重庆市荣昌区林业种苗站
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责全区林业种苗生产、供应的指导、协调和服务。负责编制全区林业种苗发展计划。承担林木良种的选育、引种、繁殖和推广工作,为林木种子生产经营许可、林木种苗质量抽查和林木良种的审(认)定提供技术支持。组织开展林木种苗技术培训,为育苗生产和良种苗基地建设、保障性苗圃建设提供技术支持。
(二)机构设置
重庆市荣昌区林业种苗站为区林业局管理的正科级财政全额拨款参公事业单位(公益一类)。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为305.81万元。收、支与2023年度相比,增加80.92万元,增长36.0%,主要原因:一是本年度退休1人,增加一次性退休补贴费;二是本年度退休职工死亡4人,恤金及丧葬费增加;三是新增马棘乡土植物资源收集评价项目1个。
1.收入情况。2024年度收入合计305.81万元,与2023年度相比,增加80.92万元,增长36.0%,主要原因:一是本年度退休1人,增加一次性退休补贴费;二是本年度退休职工死亡4人,恤金及丧葬费增加;三是新增马棘乡土植物资源收集评价项目1个。其中:财政拨款收入305.81万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计305.81万元,与2023年度相比,增加80.92万元,增长36.0%,主要原因:一是本年度退休1人,增加一次性退休补贴费;二是本年度退休职工死亡4人,恤金及丧葬费增加;三是新增马棘乡土植物资源收集评价项目1个。其中:基本支出295.81万元,占96.7%;项目支出10.00万元,占3.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年无结转项目。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为305.81万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加80.92万元,增长36.0%。主要原因:一是本年度退休1人,增加一次性退休补贴费;二是本年度退休职工死亡4人,恤金及丧葬费增加;三是新增马棘乡土植物资源收集评价项目1个。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入305.81万元,与2023年度相比,增加80.92万元,增长36.0%。主要原因:一是本年度退休1人,增加一次性退休补贴费;二是本年度退休职工死亡4人,恤金及丧葬费增加;三是新增马棘乡土植物资源收集评价项目1个。较年初预算数增加44.90万元,增长17.2%。主要原因是本年度退休职工死亡4人,恤金及丧葬费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出305.81万元,与2023年度相比,增加80.92万元,增长36.0%。主要原因:一是本年度退休1人,增加一次性退休补贴费;二是本年度退休职工死亡4人,恤金及丧葬费增加;三是新增马棘乡土植物资源收集评价项目1个。较年初预算数增加44.90万元,增长17.2%。主要原因是本年度退休职工死亡4人,恤金及丧葬费增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)教育支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少0.90万元,下降100.0%,主要原因是本年度教育支出减少。
(2)社会保障和就业支出70.29万元,占23.0%,较年初预算数增加5.60万元,增长8.7%,主要原因是本年度退休1人,离退休公务员医疗补助和退休健康休养费增加。
(3)卫生健康支出12.39万元,占4.1%,较年初预算数减少1.81万元,下降12.8%,主要原因是本年度退休1人。
(4)农林水支出210.53万元,占68.8%,较年初预算数增加42.27万元,增长25.1%,主要原因:一是本年度退休职工死亡4人,恤金及丧葬费增加;二是新增马棘乡土植物资源收集评价项目1个。
(5)住房保障支出12.60万元,占4.1%,较年初预算数减少0.26万元,下降2.0%,主要原因是本年度退休1人。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无结转项目。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出295.81万元。其中:
人员经费261.27万元,与2023年度相比,增加73.56万元,增长39.2%,一是本年度退休1人,增加一次性退休补贴费;二是本年度退休职工死亡4人,恤金及丧葬费增加;三是新增马棘乡土植物资源收集评价项目1个。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出。
公用经费34.54万元,与2023年度相比,减少2.64万元,下降7.1%,主要原因是加强机关管理,公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.62万元,较年初预算数减少1.28万元,下降67.4%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待标准及陪餐人员,公务接待费减少。较上年支出数减少0.73万元,下降54.1%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待标准及陪餐人员,公务接待费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是本年度本单位无因公出国(境)情况。费用支出较年初预算数无增减,主要是本年度本单位无因公出国(境)情况。较上年支出数无增减,主要是本年度本单位无因公出国(境)情况。
公务用车购置费0.00万元,主要是本单位未购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是与年初预算数持平。较上年支出数无增减,主要原因是本单位上年及本年未购置公务用车。
公务用车运行维护费0.00万元,主要是本单位无公务用车。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是与年初预算数持平。较上年支出数无增减,主要是本单位无公务用车。
公务接待费0.62万元,主要用于国家、市林业局等部门指导检查苗圃建设情况、种苗情况等接待支出。另外接待其他区市县来荣考察学习种苗工作接待支出。费用支出较年初预算数减少1.28万元,下降67.4%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待标准及陪餐人员,公务接待费减少。较上年支出数减少0.73万元,下降54.1%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待标准及陪餐人员,公务接待费减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待9批次69人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费89.61元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是与上年数持平。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,减少0.82万元,下降100.0%,主要原因是本年度培训减少。本年度差旅费支出0.62万元,与2023年度相比,减少1.06万元,下降63.1%,主要原因是厉行节约,本年度出差人次减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出34.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。机关运行经费较上年支出数减少2.64万元,下降7.1%,主要原因是加强机关管理,公用经费支出减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体和1个项目开展了绩效自评,项目绩效自评涉及资金10万元。
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
重庆市荣昌区林业种苗站单位自评 |
项目编码: |
50015300024P000036 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
136-重庆市荣昌区林业局 |
财政归口处室: |
007-农业农村科 |
部门联系人: |
向元琼 |
联系电话: |
61471671 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
2,609,138.34 |
3,058,128.57 |
3,058,128.57 |
|
|
| |||
其中:财政拨款 |
|
2,609,138.34 |
3,058,128.57 |
3,058,128.57 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
一般公共预算 |
|
2,609,138.34 |
3,058,128.57 |
3,058,128.57 |
100 |
|
| |||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
完成本年全区林业种苗生产、供应的指导、协调和服务。编制全区林业种苗发展计划。完成本年度林木良种的选育、引种、繁殖和推广工作,为林木种子生产经营许可、林木种苗质量抽查和林木良种的审(认)定提供技术支持。组织开展林木种苗技术培训,为育苗生产和良种苗基地建设、保障性苗圃建设提供技术支持。 |
|
完成本年全区林业种苗生产、供应的指导、协调和服务。编制全区林业种苗发展计划。完成本年度林木良种的选育、引种、繁殖和推广工作,为林木种子生产经营许可、林木种苗质量抽查和林木良种的审(认)定提供技术支持。组织开展林木种苗技术培训,为育苗生产和良种苗基地建设、保障性苗圃建设提供技术支持。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
指导新育苗木 |
万株 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
15 |
是 |
|
指导抚育管护枫香母树林 |
亩 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
15 |
是 |
|
林木种苗技术培训 |
人次/年 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
林木种苗技术宣传 |
人次/年 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
种苗技术培训任务完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
林木种苗技术宣传率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
森林资源保护情况 |
|
定性 |
明显 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
林农满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
预算执行率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
马棘乡土植物资源收集评价项目 |
项目编码: |
50015324T000004281287 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
136-重庆市荣昌区林业局 |
财政归口处室: |
007-农业农村科 |
部门联系人: |
陈积山 |
联系电话: |
15104522172 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
200,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
| |||
其中:财政拨款 |
|
200,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
一般公共预算 |
|
200,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
|
| |||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
该项目长期野外采集与异地保存相结合,结合重庆自然条件、植被类型和优异乡土草种的生物学特性,挖掘适合本地生长的马棘、猪屎豆、胡枝子、矮象草等乡土生态草种应用潜力,通过精准鉴定、基因挖掘、田间评价、人工播种、栽培,辅助施肥灌溉、田间管理、围栏保护等措施,保证乡土生态草种出苗成活并达到收种标准,研制相关技术标准并推广示范,建立乡土植物资源收集评价应用基地,为今后生态保护修复提供优质乡土生态草种资源,保障长江流域生态修复工作顺利推进、良性发展。 |
|
项目长期野外采集与异地保存相结合,结合重庆自然条件、植被类型和优异乡土草种的生物学特性,挖掘适合本地生长的马棘、猪屎豆、胡枝子、矮象草等乡土生态草种应用潜力,通过精准鉴定、基因挖掘、田间评价、人工播种、栽培,辅助施肥灌溉、田间管理、围栏保护等措施,保证乡土生态草种出苗成活并达到收种标准,研制相关技术标准并推广示范,建立乡土植物资源收集评价应用基地,为今后生态保护修复提供优质乡土生态草种资源,保障长江流域生态修复工作顺利推进、良性发展。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
描述资料 |
套 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
种质资源 |
份 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
当期完成率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
乡土生态草种及其扩繁 |
|
定性 |
明显 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:向元琼023-81471671
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
单位:重庆市荣昌区林业种苗站 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
305.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
70.29 |
|
|
九、卫生健康支出 |
12.39 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
210.53 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.60 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
305.81 |
本年支出合计 |
305.81 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
305.81 |
总计 |
305.81 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
单位:重庆市荣昌区林业种苗站 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
305.81 |
305.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
210.53 |
210.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
210.53 |
210.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
200.53 |
200.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130236 |
草原管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
单位:重庆市荣昌区林业种苗站 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
305.81 |
295.81 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
210.53 |
200.53 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
210.53 |
200.53 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
200.53 |
200.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130236 |
草原管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
单位:重庆市荣昌区林业种苗站 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
305.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
70.29 |
70.29 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.39 |
12.39 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
210.53 |
210.53 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
305.81 |
本年支出合计 |
305.81 |
305.81 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
305.81 |
总计 |
305.81 |
305.81 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:重庆市荣昌区林业种苗站 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
305.81 |
295.81 |
10.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
210.53 |
200.53 |
10.00 |
21302 |
林业和草原 |
210.53 |
200.53 |
10.00 |
2130201 |
行政运行 |
200.53 |
200.53 |
0.00 |
2130236 |
草原管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
221 |
住房保障支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
单位:重庆市荣昌区林业种苗站 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
144.57 |
302 |
商品和服务支出 |
34.54 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
31.93 |
30201 |
办公费 |
0.58 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.36 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
44.10 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.09 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.96 |
30206 |
电费 |
4.66 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.48 |
30207 |
邮电费 |
2.66 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.91 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.14 |
30209 |
物业管理费 |
2.57 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.73 |
30211 |
差旅费 |
0.62 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.60 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.08 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
116.71 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.62 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
68.53 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
36.80 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
9.58 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.82 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
1.80 |
30229 |
福利费 |
1.51 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.14 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.27 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
261.27 |
公用经费合计 |
34.54 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位:重庆市荣昌区林业种苗站 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:重庆市荣昌区林业种苗站 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
单位:重庆市荣昌区林业种苗站 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
34.54 |
(一)支出合计 |
0.62 |
0.62 |
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
34.54 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
0.62 |
0.62 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.62 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
9 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
69 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
0.62 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站