重庆市荣昌区商务委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
区商务委主要职责有贯彻执行国家内外贸易、外商投资、国际经济合作、物流工作的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门研究起草本区商务工作的政策并组织实施;拟订物流工作的综合管理规范性文件并组织实施;根据国家“一带一路”和长江经济带发展战略,拟订本区内外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划并组织实施。统筹内陆开放高地建设,承担重庆市荣昌区积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地领导小组办公室日常工作;负责实施本区“走出去”战略;负责组织实施本区现代市场体系建设;拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;负责推进本区商贸服务业发展、商贸领域供给侧结构性改革;负责拟订电子商务、会展经济发展政策、措施并组织实施;负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;统筹指导全区物流发展、运营工作;为商贸和物流企业提供综合服务;为商贸流通领域管理提供执法保障。
(二)机构设置
本部门内设机构7个,分别为办公室、财务科、物流(电商)科、市场流通科、外贸外经科、经济运行科、安全科。本部门下属单位2个,包括重庆市荣昌区商务委员会本级、重庆市荣昌区商贸物流服务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2429.78万元。收、支与2023年度相比,减少315.84万元,下降16.3%,主要原因是人员经费和公用经费收入、支出均减少30.88万元,以及县域商业体系建设项目、服务业高质量发展区级补助、千年荣昌品味巴蜀活动等项目收入、支出均减少284.96万元,合计收支均减少315.84万元。
1.收入情况。2024年度收入合计2429.78万元,与2023年度相比,减少315.84万元,下降16.3%,主要原因是人员经费和公用经费收入减少30.88万元,以及县域商业体系建设项目、服务业高质量发展区级补助、千年荣昌品味巴蜀活动等项目收入减少284.96万元,合计收入减少315.84万元。
其中:财政拨款收入2429.78万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余8.88万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2429.78万元,与2023年度相比,减少315.84万元,下降16.3%,主要原因是人员经费和公用经费支出减少30.88万元,以及县域商业体系建设项目、服务业高质量发展区级补助、千年荣昌品味巴蜀活动等项目支出减少284.96万元,合计支出减少315.84万元。
其中:基本支出1031.51万元,占42.5%;项目支出1398.27万元,占57.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余8.88万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2023年度年末结转和结余8.88万元为非财政拨款结转,本年度未发生非财政拨款收入和支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2429.78万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少315.84万元,下降16.3%。主要原因是人员经费和公用经费收入、支出均减少30.88万元,以及县域商业体系建设项目、服务业高质量发展区级补助、千年荣昌品味巴蜀活动等项目收入、支出均减少284.96万元,合计收支均减少315.84万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2429.78万元,与2023年度相比,减少315.84万元,下降16.3%。主要原因是人员经费和公用经费收入减少30.88万元,以及县域商业体系建设项目、服务业高质量发展区级补助、千年荣昌品味巴蜀活动等项目收入减少284.96万元,合计收入减少315.84万元。较年初预算数增加176.71万元,增长7.8%。主要原因是年中追加了海关运行、第六届中国西部国际投资贸易洽谈会、生活必需品流通保供体系建设等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2429.78万元,与2023年度相比,减少315.84万元,下降16.3%。主要原因是人员经费和公用经费支出减少30.88万元,以及县域商业体系建设项目、服务业高质量发展区级补助、千年荣昌品味巴蜀活动等项目支出减少284.96万元,合计支出减少315.84万元。较年初预算数增加176.71万元,增长7.8%。主要原因是年中追加了海关运行、第六届中国西部国际投资贸易洽谈会、生活必需品流通保供体系建设等项目资金。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出881.40万元,占36.3%,较年初预算数增加106.64万元,增长13.8%,主要原因是年中追加招商引资、海关运行项目经费,退休职工死亡抚恤金等项目。
(2)教育支出3.42万元,占0.1%,较年初预算数无增减。
(3)社会保障和就业支出364.43万元,占15.0%,较年初预算数减少5.80万元,下降1.6%,主要原因是本年度人员减少,社保支出减少。
(4)卫生健康支出40.78万元,占1.7%,较年初预算数减少3.37万元,下降7.6%,主要原因是本年度人员减少,医疗保险支出减少。
(5)商业服务业等支出1062.96万元,占43.8%,较年初预算数增加93.16万元,增长9.6%,主要原因是年中追加生活必需品流通保供体系建设等项目资金。
(6)住房保障支出39.22万元,占1.6%,较年初预算数减少1.50万元,下降3.7%,主要原因是本年度人员减少,住房公积金支出减少。
(7)粮油物资储备支出37.58万元,占1.6%,较年初预算数减少12.42万元,下降24.8%,主要原因是本年度应急保供项目支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无结转结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1031.51万元。其中:
人员经费892.60万元,与2023年度相比,减少135.38万元,下降13.2%,主要原因是本年度公务员减少4人,离休干部去世1人,下半年新进5名事业人员,人员经费支出较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等。
公用经费138.91万元,与2023年度相比,减少54.37万元,下降28.1%,主要原因是严格落实中央八项规定,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、职工差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计23.96万元,较年初预算数减少6.04万元,下降20.1%,主要原因是厉行节约,少用公务车,减少公务车运行维护费以及尽量多用工作餐,减少公务接待费。较上年支出数减少3.04万元,下降11.3%,主要原因是厉行节约,少用公务车,减少公务车运行维护费以及尽量多用工作餐,减少公务接待费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费5.00万元,主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按预算执行公务用车运行维护费。较上年支出数减少1.00万元,下降16.7%,主要原因是本部门公务用车运行维护费年初预算较上年减少1万元,严格按照预算执行。
公务接待费18.96万元,主要用于接待接待国内其他省市商务委到我部门学习交流商贸工作、招商引资接待意向客商等。费用支出较年初预算数减少6.04万元,下降24.2%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,尽量多用工作餐,少用公务接待。较上年支出数减少2.04万元,下降9.7%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,尽量多用工作餐,少用公务接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待145批次2500人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费75.85元,车均购置费0万元,车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.16万元,与2023年度相比,减少0.34万元,下降68.0%,主要原因是本部门2024年度精简会议,未发生会议费。本年度培训费支出3.48万元,与2023年度相比,减少1.06万元,下降23.4%,主要原因是本部门2024年度职工教育培训费减少。本年度差旅费支出13.34万元,与2023年度相比,减少42.68万元,下降76.2%,主要原因是厉行节约,开会、培训等差旅费减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出105.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、职工差旅费、会议费、劳务费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少45.05万元,下降30.0%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和23个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款资金1383.97万元。部门整体绩效自评表详见公开表10。
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
朱丽凤 023-61471449
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:重庆市荣昌区商务委员会 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,429.78 |
一、一般公共服务支出 |
881.40 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
3.42 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
364.43 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40.78 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
1,062.96 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.22 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
37.58 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,429.78 |
本年支出合计 |
2,429.78 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
8.88 |
年末结转和结余 |
8.88 |
|
总计 |
2,438.67 |
总计 |
2,438.67 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市荣昌区商务委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,429.78 |
2,429.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
881.40 |
881.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
881.40 |
881.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
411.28 |
411.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
27.75 |
27.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
172.38 |
172.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
269.99 |
269.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
364.43 |
364.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
364.43 |
364.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.51 |
53.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.76 |
26.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
248.89 |
248.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,062.96 |
1,062.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
865.43 |
865.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
865.43 |
865.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
197.53 |
197.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
197.53 |
197.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
37.58 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22205 |
重要商品储备 |
37.58 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220503 |
肉类储备 |
37.58 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市荣昌区商务委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
2,429.78 |
1,031.51 |
1,398.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
881.40 |
583.66 |
297.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
881.40 |
583.66 |
297.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
411.28 |
411.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
27.75 |
0.00 |
27.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
172.38 |
172.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
269.99 |
0.00 |
269.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
364.43 |
364.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
364.43 |
364.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.51 |
53.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.76 |
26.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
248.89 |
248.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,062.96 |
0.00 |
1,062.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
865.43 |
0.00 |
865.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
865.43 |
0.00 |
865.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
197.53 |
0.00 |
197.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
197.53 |
0.00 |
197.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
37.58 |
0.00 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22205 |
重要商品储备 |
37.58 |
0.00 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220503 |
肉类储备 |
37.58 |
0.00 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市荣昌区商务委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,429.78 |
一、一般公共服务支出 |
881.40 |
881.40 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
364.43 |
364.43 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40.78 |
40.78 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
1,062.96 |
1,062.96 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.22 |
39.22 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
37.58 |
37.58 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,429.78 |
本年支出合计 |
2,429.78 |
2,429.78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,429.78 |
总计 |
2,429.78 |
2,429.78 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市荣昌区商务委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,429.78 |
1,031.51 |
1,398.27 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
881.40 |
583.66 |
297.73 |
|
20113 |
商贸事务 |
881.40 |
583.66 |
297.73 |
|
2011301 |
行政运行 |
411.28 |
411.28 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
27.75 |
0.00 |
27.75 |
|
2011350 |
事业运行 |
172.38 |
172.38 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
269.99 |
0.00 |
269.99 |
|
205 |
教育支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
364.43 |
364.43 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
364.43 |
364.43 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.51 |
53.51 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.76 |
26.76 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
248.89 |
248.89 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,062.96 |
0.00 |
1,062.96 |
|
21602 |
商业流通事务 |
865.43 |
0.00 |
865.43 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
865.43 |
0.00 |
865.43 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
197.53 |
0.00 |
197.53 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
197.53 |
0.00 |
197.53 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
37.58 |
0.00 |
37.58 |
|
22205 |
重要商品储备 |
37.58 |
0.00 |
37.58 |
|
2220503 |
肉类储备 |
37.58 |
0.00 |
37.58 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市荣昌区商务委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
552.47 |
302 |
商品和服务支出 |
138.91 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
123.74 |
30201 |
办公费 |
4.68 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.04 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
113.43 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
90.89 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.51 |
30206 |
电费 |
0.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.76 |
30207 |
邮电费 |
6.12 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.25 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.89 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.97 |
30211 |
差旅费 |
0.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
39.22 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.36 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.43 |
30214 |
租赁费 |
0.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
340.13 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
35.28 |
30216 |
培训费 |
3.48 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
18.96 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
55.63 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
192.51 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.13 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
44.17 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
50.36 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
12.55 |
30229 |
福利费 |
9.32 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.31 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.93 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
892.60 |
公用经费合计 |
138.91 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市荣昌区商务委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市荣昌区商务委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:重庆市荣昌区商务委员会 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
105.29 |
|
(一)支出合计 |
23.96 |
23.96 |
(一)行政单位 |
105.29 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
18.96 |
18.96 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
18.96 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
145 |
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2,500 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.16 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
3.48 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
13.34 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开部门: 重庆市荣昌区商务委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
重庆市荣昌区商务委员会整体自评 |
项目编码: |
50015300024P000028 |
自评总分: |
91.90 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室: |
005-经济建设科 |
部门联系人: |
朱丽凤 |
联系电话: |
61471449 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
24,294,165.95 |
25,118,064.71 |
25,118,064.71 |
|
|
| ||||
|
其中:财政拨款 |
24,294,165.95 |
25,118,064.71 |
25,118,064.71 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
24,294,165.95 |
25,118,064.71 |
25,118,064.71 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.组织企业参加区内外展会及各式赛事活动,优化营商环境,支持企业提档升级提高核心竞争力,提升本地特色产品知名度及辐射度,支持企业积极加入成渝地区双城经济圈建设,大力开拓国内市场,积极融入国内大循环建设;2.稳住外贸外资基本盘,完成市级目标任务,进一步优化对外贸易发展及营商环境,依托海关站点,做好基础服务工作,支持企业技改升级,开展外贸活动,积极参与国际大循环建设;3.支持电子商务发展,培育电商产业园区,支持企业培育及引进新型电商人才、开展直播带货、开设网店等电商活动增加销售渠道扩大销量,提升产品知名度;4.支持现代物流发展,培育物流产业园区,引进A级物流企业,培育壮大物流企业,支持企业仓储运输标准化、信息化建设,降低区域物流成本,提高运输效率,进一步提升集聚辐射能力;5.完成《荣昌区经济发展目标任务分解》中社会消费品零售总额目标任务,年度升限、升规任务:新增限上贸易业企业45家;6.完善市场体系建设,规范市场运行,完成对城区8个标准化菜市场、2个生鲜蔬社区便民点、1个农产品批发市场考核评比。 |
|
1.组织企业参加区内外展会及各式赛事活动,举办大型展会5场,优化营商环境,支持企业提档升级提高核心竞争力,提升本地特色产品知名度及辐射度,支持企业积极加入成渝地区双城经济圈建设,大力开拓国内市场,积极融入国内大循环建设;2.稳住外贸外资基本盘,完成市级目标任务,进一步优化对外贸易发展及营商环境,依托海关站点,做好基础服务工作,支持企业技改升级,开展外贸活动,积极参与国际大循环建设;3.支持电子商务发展,培育电商产业园区,支持企业培育及引进新型电商人才、开展直播带货、开设网店等电商活动增加销售渠道扩大销量,提升产品知名度,跨境电商出口额200万元;4.支持现代物流发展,培育物流产业园区,引进A级物流企业,培育壮大物流企业,支持企业仓储运输标准化、信息化建设,降低区域物流成本,提高运输效率,进一步提升集聚辐射能力;5.完成《荣昌区经济发展目标任务分解》中社会消费品零售总额目标任务,年度升限、升规任务:新增限上贸易业企业68家;6.完善市场体系建设,规范市场运行,完成对城区8个标准化菜市场、2个生鲜蔬社区便民点、1个农产品批发市场考核评比。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
常年进出口企业 |
家 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
培育引进A级物流企业 |
家 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
9 |
9 |
是 |
|
|
铁路装卸、专线运输等场站作业费用降低 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
9 |
9 |
是 |
|
|
物流园区运营补助个数 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
新增限上贸易业企业 |
家 |
≥ |
45 |
68 |
51.11 |
100 |
9 |
9 |
是 |
新增限上贸易企业68家,超额完成目标。 |
|
新增有业绩的外贸企业 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
组织举办大型展会场数 |
场 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
跨境电商出口额 |
万元 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社零总额 |
亿元 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
9 |
9 |
是 |
|
|
外贸进出口额 |
亿元 |
≥ |
15 |
12.5 |
16.67 |
0 |
9 |
0 |
是 |
外贸进出口额下降原因:一是全年无外贸订单的企业较多;二是部分企业外贸增长失速;三是外贸新动能不足。 |
|
展会直接收入 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站