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  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区民政局
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重庆市荣昌区民政局2024年度决算公开说明
日期:2025-09-29
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一、部门基本情况

(一)职能职责。

拟订并组织实施民政事业发展政策、规划;贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执法监督;贯彻执行社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;拟订城乡基层群众自治建设和社区治理措施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,按权限负责向市政府申报行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作,负责区内行政区域界线勘定和管理工作,负责地名管理工作;贯彻执行婚姻管理政策,推进婚俗改革;贯彻执行殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革;统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策措施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;贯彻执行残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;拟订促进慈善事业发展政策和措施,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作;负责机关、直属单位和社会组织党建工作;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

行政单位1个:区民政局(本级)。参公事业单位3个:区最低生活保障事务中心、区救助管理站、区婚姻登记处。事业单位3个:区社会福利指导中心殡葬事务中心、区养老服务指导中心

(三)机构设置。

荣昌区民政局设4个内设机构:办公室(审计科)、社

会救助科、基层政权和社会组织管理科(行政审批科)、社会事务和养老服务科。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为28761.27万元。收、支与2023年度相比,增加1755.62万元,增长6.5%,主要原因是区殡仪馆修建项目资金收增加。

1.收入情况。2024年度收入合计27016.47万元,与2023年度相比,增加18.84万元,增长0.1%,主要原因是项目收入增加。其中:财政拨款收入27016.47万元,占100.0%。此外,年初结转和结余1742.64万元。

2.支出情况。2024年度支出合计28754.17万元,2023年度相比,增加1756.42万元,增长6.5%,主要原因是区殡仪馆修建项目资金支出增加。其中:基本支出1206.85万元,占4.2%;项目支出27547.32万元,占95.8%

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余7.10万元,2023年度相比,减少0.80万元,下降10.1%,主要原因是支付川渝地名标志修复费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为28751.21万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加1753.58万元,增长6.5%。主要原因是区殡仪馆修建项目资金收入增加

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入26875.49万元,与2023年度相比,增加6.94万元,增长0.0%。主要原因是项目收入增加。较年初预算数增加2537.76万元,增长10.4%。主要原因是区殡仪馆修建项目资金收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余1734.74万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出28610.23万元,与2023年度相比,增加1741.68万元,增长6.5%。主要原因是区殡仪馆修建项目资金支出增加较年初预算数增加4272.50万元,增长17.6%。主要原因是区殡仪馆修建项目、社会救助项目和社会福利项目资金支出增加

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1教育支出5.25万元,占0.0%,较年初预算数减少0.24万元,下降4.4%,主要原因是厉行节约,减少开支。

2)社会保障就业支出28464.53万元,占99.5%,较年初预算数增加4276.72万元,增长17.7%,主要原因是区殡仪馆修建项目、社会救助项目和社会福利项目资金支出增加

3)卫生健康支出73.48万元,占0.3%,较年初预算数减少1.74万元,下降2.3%,主要原因是人员减少,支出减少。

4住房保障支出66.98万元,占0.2%,较年初预算数减少2.23万元,下降3.2%,主要原因是人员减少,支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度决算数保持一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1204.70万元。其中:人员经费1028.80万元,与2023年度相比,减少51.59万元,下降4.8%,主要原因是机构改革,人员减少,支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保险费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等

公用经费175.89万元,与2023年度相比,减少64.62万元,下降26.9%,主要原因是人员减少、经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入140.98万元,2023年度相比,增加11.90万元,增长9.2%,主要原因是福利彩票公益金区县分成收入增加。本年支出140.98万元,2023年度相比,增加11.90万元,增长9.2%,主要原因是福利彩票公益金区县分成支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.41万元,较年初预算数减少3.39万元,下降34.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少4.96万元,下降43.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费支出

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元费用支出较年初预算数无增减较上年支出数减少2.70万元,下降100.0%,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用。

本部门2024年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费5.00万元,主要用于公务车燃料费、车辆保险费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减较上年支出数减少0.87万元,下降14.8%,主要原因是厉行节约,减少开支。

公务接待费1.41万元,主要用于接待接待市局检查指导工作、区县民政局交流学习等。费用支出较年初预算数减少3.39万元,下降70.6%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数减少1.39万元,下降49.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待24批次172人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费81.73元,车均购置费0万元,车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减本年度培训费支出10.13万元,与2023年度相比,减少18.97万元,下降65.2%,主要原因是厉行节约,减少开支。本年度差旅费支出4.74万元,2023年度相比,减少52.24万元,下降91.7%,主要原因是厉行节约,减少开支

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出136.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少42.78万元,下降23.9%,主要原因是机构改革,人员减少,经费支出减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额127.37万元,其中:政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.64万元。授予中小企业合同金额127.37元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额2.73万元,占政府采购支出总额的2.2 %。主要用于采购社会救助购买服务、A4纸和电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和47个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金27546.48万元

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称:

重庆市荣昌区民政局整体自评

项目编码:

50015300024P000020

自评总分:

100.00



项目主管部门:

120-重庆市荣昌区民政局

财政归口处室:

006-社保科

部门联系人:

刘莹莹

联系电话:

61478892

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

245,196,607.03

287,512,123.24

287,512,123.24




其中:财政拨款

245,196,607.03

287,512,123.24

287,512,123.24

100

10.00

10.00

一般公共预算

243,377,281.03

286,102,308.46

286,102,308.46

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2024年持续完善社会救助制度,提升社会救助精准程度,全面排查兜底保障政策落实情况,确保“应保尽保”,加强行业扶贫部门兜底保障政策的有效衔接,困难群众救助人数多达20000人。保障全区“三项补贴”的政策,让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人和老年人手上,切实提高残疾人和老年人的生活质量,全年社会福利保障多达40000人;建立孤儿、困境儿童、留守儿童关爱服务体系,做好孤儿事实无人抚养儿童生活学习保障,对村(居)儿童主任培训覆盖率达100%。加强养老机构安全管理,完成养老服务设施建设、运营补助,以及社会办养老机构运营和失能特困人员集中照护机构运营补助,社区居家养老服务覆盖率100%。加强基层治理体系建设,创新社区治理;促进社会组织有序发展,依法登记管理,逐步提升每万名常住人口拥有社会组织数量;大力培养社会工作专业人才,争取202年人才数量突破450人。做好流浪乞讨人员救助管理、婚姻登记依法办理。加强殡葬管理,推进移风易俗,大力宣传殡葬改革的相关政策法规和措施。


2024年持续完善社会救助制度,提升社会救助精准程度,全面排查兜底保障政策落实情况,确保“应保尽保”,加强行业扶贫部门兜底保障政策的有效衔接,困难群众救助人数21749人。保障全区“三项补贴”的政策,让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人和老年人手上,切实提高残疾人和老年人的生活质量,全年社会福利保障6577人;建立孤儿、困境儿童、留守儿童关爱服务体系,做好孤儿事实无人抚养儿童生活学习保障,对村(居)儿童主任培训覆盖率达100%。加强养老机构安全管理,完成养老服务设施建设、运营补助,以及社会办养老机构运营和失能特困人员集中照护机构运营补助,社区居家养老服务覆盖率100%。加强基层治理体系建设,创新社区治理;促进社会组织有序发展,依法登记管理,逐步提升每万名常住人口拥有社会组织数量;大力培养社会工作专业人才,2024年人才数量达到495人。做好流浪乞讨人员救助管理、婚姻登记依法办理。加强殡葬管理,推进移风易俗,大力宣传殡葬改革的相关政策法规和措施。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

困难群众救助人数

20000

21749

8.75

100

20

20


每万名常住人口拥有社会组织数量

6

6

0

100

10

10


社会福利保障人数

40000

65577

63.94

100

20

20

新增80-99岁城镇老人高龄津贴项目。

社会工作专业人才数量

450

495

10

100

20

20


社会救助工作外包人数

24

24

0

100

10

10


村(居)儿童主任培训覆盖率

%

100

100

0

100

10

10


社区居家养老服务覆盖率

%

100

100

0

100

10

10


(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开信息反馈和联系方式:

姓名:刘莹莹      电话:023-61478892

收入支出决算总表




公开01

部门:重庆市荣昌区民政局


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

26,875.49

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入

140.98

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

5.25

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

28,467.48



九、卫生健康支出

73.48



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

66.98



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

140.98



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

27,016.47

本年支出合计

28,754.17

使用非财政拨款结余和专用结余

2.16

结余分配


年初结转和结余

1,742.64

年末结转和结余

7.10

总计

28,761.27

总计

28,761.27

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

部门:重庆市荣昌区民政局







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

27,016.47

27,016.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26,729.79

26,729.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

921.17

921.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

646.84

646.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

社会组织管理

16.55

16.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

62.20

62.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

190.76

190.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

216.16

216.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.96

86.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.39

43.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

85.81

85.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

4,453.32

4,453.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

350.40

350.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

354.16

354.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

3,088.17

3,088.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

87.62

87.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

539.02

539.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

33.96

33.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1,523.25

1,523.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

1,523.25

1,523.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

10,483.53

10,483.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

3,999.03

3,999.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

6,484.49

6,484.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1,364.17

1,364.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

1,344.53

1,344.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

19.63

19.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

6,412.18

6,412.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

6,412.18

6,412.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

1,356.01

1,356.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

1,356.01

1,356.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

73.48

73.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

73.48

73.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

34.17

34.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.79

7.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

16.77

16.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

14.75

14.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

66.98

66.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

66.98

66.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

66.98

66.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

140.98

140.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

140.98

140.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

140.98

140.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



支出决算表

部门重庆市荣昌区民政局





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

28,754.17

1,206.85

27,547.32

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

28,467.48

1,061.15

27,406.33

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

962.71

646.84

315.87

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

646.84

646.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

社会组织管理

16.55

0.00

16.55

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

63.00

0.00

63.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

4.83

0.00

4.83

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

231.50

0.00

231.50

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

216.16

216.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.96

86.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.39

43.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

85.81

85.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

6,149.48

198.15

5,951.34

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

350.40

0.00

350.40

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

354.16

0.00

354.16

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

3,090.32

67.72

3,022.60

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

87.62

87.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

2,233.02

42.81

2,190.21

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

33.96

0.00

33.96

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1,523.25

0.00

1,523.25

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

1,523.25

0.00

1,523.25

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

10,483.53

0.00

10,483.53

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

3,999.03

0.00

3,999.03

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

6,484.49

0.00

6,484.49

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1,364.17

0.00

1,364.17

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

1,344.53

0.00

1,344.53

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

19.63

0.00

19.63

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

6,412.18

0.00

6,412.18

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

6,412.18

0.00

6,412.18

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

1,356.01

0.00

1,356.01

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

1,356.01

0.00

1,356.01

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

73.48

73.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

73.48

73.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

34.17

34.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.79

7.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

16.77

16.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

14.75

14.75

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

66.98

66.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

66.98

66.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

66.98

66.98

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

140.98

0.00

140.98

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

140.98

0.00

140.98

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

140.98

0.00

140.98

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

部门重庆市荣昌区民政局




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

26,875.49

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款

140.98

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

5.25

5.25





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

28,464.53

28,464.53





九、卫生健康支出

73.48

73.48





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

66.98

66.98





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出

140.98


140.98




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

27,016.47

本年支出合计

28,751.21

28,610.23

140.98


年初财政拨款结转和结余

1,734.74

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

1,734.74






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

28,751.21

总计

28,751.21

28,610.23

140.98


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门重庆市荣昌区民政局


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

28,610.23

1,204.70

27,405.53

205

教育支出

5.25

5.25

0.00

20508

进修及培训

5.25

5.25

0.00

2050803

培训支出

5.25

5.25

0.00

208

社会保障和就业支出

28,464.53

1,058.99

27,405.53

20802

民政管理事务

961.91

646.84

315.07

2080201

行政运行

646.84

646.84

0.00

2080206

社会组织管理

16.55

0.00

16.55

2080207

行政区划和地名管理

62.20

0.00

62.20

2080208

基层政权建设和社区治理

4.83

0.00

4.83

2080299

其他民政管理事务支出

231.50

0.00

231.50

20805

行政事业单位养老支出

216.16

216.16

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.96

86.96

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.39

43.39

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

85.81

85.81

0.00

20810

社会福利

6,147.33

195.99

5,951.34

2081001

儿童福利

350.40

0.00

350.40

2081002

老年福利

354.16

0.00

354.16

2081004

殡葬

3,088.17

65.56

3,022.60

2081005

社会福利事业单位

87.62

87.62

0.00

2081006

养老服务

2,233.02

42.81

2,190.21

2081099

其他社会福利支出

33.96

0.00

33.96

20811

残疾人事业

1,523.25

0.00

1,523.25

2081107

残疾人生活和护理补贴

1,523.25

0.00

1,523.25

20819

最低生活保障

10,483.53

0.00

10,483.53

2081901

城市最低生活保障金支出

3,999.03

0.00

3,999.03

2081902

农村最低生活保障金支出

6,484.49

0.00

6,484.49

20820

临时救助

1,364.17

0.00

1,364.17

2082001

临时救助支出

1,344.53

0.00

1,344.53

2082002

流浪乞讨人员救助支出

19.63

0.00

19.63

20821

特困人员救助供养

6,412.18

0.00

6,412.18

2082102

农村特困人员救助供养支出

6,412.18

0.00

6,412.18

20825

其他生活救助

1,356.01

0.00

1,356.01

2082502

其他农村生活救助

1,356.01

0.00

1,356.01

210

卫生健康支出

73.48

73.48

0.00

21011

行政事业单位医疗

73.48

73.48

0.00

2101101

行政单位医疗

34.17

34.17

0.00

2101102

事业单位医疗

7.79

7.79

0.00

2101103

公务员医疗补助

16.77

16.77

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

14.75

14.75

0.00

221

住房保障支出

66.98

66.98

0.00

22102

住房改革支出

66.98

66.98

0.00

2210201

住房公积金

66.98

66.98

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门重庆市荣昌区民政局




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

921.34

302

商品和服务支出

175.89

310

资本性支出


30101

基本工资

212.79

30201

办公费

14.56

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

111.16

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

212.77

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

99.91

30205

水费

0.30

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

86.96

30206

电费

4.62

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

43.39

30207

邮电费

10.28

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

41.96

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

16.77

30209

物业管理费

4.91

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

14.26

30211

差旅费

4.08

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

66.98

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

7.36

30213

维修(护)费

0.33

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

7.02

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

107.46

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

5.30

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.41

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

27.96

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

63.91

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

1.41

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

14.32

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

40.39

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

1.28

30229

福利费

10.35

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

5.00

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

27.55

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

45.39

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,028.80

公用经费合计

175.89

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门重庆市荣昌区民政局





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

140.98

140.98

0.00

140.98

0.00

229

其他支出

0.00

140.98

140.98

0.00

140.98

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

140.98

140.98

0.00

140.98

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

140.98

140.98

0.00

140.98

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市荣昌区民政局


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。



机构运行信息表





公开09

部门重庆市荣昌区民政局



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

136.09

(一)支出合计

6.41

6.41

(一)行政单位

46.53

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

89.57

2.公务用车购置及运行维护费

5.00

5.00

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

5.00

5.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

1.41

1.41

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

1.41

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

24

(一)政府采购支出合计

127.37

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

2.73

6.国内公务接待人次(人)

172

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

124.64

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

127.37

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

2.73

二、会议费




三、培训费

10.13



四、差旅费

4.74



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

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