重庆市荣昌区森林病虫防治站
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责全区林业有害生物防治工作;承担全区林业有害生物的监测和调查工作,以及林业有害生物趋势预报数据的收集整理工作;负责全区林业有害生物的预测预报工作,承担国家级林业有害生物中心测报点的测报工作;为全区森林植物及其产品的产地检疫、林业有害生物检疫行政案件查处提供技术支持;组织开展林业有害生物防控技术培训及推广应用,负责森林有害生物防治技术指导和服务;组织调配使用森防物资药械,协调保障森防设施和技术装备。
(二)机构设置
重庆市荣昌区林业种苗站为区林业局管理的正科级财政全额拨款参公事业单位(公益一类)。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为176.80万元。收、支与2023年度相比,减少15.79万元,下降8.2%,主要原因:一是社会保障和就业支出减少;二是一次性抚恤金减少。
1.收入情况。2024年度收入合计176.80万元,与2023年度相比,减少15.79万元,下降8.2%,主要原因:一是社会保障和就业支出减少;二是一次性抚恤金减少。其中:财政拨款收入176.80万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计176.80万元,与2023年度相比,减少15.79万元,下降8.2%,主要原因:一是社会保障和就业支出减少;二是一次性抚恤金减少。其中:基本支出176.80万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年无结转项目。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为176.80万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少15.79万元,下降8.2%。主要原因:一是社会保障和就业支出减少;二是一次性抚恤金减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入176.80万元,与2023年度相比,减少15.79万元,下降8.2%。主要原因:一是社会保障和就业支出减少;二是一次性抚恤金减少。较年初预算数减少7.85万元,下降4.3%。主要原因:一是2024年9月,本单位调出1人,相关费用减少;二是加强机关管理,公用经费支出减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出176.80万元,与2023年度相比,减少15.79万元,下降8.2%。主要原因:一是社会保障和就业支出减少;二是一次性抚恤金减少。较年初预算数减少7.85万元,下降4.3%。主要原因:一是2024年9月,本单位调出1人,相关费用减少;二是加强机关管理,公用经费支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)教育支出0.81万元,占0.5%,较年初预算数减少0.01万元,下降1.2%,主要原因是2024年9月,本单位调出1人。
(2)社会保障和就业支出23.27万元,占13.2%,较年初预算数减少0.57万元,下降2.4%,主要原因是2024年9月,本单位调出1人。
(3)卫生健康支出12.41万元,占7.0%,较年初预算数减少0.54万元,下降4.2%,主要原因是2024年9月,本单位调出1人。
(4)农林水支出128.58万元,占72.7%,较年初预算数减少6.68万元,下降4.9%,一是2024年9月,本单位调出1人,相关费用减少;二是加强机关管理,公用经费支出减少。
(5)住房保障支出11.72万元,占6.6%,较年初预算数减少0.05万元,下降0.4%,主要原因是2024年9月,本单位调出1人。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年无结转项目。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出176.80万元。其中:
人员经费145.54万元,与2023年度相比,减少15.52万元,下降9.6%,主要原因:一是社会保障和就业支出减少;二是一次性抚恤金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等支出。
公用经费31.26万元,与2023年度相比,减少0.28万元,下降0.9%,主要原因是加强机关管理,公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.06万元,较年初预算数减少0.59万元,下降35.8%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待标准及陪餐人员,公务接待费减少。较上年支出数减少0.59万元,下降35.8%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待标准及陪餐人员,公务接待费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本年度本单位无因公出国(境)情况。费用支出较年初预算数无增减,主要是本年度本单位无因公出国(境)情况。较上年支出数无增减,主要是本年度本单位无因公出国(境)情况。
公务用车购置费0.00万元,主要是本单位未购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是与年初预算数持平。较上年支出数无增减,主要原因是本单位上年及本年未购置公务用车。
公务用车运行维护费0.00万元,主要是本单位无公务用车。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是与年初预算数持平。较上年支出数无增减,主要是本单位无公务用车。
公务接待费1.06万元,主要用于国家、市林业局等部门指导检查林业有害生物防治检疫、松材线虫防治检查等接待支出,另外接待其他区市县来荣考察学习森防工作接待支出。费用支出较年初预算数减少0.59万元,下降35.8%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待标准及陪餐人员,公务接待费减少。较上年支出数减少0.59万元,下降35.8%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待标准及陪餐人员,公务接待费减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待17批次117人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费90.35元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是与上年数持平。本年度培训费支出0.81万元,与2023年度相比,增加0.06万元,增长8.0%,主要原因是森林病虫害防治培训支出。本年度差旅费支出5.69万元,与2023年度相比,增加3.04万元,增长114.7%,主要原因是增加驻村人员差旅费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出31.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。机关运行经费较上年支出数减少0.28万元,下降0.9%,主要原因是加强机关管理,公用经费支出减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体开展了绩效自评,本单位本年度无项目支出。
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
重庆市荣昌区森林病虫防治站单位自评 |
项目编码: |
50015300024P000036 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
136-重庆市荣昌区林业局 |
财政归口处室: |
007-农业农村科 |
部门联系人: |
向元琼 |
联系电话: |
61471671 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
1,846,456.60 |
1,767,970.40 |
1,767,970.40 |
|
|
| |||
其中:财政拨款 |
|
1,846,456.60 |
1,767,970.40 |
1,767,970.40 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
一般公共预算 |
|
1,846,456.60 |
1,767,970.40 |
1,767,970.40 |
100 |
|
| |||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
组织做好全区林业有害生物防治工作;组织开展全区林业有害生物的监测和调查工作,组织开展全区林业有害生物的预测预报工作,为全区森林植物及其产品的产地检疫、林业有害生物检疫行政案件查处提供技术支持;组织开展林业有害生物防控技术培训及推广应用,做好全区森林有害生物防治技术指导和服务。 |
|
组织做好全区林业有害生物防治工作;组织开展全区林业有害生物的监测和调查工作,组织开展全区林业有害生物的预测预报工作,为全区森林植物及其产品的产地检疫、林业有害生物检疫行政案件查处提供技术支持;组织开展林业有害生物防控技术培训及推广应用,做好全区森林有害生物防治技术指导和服务。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
森林病虫害防治面积 |
万亩 |
≥ |
2.8 |
2.8 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
森林病虫害监测面积 |
万亩 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
森林病虫害防治培训 |
次/年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
森林病虫害防治咨询 |
人次/年 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
防治培训任务完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
森林病虫害防治宣传率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
森林资源保护情况 |
|
定性 |
明显 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
林农满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
预算执行率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:向元琼023-81471671
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
单位:重庆市荣昌区森林病虫防治站 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
176.80 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
0.81 |
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
23.27 |
|
|
九、卫生健康支出 |
12.41 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
128.58 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.72 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
176.80 |
本年支出合计 |
176.80 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
176.80 |
总计 |
176.80 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
单位:重庆市荣昌区森林病虫防治站 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
176.80 |
176.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
128.58 |
128.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
128.58 |
128.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
128.58 |
128.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
单位:重庆市荣昌区森林病虫防治站 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
176.80 |
176.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
128.58 |
128.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
128.58 |
128.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
128.58 |
128.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
单位:重庆市荣昌区森林病虫防治站 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
176.80 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
23.27 |
23.27 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.41 |
12.41 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.72 |
11.72 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
176.80 |
本年支出合计 |
176.80 |
176.80 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
176.80 |
总计 |
176.80 |
176.80 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:重庆市荣昌区森林病虫防治站 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
176.80 |
176.80 |
0.00 | |
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
128.58 |
128.58 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
128.58 |
128.58 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
128.58 |
128.58 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
单位:重庆市荣昌区森林病虫防治站 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
142.07 |
302 |
商品和服务支出 |
31.26 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
32.64 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.25 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
41.33 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.05 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.53 |
30207 |
邮电费 |
2.61 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.97 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.35 |
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.05 |
30211 |
差旅费 |
5.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.06 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.47 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.81 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.81 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.36 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.34 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.42 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.48 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
145.54 |
公用经费合计 |
31.26 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位:重庆市荣昌区森林病虫防治站 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:重庆市荣昌区森林病虫防治站 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
单位:重庆市荣昌区森林病虫防治站 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
31.26 |
(一)支出合计 |
1.06 |
1.06 |
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
31.26 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
1.06 |
1.06 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
1.06 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
17 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
117 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.81 |
|
|
四、差旅费 |
— |
5.69 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站