 
                
            一、单位基本情况
(一)职能职责
1.统筹全面依法治区工作。
2.负责区政府和区政府部门规范性文件的备案审查、清理工作。
3.承担统筹推进法治政府建设的责任。
4.承担统筹规划法治社会建设的责任。
5.指导、管理社区矫正工作,指导帮教安置工作。
6.负责全区公共法律服务工作,管理律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务工作。
7.负责本系统警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。
9.负责机关、直属单位和律师行业党建工作。
10.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
中共重庆市荣昌区委全面依法治区委员会办公室设在重庆市荣昌区司法局,设置区委依法治区办综合科。11个内设机构:办公室(审计科)、组织人事科、规范性文件审查科、社区矫正科(重庆市荣昌区社区矫正管理局)、行政复议立案监督科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科(重庆市荣昌区综合行政执法指导办公室)、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科(行政审批科)、财务科等内设机构。
派出机构设基层司法所21个,实行“一镇(街道)一所”。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2658.86万元。收、支与2023年度相比,增加192.26万元,增长7.8%,主要原因是本年度积极争取上级业务主管部门资金支持,政法转移支付资金安排法治文化公园项目资金80.49万元;同时区财政局中途追加补缴土地有偿使用费项目资金95.09万。
1.收入情况。2024年度收入合计2658.86万元,与2023年度相比,增加192.26万元,增长7.8%,主要原因是本年度积极争取上级业务主管部门资金支持,政法转移支付资金安排法制文化公园项目资金80.49万元;同时区财政局中途追加补缴土地有偿使用费项目资金95.09万。其中:财政拨款收入2658.86万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2658.86万元,与2023年度相比,增加192.26万元,增长7.8%,主要原因是新增法治文化公园项目支出80.49万元、补缴土地有偿使用费支出95.09万,其中:基本支出2042.43万元,占76.8%;项目支出616.43万元,占23.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2658.86万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加192.26万元,增长7.8%。主要原因是上级业务主管部门加大了资金支持力度,政法转移支付资金安排法制文化公园财政拨款收入、支出80.49万元;同时区财政局中途追加安排补缴土地有偿使用费财政拨款收入、支出95.09万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2658.86万元,与2023年度相比,增加192.26万元,增长7.8%。主要原因是政法转移支付资金安排法制文化公园一般公共预算财政拨款收入80.49万元;同时区财政局中途追加安排补缴土地有偿使用费一般公共预算财政拨款收入95.09万元。较年初预算数增加184.87万元,增长7.5%。主要原因是根据工作需要,市局年中下达政法转移支付第二批资金138.61万元,区财政局中途下达补缴土地有偿使用费资金95.09万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2658.86万元,与2023年度相比,增加192.26万元,增长7.8%。主要原因是政法转移支付资金安排法制文化公园一般公共预算财政拨款支出80.49万元;同时区财政局中途追加安排补缴土地有偿使用费一般公共预算财政拨款支出95.09万元。较年初预算数增加184.87万元,增长7.5%。主要原因是根据工作需要,市局年中下达政法转移支付第二批资金138.61万元,区财政局中途下达补缴土地有偿使用费资金95.09万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)公共安全支出2090.95万元,占78.6%,较年初预算数增加185.12万元,增长9.7%,主要原因是根据工作需要,市局年中下达政法转移支付第二批资金138.61万元,区财政局中途下达补缴土地有偿使用费资金95.09万元。
(2)教育支出8.42万元,占0.3%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度不存地追加或追减教育支出预算的情况。
(3)社会保障和就业支出314.53万元,占11.8%,较年初预算数减少0.87万元,下降0.3%,主要原因是本年度新增退休人员4人相应的减少了养老保险、职业年金缴费支出。
(4)卫生健康支出119.97万元,占4.5%,较年初预算数减少8.08万元,下降6.3%,主要原因是本年度新增退休人员4人相应的减少了医疗保险、医疗补助、医保垫底缴费支出。
(5)住房保障支出124.98万元,占4.7%,较年初预算数增加8.70万元,增长7.5%,主要原因是住房公积金缴费基数应将政法工作津贴纳入计算范围,但年初预算未纳入,中途通过预算调剂追加加住房公积金预算支出8.7万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是均不存在资金结转结余情况。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2042.43万元。
其中:
人员经费1696.42万元,与2023年度相比,增加43.69万元,增长2.6%,主要原因是在职人员工资正常晋升增支,新调入人员清算追加预算,中途追加4名退休人员一次性退休补贴预算,追加住房公积金、社保缴费预算。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、未休假补贴、医保垫底资金、退休补贴、退休健康休养费等工资福利支出及对个人和家庭补助支出。
公用经费346.01万元,与2023年度相比,减少21.23万元,下降5.8%,主要原因是加强管理,厉行节约,压减公用经费定额支出20.24万元。公用经费用途主要包括办公费、接待费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是圴不存在结转结余情况。本年支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是圴不存在结转结余情况。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.87万元,较年初预算数减少0.03万元,下降0.4%,主要原因是年终追减公务接待费、公务用车运行维护费结余资金0.03万元。较上年支出数减少18.46万元,下降70.1%,主要原因是本年度未购置公务车,上年度购置1台公务车18.33万元。公务接待费支出0.98元万元较上年支出数1万元减少0.2万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于公务接待费、公务用车运行维护费6.89万。费用支出较年初预算数基本持平。与2023年度相比,公务接待费支出0.98万元元较上年支出数1万元减0.02万元,基本持平,公务用车运行维护费6.89万较上年支出数25.33万元减少18.44万元,主要原因是上年度购置1台公务车18.33万元,本年未购置公务车。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少18.33万元,下降100.0%,主要原因是本年未购置公务车。
公务用车运行维护费6.89万元,主要用于公务车维修维护、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是强化公务用车管理,节约支出。较上年支出数减少0.11万元,下降1.6%,主要原因是强化公务用车管理,节约支出。
公务接待费0.98万元,主要用于接待上级部门及兄弟区县部门指导交流工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降2.0%,主要原因是加强了公务接待用餐的管理,节约开支。较上年支出数减少0.02万元,下降2.0%,主要原因是加强了公务接待用餐的管理,节约开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为17辆;国内公务接待15批次131人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费74.89元,车均购置费0万元,车均维护费0.41万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是均无会议费支出。本年度培训费支出11.99万元,与2023年度相比,减少6.80万元,下降36.2%,主要原因是主要原因是压减“法律明白人”培训支出4.22万元、严控市外培训较上年外出培训人次大幅减少相应减少支出。本年度差旅费支出8.59万元,与2023年度相比,减少65.35万元,下降88.4%,主要原因是取消了区内出差补贴。
因组织召开的会议均在本单位或区行政中心会议室举办,未发生会议场地费等相关的会议费用支出,未使用财政资金保障会议费。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出346.01万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、接待费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费等。机关运行经费较上年支出数减少21.23万元,下降5.8%,主要原因是是加强管理,厉行节约,压减公用经费定额支出20.24万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额84.38万元,其中:政府采购货物支出12.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.80万元。授予中小企业合同金额84.38万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额84.38万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑、空调及法治文化公园建设服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体和21个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款资金2658.86万元,其中涉及项目支出资金616.43万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表,详见附件1-附件22。
附件1 2024年度单位整体绩效自评表
| 项目名称: | 重庆市荣昌区司法局本级整体自评 | 项目编码: | 50015300024P000019001 | 自评总分: | 100 | |||||||||||||
| 主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||||||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||
| 年度总金额 | 24,739,869.92 | 26,588,584.18 | 26,588,584.18 | |||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 24,739,869.92 | 26,588,584.18 | 26,588,584.18 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
| 一般公共预算 | 24,739,869.92 | 26,588,584.18 | 26,588,584.18 | 100 | ||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
| 构建分层分类、有机衔接、配套保障的人民调解工作体系,建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍;形成党委领导、政府主导,司法行政部门指导、相关部门配合、社会力量参与的工作格局;实现矛盾不上交,最大限度解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性矛盾纠纷,保障和促进经济社会健康发展; 以区公共法律服务体系为载体,推进公共法律服务实体平台规范化建设,显著提升人民群众对公共法律服务的知晓率、首选率、满意率,努力为人民群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共法律服务;   | 构建分层分类、有机衔接、配套保障的人民调解工作体系,建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍;形成党委领导、政府主导,司法行政部门指导、相关部门配合、社会力量参与的工作格局;实现矛盾不上交,最大限度解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性矛盾纠纷,保障和促进经济社会健康发展;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 构建分层分类、有机衔接、配套保障的人民调解工作体系,建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍;形成党委领导、政府主导,司法行政部门指导、相关部门配合、社会力量参与的工作格局;实现矛盾不上交,最大限度解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性矛盾纠纷,保障和促进经济社会健康发展;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||||||
| 人民调解案件数 | 件 | ≥ | 9500 | 10659 | 12.2 | 100 | 20.00 | 10 | 否 | |||||||||
| 预算执行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0.00 | 100 | 10.00 | 20.00 | 是 | |||||||||
| 人民调解对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | 否 | |||||||||
| 社区矫正受理案件数 | 件 | ≥ | *** | *** | 4.62 | 100 | 20.00 | 20.00 | 是 | 该数据涉密 | ||||||||
| 社区矫正对象监控率 | % | = | 100 | 100 | 0.00 | 100 | 20.00 | 20.00 | 否 | |||||||||
| 综合行政执法改革工作开展率 | % | = | 100 | 100 | 0.00 | 100 | 20.00 | 20.00 | 是 | |||||||||
附件2 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 村居法律顾问 | 项目编码: | 50015321T000000044635 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 19,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 19,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 19,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 156个村社(矿区)法律顾问全覆盖;90%的村民对村居法律顾问知晓;法律顾问到村社区每月定期值班至少一次。 | 156个村社(矿区)法律顾问全覆盖;90%的村民对村居法律顾问知晓;法律顾问到村社区每月定期值班至少一次。 | 156个村社(矿区)法律顾问全覆盖;90%的村民对村居法律顾问知晓;法律顾问到村社区每月定期值班一次以上。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 法律顾问到村社区定期值班次数 | 次/年 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 购买村居法律顾问人数 | 人/年 | ≥ | 156 | 156 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 村民对村居法律顾问知晓率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 村民对村居法律顾问满意度 | % | ≥ | 85 | 86 | 1.18 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件3 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | “荣昌法治”电视栏目 | 项目编码: | 50015322T000000094573 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 进一步推进法治宣传教育深入人心,培育“荣昌法治”电视栏目品牌,加大以案释法力度,不断提升公民法治素养。 | 进一步推进法治宣传教育深入人心,培育“荣昌法治”电视栏目品牌,加大以案释法力度,不断提升公民法治素养。 | 进一步推进法治宣传教育深入人心,培育“荣昌法治”电视栏目品牌,加大以案释法力度,不断提升公民法治素养。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 栏目播放期数 | 期/年 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 电视栏目收视率 | % | ≥ | 30 | 32 | 6.67 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 接受普法群众 | 人/年 | ≥ | 20000 | 21150 | 5.75 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 接受普法群众满意度 | % | ≥ | 80 | 85 | 6.25 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件4 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 政法转移支付(基层司法业务) | 项目编码: | 50015323T000003466718 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 312,769.63 | 413,205.92 | 413,205.92 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 312,769.63 | 413,205.92 | 413,205.92 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 312,769.63 | 413,205.92 | 413,205.92 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 构建分层分类、有机衔接、配套保障的人民调解工作体系,建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍;形成党委领导、政府主导,司法行政部门指导、相关部门配合、社会力量参与的工作格局;实现矛盾不上交,最大限度解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性矛盾纠纷,保障和促进经济社会健康发展。 | 构建分层分类、有机衔接、配套保障的人民调解工作体系,建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍;形成党委领导、政府主导,司法行政部门指导、相关部门配合、社会力量参与的工作格局;实现矛盾不上交,最大限度解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性矛盾纠纷,保障和促进经济社会健康发展。 | 构建起分层分类、有机衔接、配套保障的人民调解工作体系,建成一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍;形成良好的工作格局;实现矛盾不上交,最大限度解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性矛盾纠纷,保障和促进经济社会健康发展。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 支持人民调解案件数量 | 件 | ≥ | 9500 | 10269 | 8.09 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 人民调解案件成功率 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 社会矛盾化解率 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 调解对象满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件5 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 政法转移支付(普法宣传) | 项目编码: | 50015323T000003466762 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 397,531.08 | 799,648.68 | 799,648.68 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 397,531.08 | 799,648.68 | 799,648.68 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 397,531.08 | 799,648.68 | 799,648.68 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 坚持每年开展1次农村普法骨干大培训;在全区开展民主法治村(社区)自治、法治、德治“三治结合”建设行动工作,在全区推进“新风小院”创建创建工作。积极开展“小威送法”进校园、进小院、进村(社区)等群众性法治文化活动。 持续推进“棠城普法”项目,在荣昌APP、荣昌日报、荣昌微发布等平台发布普法宣传信息。持续更新荣昌区法治教育基地。 | 坚持每年开展1次农村普法骨干大培训;在全区开展民主法治村(社区)自治、法治、德治“三治结合”建设行动工作,在全区推进“新风小院”创建创建工作。积极开展“小威送法”进校园、进小院、进村(社区)等群众性法治文化活动。 持续推进“棠城普法”项目,在荣昌APP、荣昌日报、荣昌微发布等平台发布普法宣传信息。持续更新荣昌区法治教育基地。 | 坚持每年开展1次农村普法骨干大培训;在全区开展民主法治村(社区)自治、法治、德治“三治结合”建设行动工作,在全区推进“新风小院”创建创建工作。积极开展“小威送法”进校园、进小院、进村(社区)等群众性法治文化活动。 持续推进“棠城普法”项目,在荣昌APP、荣昌日报、荣昌微发布等平台发布普法宣传信息。持续更新荣昌区法治教育基地。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 开展普法活动数量 | 场次 | ≥ | 1000 | 1029 | 2.9 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 领导干部普法考试合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 群众普法率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 社会公众满意度 | % | ≥ | 70 | 75 | 7.14 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件6 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 政法转移支付(律师管理) | 项目编码: | 50015323T000003466786 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 30,000.00 | 112,610.00 | 112,610.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 30,000.00 | 112,610.00 | 112,610.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 30,000.00 | 112,610.00 | 112,610.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 积极组织律师等法律队伍到区信访办、区法院参与信访值班,协助区级领导处理重大群体性矛盾纠纷事件;引导律师参与医疗、交通、环保、民营经济等领域开展专业纠纷调解;组织律师进企业服务,解决法律问题,营造良好的营商环境。 | 积极组织律师等法律队伍到区信访办、区法院参与信访值班,协助区级领导处理重大群体性矛盾纠纷事件;引导律师参与医疗、交通、环保、民营经济等领域开展专业纠纷调解;组织律师进企业服务,解决法律问题,营造良好的营商环境。 | 组织律师等法律队伍到区信访办、区法院参与信访值班,协助区级领导处理重大群体性矛盾纠纷事件;引导律师参与医疗、交通、环保、民营经济等领域开展专业纠纷调解;组织律师进企业服务,解决法律问题,营造良好的营商环境。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 律师参加值班数量 | 人次 | ≥ | 100 | 109 | 9 | 100 | 50 | 50 | 是 | |
| 答复问题准确率 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 85 | 86 | 1.18 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件7 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 政法转移支付(法治建设) | 项目编码: | 50015323T000003466936 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 0.00 | 447,944.02 | 447,944.02 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | 447,944.02 | 447,944.02 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 447,944.02 | 447,944.02 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 重点推进镇街综合行政执法改革工作,在全区范围内开展各项行政执法改革试点,重点在清江镇打造综合执法改革阵地,购置行政执法装备等,积极推进全区法治政府建设工作。 | 重点推进镇街综合行政执法改革工作,在全区范围内开展各项行政执法改革试点,重点在清江镇打造综合执法改革阵地,购置行政执法装备等,积极推进全区法治政府建设工作。 | 推进镇街综合行政执法改革工作,在全区范围内开展各项行政执法改革试点,在清江镇打造综合执法改革阵地,购置行政执法装备等,积极推进全区法治政府建设工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 购置综合执法改革装备 | 件 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 镇街综合行政执法活动开展 | % | ≥ | 100 | 109 | 9 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 维护社会稳定发展 | 定性 | 持续加强 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||
| 社会公众满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件8 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 政法转移支付(其他司法支出) | 项目编码: | 50015323T000003467471 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 120,273.54 | 377,923.44 | 377,923.44 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 120,273.54 | 377,923.44 | 377,923.44 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 120,273.54 | 377,923.44 | 377,923.44 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 加强司法机关业务装备维护及更新,为司法行政各项工作的顺利开展提供有力保障。确保各类司法业务信息平台正常运行,办公设备正常运转。 | 加强司法机关业务装备维护及更新,为司法行政各项工作的顺利开展提供有力保障。确保各类司法业务信息平台正常运行,各种办公设备正常运转。 | 加强司法机关业务装备维护及更新,为司法行政各项工作的顺利开展提供有力保障。确保各类司法业务信息平台正常运行,各种办公设备正常运转。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 装修司法所数量 | 所 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 司法业务装备完好率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 司法执行保障率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 职工满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件9 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 政法转移支付(社区矫正) | 项目编码: | 50015323T000003467493 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 300,000.00 | 447,393.02 | 447,393.02 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 300,000.00 | 447,393.02 | 447,393.02 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 300,000.00 | 447,393.02 | 447,393.02 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 实施对社区矫正对象的手机实时监控,力保监控率达到100%;严格要求社区矫正对象落实定期报到制度,采用人脸识别和指纹识别等智能化技术进行监控,确保制度落到实处;定期组织社区矫正对象开展集中教育、心理咨询、心理测试、心理健康教育等活动;定期组织社区矫正对象开展社区服务活动,提升矫正对象的社会融入度;协助做好社区矫正对象的接收、登记、宣告、查找、走访以及法律文书、档案资料的收集整理工作。 | 实施对社区矫正对象的手机实时监控,力保监控率达到100%;严格要求社区矫正对象落实定期报到制度,采用人脸识别和指纹识别等智能化技术进行监控,确保制度落到实处;定期组织社区矫正对象开展集中教育、心理咨询、心理测试、心理健康教育等活动;定期组织社区矫正对象开展社区服务活动,提升矫正对象的社会融入度;协助做好社区矫正对象的接收、登记、宣告、查找、走访以及法律文书、档案资料的收集整理工作。 | 对社区矫正对象实时监控,监控率100%;严格要求社区矫正对象落实定期报到制度,采用人脸识别和指纹识别等智能化技术进行监控,确保制度落到实处;定期组织社区矫正对象开展集中教育、心理咨询、心理测试、心理健康教育等活动;定期组织社区矫正对象开展社区服务活动,提升矫正对象的社会融入度;协助做好社区矫正对象的接收、登记、宣告、查找、走访以及法律文书、档案资料的收集整理工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 社会工作者数量 | 人数 | ≥ | 21 | 21 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 矫正对象监控率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 矫正对象服务社会活动 | 人次 | ≥ | 1000 | 1059 | 5.9 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 社区矫正满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件10 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 政法转移支付(业务装备经费) | 项目编码: | 50015323T000003467534 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 103,049.75 | 213,145.97 | 213,145.97 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 103,049.75 | 213,145.97 | 213,145.97 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 103,049.75 | 213,145.97 | 213,145.97 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 加强司法机关业务装备维护及更新,提升业务装备的成新率,为司法行政各项工作的顺利开展提供有力保障。 | 加强司法机关业务装备维护及更新,提升业务装备的成新率,为司法行政各项工作的顺利开展提供有力保障。 | 加强司法机关业务装备维护及更新,提升业务装备的成新率,为司法行政各项工作的顺利开展提供有力保障。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 业务装备配置数量 | 件 | ≥ | 20 | 21 | 5 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 业务装备成新率 | % | ≥ | 65 | 70 | 7.69 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 提升司法办案率 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 单位职工满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件11 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | “非公”党组织经费 | 项目编码: | 50015324T000004018271 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 律师行业“非公”支部建设费用,用于“非公”支部开展工作和发放“非公”党支部书记工作补贴。律师行业党组织建设率达到85%以上;党组织活动全面落实“五个规范”。 | 律师行业“非公”支部建设费用,用于“非公”支部开展工作和发放“非公”党支部书记工作补贴。律师行业党组织建设率达到85%以上;党组织活动全面落实“五个规范”。 | 律师行业“非公”支部建设费用,用于“非公”支部开展工作和发放“非公”党支部书记工作补贴。律师行业党组织建设率达到85%以上;党组织活动全面落实“五个规范”。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 非公党支部建设数量 | 个 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 非公党组织组建率 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 非公党组织阵地建设规范率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 非公党建工作覆盖率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件12 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 行政复议及应诉 | 项目编码: | 50015324T000004024291 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 行政复议案件成功率100%,渠道畅通率100%,受益群众和行政机关满意度达到90%以上。 | 行政复议案件成功率100%,渠道畅通率100%,受益群众和行政机关满意度达到90%以上。 | 行政复议案件成功率100%,渠道畅通率100%,受益群众和行政机关满意度达到90%以上。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 行政复议案件成功率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 主要领导出庭率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 行政复议渠道畅通率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 80 | 85 | 6.25 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件13 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 依法治区及法制办案 | 项目编码: | 50015324T000004026727 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 积极推动法治荣昌建设,全面带动法治政府、法治社会建设。深化行政执法改革、全面打造过硬的荣昌法治工作队伍。 | 积极推动法治荣昌建设,全面带动法治政府、法治社会建设。深化行政执法改革、全面打造过硬的荣昌法治工作队伍。 | 积极推动法治荣昌建设,全面带动法治政府、法治社会建设。深化行政执法改革、全面打造过硬的荣昌法治工作队伍。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 行政执法培训人数 | 人数 | ≥ | 300 | 313 | 4.33 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 依法治区法治宣传活动次数 | 场次 | ≥ | 20 | 21 | 5 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 规范行政执法率 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 85 | 86 | 1.18 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件14 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 规范性文件审查 | 项目编码: | 50015324T000004026751 | 自评总分: | 100.00 | ||||||||||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | ||||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||
| 年度总金额 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 一般公共预算 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100 | |||||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
| 贯彻落实全市规范性文件监督管理制度。承办区政府规范性文件上报市政府备案工作;承担对各镇(街道)、区政府各部门规范性文件的备案审查工作;负责规范性文件的清理工作。指导全区规范性文件制定和备案审查工作,受理公民、法人和其他组织对区政府、各镇(街道)以及区政府各部门规范性文件审查的请求。承办区委交办的各镇党委(街道党工委)政府(街道办事处)联合制发规范性文件的联合审查工作。对以区政府为签订主体的政府合同进行合法性审核。组织翻译、审定区政府重要规范性文件外文正式译本。 | 贯彻落实全市规范性文件监督管理制度。承办区政府规范性文件上报市政府备案工作;承担对各镇(街道)、区政府各部门规范性文件的备案审查工作;负责规范性文件的清理工作。指导全区规范性文件制定和备案审查工作,受理公民、法人和其他组织对区政府、各镇(街道)以及区政府各部门规范性文件审查的请求。承办区委交办的各镇党委(街道党工委)政府(街道办事处)联合制发规范性文件的联合审查工作。对以区政府为签订主体的政府合同进行合法性审核。组织翻译、审定区政府重要规范性文件外文正式译本。 | 承办区政府规范性文件备案工作;承担对各镇(街道)、区政府各部门规范性文件的备案审查工作;负责规范性文件的清理工作。指导全区规范性文件制定和备案审查工作,受理公民、法人和其他组织对区政府、各镇(街道)以及区政府各部门规范性文件审查的请求。承办区委交办的联合制发规范性文件的联合审查工作。对以区政府为签订主体的政府合同进行合法性审核。组织翻译、审定区政府重要规范性文件外文正式译本。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||||
| 规范性文件及合同审查数量 | 件 | ≥ | 150 | 161 | 7.33 | 100 | 50 | 50 | 是 | ||||||||
| 规审错误率 | % | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | ||||||||
| 服务单位满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||
附件15 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 城乡普法宣传 | 项目编码: | 50015324T000004026757 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 持续开展习近平法治思想、宪法、民法典学习宣传,组织开展“宪法宣传周”等系列活动、加强全区法治文化阵地建设,维护好荣昌区法治教育基地,积极推动镇街法治文化阵地建设。针对重点对象开展普法宣传,加大领导干部法治宣传教育力度,强化青少年法治宣传教育工作,开展全区各中小学针对性普法。深入宣传与我区高质量发展、社会治理现代化密切相关的法律法规。 | 持续开展习近平法治思想、宪法、民法典学习宣传,组织开展“宪法宣传周”等系列活动、加强全区法治文化阵地建设,维护好荣昌区法治教育基地,积极推动镇街法治文化阵地建设。针对重点对象开展普法宣传,加大领导干部法治宣传教育力度,强化青少年法治宣传教育工作,开展全区各中小学针对性普法。深入宣传与我区高质量发展、社会治理现代化密切相关的法律法规。 | 持续开展习近平法治思想、宪法、民法典学习宣传,组织开展“宪法宣传周”等系列活动、加强全区法治文化阵地建设,维护好荣昌区法治教育基地,积极推动镇街法治文化阵地建设。针对重点对象开展普法宣传,加大领导干部法治宣传教育力度,强化青少年法治宣传教育工作,开展全区各中小学针对性普法。深入宣传与我区高质量发展、社会治理现代化密切相关的法律法规。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 开展普法活动场数 | 场次 | ≥ | 300 | 313 | 4.33 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 领导干部普法考试通过率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 群众学法率 | % | ≥ | 75 | 76 | 1.33 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 80 | 81 | 1.25 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件16 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 镇街综合行政执法改革 | 项目编码: | 50015324T000004033516 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平法治思想,按照市委六届二次、三次全会部署要求,坚持党建统领、便民利民、综合集成、数字赋能,推动乡镇(街道)执法事项综合、执法力量综合、执法方式综合,加快形成职责清晰、协同高效、机制健全、行为规范、监督有力的乡镇(街道)行政执法新格局。 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平法治思想,按照市委六届二次、三次全会部署要求,坚持党建统领、便民利民、综合集成、数字赋能,推动乡镇(街道)执法事项综合、执法力量综合、执法方式综合,加快形成职责清晰、协同高效、机制健全、行为规范、监督有力的乡镇(街道)行政执法新格局。 | 按照市委六届二次、三次全会部署要求,坚持党建统领、便民利民、综合集成、数字赋能,推动乡镇(街道)执法事项综合、执法力量综合、执法方式综合,加快形成职责清晰、协同高效、机制健全、行为规范、监督有力的乡镇(街道)行政执法新格局。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 镇街配备执法记录设备 | 个 | ≥ | 21 | 21 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 综合行政执法拓展范围 | % | ≥ | 40 | 45 | 12.5 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| “执法+监督”应用覆盖率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 80 | 82 | 2.5 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件17 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 政法转移支付(法治文化公园建设) | 项目编码: | 50015324T000004164381 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 1,000,000.00 | 804,882.60 | 804,882.60 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 1,000,000.00 | 804,882.60 | 804,882.60 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 1,000,000.00 | 804,882.60 | 804,882.60 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 荣昌区荣峰河湿地公园的基础上进行升级打造,其内容主要以依法治国、民法典、未成年人保护、家庭教育、反诈、依法解纷等进行合理布局宣传,等多元化打造法治文化教育聚集景区。 | 荣昌区荣峰河湿地公园的基础上进行升级打造,其内容主要以依法治国、民法典、未成年人保护、家庭教育、反诈、依法解纷等进行合理布局宣传,多元化打造法治文化教育聚集景区。 | 在荣峰河湿地公园的基础上进行升级打造其内容主要以依法治国、民法典、未成年人保护、家庭教育、反诈、依法解纷等进行合理布局宣传;多元化打造法治文化教育聚集景区,已完成竣工验收并投入使用。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 安装LED法治宣传屏 | 平方米 | ≥ | 25 | 25 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 打造法治景观小品 | 个 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 新建法治主题雕塑石刻群 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 新建普法宣传长廊 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 项目年受益人次 | 万人 | ≥ | 60 | 60.1 | 0.17 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 受益群体满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件18 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 政法转移支付(专职人民调解员) | 项目编码: | 50015324T000004164845 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 通过搭建区域性矛盾纠纷调处平台、行业性重点领域纠纷调处平台、矛盾纠纷信息管理平台三大平台、建立规范的运行机制、配齐配强专职人民调解员,优化“一地调度、一地通办、只跑一地”矛盾纠纷大调解体系。 | 通过搭建区域性矛盾纠纷调处平台、行业性重点领域纠纷调处平台、矛盾纠纷信息管理平台三大平台、建立规范的运行机制、配齐配强专职人民调解员,优化“一地调度、一地通办、只跑一地”矛盾纠纷大调解体系。 | 搭建区域性矛盾纠纷调处平台、行业性重点领域纠纷调处平台、矛盾纠纷信息管理平台三大平台、建立规范的运行机制、配齐配强专职人民调解员,优化“一地调度、一地通办、只跑一地”矛盾纠纷大调解体系。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 建成调委会数量 | 个 | ≥ | 200 | 201 | 0.5 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 调解组织建成率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 调解成功率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件19 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 政法转移支付(村居法律顾问) | 项目编码: | 50015324T000004165062 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 配套区级项目“村居法律顾问”,在全区156个村社(矿区)聘用法律顾问协助村(居)委会开展法律相关工作,解决村民的各类法律问题。达到村居法律顾问全覆盖;90%的村民对村居法律顾问知晓;保证法律顾问到村社区每月定期值班至少一次。 | 配套区级项目“村居法律顾问”,在全区156个村社(矿区)聘用法律顾问协助村(居)委会开展法律相关工作,解决村民的各类法律问题。达到村居法律顾问全覆盖;90%的村民对村居法律顾问知晓;保证法律顾问到村社区每月定期值班至少一次。 | 配套区级项目“村居法律顾问”,在全区156个村社(矿区)聘用法律顾问协助村(居)委会开展法律相关工作,解决村民的各类法律问题。达到村居法律顾问全覆盖;90%的村民对村居法律顾问知晓; | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 村居法律顾问配备率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是 | |
| 村民对村居法律顾问知晓率 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 村民满意度 | % | ≥ | 85 | 86 | 1.18 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件20 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 政法转移支付(司法所规范化建设) | 项目编码: | 50015324T000004165143 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 700,000.00 | 412,801.20 | 412,801.20 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 700,000.00 | 412,801.20 | 412,801.20 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 700,000.00 | 412,801.20 | 412,801.20 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 在司法所开展规范化建设,提高司法所服务质量和效率,确保司法所工作合法合规有序开展,维护司法公正和权威。 | 在司法所开展规范化建设,提高司法所服务质量和效率,确保司法所工作合法合规有序开展,维护司法公正和权威。 | 在司法所开展规范化建设,提高司法所服务质量和效率,确保司法所工作合法合规有序开展,维护司法公正和权威。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 开展规范化建设司法所数量 | 所 | = | 21 | 21 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是 | |
| 司法所规范建设度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 80 | 85 | 6.25 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件21 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 政法转移支付(社区矫正装备购置) | 项目编码: | 50015324T000004165310 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 依据市局要求购置具有北斗定位功能的电子手环和执法终端共10套,积极开展市场调查,询价等工作,尽快完成采购和接入新矫正系统。 | 依据市局要求购置具有北斗定位功能的电子手环和执法终端共10套,积极开展市场调查,询价等工作,尽快完成采购和接入新矫正系统。 | 依据市局要求购置具有北斗定位功能的电子手环和执法终端共10套,积极开展市场调查,询价等工作,完成采购和接入新矫正系统。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 购买社区矫正装备数量 | 件 | ≥ | 20 | 21 | 5 | 100 | 50 | 50 | 是 | |
| 社区矫正对象定位率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件22 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 补缴土地有偿使用费 | 项目编码: | 50015325T000004899764 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 0.00 | 950,900.00 | 950,900.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | 950,900.00 | 950,900.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 950,900.00 | 950,900.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 有效地提升国有资产的管理水平,客观真实地反映固定资产情况,全面完成峰高司法所、盘龙司法所、清流司法所的办公业务用房确权登记工作,完成土地有偿使用费清缴工作。 | 有效地提升国有资产的管理水平,客观真实地反映固定资产情况,全面完成峰高司法所、盘龙司法所、清流司法所的办公业务用房确权登记工作,完成土地有偿使用费清缴工作。 | 有效地提升国有资产的管理水平,客观真实地反映固定资产情况,全面完成峰高司法所、盘龙司法所、清流司法所的办公业务用房确权登记工作,完成土地有偿使用费清缴工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 不动产确权登记数量 | 处 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 | |
| 土地有偿使用费清欠率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否 | |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况 
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郑琳;办公电话:023-46734343
 
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位:重庆市荣昌区司法局本级 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,658.86 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 2,090.95 | |
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | 8.42 | |
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 314.53 | |
| 九、卫生健康支出 | 119.97 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 124.98 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,658.86 | 本年支出合计 | 2,658.86 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 2,658.86 | 总计 | 2,658.86 | 
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 收入决算表 | |||||||||
| 单位:重庆市荣昌区司法局本级 | 公开02表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 2,658.86 | 2,658.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,090.95 | 2,090.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20406 | 司法 | 2,090.95 | 2,090.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040601 | 行政运行 | 1,474.53 | 1,474.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040604 | 基层司法业务 | 223.01 | 223.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040605 | 普法宣传 | 177.05 | 177.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040606 | 律师管理 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040607 | 公共法律服务 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040610 | 社区矫正 | 52.74 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040612 | 法治建设 | 86.79 | 86.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040699 | 其他司法支出 | 37.79 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 205 | 教育支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20508 | 进修及培训 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2050803 | 培训支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 314.53 | 314.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 314.53 | 314.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.87 | 126.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 124.21 | 124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 119.97 | 119.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.97 | 119.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 124.98 | 124.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 124.98 | 124.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 124.98 | 124.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 支出决算表 | |||||||
| 单位:重庆市荣昌区司法局本级 | 公开03表 | ||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 2,658.86 | 2,042.43 | 616.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,090.95 | 1,474.53 | 616.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20406 | 司法 | 2,090.95 | 1,474.53 | 616.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040601 | 行政运行 | 1,474.53 | 1,474.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040604 | 基层司法业务 | 223.01 | 0.00 | 223.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040605 | 普法宣传 | 177.05 | 0.00 | 177.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040606 | 律师管理 | 35.26 | 0.00 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040607 | 公共法律服务 | 3.78 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040610 | 社区矫正 | 52.74 | 0.00 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040612 | 法治建设 | 86.79 | 0.00 | 86.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040699 | 其他司法支出 | 37.79 | 0.00 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 205 | 教育支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20508 | 进修及培训 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2050803 | 培训支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 314.53 | 314.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 314.53 | 314.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.87 | 126.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 124.21 | 124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 119.97 | 119.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.97 | 119.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 124.98 | 124.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 124.98 | 124.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 124.98 | 124.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 单位:重庆市荣昌区司法局本级 | 公开04表 | |||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,658.86 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | 2,090.95 | 2,090.95 | ||||
| 五、教育支出 | 8.42 | 8.42 | ||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 314.53 | 314.53 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 119.97 | 119.97 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 124.98 | 124.98 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 二十四、债务还本支出 | ||||||
| 二十五、债务付息支出 | ||||||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 2,658.86 | 本年支出合计 | 2,658.86 | 2,658.86 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 总计 | 2,658.86 | 总计 | 2,658.86 | 2,658.86 | ||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位:重庆市荣昌区司法局本级 | 公开05表 | |||
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 2,658.86 | 2,042.43 | 616.43 | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,090.95 | 1,474.53 | 616.43 | 
| 20406 | 司法 | 2,090.95 | 1,474.53 | 616.43 | 
| 2040601 | 行政运行 | 1,474.53 | 1,474.53 | 0.00 | 
| 2040604 | 基层司法业务 | 223.01 | 0.00 | 223.01 | 
| 2040605 | 普法宣传 | 177.05 | 0.00 | 177.05 | 
| 2040606 | 律师管理 | 35.26 | 0.00 | 35.26 | 
| 2040607 | 公共法律服务 | 3.78 | 0.00 | 3.78 | 
| 2040610 | 社区矫正 | 52.74 | 0.00 | 52.74 | 
| 2040612 | 法治建设 | 86.79 | 0.00 | 86.79 | 
| 2040699 | 其他司法支出 | 37.79 | 0.00 | 37.79 | 
| 205 | 教育支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 
| 20508 | 进修及培训 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 
| 2050803 | 培训支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 314.53 | 314.53 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 314.53 | 314.53 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.87 | 126.87 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 124.21 | 124.21 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 119.97 | 119.97 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.97 | 119.97 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 124.98 | 124.98 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 124.98 | 124.98 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 124.98 | 124.98 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 单位:重庆市荣昌区司法局本级 | 公开06表 | |||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 
| 301 | 工资福利支出 | 1,579.85 | 302 | 商品和服务支出 | 346.01 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 303.24 | 30201 | 办公费 | 16.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 305.57 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30103 | 奖金 | 436.72 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.03 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.87 | 30206 | 电费 | 11.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63.45 | 30207 | 邮电费 | 30.12 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.00 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.06 | 30209 | 物业管理费 | 0.21 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.20 | 30211 | 差旅费 | 8.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 124.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 10.08 | 30213 | 维修(护)费 | 4.10 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 96.67 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.57 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 8.92 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.98 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.24 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 82.94 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 40.37 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 23.39 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 69.74 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 10.24 | 30229 | 福利费 | 16.14 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.89 | 399 | 其他支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 55.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 75.79 | 39909 | 经常性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,696.42 | 公用经费合计 | 346.01 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 单位:重庆市荣昌区司法局本级 | 公开07表 | ||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位:重庆市荣昌区司法局本级 | 公开08表 | |||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开09表 | ||||
| 单位:重庆市荣昌区司法局本级 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | 
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 五、机关运行经费 | 346.01 | 
| (一)支出合计 | 7.87 | 7.87 | (一)行政单位 | 346.01 | 
| 1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 6.89 | 6.89 | 六、资产信息 | — | 
| (1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 17 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 6.89 | 6.89 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
| 3.公务接待费 | 0.98 | 0.98 | 2.主要领导干部用车 | |
| (1)国内接待费 | — | 0.98 | 3.机要通信用车 | |
| 其中:外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | ||
| (2)国(境)外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | 17 | |
| (二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
| 2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | — | 17 | 七、政府采购支出信息 | — | 
| 5.国内公务接待批次(个) | — | 15 | (一)政府采购支出合计 | 84.38 | 
| 其中:外事接待批次(个) | — | 1.政府采购货物支出 | 12.58 | |
| 6.国内公务接待人次(人) | — | 131 | 2.政府采购工程支出 | |
| 其中:外事接待人次(人) | — | 3.政府采购服务支出 | 71.80 | |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 84.38 | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 84.38 | |
| 二、会议费 | — | |||
| 三、培训费 | — | 11.99 | ||
| 四、差旅费 | — | 8.59 | ||
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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