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  • [ 索号 ]
  • 1150022600934132X0/2026-00022
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 水利、水务
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-27
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-27
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区水利局
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区水文与河道服务中心2026年单位预算情况说明
日期:2026-02-27
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重庆市荣昌区水文与河道服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

负责全区水文数据收集、整编及汇交,以及全区水文数据库维护及信息化建设。负责水雨情及水量的实时监测,以及水情预报。负责管理范围内水文监测环境的保护工作。负责国家和市管河流以外的其他河流的水文、水资源监测、调查评价。负责水文设施的建设工作,承担全区水文监测设施的运行和维护。开展水文科技研究和水文人才培训。承担河道水域及其岸线的管理、保护和开发的事务性工作。

(二)单位构成。

根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区水利局部分所属事业单位机构编制事项的通知》(荣委编发〔2019〕73号)文件精神,将重庆市荣昌区水文管理站更名为重庆市荣昌区水文与河道服务中心,为区水利局管理的正科级财政全额拨款事业单位(公益一类)。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年收入合计188.72万元,主要是一般公共预算拨款188.72万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加27.72万元,主要是基本支出预算收入增加27.72万元。

(二)支出预算:2026年支出合计188.72万元,其中:一般公共服务支出188.72万元,教育支出0.99万元,社会保障和就业支出26.56万元,卫生健康支出7.91万元,住房保障支出7.95万元,农林水支出145.31万元;支出较去年增加27.72万元,主要是基本支出增加27.72万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计188.72万元,一般公共预算财政拨款支出188.72万元,比2025年增加27.72万元。其中:基本支出188.72万元,比2025年增加27.72万元,主要原因是2025年增加1名人员,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2025年增加0万元。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.5万元,比2025年增加0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是无此项开支;公务接待费0.5万元,比2025年增加0.5万元,主要原因是水文工作任务增多,上级调研增加;公务用车运行维护费0万元,比2025年减少0万元,主要原因是无此项开支;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元,主要原因是无此项开支。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2026年度无政府采购。

(三)绩效目标设置情况。2026年单位无项目支出。

(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:重庆市荣昌区水文与河道服务中心2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人:江祎 联系方式:023-85265165


表一

重庆市荣昌区水文与河道服务中心财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

188.72

一、本年支出

188.72

188.72

一般公共预算资金

188.72

教育支出

0.99

0.99

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

26.56

26.56

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

7.91

7.91

农林水支出

145.31

145.31

住房保障支出

7.95

7.95

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

188.72

支出合计

188.72

188.72


表二

重庆市荣昌区水文与河道服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

188.72

188.72

205

教育支出

0.99

0.99

20508

进修及培训

0.99

0.99

2050803

培训支出

0.99

0.99

208

社会保障和就业支出

26.56

26.56

20805

行政事业单位养老支出

26.56

26.56

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.58

15.58

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.79

7.79

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.19

3.19

210

卫生健康支出

7.91

7.91

21011

行政事业单位医疗

7.91

7.91

2101102

事业单位医疗

5.63

5.63

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.27

2.27

213

农林水支出

145.31

145.31

21303

水利

145.31

145.31

2130317

水利技术推广

145.31

145.31

221

住房保障支出

7.95

7.95

22102

住房改革支出

7.95

7.95

2210201

住房公积金

7.95

7.95

表三

重庆市荣昌区水文与河道服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

188.72

162.71

26.01

301

工资福利支出

159.55

159.55

30101

基本工资

36.44

36.44

30102

津贴补贴

1.69

1.69

30107

绩效工资

77.74

77.74

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.58

15.58

30109

职业年金缴费

7.79

7.79

30110

职工基本医疗保险缴费

5.63

5.63

30112

其他社会保障缴费

1.86

1.86

30113

住房公积金

7.95

7.95

30114

医疗费

3.27

3.27

30199

其他工资福利支出

1.60

1.60

302

商品和服务支出

26.01

26.01

30201

办公费

2.03

2.03

30205

水费

0.20

0.20

30206

电费

1.50

1.50

30216

培训费

0.99

0.99

30217

公务接待费

0.50

0.50

30226

劳务费

2.00

2.00

30228

工会经费

10.80

10.80

30239

其他交通费用

1.00

1.00

30299

其他商品和服务支出

6.99

6.99

303

对个人和家庭的补助

3.16

3.16

30305

生活补助

2.96

2.96

30307

医疗费补助

0.20

0.20


表四

重庆市荣昌区水文与河道服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.50

0.50


表五

重庆市荣昌区水文与河道服务中心政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

重庆市荣昌区水文与河道服务中心单位收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

188.72

合计

188.72

一般公共预算资金

188.72

教育支出

0.99

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

26.56

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

7.91

财政专户管理资金

农林水支出

145.31

事业收入资金

住房保障支出

7.95

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

表七

重庆市荣昌区水文与河道服务中心单位收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

188.72

188.72

205

教育支出

0.99

0.99

20508

进修及培训

0.99

0.99

2050803

培训支出

0.99

0.99

208

社会保障和就业支出

26.56

26.56

20805

行政事业单位养老支出

26.56

26.56

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.58

15.58

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.79

7.79

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.19

3.19

210

卫生健康支出

7.91

7.91

21011

行政事业单位医疗

7.91

7.91

2101102

事业单位医疗

5.63

5.63

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.27

2.27

213

农林水支出

145.31

145.31

21303

水利

145.31

145.31

2130317

水利技术推广

145.31

145.31

221

住房保障支出

7.95

7.95

22102

住房改革支出

7.95

7.95

2210201

住房公积金

7.95

7.95

表八

重庆市荣昌区水文与河道服务中心单位支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

188.72

188.72

205

教育支出

0.99

0.99

20508

进修及培训

0.99

0.99

2050803

培训支出

0.99

0.99

208

社会保障和就业支出

26.56

26.56

20805

行政事业单位养老支出

26.56

26.56

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.58

15.58

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.79

7.79

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.19

3.19

210

卫生健康支出

7.91

7.91

21011

行政事业单位医疗

7.91

7.91

2101102

事业单位医疗

5.63

5.63

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.27

2.27

213

农林水支出

145.31

145.31

21303

水利

145.31

145.31

2130317

水利技术推广

145.31

145.31

221

住房保障支出

7.95

7.95

22102

住房改革支出

7.95

7.95

2210201

住房公积金

7.95

7.95

表九

重庆市荣昌区水文与河道服务中心政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

表十

重庆市荣昌区水文与河道服务中心单位整体绩效目标表

单位:万元

单位名称

126004-重庆市荣昌区水文与河道服务中心

部门支出预算数

188.72

当年整体绩效目标

保障事业单位核心职能履行、提升公共服务供给质量为核心,合理配置财政资金,优化支出,确保各项工作任务按期完成。同时,通过整体支出管理,实现“履职效能提升、服务对象满意、资金使用合理合规”的总目标,负责水文设施的建设,承担全区水文监测设施的运行和维护,开展水文科技研究和水文人才培训,承担河道水域及其岸线的管理、保护和开发的事务性工作,推动单位治理体系和治理能力现代化建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

年度实施管理工作任务

20

7

数量指标

水文、水质监测、水厂正常运行座数

10

36

质量指标

工作任务完成质量

10

%

100

效益指标

社会效益

其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口

10

万人

10.9

社会效益

防洪安全保护人口数量

10

万人

40

可持续影响

干部职工专业技能培训覆盖率

10

%

100

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

90

成本指标

经济成本指标

公用经费节约率

10

%

2


表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

单位:万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算(万元)

本级安排(万元)

上级补助(万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标














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