一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.统筹全面依法治区工作。
2.负责区政府和区政府部门规范性文件的备案审查、清理工作。
3.承担统筹推进法治政府建设的责任。
4.承担统筹规划法治社会建设的责任。
5.指导、管理社区矫正工作,指导帮教安置工作。
6.负责全区公共法律服务工作,管理律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务工作。
7.负责本系统警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。
9.负责机关、直属单位和律师行业党建工作。
10.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。11个内设机构:办公室(审计科)、组织人事科、规范性文件审查科、社区矫正科(重庆市荣昌区社区矫正管理局)、行政复议立案监督科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科(行政审批科)、财务科等内设机构。
派出机构:设22个基层司法所,实行“一镇(街道)一所及高新区司法所”。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年收入合计2393.93万元,其中:本年收入2393.93万元,主要是一般公共预算拨款2393.93万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年2366.18万元增加27.75万元,主要是工资普调及职务职级晋升增加人员经费支出。
(二)支出预算:2026年支出合计2393.93万元,其中:公共安全支出1790.91万元,教育支出8.65万元,社会保障和就业支出337.85万元,卫生健康支出128.43万元,住房保障支出128.08万元;支出较去年增加了27.75万元,主要是基本支出增加110.07万元,项目支出减少了82.32万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计2393.93万元,其中:本年收入2393.93万元,上年结转收入 0万元;一般公共预算财政拨款支出2393.93万元,比2025年增加27.75万元。其中:基本支出2075.74万元,比2025年增加110.07万元,增加的主要原因是工资普调及职务职级晋升增加人员经费支出。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出318.19万元,比2025年减少了82.32万元,主要原因是2025年政法转移支付资金安排的一次性项目普法宣传、法治建设、基层司法业务一般公共预算财政拨款收入减少88.41万元,主要用于开展法治建设、普法宣传、行政复议、行政执法培训监督、规范性文件审查、人民调解、社区矫正、律师管理、公共法律服务、村居法律顾问等司法行政工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算15.4万元,比2025年9.4万元增加6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元;公务接待费2.50万元,比2025年增加0万元;公务用车运行维护费12.9万元,比2025年增加了6万元,主要原因是公务用车老旧,维修、维护费用增加;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费309.76万元,比上年预算数304.07万元增加5.69万元,主要原因是职务、职级晋升导致职工福利费、工会经费、公务交通补贴相应增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2026年度政府采购预算总额54.27万元:政府采购货物预算54.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购54.27万元:政府采购货物预算54.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2393.93万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆17辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车17辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区司法局本级2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人:李廷勇 联系方式:023-46734343
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,393.93 |
一、本年支出 |
2,393.93 |
2,393.93 |
||
|
一般公共预算资金 |
2,393.93 |
公共安全支出 |
1,790.91 |
1,790.91 |
||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
8.65 |
8.65 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
337.85 |
337.85 |
|||
|
卫生健康支出 |
128.43 |
128.43 |
||||
|
住房保障支出 |
128.08 |
128.08 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,393.93 |
2,075.74 |
318.19 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1,790.91 |
1,472.72 |
318.19 |
|
20406 |
司法 |
1,790.91 |
1,472.72 |
318.19 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,472.72 |
1,472.72 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
120.06 |
120.06 | |
|
2040605 |
普法宣传 |
86.31 |
86.31 | |
|
2040607 |
公共法律服务 |
4.32 |
4.32 | |
|
2040612 |
法治建设 |
72.50 |
72.50 | |
|
2040699 |
其他司法支出 |
35.00 |
35.00 | |
|
205 |
教育支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.65 |
8.65 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
337.85 |
337.85 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
337.85 |
337.85 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.63 |
135.63 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.81 |
67.81 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
134.41 |
134.41 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
128.43 |
128.43 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
128.43 |
128.43 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.05 |
72.05 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
33.91 |
33.91 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
128.08 |
128.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
128.08 |
128.08 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
128.08 |
128.08 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,075.74 |
1,765.98 |
309.76 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,631.96 |
1,631.96 |
|
|
30101 |
基本工资 |
330.14 |
330.14 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
305.52 |
305.52 |
|
|
30103 |
奖金 |
431.69 |
431.69 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
135.63 |
135.63 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
67.81 |
67.81 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
72.05 |
72.05 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
33.91 |
33.91 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.26 |
15.26 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
128.08 |
128.08 |
|
|
30114 |
医疗费 |
15.66 |
15.66 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
96.20 |
96.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
309.76 |
309.76 | |
|
30201 |
办公费 |
15.28 |
15.28 | |
|
30205 |
水费 |
1.40 |
1.40 | |
|
30206 |
电费 |
11.50 |
11.50 | |
|
30207 |
邮电费 |
19.08 |
19.08 | |
|
30209 |
物业管理费 |
0.95 |
0.95 | |
|
30211 |
差旅费 |
8.50 |
8.50 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.70 |
2.70 | |
|
30214 |
租赁费 |
3.68 |
3.68 | |
|
30216 |
培训费 |
8.65 |
8.65 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
11.00 |
11.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
17.43 |
17.43 | |
|
30228 |
工会经费 |
66.92 |
66.92 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.90 |
6.90 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
55.06 |
55.06 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
78.20 |
78.20 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
134.02 |
134.02 |
|
|
30305 |
生活补助 |
106.77 |
106.77 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
27.21 |
27.21 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
15.40 |
12.90 |
12.90 |
2.50 | ||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,393.93 |
合计 |
2,393.93 |
|
一般公共预算资金 |
2,393.93 |
公共安全支出 |
1,790.91 |
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
8.65 | |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
337.85 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
128.43 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
128.08 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,393.93 |
2,393.93 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,790.91 |
1,790.91 |
||||||||
|
20406 |
司法 |
1,790.91 |
1,790.91 |
||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
1,472.72 |
1,472.72 |
||||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
120.06 |
120.06 |
||||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
86.31 |
86.31 |
||||||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
4.32 |
4.32 |
||||||||
|
2040612 |
法治建设 |
72.50 |
72.50 |
||||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
35.00 |
35.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
8.65 |
8.65 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
8.65 |
8.65 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
8.65 |
8.65 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
337.85 |
337.85 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
337.85 |
337.85 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.63 |
135.63 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.81 |
67.81 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
134.41 |
134.41 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
128.43 |
128.43 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
128.43 |
128.43 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.05 |
72.05 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
33.91 |
33.91 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.48 |
22.48 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
128.08 |
128.08 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
128.08 |
128.08 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
128.08 |
128.08 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,393.93 |
2,075.74 |
318.19 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1,790.91 |
1,472.72 |
318.19 |
|
20406 |
司法 |
1,790.91 |
1,472.72 |
318.19 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,472.72 |
1,472.72 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
120.06 |
120.06 | |
|
2040605 |
普法宣传 |
86.31 |
86.31 | |
|
2040607 |
公共法律服务 |
4.32 |
4.32 | |
|
2040612 |
法治建设 |
72.50 |
72.50 | |
|
2040699 |
其他司法支出 |
35.00 |
35.00 | |
|
205 |
教育支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.65 |
8.65 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
337.85 |
337.85 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
337.85 |
337.85 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.63 |
135.63 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.81 |
67.81 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
134.41 |
134.41 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
128.43 |
128.43 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
128.43 |
128.43 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.05 |
72.05 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
33.91 |
33.91 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
128.08 |
128.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
128.08 |
128.08 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
128.08 |
128.08 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
54.27 |
54.27 |
|||||||||
|
A |
货物 |
50.77 |
50.77 |
||||||||
|
C |
服务 |
3.50 |
3.50 |
||||||||
|
单位整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||
|
表十 预算年度:2026 | |||||||||||
|
预算(单位)名称: |
119001-重庆市荣昌区司法局 |
||||||||||
|
总体资金情况(元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | ||||
|
23939306.81 |
20757416.81 |
20757416.81 |
3181890.00 |
3181890.00 |
|||||||
|
单 |
整体绩效目标 |
构建分层分类、有机衔接、配套保障的人民调解工作体系,建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍;形成党委领导、政府主导,司法行政部门指导、相关部门配合、社会力量参与的工作格局;实现矛盾不上交,最大限度解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性矛盾纠纷,保障和促进经济社会健康发展。 | |||||||||
|
年度绩效指标 | |||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人民调解案件数 |
≥ |
13000 |
件 |
10 |
是 | ||||
|
质量指标 |
村居法律顾问覆盖率 |
= |
100 |
% |
10 |
是 | |||||
|
社区矫正对象监控率 |
= |
100 |
% |
10 |
否 | ||||||
|
行政复议败诉率 |
≤ |
7 |
% |
15 |
是 | ||||||
|
预算执行率 |
≥ |
85 |
% |
10 |
否 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
安置帮教对象再犯罪率 |
≤ |
8 |
% |
10 |
是 | ||||
|
矛盾纠纷化解率 |
≥ |
95 |
% |
15 |
否 | ||||||
|
法治宣传受众覆盖率 |
≥ |
70 |
% |
10 |
是 | ||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
否 | ||||
|
表十一 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
119001-重庆市荣昌区司法局本级 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004806296-“两企三新”党建 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区司法局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
4.32 |
本级安排(万元) |
4.32 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障,重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障;2.非公党组织书记工作补助;3.党群服务中心运行保障经费;4.专职非公党建指导员工作补贴;5.新建党组织“五送”经费;6.党建协作组经费;7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》; | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展;2.建强党组织书记队伍;3.选派党建指导员,加强“两企三新”党建工作指导;4.新组建“两企三新”党组织,推动党的工作“两个覆盖”;5.开展党组织“星级评定”,擦亮“两企三新”党建工作品牌;6.规范“两企三新”党群服务中心运行,做好服务企业党员群众工作;7.引导党建协作组积极发挥作用;8.规范建设“两企三新”党建阵地。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评星定级党组织 |
20 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职非公党建指导员管理 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
“两企三新”党组织阵地服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
20 |
% |
= |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
119001-重庆市荣昌区司法局本级 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005230701-城乡普法宣传活动 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区司法局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
38.97 |
本级安排(万元) |
38.97 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
积极推进城乡普法建设,持续开展宪法学习宣传,组织开展“宪法宣传周”系列活动、加强全区法治文化阵地建设,维护好荣昌区法治教育基地,积极推动镇街法治阵地建设;针对重点对象开展普法宣传,加大领导干部法治宣传教育力度,强化青少年法治宣传教育工作,对全区各中小学进行针对性普法;每年拍摄“荣昌法治”电视法治节目12期进行以案释法。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《“八五”普法规划》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
积极推进城乡普法建设,持续开展宪法学习宣传,组织开展“宪法宣传周”系列活动、加强全区法治文化阵地建设,维护好荣昌区法治教育基地,积极推动镇街法治阵地建设;针对重点对象开展普法宣传,加大领导干部法治宣传教育力度,强化青少年法治宣传教育工作,对全区各中小学进行针对性普法;每年拍摄“荣昌法治”电视法治节目12期进行以案释法。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
村居法律顾问覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众法律知晓率 |
40 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
普法宣传场次 |
20 |
场次 |
≥ |
400 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
119001-重庆市荣昌区司法局本级 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005230761-依法治区及法治办案 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区司法局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
22.50 |
本级安排(万元) |
22.50 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
积极推动法治荣昌建设,全面带动法治政府、法治社会建设;深化综合行政执法改革、全面打造过硬的荣昌法治工作队伍;聘用行政复议助审员,建立行政复议咨询委员会,做好行政复议案件调查、监督、咨询论证、典型案例研究工作;贯彻落实全市规范性文件监督管理制度,做好辖区内政府规范性文件审查备案工作及政府合同规范性审查。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政复议法实施条例》、《国务院办公厅关于加强和改进行政应诉工作的通知》、《重庆市人民政府办公厅关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》、《重庆市行政复议工作基本规范》、《重庆市行政执法人员管理办法》、《“八五”普法规划》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
积极推动法治荣昌建设,全面带动法治政府、法治社会建设;深化综合行政执法改革、全面打造过硬的荣昌法治工作队伍;聘用行政复议助审员,建立行政复议咨询委员会,做好行政复议案件调查、监督、咨询论证、典型案例研究工作;贯彻落实全市规范性文件监督管理制度,做好辖区内政府规范性文件审查备案工作及政府合同规范性审查。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
行政执法规范率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
规范性文件备案审查率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
综合行政执法培训人次 |
20 |
人/次 |
≥ |
300 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
行政复议实质化解率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
119001-重庆市荣昌区司法局本级 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005231686-人民调解专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区司法局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
24.00 |
本级安排(万元) |
24.00 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
按照市公安局、市司法局《关于推进人民调解与公安机关行政调解衔接工作的实施意见》(渝公发【2018】176号)文件精神,聘请10名专职人民调解员开展警情分流处置、法治宣传、法律咨询、纠纷排查化解回访等工作,将矛盾化解在基层、化解在萌芽,有力释放基层公安派出所警力。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政复议法实施条例》、《国务院办公厅关于加强和改进行政应诉工作的通知》、《重庆市人民政府办公厅关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》、《重庆市行政复议工作基本规范》、《重庆市行政执法人员管理办法》、《“八五”普法规划》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
聘请10名专职人民调解员开展警情分流处置、法治宣传、法律咨询、纠纷排查化解回访等工作,将矛盾化解在基层、化解在萌芽,年平均化解800余件警情纠纷,有力释放基层公安派出所警力。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受理警情纠纷调解 |
40 |
案件数 |
≥ |
800 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
调解成功率 |
40 |
% |
≥ |
98.5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
119001-重庆市荣昌区司法局本级 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005499685-政法转移支付(基层司法专项) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区司法局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
23.46 |
本级安排(万元) |
||||||||||
|
上级补助(万元) |
23.46 | |||||||||||
|
项目概述 |
建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的基层司法行政队伍;加强社区矫正、人民调解、综合行政执法监督、法治宣传工作力度,实现矛盾不上交,最大限度解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性矛盾纠纷,保障和促进经济社会健康发展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政复议法实施条例》、《国务院办公厅关于加强和改进行政应诉工作的通知》、《重庆市人民政府办公厅关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》、《重庆市行政复议工作基本规范》、《重庆市行政执法人员管理办法》、《“八五”普法规划》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的基层司法行政队伍;加强社区矫正、人民调解、综合行政执法监督、法治宣传工作力度,实现矛盾不上交,最大限度解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性矛盾纠纷,保障和促进经济社会健康发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调解案件数 |
40 |
件 |
≥ |
10000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
纠纷矛盾化解率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社区矫正对象重新犯罪率 |
20 |
% |
≤ |
2 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
119001-重庆市荣昌区司法局本级 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005499859-政法转移支付(其他司法专项) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区司法局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
35.00 |
本级安排(万元) |
||||||||||
|
上级补助(万元) |
35.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为了保障司法行政业务正常运转,用于支付未明确具体业务的支出。比如信息化系统运行维护费、业务办公设备维修维护费、司法所业务用房日常保养及维修维护等业务支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
为保证司法行政工作的正常开展,有计划的开展办公设备更新及办公、业务用房等不动产的进行维修维护。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
强化宣传引导,提升公民法律意识;加强司法机关业务装备维护及更新,为司法行政各项工作的顺利开展提供有力保障;保障各类司法业务信息平台网络畅通正常运行,各种办公设备正常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置办公设备数量 |
20 |
件 |
≥ |
150 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
司法执行保障率 |
40 |
% |
= |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备完好率真 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
119001-重庆市荣昌区司法局本级 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005499889-政法转移支付(普法宣传专项) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区司法局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
47.34 |
本级安排(万元) |
||||||||||
|
上级补助(万元) |
47.34 | |||||||||||
|
项目概述 |
坚持每年开展1次农村普法骨干大培训;在全区新增8个村(社区)开展民主法治村(社区)自治、法治、德治“三治结合”建设行动工作,在全区推进“新风小院”创建不低于100个。开展“小威送法”进校园、进小院、进村(社区)等群众性法治文化活动不少于100场次。持续推进“棠城普法”项目,在荣昌APP、荣昌日报、荣昌微发布等平台发布普法宣传50期以上。持续更新荣昌区法治教育基地。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《“八五”普法规划》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
坚持每年开展1次农村普法骨干大培训;在全区开展民主法治村(社区)自治、法治、德治“三治结合”建设行动工作,在全区推进“新风小院”创建创建工作。积极开展“小威送法”进校园、进小院、进村(社区)等群众性法治文化活动。 持续推进“棠城普法”项目,在荣昌APP、荣昌日报、荣昌微发布等平台发布普法宣传信息。持续更新荣昌区法治教育基地。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展普法活动数量 |
40 |
场次 |
≥ |
1000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众普法率 |
40 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
119001-重庆市荣昌区司法局本级 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005500350-政法转移支付(川南渝西行政执法实训中心) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区司法局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
50.00 |
本级安排(万元) |
||||||||||
|
上级补助(万元) |
50.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为贯彻落实成渝地区双城经济圈发展战略,推动川南渝西地区司法协作内容具体化,建设川南渝西地区行政执法培训实训基地,深化川渝两地行政执法工作交流、协作,提升行政执法队伍业务技能,进一步提高行政执法水平,维护社会稳定,服务地区经济社会发展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政复议法实施条例》、《国务院办公厅关于加强和改进行政应诉工作的通知》、《重庆市人民政府办公厅关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》、《重庆市行政复议工作基本规范》、《重庆市行政执法人员管理办法》、《“八五”普法规划》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为贯彻落实成渝地区双城经济圈发展战略,推动川南渝西地区司法协作内容具体化,建设川南渝西地区行政执法培训实训基地,深化川渝两地行政执法工作交流、协作,培训行政执法人员300人次以上,提升行政执法队伍业务技能,进一步提高行政执法水平,维护社会稳定,服务地区经济社会发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训合格率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
40 |
人次 |
≥ |
300 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位: |
119001-重庆市荣昌区司法局本级 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005502338-政法转移支付(人民调解专项) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区司法局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
72.60 |
本级安排(万元) |
||||||||||
|
上级补助(万元) |
72.60 | |||||||||||
|
项目概述 |
构建分层分类、有机衔接、配套保障的人民调解工作体系,建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的基层人民调解队伍;形成党委领导、政府主导,司法行政部门指导、相关部门配合、社会力量参与的工作格局;实现矛盾不上交,最大限度解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性矛盾纠纷,保障和促进经济社会健康发展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政复议法实施条例》、《国务院办公厅关于加强和改进行政应诉工作的通知》、《重庆市人民政府办公厅关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》、《重庆市行政复议工作基本规范》、《重庆市行政执法人员管理办法》、《“八五”普法规划》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
构建分层分类、有机衔接、配套保障的人民调解工作体系,建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的基层人民调解队伍;形成党委领导、政府主导,司法行政部门指导、相关部门配合、社会力量参与的工作格局;实现矛盾不上交,最大限度解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性矛盾纠纷,保障和促进经济社会健康发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
矛盾纠纷化解率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调解案件数 |
40 |
件 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站