一、部门基本情况
(一)职能职责。
拟订并组织实施民政事业发展政策、规划;贯彻执行社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助;贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法,按权限负责向市政府申报行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作,负责区内行政区域界线勘定和管理;贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法,按照管理权限对社会组织进行登记管理。负责区民政局主管的社会组织党建工作;贯彻执行促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及活动管理办法。推进婚俗和殡葬改革,贯彻执行婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策,参与拟订残疾人集中就业扶持政策,指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作,指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。承担区老龄工作委员会办公室的具体工作,拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施,指导协调老年人权益保障工作,组织开展人口老龄化国情宣传教育,贯彻执行老年人社会参与政策并组织实施,承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。承担老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。贯彻执行民政部门彩票公益金使用管理办法,负责本级彩票公益金使用管理工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)部门构成。
行政单位1个:区民政局本级。参公事业单位3个:区最低生活保障事务中心、区救助管理站、区婚姻登记处。事业单位3个:区社会福利指导中心、区殡葬事务中心、区养老服务指导中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年收入合计30962.72万元,主要是一般公共预算拨款29973.92万元,政府性基金预算拨款988.8万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1664.8万元,主要是一般公共预算拨款增加1502.62万元,政府性基金预算资金162.18万元。
(二)支出预算:2026年支出合计30962.72万元,其中:教育支出5.84万元,社会保障和就业支出29821.66万元,卫生健康支出75.28万元,资源勘探工业信息等支出0.95万元,住房保障支出70.2万元,其他支出988.8万元;支出较去年增加1664.8万元,主要是基本支出增加68.54万元,项目支出增加1434.08万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计29973.92万元,一般公共预算财政拨款支出29973.92万元,比2025年增加1502.62万元,其中:基本支出1256.51万元,比2025年增加68.54万元,主要原因是人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出28717.41万元,比2025年增加1434.08万元,主要原因是增加修建区殡仪馆项目支出。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计988.8万元,政府性基金预算支出988.8万元,比2025年增加162.18万元,福彩公益金预算增加,主要用于社会福利事业。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算9.6万元,与上年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年保持一致;公务接待费4.6万元,与上年保持一致;公务用车运行维护费5万元,与上年保持一致;公务用车购置费0万元,与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费202.11万元,比上年增加7.56万元,主要原因是人员增加,公用经费支出增加;主要用于办公费32.38万元、邮电费11.22万元、水电费4.32万元、物管费5.65万元、差旅费2.9万元、培训费5.32万元及其他商品和服务支出46.67万元等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.6万元:政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元;其中一般公共预算拨款政府采购6.6万元:政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款28717.41万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区民政局2026年部门预算公开报表
部门预算公开联系人:刘莹莹 联系方式:023-61478892
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
30,962.72 |
一、本年支出 |
30,962.72 |
29,973.92 |
988.80 |
|
|
一般公共预算资金 |
29,973.92 |
教育支出 |
5.84 |
5.84 |
||
|
政府性基金预算资金 |
988.80 |
社会保障和就业支出 |
29,821.66 |
29,821.66 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
75.28 |
75.28 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
0.95 |
0.95 |
||||
|
住房保障支出 |
70.20 |
70.20 |
||||
|
其他支出 |
988.80 |
988.80 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
30,962.72 |
支出合计 |
30,962.72 |
29,973.92 |
988.80 |
|
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
29,973.92 |
1,256.51 |
28,717.41 | |
|
205 |
教育支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.84 |
5.84 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29,821.66 |
1,105.20 |
28,716.46 |
|
20802 |
民政管理事务 |
820.83 |
615.24 |
205.59 |
|
2080201 |
行政运行 |
615.24 |
615.24 |
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
43.00 |
43.00 | |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.36 |
0.36 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
162.23 |
162.23 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
219.79 |
219.79 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.13 |
92.13 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.06 |
46.06 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
81.60 |
81.60 |
|
|
20810 |
社会福利 |
5,044.05 |
270.17 |
4,773.87 |
|
2081001 |
儿童福利 |
451.00 |
451.00 | |
|
2081002 |
老年福利 |
1,068.84 |
1,068.84 | |
|
2081004 |
殡葬 |
2,297.72 |
92.07 |
2,205.64 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
106.67 |
106.07 |
0.60 |
|
2081006 |
养老服务 |
1,053.42 |
72.03 |
981.39 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
66.40 |
66.40 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,868.00 |
1,868.00 | |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,868.00 |
1,868.00 | |
|
20819 |
最低生活保障 |
12,398.00 |
12,398.00 | |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,300.00 |
4,300.00 | |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
8,098.00 |
8,098.00 | |
|
20820 |
临时救助 |
1,336.00 |
1,336.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,318.00 |
1,318.00 | |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
18.00 |
18.00 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
7,540.00 |
7,540.00 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
7,540.00 |
7,540.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
595.00 |
595.00 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
5.00 |
5.00 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
590.00 |
590.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
75.28 |
75.28 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.28 |
75.28 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.82 |
33.82 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.38 |
10.38 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.92 |
15.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.16 |
15.16 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.95 |
0.95 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
0.95 |
0.95 | |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0.95 |
0.95 | |
|
221 |
住房保障支出 |
70.20 |
70.20 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.20 |
70.20 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
70.20 |
70.20 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,256.51 |
1,054.40 |
202.11 | |
|
301 |
工资福利支出 |
973.62 |
973.62 |
|
|
30101 |
基本工资 |
222.31 |
222.31 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
105.45 |
105.45 |
|
|
30103 |
奖金 |
208.64 |
208.64 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
141.59 |
141.59 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.13 |
92.13 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.06 |
46.06 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.20 |
44.20 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.92 |
15.92 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.58 |
10.58 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
70.20 |
70.20 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.36 |
7.36 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
202.11 |
202.11 | |
|
30201 |
办公费 |
21.00 |
21.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.60 |
0.60 | |
|
30206 |
电费 |
7.30 |
7.30 | |
|
30207 |
邮电费 |
11.47 |
11.47 | |
|
30209 |
物业管理费 |
4.63 |
4.63 | |
|
30211 |
差旅费 |
7.30 |
7.30 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.70 |
3.70 | |
|
30216 |
培训费 |
5.84 |
5.84 | |
|
30217 |
公务接待费 |
4.60 |
4.60 | |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
1.30 |
1.30 | |
|
30228 |
工会经费 |
40.17 |
40.17 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.20 |
25.20 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
63.01 |
63.01 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.77 |
80.77 |
|
|
30305 |
生活补助 |
66.47 |
66.47 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
14.30 |
14.30 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
9.60 |
5.00 |
5.00 |
4.60 | ||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
988.80 |
988.80 | ||
|
229 |
其他支出 |
988.80 |
988.80 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
988.80 |
988.80 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
988.80 |
988.80 | |
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
30,992.72 |
合计 |
30,992.72 |
|
一般公共预算资金 |
29,973.92 |
教育支出 |
5.84 |
|
政府性基金预算资金 |
988.80 |
社会保障和就业支出 |
29,851.66 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
75.28 | |
|
财政专户管理资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.95 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
70.20 | |
|
上级补助收入资金 |
其他支出 |
988.80 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
30.00 |
||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
30,992.72 |
29,973.92 |
988.80 |
30.00 | |||||||
|
205 |
教育支出 |
5.84 |
5.84 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
5.84 |
5.84 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
5.84 |
5.84 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29,851.66 |
29,821.66 |
30.00 | |||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
850.83 |
820.83 |
30.00 | |||||||
|
2080201 |
行政运行 |
615.24 |
615.24 |
||||||||
|
2080206 |
社会组织管理 |
73.00 |
43.00 |
30.00 | |||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.36 |
0.36 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
162.23 |
162.23 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
219.79 |
219.79 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.13 |
92.13 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.06 |
46.06 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
81.60 |
81.60 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
5,044.05 |
5,044.05 |
||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
451.00 |
451.00 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
1,068.84 |
1,068.84 |
||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
2,297.72 |
2,297.72 |
||||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
106.67 |
106.67 |
||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
1,053.42 |
1,053.42 |
||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
66.40 |
66.40 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,868.00 |
1,868.00 |
||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,868.00 |
1,868.00 |
||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
12,398.00 |
12,398.00 |
||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,300.00 |
4,300.00 |
||||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
8,098.00 |
8,098.00 |
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
1,336.00 |
1,336.00 |
||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,318.00 |
1,318.00 |
||||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
18.00 |
18.00 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
7,540.00 |
7,540.00 |
||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
7,540.00 |
7,540.00 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
595.00 |
595.00 |
||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
590.00 |
590.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
75.28 |
75.28 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.28 |
75.28 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.82 |
33.82 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.38 |
10.38 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.92 |
15.92 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.16 |
15.16 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.95 |
0.95 |
||||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
0.95 |
0.95 |
||||||||
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0.95 |
0.95 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
70.20 |
70.20 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.20 |
70.20 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
70.20 |
70.20 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
988.80 |
988.80 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
988.80 |
988.80 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
988.80 |
988.80 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
30,992.72 |
1,256.51 |
29,736.21 | |
|
205 |
教育支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.84 |
5.84 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29,851.66 |
1,105.20 |
28,746.46 |
|
20802 |
民政管理事务 |
850.83 |
615.24 |
235.59 |
|
2080201 |
行政运行 |
615.24 |
615.24 |
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
73.00 |
73.00 | |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.36 |
0.36 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
162.23 |
162.23 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
219.79 |
219.79 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.13 |
92.13 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.06 |
46.06 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
81.60 |
81.60 |
|
|
20810 |
社会福利 |
5,044.05 |
270.17 |
4,773.87 |
|
2081001 |
儿童福利 |
451.00 |
451.00 | |
|
2081002 |
老年福利 |
1,068.84 |
1,068.84 | |
|
2081004 |
殡葬 |
2,297.72 |
92.07 |
2,205.64 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
106.67 |
106.07 |
0.60 |
|
2081006 |
养老服务 |
1,053.42 |
72.03 |
981.39 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
66.40 |
66.40 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,868.00 |
1,868.00 | |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,868.00 |
1,868.00 | |
|
20819 |
最低生活保障 |
12,398.00 |
12,398.00 | |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,300.00 |
4,300.00 | |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
8,098.00 |
8,098.00 | |
|
20820 |
临时救助 |
1,336.00 |
1,336.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,318.00 |
1,318.00 | |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
18.00 |
18.00 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
7,540.00 |
7,540.00 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
7,540.00 |
7,540.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
595.00 |
595.00 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
5.00 |
5.00 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
590.00 |
590.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
75.28 |
75.28 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.28 |
75.28 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.82 |
33.82 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.38 |
10.38 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.92 |
15.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.16 |
15.16 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.95 |
0.95 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
0.95 |
0.95 | |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0.95 |
0.95 | |
|
221 |
住房保障支出 |
70.20 |
70.20 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.20 |
70.20 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
70.20 |
70.20 |
|
|
229 |
其他支出 |
988.80 |
988.80 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
988.80 |
988.80 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
988.80 |
988.80 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
6.60 |
6.60 |
|||||||||
|
A |
货物 |
5.60 |
5.60 |
||||||||
|
C |
服务 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
表十 |
||||||||
|
部门整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位:万元 |
||||||||
|
部门名称 |
重庆市荣昌区民政局 |
部门支出预算数 |
30,992.72 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
1、持续完善社会救助制度,提升社会救助精准性,全面排查兜底保障政策落实情况,确保“应保尽保、应兜尽兜”,困难群众救助人数不低于24000人。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
民政政策知晓率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
民政资金拨付及时率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
村(居)儿童主任培训覆盖率 |
15 |
% |
= |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
困难群众救助人数 |
15 |
人 |
≥ |
24000 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会福利保障人数 |
15 |
人 |
≥ |
40000 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
养老服务设施运营补助个数 |
15 |
个 |
≥ |
20 |
是 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站