训费 |
5.68 |
5.68 | |
30218 |
专用材料费 |
1.00 |
1.00 | |
30227 |
委托业务费 |
22.46 |
22.46 | |
30228 |
工会经费 |
36.19 |
36.19 | |
30229 |
福利费 |
14.73 |
14.73 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.36 |
9.36 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.68 |
34.68 |
|
30305 |
生活补助 |
32.46 |
32.46 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.20 |
2.20 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
表四 |
|||||
重庆市荣昌区特殊教育学校一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2025年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
(备注:本单位无一般公共预算“三公”经费支出,故此表无数据。) |
表五 |
||||
重庆市荣昌区特殊教育学校政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 |
|||
重庆市荣昌区特殊教育学校部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
1,321.30 |
合计 |
1,321.30 |
一般公共预算资金 |
1,321.30 |
教育支出 |
1,009.42 |
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
196.66 | |
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
56.30 | |
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
58.92 | |
事业收入资金 |
|||
上级补助收入资金 |
|||
附属单位上缴收入资金 |
|||
事业单位经营收入资金 |
|||
其他收入资金 |
表七 |
|||||||||||
重庆市荣昌区特殊教育学校部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
1,321.30 |
1,321.30 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
1,009.42 |
1,009.42 |
||||||||
20507 |
特殊教育 |
1,009.42 |
1,009.42 |
||||||||
2050701 |
特殊学校教育 |
1,009.42 |
1,009.42 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
196.66 |
196.66 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.66 |
196.66 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.78 |
107.78 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.89 |
53.89 |
||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.99 |
34.99 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
56.30 |
56.30 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.30 |
56.30 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
41.73 |
41.73 |
||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.56 |
14.56 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
58.92 |
58.92 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
58.92 |
58.92 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
58.92 |
58.92 |
表八 |
||||
重庆市荣昌区特殊教育学校部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,321.30 |
1,196.99 |
124.31 | |
205 |
教育支出 |
1,009.42 |
885.11 |
124.31 |
20507 |
特殊教育 |
1,009.42 |
885.11 |
124.31 |
2050701 |
特殊学校教育 |
1,009.42 |
885.11 |
124.31 |
208 |
社会保障和就业支出 |
196.66 |
196.66 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.66 |
196.66 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.78 |
107.78 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.89 |
53.89 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.99 |
34.99 |
|
210 |
卫生健康支出 |
56.30 |
56.30 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.30 |
56.30 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.73 |
41.73 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.56 |
14.56 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.92 |
58.92 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.92 |
58.92 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58.92 |
58.92 |
表九 |
|||||||||||
重庆市荣昌区特殊教育学校政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
A |
货物 |
1.00 |
1.00 |
表十 |
||||||||||||
重庆市荣昌区特殊教育学校2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
201015-重庆市荣昌区特殊教育学校 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
59.00 |
本级安排(万元) |
||||||||||
上级补助(万元) |
59.00 | |||||||||||
项目概述 |
资金用于改善办学条件,配备办公教学设备,租用车辆为重度残疾学生提供送教上门服务,改造存在安全隐患的楼栋墙体及防冲撞柱等。 | |||||||||||
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
改善办学条件,配备办公教学设备,租用车辆为重度残疾学生提供送教上门服务,改造存在安全隐患的楼栋墙体及安装防冲撞柱等。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
残疾学生辍学率 |
20 |
% |
≤ |
0 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
残疾儿童学业合格率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
帮助残疾儿童接受教育人数 |
30 |
人 |
≥ |
127 |
是 | |||||
重庆市荣昌区特殊教育学校2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
201015-重庆市荣昌区特殊教育学校 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004017679-校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
14.58 |
本级安排(万元) |
14.58 | |||||||||
上级补助(万元) |
||||||||||||
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
立项依据 |
重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知(渝府办发〔2018〕160号) | |||||||||||
当年绩效目标 |
加强人防建设,保证师生安全。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
配套保安人数 |
10 |
人/月 |
≥ |
3 |
是 | |||||
产出指标 |
成本指标 |
保安人均月工资标准 |
10 |
人/月 |
= |
3721.47 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
保安培训上岗率 |
10 |
人/天 |
= |
1 |
否 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
全年保安在岗率 |
10 |
人/天 |
= |
1 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
保安日均巡查 |
20 |
人/天 |
≥ |
4 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
校园安全责任事故发生率 |
20 |
次/年 |
< |
1 |
是 | |||||
重庆市荣昌区特殊教育学校2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
201015-重庆市荣昌区特殊教育学校 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004017859-中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
0.36 |
本级安排(万元) |
0.36 | |||||||||
上级补助(万元) |
||||||||||||
项目概述 |
为在校学生提供免费体检、屈光度和视力检测。 | |||||||||||
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》(渝教体卫艺发〔2017〕16号); | |||||||||||
当年绩效目标 |
为2024年全校128名学生做健康体检,及时发现身体出现异常的学生,保证学生的病得到及时治疗,防止传染扩散,采集在校学生视力情况,能及时矫正。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
成本指标 |
学生体检费用 |
20 |
元/人 |
≥ |
35 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
学生体检优良率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
体检学生覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
体检学生人数 |
20 |
名 |
= |
128 |
是 | |||||
重庆市荣昌区特殊教育学校2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
201015-重庆市荣昌区特殊教育学校 |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50015324T000004080297-特殊学校学生生活保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) |
50.00 |
本级安排(万元) |
50.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
||||||||||||
项目概述 |
特殊学校学生生活保障 | |||||||||||
立项依据 |
根据区领导批示,缓解特殊学校学生家庭经济困难。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
保障残疾学生生活,减轻残疾家庭经济负担。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
成本指标 |
补助资金 |
20 |
元/人年 |
= |
4000 |
是 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
家长满意率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
享受补助覆盖率 |
25 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
享受补助人数 |
15 |
名 |
≥ |
125 |
否 |
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