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  • [ 索号 ]
  • 11500226MB1531735E/2025-00157
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区农业农村委
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区畜牧发展中心 2024年度决算公开说明
日期:2025-09-29
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一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市荣昌区畜牧发展中心是重庆市荣昌区农业农村委员会直属参照公务员法管理事业单位。其主要职责为:1.负责组织实施畜牧产业发展规划,承担畜牧产业与结构调整具体事务性工作。2.负责畜牧业技术推广服务体系建设。负责畜禽遗传资源的保护、开发和利用工作,承担畜禽品种的提纯、改良和引进,推广优良畜禽品种。3.负责组织实施畜牧兽医科技成果和实用技术、生态养殖技术、生产环境保护技术的示范、推广和应用工作。4.负责指导开展畜禽产品三品一标及国家级生猪公共品牌建设,提升品牌价值,为生猪全产业链发展提供技术服务。5.负责兽药饲料及添加剂、畜禽产品的质量监测工作。6.开展畜牧业技术咨询和信息统计工作。

(二)机构设置

我单位内部机构设置有六个,分别为综合科、产业科、畜牧技术推广科、生态环境科、饲料兽药科、宣传信息科。

    二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1101.10万元。收、支与2023年度相比,减少44.58万元,下降3.9%,主要原因是本年2名职工退休、1名职工调出且厉行节约、缩减开支

1.收入情况。2024年度收入合计1101.10万元,2023年度相比,减少44.58万元,下降3.9%,主要原因是本年2名职工退休、1名职工调出且厉行节约、缩减开支其中:财政拨款收入1101.10万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1101.10万元,2023年度相比,减少44.58万元,下降3.9%,主要原因是本年2名职工退休、1职工调出且厉行节约、缩减开支其中:基本支出1101.10万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是合理安排资金使用,收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1101.10万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少44.58万元,下降3.9%。主要原因是本2名职工退休、1名职工调出且厉行节约、缩减开支

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1101.10万元,2023年度相比,减少44.58万元,下降3.9%。主要原因是本年2名职工退休、1名职工调出且厉行节约、缩减开支较年初预算数增加26.78万元,增长2.5%。主要原因是正常人员职务职级晋升,人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1101.10万元,2023年度相比,减少44.58万元,下降3.9%。主要原因是2名职工退休、1名职工调出且厉行节约、缩减开支较年初预算数增加26.78万元,增长2.5%。主要原因是正常人员职务职级晋升,人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)教育支出4.35万元,占0.4%较年初预算数无增减,主要原因是严格按照年初预算执行。

2)社会保障就业支出253.99万元,占23.1%较年初预算数无增减,主要原因是严格按照年初预算执行。

3)卫生健康支出66.81万元,占6.1%较年初预算数无增减,主要原因是严格按照年初预算执行。

4)农林水支出716.06万元,占65.0%较年初预算数增加26.78万元,增长3.9%,主要原因是正常人员职务职级晋升,人员经费增加。

5住房保障支出59.88万元,占5.4%较年初预算数无增减,主要原因是严格按照年初预算执行。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是合理安排资金使用,收支平衡。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1101.10万元。

其中:

人员经费915.73万元,2023年度相比,减少22.98万元,下降2.5%,主要原因是本年2名职工退休、1名职工调出人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费185.37万元,2023年度相比,减少21.60万元,下降10.4%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约、缩减开支。用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.05万元,较年初预算数减少2.24万元,下降30.7%,主要原因是本年度规范了接待报销制度减少了公务接待较上年支出数减少0.41万元,下降7.5%,主要原因是本年度规范了接待报销制度减少了公务接待

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,用于因公出国(境)的签证费、交通费、住宿费等费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减,主要原因是本单位未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元,主要用于购置公务车辆费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位今年未安排公务车购置。较上年支出数无增减,主要原因是本单位今年未安排公务车购置。

公务车运行维护费3.78万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是厉行节约,尽量减少公车出行。较上年支出数增加2.22万元,增长142.3%,主要原因是相较上年,由于畜禽产品质量监测等工作到各镇街调研检查增多、油费大幅增加且发生维修、更换轮胎情况较多

公务接待费1.27万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的支出等。费用支出较年初预算数减少2.23万元,下降63.7%,主要原因是本年度规范了接待报销制度减少了公务接待较上年支出数减少2.63万元,下降67.4%,主要原因是本年度规范了接待报销制度减少了公务接待

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待21批次160人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费79.49元,车均购置费0万元,车均维护费3.78万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是厉行节约,减少会议费支出本年度培训费支出4.35万元,2023年度相比,减少1.02万元,下降19.0%,主要原因是本年度开展培训减少。本年度差旅费支出1.75万元,2023年度相比,减少46.69万元,下降96.4%,主要原因是规范了差旅费报销制度,减少了差旅费支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出185.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少21.60万元,下降10.4%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神厉行节约、缩减开支

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位单位整体开展了绩效自评,涉及财政拨款资金1101.10万元

2024年度单位整体绩效自评表

项目名称:

重庆市荣昌区畜牧发展中心整体自评

项目编码:


自评总分:

100.00



项目主管单位

重庆市荣昌区畜牧发展中心

财政归口处室:

007-农业农村科

单位联系人:

杨婷

联系电话:

46282256

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额


10,743,170.56

11,010,978.90

11,010,978.90




其中:财政拨款


10,743,170.56

11,010,978.90

11,010,978.90

100

10

10

一般公共预算


10,743,170.56

11,010,978.90

11,010,978.90

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

本单位以优化资源配置、提升服务效能为核心,确保人员经费和公用经费的合理使用。根据实际情况编制预算,严格控制支出比例,保障职工权益,激励工作积极性,同时提高经费使用效率,杜绝浪费。按时足额发放工资福利、即时缴纳社保、公积金等费用。厉行节约,合理分配公用经费,确保财务管理规范、透明,推动单位整体绩效水平的提升,为公共服务职能的高效履行提供坚实保障。


本单位以优化资源配置、提升服务效能为核心,确保人员经费和公用经费的合理使用。根据实际情况编制预算,严格控制支出比例,保障职工权益,激励工作积极性,同时提高经费使用效率,杜绝浪费。按时足额发放工资福利、即时缴纳社保、公积金等费用。厉行节约,合理分配公用经费,确保财务管理规范、透明,推动单位整体绩效水平的提升,为公共服务职能的高效履行提供坚实保障。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

公用经费支出总额

万元

189.86

185.37

0

100

10

10


资金及时支付率

%

95

100

0

100

20

20


资金使用合格率

%

=

100

100

0

100

10

10


职工工资福利保障率

%

=

100

100

0

100

20

20


单位日常运转保障率

%

=

100

100

0

100

20

20


职工满意度

%

90

100

0

100

10

10


    (二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式:杨婷 023-46282256

附件:表一、收入支出决算总表    

     表二、收入决算表

      表三、支出决算表

      表四、财政拨款收入支出决算总表      

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        

表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九、机构运行信息表  



收入支出决算总表




公开01


单位重庆市荣昌区畜牧发展中心


单位:万元


收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数


一、一般公共预算财政拨款收入

1,101.10

一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出



四、上级补助收入


四、公共安全支出



五、事业收入


五、教育支出

4.35


六、经营收入


六、科学技术支出



七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出



八、其他收入


八、社会保障和就业支出

253.99




九、卫生健康支出

66.81




十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出

716.06




十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出

59.88




二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出





二十五、债务付息支出





二十六、抗疫特别国债安排的支出



本年收入合计

1,101.10

本年支出合计

1,101.10


使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配



年初结转和结余


年末结转和结余



总计

1,101.10

总计

1,101.10


备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位重庆市荣昌区畜牧发展中心







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,101.10

1,101.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

253.99

253.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

253.99

253.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.96

69.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.98

34.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

149.05

149.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

66.81

66.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

66.81

66.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

37.17

37.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

17.49

17.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.16

12.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

716.06

716.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

716.06

716.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

716.06

716.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

59.88

59.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

59.88

59.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

59.88

59.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位重庆市荣昌区畜牧发展中心





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,101.10

1,101.10

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

253.99

253.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

253.99

253.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.96

69.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.98

34.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

149.05

149.05

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

66.81

66.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

66.81

66.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

37.17

37.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

17.49

17.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.16

12.16

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

716.06

716.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

716.06

716.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

716.06

716.06

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

59.88

59.88

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

59.88

59.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

59.88

59.88

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市荣昌区畜牧发展中心




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,101.10

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

4.35

4.35





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

253.99

253.99





九、卫生健康支出

66.81

66.81





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出

716.06

716.06





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

59.88

59.88





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,101.10

本年支出合计

1,101.10

1,101.10



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

1,101.10

总计

1,101.10

1,101.10



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位重庆市荣昌区畜牧发展中心


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,101.10

1,101.10

0.00

205

教育支出

4.35

4.35

0.00

20508

进修及培训

4.35

4.35

0.00

2050803

培训支出

4.35

4.35

0.00

208

社会保障和就业支出

253.99

253.99

0.00

20805

行政事业单位养老支出

253.99

253.99

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.96

69.96

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.98

34.98

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

149.05

149.05

0.00

210

卫生健康支出

66.81

66.81

0.00

21011

行政事业单位医疗

66.81

66.81

0.00

2101101

行政单位医疗

37.17

37.17

0.00

2101103

公务员医疗补助

17.49

17.49

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.16

12.16

0.00

213

农林水支出

716.06

716.06

0.00

21301

农业农村

716.06

716.06

0.00

2130101

行政运行

716.06

716.06

0.00

221

住房保障支出

59.88

59.88

0.00

22102

住房改革支出

59.88

59.88

0.00

2210201

住房公积金

59.88

59.88

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位重庆市荣昌区畜牧发展中心




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

750.25

302

商品和服务支出

185.37

310

资本性支出


30101

基本工资

177.17

30201

办公费

6.14

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

110.13

30202

印刷费

1.07

31002

办公设备购置


30103

奖金

218.23

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.18

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

69.96

30206

电费

7.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

34.98

30207

邮电费

12.90

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

37.17

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

17.49

30209

物业管理费

7.35

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

13.10

30211

差旅费

1.75

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

59.88

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

5.60

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

6.55

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

165.48

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

4.35

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.27

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

25.21

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

114.38

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

8.36

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

25.89

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

38.48

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

8.71

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.78

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

28.49

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

55.54

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

915.73

公用经费合计

185.37

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市荣昌区畜牧发展中心





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市荣昌区畜牧发展中心


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位重庆市荣昌区畜牧发展中心



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

185.37

(一)支出合计

5.05

5.05

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

185.37

2.公务用车购置及运行维护费

3.78

3.78

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

3.78

3.78

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

1.27

1.27

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

1.27

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

21

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

160

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

4.35



四、差旅费

1.75



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

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承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

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