一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市荣昌区法律援助中心是正科级财政全额拨款参公事业单位(公益一类)。负责组织、指导、协调全区的法律援助工作;负责受理、审查法律援助申请,作出是否提供法律援助的决定,并指派或者安排人员为符合法律援助条件的公民提供法律援助;对法律服务机构和法律服务人员履行法律援助义务情况进行指导;负责“12348”法律咨询台值班工作。
(二)单位构成。重庆市荣昌区法律援助中心无内设机构。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年收入合计855.18万元,其中:本年收入855.18万元,主要是一般公共预算拨款855.18万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年预算数789.07万元增加66.11万元,主要原因:一是职务、职级工资正常晋升,导致人员经费拨款收入增加37.01万元,二是上级政法转移支付资金增加导致项目经费拨款收入增加29.41万元。
(二)支出预算:2026年支出合计855.18万元,其中:公共安全支出680.64万元,教育支出3.14万元,社会保障和就业支出75.18万元,卫生健康支出47.85万元,住房保障支出48.37万元;支出较去年增加66.11万元,主要原因:一是职务、职级工资正常晋升,导致人员经费拨款支出增加37.01万元,二是上级政法转移支付资金增加导致项目经费拨款支出增加29.41万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计855.18万元,其中:本年收入855.18万元,上年结转收入0万元;一般公共预算财政拨款支出855.18万元,比2025年增加66.11万元。其中:基本支出707.92万元,比2025年增加36.7万元,主要原因是职务、职级工资正常晋升导致人员经费支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出147.26万元,比2025年增加29.41万元,主要原因是上级政法转移支付资金预算到法律援助中心增加,主要用于法律援助、法律咨询服务等公共法律服务相关工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.5万元,比2025年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元;公务接待费0.5万元,比2025年增加1万元,主要原因是按照过紧日子的要求,压缩公务接待支出上;公务用车运行维护费0万元,比2025年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费124.96万元,比上年减少0.31万元,主要原因为按照“过紧日子”的要求,公用经费定额标准较上年压减0.6万元/人;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、接待费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2026年度无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款855.18万元。
(四)国有资产占有使用情况。本单位未编制公务用车。共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区法律援助中心2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人:李廷勇 联系方式:023-46734343
表一
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
855.18 |
一、本年支出 |
855.18 |
855.18 |
||
|
一般公共预算资金 |
855.18 |
公共安全支出 |
680.64 |
680.64 |
||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
3.14 |
3.14 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
75.18 |
75.18 |
|||
|
卫生健康支出 |
47.85 |
47.85 |
||||
|
住房保障支出 |
48.37 |
48.37 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
855.18 |
支出合计 |
855.18 |
855.18 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
855.18 |
707.92 |
147.26 | |
|
204 |
公共安全支出 |
680.64 |
533.38 |
147.26 |
|
20406 |
司法 |
680.64 |
533.38 |
147.26 |
|
2040601 |
行政运行 |
533.38 |
533.38 |
|
|
2040607 |
公共法律服务 |
147.26 |
147.26 | |
|
205 |
教育支出 |
3.14 |
3.14 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.14 |
3.14 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.14 |
3.14 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.18 |
75.18 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.18 |
75.18 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.12 |
50.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.06 |
25.06 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.85 |
47.85 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.85 |
47.85 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.63 |
26.63 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.53 |
12.53 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.70 |
8.70 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.37 |
48.37 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.37 |
48.37 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.37 |
48.37 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
707.92 |
582.96 |
124.96 | |
|
301 |
工资福利支出 |
582.92 |
582.92 |
|
|
30101 |
基本工资 |
116.11 |
116.11 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
119.30 |
119.30 |
|
|
30103 |
奖金 |
167.67 |
167.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.12 |
50.12 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.06 |
25.06 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.63 |
26.63 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.53 |
12.53 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.64 |
5.64 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
48.37 |
48.37 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.50 |
6.50 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
124.96 |
124.96 | |
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
9.00 |
9.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30216 |
培训费 |
3.14 |
3.14 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
1.80 |
1.80 | |
|
30227 |
委托业务费 |
14.50 |
14.50 | |
|
30228 |
工会经费 |
32.51 |
32.51 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.61 |
19.61 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.91 |
31.91 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.50 |
0.50 | ||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
855.18 |
合计 |
855.18 |
|
一般公共预算资金 |
855.18 |
公共安全支出 |
680.64 |
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
3.14 | |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
75.18 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
47.85 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
48.37 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||||||
|
部门收入总表 |
|||||||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
合计 |
855.18 |
855.18 |
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
680.64 |
680.64 |
||||||||||||
|
20406 |
司法 |
680.64 |
680.64 |
||||||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
533.38 |
533.38 |
||||||||||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
147.26 |
147.26 |
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.14 |
3.14 |
||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.14 |
3.14 |
||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.14 |
3.14 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.18 |
75.18 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.18 |
75.18 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.12 |
50.12 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.06 |
25.06 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.85 |
47.85 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.85 |
47.85 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.63 |
26.63 |
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.53 |
12.53 |
||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.70 |
8.70 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
48.37 |
48.37 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.37 |
48.37 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.37 |
48.37 |
||||||||||||
|
表八 |
|||||||||||||||
|
部门支出总表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||
|
合计 |
855.18 |
707.92 |
147.26 | ||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
680.64 |
533.38 |
147.26 | |||||||||||
|
20406 |
司法 |
680.64 |
533.38 |
147.26 | |||||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
533.38 |
533.38 |
||||||||||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
147.26 |
147.26 | ||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.14 |
3.14 |
||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.14 |
3.14 |
||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.14 |
3.14 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.18 |
75.18 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.18 |
75.18 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.12 |
50.12 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.06 |
25.06 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.85 |
47.85 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.85 |
47.85 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.63 |
26.63 |
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.53 |
12.53 |
||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.70 |
8.70 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
48.37 |
48.37 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.37 |
48.37 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.37 |
48.37 |
||||||||||||
|
表九 |
||||||||||||||||||
|
政府采购预算明细表 | ||||||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||||
|
合计 |
||||||||||||||||||
表十
|
单位整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||
|
预算年度:2026 | |||||||||||
|
预算(单位)名称: |
119002-重庆市荣昌区法律援助中心 |
||||||||||
|
总体资金情况(元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | ||||
|
8551758.40 |
7079198.40 |
7079198.40 |
1472560.00 |
1472560.00 |
|||||||
|
单 |
整体绩效目标 |
积极组织律师等法律队伍到区信访办、区法院参与信访值班,协助区级领导处理重大群体性矛盾纠纷事件;引导律师参与医疗、交通、环保、民营经济等领域开展专业纠纷调解;组织律师参与社区工作并担任村(社区)法律顾问,指导村(社区)起草、审核、修订自治组织章程、村规民约以及其他规章制度,协助处理辖区内发生的重大敏感和群体性案件并解答群众法律咨询;积极组织律师和基层法律服务工作者参加专业知识培训或技能培训,提升律师群体对公共法律服务方面的专业能力。 | |||||||||
|
年度绩效指标 | |||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
法律援助案件数 |
≥ |
800 |
件 |
20 |
是 | ||||
|
质量指标 |
律师指派率 |
= |
100 |
% |
20 |
是 | |||||
|
预算执行率 |
≥ |
85 |
% |
10 |
否 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
法律援助对象援助率 |
≤ |
100 |
% |
40 |
是 | ||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
否 | ||||
|
其他说明 |
|||||||||||
|
表十一 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
119002-重庆市荣昌区法律援助中心 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024205-特殊群体和困难企业法律援助工程 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区司法局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
16.00 |
本级安排(万元) |
16.00 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
区司法局按照区委政法委和区信访办要求推进落实,对部分不符合法律援助条件的群体性和企业性事件当事人和涉法涉诉信访当事人,参照法律援助形式为其提供法律服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
区司法局按照区委政法委和区信访办要求推进落实,对部分不符合法律援助条件的群体性和企业性事件当事人和涉法涉诉信访当事人,参照法律援助形式为其提供法律服务所需工作经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照区委政法委和区信访办要求推进落实,对部分不符合法律援助条件的群体性和企业性事件当事人和涉法涉诉信访当事人,参照法律援助形式为其提供法律服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
法律援助咨询答复率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受援群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
符合条件对象援助率 |
20 |
% |
= |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
援助案件完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特殊群体援助案件数 |
30 |
案件数 |
≥ |
200 |
是 | |||||
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2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位: |
119002-重庆市荣昌区法律援助中心 |
单位:万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005499791-政法转移支付(公共法律服务专项) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区司法局 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算(万元) |
131.26 |
本级安排(万元) |
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上级补助(万元) |
131.26 | |||||||||||
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项目概述 |
以便民利民为目的,以标准化规范化为基础,以信息化为重点,升级三级实体平台基础设施,配置办公办事设备。以区公共法律服务体系为载体,推进公共法律服务实体平台规范化建设,显著提升人民群众对公共法律服务的知晓率、首选率、满意率,努力为人民群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共法律服务。以“应援尽援、应援优援”为目标,及时公平为受援人提供法律援助,保证符合条件的法律援助申请批准率达到100%,以区公共法律服务体系为载体,重点推进重庆法网、12345热线等服务载体的宣传,保障解答群众法律咨询,指导群众依法解决利益诉求,提供公共法律服务咨询,受理群众对公共法律服务工作的投诉和建议等工作运行,并利用重点时节对老、幼、妇残进行法律援助宣传,群众对法律援助知晓率达到70%以上;全年对法律援助人员培训至少一次,提升法律援助人员执业水平,保障法律援助质量。 | |||||||||||
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立项依据 |
《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政复议法实施条例》、《国务院办公厅关于加强和改进行政应诉工作的通知》、《重庆市人民政府办公厅关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》、《重庆市行政复议工作基本规范》、《重庆市行政执法人员管理办法》、《“八五”普法规划》 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
以“应援尽援、应援优援”为目标,及时公平为受援人提供法律援助,保证符合条件的法律援助申请批准率达到100%,以区公共法律服务体系为载体,积极推进律师法律援助中心值班,推进重庆法网、12345热线等服务载体的宣传,保障解答群众法律咨询,指导群众依法解决利益诉求,提供公共法律服务咨询,受理群众对公共法律服务工作的投诉和建议等工作运行,并利用重点时节对老、幼、妇残进行法律援助宣传,有效提高群众对法律援助知晓率;全年对法律援助人员培训至少一次,提升法律援助人员执业水平,保障法律援助质量。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
受理法律援助案件数 |
20 |
件 |
≥ |
800 |
否 | |||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
应援尽援案件援助率 |
40 |
% |
= |
100 |
是 | |||||
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产出指标 |
质量指标 |
结案率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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