重庆市荣昌区科学技术局2026年部门预算
情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市荣昌区机构改革方案》,重庆市荣昌区科学技术局是区政府工作部门,为正处级。主要职责是:
一、拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
二、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。
三、牵头推进全区科研项目资金协调、评估、监督机制;会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划(专项、基金等)并组织实施。
四、拟订全区基础研究规划和政策并组织实施,协调推进基础研究、应用基础研究,拟定科技创新基地建设计划并组织实施,参与编制科技基础设施建设规划和组织实施,牵头组织全区重点实验室、技术创新中心建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。
五、负责编制区级科技项目计划并监督实施,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。
六、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。
七、推动全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
八、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,负责科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,承担全区科技保密工作。
九、组织开展国内外科技合作与科技人才交流工作。做好外国专家联系和引进工作。拟定出国(境)科技培训年度计划并组织实施。
十、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新创业人才队伍建设。拟定科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。
十一、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
十二、承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。
十三、完成区委、区政府交办的其它任务。
十四、职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
(二)部门构成。
重庆市荣昌区科学技术局设4个内设机构和1个下属事业单位:办公室、科技科、社会发展科、创新发展科和科技创新发展中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年收入合计901.14万元,主要是一般公共预算拨款901.14万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加124.05万元,主要是环西南大学、城管院创新创业生态圈建设经费拨款增加30万元,重大科研项目攻关和科研成果转化“揭榜挂帅”项目经费拨款增加60万。
(二)支出预算:2026年支出合计901.14万元,其中:科学技术支出786.56万元,教育支出1.82万元,社会保障和就业支出65.28万元,卫生健康支出24.61万元,住房保障支出22.86万元;支出较去年增加124.05万元,主要是基本支出增加74.45万元,项目支出增加49.6万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计901.14万元,一般公共预算财政拨款支出901.14万元,比2025年增加124.05万元,其中:基本支出410.14万元,比2025年增加74.45万元,主要原因是单位调来1人,相关费用增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出491万元,比2025年增加49.6万元,主要原因是环西南大学、城管院创新创业生态圈建设经费拨款增加30万元,重大科研项目攻关和科研成果转化“揭榜挂帅”项目经费拨款增加60万。主要用于创新创业生态圈,“揭榜挂帅”项目支持重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5万元,2026年“三公”经费预算5万元,与2025年相比无变化。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费2.5万元,与2025年相比无变化;公务用车运行维护费2.5万元,与2025年相比无变化;公务用车购置费0万元,与2025年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费59.77万元,比上年增加10.91万元,主要原因为单位调来1人,各项经费支出增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.9万元:政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.6万元;其中一般公共预算拨款政府采购4.9万元:政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.6万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款491万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区科学技术局2026年部门预算公开表
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