一、单位基本情况
(一)职能职责。
拟订并组织实施民政事业发展政策、规划;贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执法监督;贯彻执行社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;拟订城乡基层群众自治建设和社区治理措施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,按权限负责向市政府申报行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作,负责区内行政区域界线勘定和管理工作,负责地名管理工作;统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策措施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;贯彻执行残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;拟订促进慈善事业发展政策和措施,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作;负责机关、直属单位和社会组织党建工作;完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
荣昌区民政局(本级)设4个内设机构:办公室(审计
科)、社会救助科、基层政权和社会组织管理科(行政审批科)、社会事务和养老服务科。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为24826.33万元。收、支与2023年度相比,减少1080.07万元,下降4.2%,主要原因是社会福利项目收支减少。
1.收入情况。2024年度收入合计23098.43万元,与2023年度相比,减少2799.94万元,下降10.8%,主要原因是社会福利项目收入减少。其中:财政拨款收入23098.43万元,占100.0%。此外,年初结转和结余1727.90万元。
2.支出情况。2024年度支出合计24819.23万元,与2023年度相比,减少1079.27万元,下降4.2%,主要原因是社会福利项目支出减少。其中:基本支出386.37万元,占1.6%;项目支出24432.86万元,占98.4%。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余7.10万元,与2023年度相比,减少0.80万元,下降10.1%,主要原因是支付川渝地名标志修复费。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为24818.43万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1079.94万元,下降4.2%。主要原因是社会福利项目收支减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入22957.44万元,与2023年度相比,减少2811.85万元,下降10.9%。主要原因是社会福利项目收入减少。较年初预算数减少356.05万元,下降1.5%。主要原因是机构改革,人员减少,项目调剂,收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余1720.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出24677.45万元,与2023年度相比,减少1091.84万元,下降4.2%。主要原因是社会福利项目支出减少。较年初预算数增加1363.96万元,增长5.9%。主要原因是增加社会救助和社会福利类项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)教育支出1.33万元,占0.0%,较年初预算数减少0.21万元,下降13.6%,主要原因是厉行节约,减少开支。
(2)社会保障和就业支出24633.89万元,占99.8%,较年初预算数增加1366.83万元,增长5.9%,主要原因是增加社会救助和社会福利类项目支出。
(3)卫生健康支出22.32万元,占0.1%,较年初预算数减少1.15万元,下降4.9%,主要原因是人员减少,支出减少。
(4)住房保障支出19.91万元,占0.1%,较年初预算数减少1.51万元,下降7.1%,主要原因是人员减少,支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度决算数保持一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出386.37万元。其中:人员经费339.85万元,与2023年度相比,减少48.32万元,下降12.5%,主要原因是人员减少,经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保险费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。公用经费46.53万元,与2023年度相比,减少18.72万元,下降28.7%,主要原因是人员减少,经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入140.98万元,与2023年度相比,增加11.90万元,增长9.2%,主要原因是福利彩票公益金区县分成收入增加。本年支出140.98万元,与2023年度相比,增加11.90万元,增长9.2%,主要原因是福利彩票公益金区县分成支出增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.50万元,较年初预算数减少2.00万元,下降36.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少4.17万元,下降54.4%,主要原因是减少因公出国(境)费用。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.70万元,下降100.0%,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用。
本单位2024年度未发生公务车购置费用。
公务用车运行维护费2.50万元,主要用于公务车燃料费、车辆保险费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.49万元,下降16.4%,主要原因是厉行节久,减少开支。
公务接待费1.00万元,主要用于接待市局检查指导工作、区县民政局交流学习等。费用支出较年初预算数减少2.00万元,下降66.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公务接待费支出。较上年支出数减少0.98万元,下降49.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待12批次107人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费93.33元,车均购置费0万元,车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出6.21万元,与2023年度相比,减少19.41万元,下降75.8%,主要原因是厉行节约,减少开支。本年度差旅费支出0.49万元,与2023年度相比,减少11.98万元,下降96.1%,主要原因是厉行节约,减少开支。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出46.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少18.72万元,下降28.7%,主要原因是厉行节约,减少开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额124.64万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.64万元。授予中小企业合同金额124.64万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购社会救助购买服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位开展了单位整体绩效自评,涉及财政拨款资金24826.33万元,对38个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金24432.06万元。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
重庆市荣昌区民政局本级整体自评 |
项目编码: |
自评总分: |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
刘莹莹 |
联系电话: |
61478892 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
234,954,274.43 |
248,263,289.92 |
248,263,289.92 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
234,954,274.43 |
248,263,289.92 |
248,263,289.92 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
234,954,274.43 |
248,263,289.92 |
248,263,289.92 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2024年持续完善社会救助制度,提升社会救助精准程度,全面排查兜底保障政策落实情况,确保“应保尽保”,加强行业扶贫部门兜底保障政策的有效衔接,困难群众救助人数多达20000人。保障全区“三项补贴”的政策,让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人和老年人手上,切实提高残疾人和老年人的生活质量,全年社会福利保障多达40000人;建立孤儿、困境儿童、留守儿童关爱服务体系,做好孤儿事实无人抚养儿童生活学习保障,对村(居)儿童主任培训覆盖率达100%。加强养老机构安全管理,完成养老服务设施建设、运营补助,以及社会办养老机构运营和失能特困人员集中照护机构运营补助,社区居家养老服务覆盖率100%。加强基层治理体系建设,创新社区治理;促进社会组织有序发展,依法登记管理,逐步提升每万名常住人口拥有社会组织数量;大力培养社会工作专业人才,争取202年人才数量突破450人。 |
2024年持续完善社会救助制度,提升社会救助精准程度,全面排查兜底保障政策落实情况,确保“应保尽保”,加强行业扶贫部门兜底保障政策的有效衔接,困难群众救助人数21749人。保障全区“三项补贴”的政策,让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人和老年人手上,切实提高残疾人和老年人的生活质量,全年社会福利保障6577人;建立孤儿、困境儿童、留守儿童关爱服务体系,做好孤儿事实无人抚养儿童生活学习保障,对村(居)儿童主任培训覆盖率达100%。加强养老机构安全管理,完成养老服务设施建设、运营补助,以及社会办养老机构运营和失能特困人员集中照护机构运营补助,社区居家养老服务覆盖率100%。加强基层治理体系建设,创新社区治理;促进社会组织有序发展,依法登记管理,逐步提升每万名常住人口拥有社会组织数量;大力培养社会工作专业人才,2024年人才数量达到495人。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
困难群众救助人数 |
人 |
≥ |
20000 |
21749 |
8.75 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
每万名常住人口拥有社会组织数量 |
个 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
社会福利保障人数 |
人 |
≥ |
40000 |
65577 |
63.94 |
100 |
20 |
20 |
是 |
新增80-99岁城镇老人高龄津贴项目。 |
|
社会工作专业人才数量 |
人 |
≥ |
450 |
495 |
10 |
100 |
20 |
10 |
是 |
|
|
社会救助工作外包人数 |
人 |
= |
24 |
24 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
村(居)儿童主任培训覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
社区居家养老服务覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
(二)单位绩效评价情况
我单位对荣昌区城市低保项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3999.03万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区城市低保 |
项目编码: |
50015322T000000115321 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
鲁太平 |
联系电话: |
61478901 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
51,230,000.00 |
39,990,341.00 |
39,990,341.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
51,230,000.00 |
39,990,341.00 |
39,990,341.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
51,230,000.00 |
39,990,341.00 |
39,990,341.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.做好城市困难群众基本生活保障工作,及时将符合条件城市困难群众纳入城市低保保障。2.按时足额发放城市困难群众基本生活保障金。3.按市级标准及时调整我区城市低保标准。4.提高救助对象政策知晓率。5.提高救助对象满意度。 |
1.做好城市困难群众基本生活保障工作,及时将符合条件城市困难群众纳入城市低保保障,年末有城市低保对象5408人。2.按时足额发放城市困难群众基本生活保障金,全年共计发放城市低保金3999.03万元。3.按市级标准及时调整我区城市低保标准到每人每月750元。4.发放救助政策宣传资料,提高了救助对象政策知晓率。5.提高了救助对象满意度。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救助人数 |
% |
≥ |
5300 |
5408 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
救助金发放率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
人均救助标准 |
元/月 |
≤ |
735 |
617 |
16.05 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
救助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
我单位对荣昌区农村低保项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金6484.49万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区农村低保 |
项目编码: |
50015322T000000115326 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
刘丹 |
联系电话: |
61478901 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
67,000,000.00 |
64,844,915.00 |
64,844,915.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
67,000,000.00 |
64,844,915.00 |
64,844,915.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
67,000,000.00 |
64,844,915.00 |
64,844,915.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.做好农村困难群众基本生活保障工作,及时将符合条件农村困难群众纳入农村低保保障。2.按时足额发放农村困难群众基本生活保障金。3.按市级标准及时调整我区农村低保标准。4.提高救助对象政策知晓率。5.提高救助对象满意度。 |
1.做好农村困难群众基本生活保障工作,及时将符合条件农村困难群众纳入农村低保保障,年末有农村低保对象10878人。2.按时足额发放农村困难群众基本生活保障金,全年共计发放农村低保金6484.49万元。3.按市级标准及时调整我区农村低保标准为每人每月610元。4.发放救助政策宣传资料,提高了救助对象政策知晓率。5.提高了救助对象满意度。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救助人数 |
人 |
≥ |
10000 |
10878 |
8.78 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
救助金发放率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
人均救助标准 |
元 |
≤ |
600 |
514 |
14.33 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
救助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
我单位对荣昌区特困人员救助供养项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金6412.18万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区特困人员救助供养 |
项目编码: |
50015322T000000115328 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
朱兴琼 |
联系电话: |
61478885 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
68,280,000.00 |
64,121,750.00 |
64,121,750.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
68,280,000.00 |
64,121,750.00 |
64,121,750.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
68,280,000.00 |
64,121,750.00 |
64,121,750.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
每月开展特困人员的认定审批工作,及时足额发放基本生活费。 |
每月开展特困人员的认定审批工作,全年共有5032人特困对象,全年足额发放基本生活费共6412.18万元。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
特困人员保障人数 |
人 |
≥ |
4800 |
5032 |
4.83 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
特困救助资金及时到位率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
特困人员救助供养标准 |
元/月 |
= |
955 |
955 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
特困救助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
我单位对低保、特困代缴保险项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金68.31万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
低保、特困代缴保险 |
项目编码: |
50015324T000004311637 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
刘丹 |
联系电话: |
61478901 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
800,000.00 |
683,100.00 |
683,100.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
800,000.00 |
683,100.00 |
683,100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
800,000.00 |
683,100.00 |
683,100.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.做好低保、特困基本养老保险代缴工作。2及时准确掌握低保对象、特困人员等困难群体参保信息,精准施策帮助低保、特困对象参加城乡居民基本养老保险。3.及时代缴低保、特困人员养老保险金。 |
1.做好低保、特困基本养老保险代缴工作。2及时准确掌握低保对象、特困人员等困难群体参保信息,精准施策帮助低保、特困对象参加城乡居民基本养老保险。3.及时代缴低保、特困人员养老保险金,全年共为低保、特困对象6831人代缴基本养老金68.31万元。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
低保对象代缴人数 |
人 |
≥ |
5000 |
6543 |
30.86 |
100 |
30 |
30 |
是 |
因学生毕业和外地务工人员回荣未参加保险,所以代缴人数增加。 |
|
特困对象代缴人数 |
人 |
≥ |
100 |
288 |
188 |
100 |
30 |
30 |
是 |
未达到60岁的重残特困人员人数增加,代缴人数增加。 |
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
我单位对荣昌区襄渝铁路矽肺伤残补助项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金94.24万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区襄渝铁路矽肺伤残补助 |
项目编码: |
50015322T000000115319 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
杨平 |
联系电话: |
61478884 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
700,000.00 |
942,444.00 |
942,444.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
700,000.00 |
942,444.00 |
942,444.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
700,000.00 |
942,444.00 |
942,444.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻襄渝铁路矽肺病伤残补助政策,及时足额通过一卡通系统打款到账,及时发放率达98%以上,加大对该政策的宣传讲解,使得该政策知晓率达98%以上,通过及时打款提标等措施提高他们的生活水平,使襄渝铁路矽肺病及伤残对象满意度达到98%以上。 |
贯彻襄渝铁路矽肺病伤残补助政策,及时足额通过一卡通系统打款到账,及时发放率达98%以上,加大对该政策的宣传讲解,使得该政策知晓率达98%以上,通过及时打款提标等措施提高他们的生活水平,使襄渝铁路矽肺病及伤残对象满意度达到98%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≤ |
101 |
96 |
4.95 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
补助金发放率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
我单位对荣昌区临时救助项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1344.53万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区临时救助 |
项目编码: |
50015322T000000115330 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
颜家辉 |
联系电话: |
61478884 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
14,596,000.00 |
13,445,318.00 |
13,445,318.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
14,596,000.00 |
13,445,318.00 |
13,445,318.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
14,596,000.00 |
13,445,318.00 |
13,445,318.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
每月开展临时救助的审核审批工作,及时按审核审批金额足额发放临时救助金。 |
1.荣昌区全力做好困难群众临时性、紧迫性生活困难保障工作,1-12月纳入临时救助保障3933人;2.全区发放临时救助资金1344.5万元。3.及时将已审核审批的临时救助金发放到困难群众手中解决困难群众生活困难问题。4.发放社会救助政策宣传资料,开展小院讲堂,救助对象政策知晓率达90%。5.救助对象满意度达90%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救助人数 |
人 |
≥ |
2000 |
3933 |
96.65 |
100 |
30 |
30 |
是 |
因自然灾害导致临时救助人数增加。 |
|
救助金发放率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
改善困难群众生活 |
定性 |
有所改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
救助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
我单位对荣昌区社会救助外包人员购买服务项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金118.05万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区社会救助外包人员购买服务 |
项目编码: |
50015323T000003288674 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
沈虹 |
联系电话: |
61478893 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,250,000.00 |
1,180,534.32 |
1,180,534.32 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
1,250,000.00 |
1,180,534.32 |
1,180,534.32 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,250,000.00 |
1,180,534.32 |
1,180,534.32 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全区共计购买社会救助服务专职工作人员24人,根据实际分配到21个镇街及区民政局,具体从事社会救助服务工作。 |
全区购买社会救助服务专职工作人员24人,分配到21个镇街及区民政局从事社会救助服务工作。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买服务人数 |
人 |
= |
24 |
24 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
购买服务完成率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
提高社会救助基层经办能力 |
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
我单位对荣昌区60年代精简定救退职老职工补助项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金61.46万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区60年代精简定救退职老职工补助 |
项目编码: |
50015323T000003287087 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
杨平 |
联系电话: |
61478884 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
700,000.00 |
614,590.84 |
614,590.84 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
700,000.00 |
614,590.84 |
614,590.84 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
700,000.00 |
614,590.84 |
614,590.84 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻60年代精简定救退职老职工补助政策,及时足额通过一卡通系统打款到账,及时发放率达98%以上,加大对精简定救政策宣传讲解,使得该政策知晓率达98%以上,通过及时打款提标等措施提高他们的生活水平,使精简定救对象满意度达到98%以上。 |
贯彻60年代精简定救退职老职工补助政策,及时足额通过一卡通系统打款到账,及时发放率达98%以上,加大对精简定救政策宣传讲解,使得该政策知晓率达98%以上,通过及时打款提标等措施提高他们的生活水平,使精简定救对象满意度达到98%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≤ |
94 |
88 |
6.38 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
及时发放率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
提高服务对象生活水平 |
定性 |
稳步提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
政策宣传率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
我单位对荣昌区困难群众送温暖项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1132万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区困难群众送温暖 |
项目编码: |
50015323T000003287102 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
鲁太平 |
联系电话: |
61478901 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,630,000.00 |
11,319,970.00 |
11,319,970.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
1,630,000.00 |
11,319,970.00 |
11,319,970.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,630,000.00 |
11,319,970.00 |
11,319,970.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在元旦春节、五一端午、国庆中秋节等重要节日,对城乡低保、特困对象、孤儿等困难群众进行送节日送温暖,让他们生活水平有所提升。 |
在元旦春节、五一端午、国庆中秋节等节日,对城乡低保、特困对象、孤儿等困难群众共计21368人进行送节日送温暖,发放慰问金1132万元。让困难群众生活水平有所提升。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≥ |
20000 |
21368 |
6.84 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
生活水平有所提升 |
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
||
|
人均补助标准 |
元 |
≥ |
110 |
529 |
380.91 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2024年新增困难群众生活一次性补贴 |
我单位对荣昌区百岁老人生日礼金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2.5万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区百岁老人生日礼金 |
项目编码: |
50015322T000000092779 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
柏晨曦 |
联系电话: |
61478898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
宣传百岁老人生日礼金政策,使政策知晓率达98%以上,严把审核关,使合格率达98%以上。 |
宣传百岁老人生日礼金政策,政策知晓率达98%以上,严把审核关,合格率达98%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
百岁老人生日礼金发放合格率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
百岁老人生日礼金发放标准 |
元/人 |
= |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
百岁老人生日礼金政策知晓率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
我单位对荣昌区残疾人生活和护理补助项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1523.25万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区残疾人生活和护理补助 |
项目编码: |
50015323T000003299059 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
柏晨曦 |
联系电话: |
61478898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
7,980,000.00 |
15,232,480.00 |
15,232,480.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
7,980,000.00 |
15,232,480.00 |
15,232,480.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
7,980,000.00 |
15,232,480.00 |
15,232,480.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻落实残疾人“两项补贴”政策,为符合条件的残疾人发放补贴。严格审核程序,使补贴合格率达98%以上。 |
贯彻落实残疾人“两项补贴”政策,为符合条件的残疾人发放补贴。严格审核程序,补贴合格率达98%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≥ |
14000 |
16004 |
14.31 |
100 |
30 |
30 |
是 |
补助人数增加。 |
|
补助合格率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
补助事项公示率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
我单位对荣昌区经济困难的高龄失能老年人补助项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金351.66万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区经济困难的高龄失能老年人补助 |
项目编码: |
50015322T000000115334 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
柏晨曦 |
联系电话: |
61478898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,800,000.00 |
3,516,600.00 |
3,516,600.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
1,800,000.00 |
3,516,600.00 |
3,516,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,800,000.00 |
3,516,600.00 |
3,516,600.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻落实经济困难高龄失能老人养老服务补贴政策,为符合条件的老人发放补贴。严格审核程序,使补贴合格率达98%以上。 |
贯彻落实经济困难高龄失能老人养老服务补贴政策,为符合条件的老人发放补贴。严格审核程序,补贴合格率达98%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≥ |
1300 |
1392 |
7.08 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
补助金发放率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
补助事项公示率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
我单位对儿童生活保障项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金350.4万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
儿童生活保障 |
项目编码: |
50015324T000004284243 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
罗程元 |
联系电话: |
61478895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3,080,000.00 |
3,504,026.00 |
3,504,026.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
3,080,000.00 |
3,504,026.00 |
3,504,026.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3,080,000.00 |
3,504,026.00 |
3,504,026.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
儿童福利基本生活补贴发放(孤儿、艾滋病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活补贴每月打卡发放)。 |
严格审批孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病毒感染儿童动态新增减少情况,保障281名儿童基本生活,及时发放率达100%,政策知晓率100%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障人数 |
人 |
≥ |
250 |
281 |
12.4 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
及时发放率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
我单位对孤儿助学保障项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金19万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
孤儿助学保障 |
项目编码: |
50015324T000004284567 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
罗程元 |
联系电话: |
61478895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
280,000.00 |
190,036.00 |
190,036.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
280,000.00 |
190,036.00 |
190,036.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于孤儿助学保障。 |
保障28名孤儿获得助学金,及时发放率达100%,政策知晓率达100%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障人数 |
人 |
≥ |
27 |
28 |
3.7 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
我单位对事实无人抚养儿童助学保障项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金14.19万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
事实无人抚养儿童助学保障 |
项目编码: |
50015324T000004284610 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
罗程元 |
联系电话: |
61478895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
144,000.00 |
141,912.00 |
141,912.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
144,000.00 |
141,912.00 |
141,912.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于事实无人抚养儿童助学保障。 |
严格审批事实无人抚养儿童助学金申请,保障17名事实无人抚养儿童获得助学金,及时发放率达100%,政策知晓率达100%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障人数 |
人 |
≥ |
8 |
17 |
112.5 |
100 |
30 |
30 |
是 |
保障人数增加。 |
|
及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
我单位对荣昌区孤儿助学项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金11.2万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区孤儿助学-2023年中央彩票公益金 |
项目编码: |
50015323T000003552744 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
罗程元 |
联系电话: |
61478895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
174,226.00 |
112,000.00 |
112,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
174,226.00 |
112,000.00 |
112,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于孤儿助学金。 |
用于孤儿助学金。 |
严格审批孤儿助学金发放情况,孤儿助学金补助发放率达100%,保障知晓率100%,完成全年任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障孤儿助学人数 |
人 |
≥ |
28 |
28 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
及时发放助学金 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
30 |
30 |
||
|
保障政策知晓率 |
% |
≥ |
96 |
100 |
4.17 |
100 |
30 |
30 |
||
我单位对荣昌区养老服务设施建设补助项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金163万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区养老服务设施建设补助 |
项目编码: |
50015322T000000092796 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
叶兆勇 |
联系电话: |
61478882 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,630,000.00 |
1,630,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
1,630,000.00 |
1,630,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,630,000.00 |
1,630,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对两家符合条件的民办养老机构按照自有产权1万元一张、租赁产权5000元一张的标准进行补助。 |
对两家符合条件的民办养老机构按照自有产权1万元一张、租赁产权5000元一张的标准进行补助。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建成镇级养老服务中心 |
个 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
补助两家民办养老机构建设补贴 |
|
镇养老服务设施验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
设施正常运转率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
我单位对荣昌区社区养老服务设施运营补助项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金235.3万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区社区养老服务设施运营补助 |
项目编码: |
50015322T000000092805 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
叶兆勇 |
联系电话: |
61478882 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3,135,000.00 |
2,353,000.00 |
2,353,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
3,135,000.00 |
2,353,000.00 |
2,353,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3,135,000.00 |
2,353,000.00 |
2,353,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
社区居家养老服务设施开展养老服务率≥80%。 |
社区居家养老服务设施开展养老服务率≥80%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
社区养老服务设施覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
社区养老服务设施评估率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
我单位对荣昌区社会办养老机构运营补助费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金24.01万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区社会办养老机构运营补助费 |
项目编码: |
50015323T000003291523 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
叶兆勇 |
联系电话: |
61478882 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
405,600.00 |
240,145.00 |
240,145.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
405,600.00 |
240,145.00 |
240,145.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
405,600.00 |
240,145.00 |
240,145.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
社会办养老机构补助合格率达100%。 |
社会办养老机构补助合格率达100%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
= |
676 |
676 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
补助合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
设施正常运转率 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
我单位对荣昌区失能特困人员集中照护机构运营补助项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金5.4万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区失能特困人员集中照护机构运营补助 |
项目编码: |
50015322T000000092811 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
叶兆勇 |
联系电话: |
61478882 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
96,000.00 |
54,000.00 |
54,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
96,000.00 |
54,000.00 |
54,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
96,000.00 |
54,000.00 |
54,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
失能特困人员集中供养机构运营补助合格率≥95%。 |
失能特困人员集中供养机构运营补助合格率100%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
补助失能特困人员集中照护机构数量 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
设施正常运转率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助标准 |
元/人*月 |
= |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
我单位对荣昌区一体化救助系统运维费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金4.6万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区一体化救助系统运维费 |
项目编码: |
50015323T000003289895 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
李姿燕 |
联系电话: |
61478901 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
46,076.39 |
46,076.39 |
46,076.39 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
46,076.39 |
46,076.39 |
46,076.39 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
46,076.39 |
46,076.39 |
46,076.39 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
支付2022年云资源费用。 |
支付2022年云资源费用。 |
支付2022年云资源费用4.6万余元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
支付年限 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
按时支付率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
30 |
30 |
||
|
支付成本 |
万元/年 |
= |
4.6 |
4.6 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
我单位对地名普查成果转化项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金0.18万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
地名普查成果转化 |
项目编码: |
50015324T000004232966 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
易勇 |
联系电话: |
61478889 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3,600.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
3,600.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3,600.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
管护省界界线界桩。 |
管护省界界线界桩。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
管护补助人数 |
人 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
管护省界界线长度 |
公里 |
≥ |
59 |
59 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
管护省界界桩管护数 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
我单位对荣昌区乡镇行政区域界线勘定费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金62.02万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区乡镇行政区域界线勘定费 |
项目编码: |
50015322T000000092734 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
易勇 |
联系电话: |
61478889 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
620,200.00 |
620,200.00 |
620,200.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
620,200.00 |
620,200.00 |
620,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
620,200.00 |
620,200.00 |
620,200.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
形成反映行政区域界线实地走向的文件、资料和图纸,即核定法定线、勘定习惯线、解决争议线。 |
形成反映行政区域界线实地走向的文件、资料和图纸,即核定法定线、勘定习惯线、解决争议线。 |
形成反映行政区域界线实地走向的文件、资料和图纸,即核定法定线、勘定习惯线、解决争议线。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
埋设界桩 |
个 |
= |
30 |
30 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
乡镇级界线勘定 |
公里 |
≥ |
530 |
535.984 |
1.13 |
100 |
30 |
30 |
||
|
促进社会治理 |
定性 |
有效促进 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
我单位对黄金坡失能人员集中照护中心工程(中央基建资金)项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1762.24万元,评价得分94分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
黄金坡失能人员集中照护中心工程(中央基建资金) |
项目编码: |
50015322T000002616365 |
自评总分: |
94.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
高妙 |
联系电话: |
61478895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
682,421.50 |
17,622,446.74 |
17,622,446.74 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
682,421.50 |
17,622,446.74 |
17,622,446.74 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
682,421.50 |
17,622,446.74 |
17,622,446.74 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
项目建设用地面积9016.8平方米,总建筑面积28804.84平方米(其中地面21744平方米,地下7060.84平方米),建设床位500张。《重庆市荣昌区发展和改革委员会关于重庆市荣昌区黄金坡失能人员集中照护中心建设项目立项的批复》(荣发改审【2020】370号)。 |
项目建设用地面积9016.8平方米,总建筑面积28804.84平方米(其中地面21744平方米,地下7060.84平方米),建设床位500张。《重庆市荣昌区发展和改革委员会关于重庆市荣昌区黄金坡失能人员集中照护中心建设项目立项的批复》(荣发改审【2020】370号)。 |
项目建设用地面积9016.8平方米,总建筑面积28804.84平方米(其中地面21744平方米,地下7060.84平方米),建设床位500张。《重庆市荣昌区发展和改革委员会关于重庆市荣昌区黄金坡失能人员集中照护中心建设项目立项的批复》(荣发改审【2020】370号)。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设工程量 |
平方米 |
≤ |
28804.84 |
28804.84 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
建设工程数量 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
改善养老服务质量 |
定性 |
显著改善 |
2 |
20 |
80 |
30 |
24 |
该工程2025年竣工并投入使用。 | ||
我单位对荣昌区精神障碍社区康复服务发展项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金33.96万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区精神障碍社区康复服务发展 |
项目编码: |
50015323T000002861399 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
柏晨曦 |
联系电话: |
61478898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
339,600.00 |
339,600.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
500,000.00 |
339,600.00 |
339,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
370,000.00 |
339,600.00 |
339,600.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在全区80%的街道、60%的城市社区和30%的镇开展精神障碍社区康复服务,登记康复对象接受规范服务率达45%以上。 |
在全区80%的街道、60%的城市社区和30%的镇开展精神障碍社区康复服务,登记康复对象接受规范服务率达45%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展服务镇街数量 |
个 |
≥ |
5 |
10 |
100 |
100 |
30 |
30 |
是 |
根据资金安排,可多开展几个镇街。 |
|
登记康复对象接受规范服务率 |
% |
≥ |
45 |
45 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
提升精神障碍患者社会适应力 |
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
我单位对荣昌区困难群众慰问金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2.32万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区困难群众慰问金 |
项目编码: |
50015322T000000092879 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
刘莹莹 |
联系电话: |
61478892 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
23,200.00 |
23,200.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
50,000.00 |
23,200.00 |
23,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
23,200.00 |
23,200.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对困难群众进行走访慰问。 |
全年对敬老院进行慰问,并慰问困难群众。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
慰问敬老院数 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
慰问困难群众人数 |
人数 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
提升政府关爱度 |
定性 |
逐步提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
我单位对荣昌区彩票公益金区县分成项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金16.58万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区彩票公益金区县分成 |
项目编码: |
50015323T000003453630 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
叶兆勇 |
联系电话: |
61478882 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
801,000.00 |
165,766.78 |
165,766.78 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
801,000.00 |
165,766.78 |
165,766.78 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
福彩公益金支持社会福利项目。 |
福彩公益金支持社会福利项目。 |
购买开展社会福利项目5个。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
采购社会福利项目 |
个 |
= |
1 |
5 |
400 |
100 |
30 |
30 |
根据资金安排,增加购买社会福利项目。 | |
|
及时支付率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
30 |
30 |
||
|
提升养老服务质量 |
定性 |
稳步得升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
我单位对社会工作指导中心运营服务项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金18万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
社会工作指导中心运营服务 |
项目编码: |
50015325T000004532927 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
王俊杰 |
联系电话: |
61478889 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
构建社会工作三级服务体系,切实提升社会工作服务水平,充分发挥社会工作专业作用,延伸民政基层工作臂力。 |
构建社会工作三级服务体系,切实提升社会工作服务水平,充分发挥社会工作专业作用,延伸民政基层工作臂力。 |
构建社会工作三级服务体系,切实提升社会工作服务水平,充分发挥社会工作专业作用,延伸民政基层工作臂力。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展社工站督导个数 |
个 |
= |
21 |
21 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
社工站制度规范化建设 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
发挥社会工作专业作用 |
定性 |
持续提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
我单位对困难群众社会救助购买服务项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金6.14万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
困难群众社会救助购买服务 |
项目编码: |
50015325T000004646389 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
叶兆勇 |
系电话: |
61478882 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
61,440.00 |
61,440.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
61,440.00 |
61,440.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
61,440.00 |
61,440.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过购买社会救助服务,切实增加社会救助服务有效供给,提高服务质量和效率,进一步激发社会力量活力,推动政府转变职能和政务服务效能提升,创新社会救助方式,逐步推进“物质+服务”救助方式。 |
通过购买社会救助服务,切实 增加社会救助服务有效供给,提高服务质量和效率,进一步激发社会力量活力,推动政府转变职能和政务服务效能提升,创新社会救助方式,逐步推进“物质+服务”救助方式。 |
通过购买“心理(精神)支持服务”,实现了,1.为养老机构入住人员提供心理辅导、情绪疏解、家庭关系调解等心理健康服务。2.及时摸清掌握重点人员底数,有针对性地对生活失意、心态失衡、行为失常、性格偏执人员进行思想教育、心理辅导和危机干预。3.及时化解入住对象之间以及与工作人员之间的各类矛盾,让养老机构入住人员形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态,基本杜绝因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等心理问题引发极端案(事)件。切实 增加社会救助服务有效供给,提高服务质量和效率,进一步激发社会力量活力,推动政府转变职能和政务服务效能提升,创新社会救助方式,逐步推进“物质+服务”救助方式。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务特困人员供养人数 |
人 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
购买服务规范实施率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
我单位对专项彩票公益金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金11万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
专项彩票公益金 |
项目编码: |
50015325T000004675924 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
叶兆勇 |
联系电话: |
61478882 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2024年补助4个老年食堂,每个食堂补助15000元,经验收合格后,于年底前发放补助。 |
2024年补助4个老年食堂,每个食堂补助15000元,经验收合格后,于年底前发放补助。 |
根据市局下达的补助政策文件,2024年补助1个优质老年食堂,每个食堂补助50000元,补助4个满意老年食堂,每个食堂补助15000元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助老年食堂个数 |
个 |
= |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
补助标准 |
元/个 |
= |
15000 |
15000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
提升老年人幸福指数 |
定性 |
稳步提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
我单位对福利彩票公益金区县分成项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金29.01万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
福利彩票公益金区县分成 |
项目编码: |
50015324T000004291169 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
叶兆勇 |
联系电话: |
61478882 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
290,100.00 |
290,100.00 |
290,100.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
290,100.00 |
290,100.00 |
290,100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于保障社会福利项目的开展。 |
开展社会福利项目5个。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买服务个数 |
个 |
≥ |
1 |
5 |
400 |
100 |
40 |
40 |
是 |
根据资金安排购买社会福利类项目。 |
|
资金支付率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
提升养老服务质量 |
定性 |
逐步提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
我单位对政府购买社工服务项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2.25万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
政府购买社工服务 |
项目编码: |
50015324T000004232916 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
王俊杰 |
联系电话: |
61478889 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
700,000.00 |
22,500.00 |
22,500.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
700,000.00 |
22,500.00 |
22,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
700,000.00 |
22,500.00 |
22,500.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提升21个镇街民政服务站的服务效能,进一步推动五社联动机制走深走实。 |
开展民政社会工作专业人才培训,覆盖21个镇街,提升镇街民政服务站的服务效能,进一步推动五社联动机制走深走实。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展民政服务站效能提升建设 |
个 |
= |
21 |
21 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
建立规范的运行流程和管理服务标准,制定务实管用的制度,有服务承诺、服务对象满意度反馈等机制。 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
进一步壮大社会工作专业人才队伍,充分发挥社会工作专业作用,提升基层社会治理能力。 |
定性 |
持续提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
我单位荣昌区对适老化改造项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金40万元,评价得分70分,评价等次为合格,绩效评价发现了指标完成有偏离主要问题,提出指标设置更准确等下一步工作建议。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区适老化改造 |
项目编码: |
50015324T000003944837 |
自评总分: |
70.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
叶兆勇 |
联系电话: |
61478882 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对770户特殊困难家庭时行适老化改造。 |
对770户特殊困难家庭时行适老化改造。 |
已完成770户特殊困难家庭适老化改造。此资金支付200户适老化改造。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造家庭个数 |
户 |
= |
247 |
200 |
19.03 |
0 |
30 |
0 |
是 |
此资金支付200户适老化改造。 |
|
改造时间 |
年 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
提升困难老年人生活质量 |
定性 |
逐步提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
我单位荣昌区社会组织审计项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3.15万元,评价得分70分,评价等次为合格,绩效评价发现了指标完成有偏离主要问题,提出指标设置更准确等下一步工作建议。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区社会组织审计 |
项目编码: |
50015322T000000092717 |
自评总分: |
70.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
杨洋 |
联系电话: |
46737977 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
31,470.00 |
31,470.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
100,000.00 |
31,470.00 |
31,470.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
100,000.00 |
31,470.00 |
31,470.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
审计约50家社会组织,审订按1700元/次计算,社会组织评估费(等级)按5000元每次计算,评估约3家,购社会组织证书。 |
1.社会组织评估1次,费用3420元。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
评估成本 |
元/个 |
= |
5000 |
3420 |
31.6 |
0 |
30 |
0 |
是 |
厉行节约,将成本降低。 |
|
审计成本 |
元/个 |
= |
1700 |
1700 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
利用率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
我单位荣昌区社会工作者职业水平证书考取补助费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金13.4万元,评价得分77.16分,评价等次为合格,因机构改革,该项目后续工作由区社会工作部实施。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区社会工作者职业水平证书考取补助费 |
项目编码: |
50015323T000003289179 |
自评总分: |
77.16 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
王俊杰 |
联系电话: |
61478889 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
134,000.00 |
134,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
200,000.00 |
134,000.00 |
134,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
134,000.00 |
134,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为激励发展社区社会工作者队伍建设,促进社区工作者专业化,按近2年取得社会工作者职业水平证书年均50人进行预估,每人补助2000元。 |
已发放2023年度开始通过人员一次性补助66人,2024年社工人才工作已移交社会工作部,2024年度社工考试通过一次性补助应由区社会工作部发放,民政不再发放。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≥ |
70 |
66 |
5.71 |
42.9 |
40 |
17.16 |
是 |
|
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
补助金额 |
元/人 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
我单位荣昌区村(居)主任、监督委员会主任培训项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金4.83万元,评价得分70分,评价等次为合格,绩效评价发现了指标完成有偏离主要问题,提出指标设置更准确等下一步工作建议。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区村(居)主任、监督委员会主任培训 |
项目编码: |
50015323T000003301250 |
自评总分: |
77.16 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
王俊杰 |
联系电话: |
61478889 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
80,000.00 |
48,306.00 |
48,306.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
80,000.00 |
48,306.00 |
48,306.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
80,000.00 |
48,306.00 |
48,306.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
每年开展一次村(居)主任、监督委员会主任培训会议,每次312人,5天以上。通过培训会议提升城乡社区工作者能力。 |
开展一次村(居)务监督委员会主任培训会议,156人,5天以上。通过培训会议提升城乡社区工作者能力。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训人数 |
人次 |
= |
312 |
156 |
50 |
0 |
30 |
0 |
是 |
因书记主任“一肩挑”,村(居)主任培训由组织部开展村(居)书记培训时一并培训。 |
|
培训天数 |
天 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
培训质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||
我单位对荣昌区社会组织促进发展项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金8万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
荣昌区社会组织促进发展 |
项目编码: |
50015323T000003291508 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
王俊杰 |
联系电话: |
61478889 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
280,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
280,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
280,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
建设社会组织孵化基地,培育发展社区社会组织,促进全区社会组织发展。 |
建设社会组织孵化基地,培育发展社区社会组织,促进全区社会组织发展。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
社会组织利用率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
我单位对养老扶老专项基金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金0.15万元,评价得分100分,评价等次为优。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
养老扶老专项基金 |
项目编码: |
50015324T000004283402 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
朱兴琼 |
联系电话: |
61478885 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
500,000.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
500,000.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
设立养老扶老专项基金,该基金可用于农村特困老人扶困助危、人居环境改善、人文关怀、心理慰藉等。 |
设立养老扶老专项基金,可用于农村特困老人扶困助危、人居环境改善、人文关怀、心理慰藉等。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
对农村特困老人开展扶困助贫等活动 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
及时支付帮扶资金率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
农村特困老人对政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
姓名:刘莹莹 电话:023-61478892
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位:重庆市荣昌区民政局本级 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
22,957.44 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
140.98 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.33 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
24,634.69 | |
|
九、卫生健康支出 |
22.32 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
19.91 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
140.98 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
23,098.43 |
本年支出合计 |
24,819.23 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
1,727.90 |
年末结转和结余 |
7.10 |
|
总计 |
24,826.33 |
总计 |
24,826.33 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位:重庆市荣昌区民政局本级 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
23,098.43 |
23,098.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22,913.89 |
22,913.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
463.28 |
463.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
246.33 |
246.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080206 |
社会组织管理 |
16.55 |
16.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
62.20 |
62.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
133.38 |
133.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.49 |
96.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.01 |
62.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1,234.63 |
1,234.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
350.40 |
350.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
354.16 |
354.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
496.11 |
496.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
33.96 |
33.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,523.25 |
1,523.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,523.25 |
1,523.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
10,483.53 |
10,483.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,999.03 |
3,999.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6,484.49 |
6,484.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
1,344.53 |
1,344.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,344.53 |
1,344.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6,412.18 |
6,412.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6,412.18 |
6,412.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
1,356.01 |
1,356.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1,356.01 |
1,356.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.32 |
22.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.32 |
22.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
140.98 |
140.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
140.98 |
140.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
140.98 |
140.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市荣昌区民政局本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
24,819.23 |
386.37 |
24,432.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24,634.69 |
342.82 |
24,291.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
490.08 |
246.33 |
243.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
246.33 |
246.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080206 |
社会组织管理 |
16.55 |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
159.38 |
0.00 |
159.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.49 |
96.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.01 |
62.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
2,928.63 |
0.00 |
2,928.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
350.40 |
0.00 |
350.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
354.16 |
0.00 |
354.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
2,190.11 |
0.00 |
2,190.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
33.96 |
0.00 |
33.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,523.25 |
0.00 |
1,523.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,523.25 |
0.00 |
1,523.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
10,483.53 |
0.00 |
10,483.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,999.03 |
0.00 |
3,999.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6,484.49 |
0.00 |
6,484.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
1,344.53 |
0.00 |
1,344.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,344.53 |
0.00 |
1,344.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6,412.18 |
0.00 |
6,412.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6,412.18 |
0.00 |
6,412.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
1,356.01 |
0.00 |
1,356.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1,356.01 |
0.00 |
1,356.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.32 |
22.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.32 |
22.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
140.98 |
0.00 |
140.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
140.98 |
0.00 |
140.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
140.98 |
0.00 |
140.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:重庆市荣昌区民政局本级 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
22,957.44 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
140.98 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
1.33 |
1.33 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
24,633.89 |
24,633.89 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
22.32 |
22.32 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
19.91 |
19.91 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
140.98 |
140.98 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
23,098.43 |
本年支出合计 |
24,818.43 |
24,677.45 |
140.98 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,720.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
1,720.00 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
24,818.43 |
总计 |
24,818.43 |
24,677.45 |
140.98 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:重庆市荣昌区民政局本级 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
24,677.45 |
386.37 |
24,291.08 | |
|
205 |
教育支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24,633.89 |
342.82 |
24,291.08 |
|
20802 |
民政管理事务 |
489.28 |
246.33 |
242.95 |
|
2080201 |
行政运行 |
246.33 |
246.33 |
0.00 |
|
2080206 |
社会组织管理 |
16.55 |
0.00 |
16.55 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
62.20 |
0.00 |
62.20 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
159.38 |
0.00 |
159.38 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.49 |
96.49 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.01 |
62.01 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
2,928.63 |
0.00 |
2,928.63 |
|
2081001 |
儿童福利 |
350.40 |
0.00 |
350.40 |
|
2081002 |
老年福利 |
354.16 |
0.00 |
354.16 |
|
2081006 |
养老服务 |
2,190.11 |
0.00 |
2,190.11 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
33.96 |
0.00 |
33.96 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,523.25 |
0.00 |
1,523.25 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,523.25 |
0.00 |
1,523.25 |
|
20819 |
最低生活保障 |
10,483.53 |
0.00 |
10,483.53 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,999.03 |
0.00 |
3,999.03 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6,484.49 |
0.00 |
6,484.49 |
|
20820 |
临时救助 |
1,344.53 |
0.00 |
1,344.53 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,344.53 |
0.00 |
1,344.53 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6,412.18 |
0.00 |
6,412.18 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6,412.18 |
0.00 |
6,412.18 |
|
20825 |
其他生活救助 |
1,356.01 |
0.00 |
1,356.01 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1,356.01 |
0.00 |
1,356.01 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.32 |
22.32 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.32 |
22.32 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:重庆市荣昌区民政局本级 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
254.38 |
302 |
商品和服务支出 |
46.53 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
61.46 |
30201 |
办公费 |
3.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.40 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
76.13 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.99 |
30206 |
电费 |
0.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.49 |
30207 |
邮电费 |
2.97 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.20 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.20 |
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.98 |
30211 |
差旅费 |
0.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.91 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.76 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.86 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
85.47 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.38 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
27.96 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
45.29 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.85 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
12.22 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
9.23 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
2.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
9.91 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.82 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
339.85 |
公用经费合计 |
46.53 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市荣昌区民政局本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
140.98 |
140.98 |
0.00 |
140.98 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
140.98 |
140.98 |
0.00 |
140.98 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
140.98 |
140.98 |
0.00 |
140.98 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
140.98 |
140.98 |
0.00 |
140.98 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:重庆市荣昌区民政局本级 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位:重庆市荣昌区民政局本级 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
46.53 |
|
(一)支出合计 |
3.50 |
3.50 |
(一)行政单位 |
46.53 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
1.00 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
1 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
12 |
(一)政府采购支出合计 |
124.64 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
107 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
124.64 | |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
124.64 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
6.21 |
||
|
四、差旅费 |
— |
0.49 |
||
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站