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  • [ 索号 ]
  • 11500226753092798P/2023-00024
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区统计局
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区统计局(本级)2022年度部门决算情况说明
日期:2023-10-10
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重庆市荣昌区统计局(本级)

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

荣昌区统计局主要承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划;贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,组织实施统计法律法规的宣传教育,指导和规范全区统计行政执法工作,监督检查统计法律法规的贯彻落实,查处统计违法违纪行为,承办统计行政复议等法律事务;依法管理地方统计调查项目;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理;管理和指导各镇街、部门(行业)统计工作等职责。

(二)机构设置

荣昌区统计局为区政府工作部门,内设办公室、综合统计科( 挂政策法规科、国民经济核算科、行政审批服务科牌子)、工业能源统计科、投资领域统计科、服务业统计科共5个科室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计624.12万元,支出总计624.12万元。收支较上年决算数减少766.31万元,下降55.1%,主要原因一是减少第七次人口普查项目经费,二是因预算体制调整,下属事业单位独立核算。

2.收入情况。2022年度收入合计599.41万元,较上年决算数减少780.84万元,下降56.6%,主要原因一是减少人口普查项目经费;二是因预算体制调整,下属事业单位独立核算。其中:财政拨款收入567.79万元,占94.7%;其他收入31.62万元,占5.3%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余24.71万元。

3.支出情况。2022年度支出合计585.75万元,较上年决算减少779.97万元,下降57.1%,主要原因一是减少人口普查项目经费;二是因预算体制调整,下属事业单位独立核算。其中:基本支出357.72万元,占61.1%;项目支出228.04万元,占38.9%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余38.37万元,较上年决算数增加13.66万元,增长55.3%,主要原因是年末收到国家统计局重庆调查总队拨款调查项目经费

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计567.79万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少791.95万元,下降58.2%。主要原因一是减少人口普查项目经费;二是因预算体制调整,下属事业单位独立核算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入567.79万元,较上年决算数减少789.58万元,下降58.2%。主要原因一是减少人口普查项目经费;二是因预算体制调整,下属事业单位独立核算。较年初预算数减少88.97万元,下降13.5%。主要原因根据文件要求,核减人员定额经费及项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出567.79万元,较上年决算数减少791.95万元,下降58.2%。主要原因一是减少人口普查项目经费;二是因预算体制调整,下属事业单位独立核算。较年初预算数减少88.97万元,下降13.5%。主要原因是根据文件要求,核减人员定额经费及项目经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出478.11万元,占84.2%,较年初预算数减少83.26万元,下降14.8%,主要原因一是年中人员调动,二是根据文件要求核减人员定额经费。

(2)教育支出1.64万元,占0.3%,较年初预算数无变化。

(3)社会保障与就业支出47.85万元,占8.4%,较年初预算数减少2.54万元,下降5%,主要原因是年中人员调动。

(4)卫生健康支出16.73万元,占2.9%,较年初预算数减少3.11万元,下降15.7%,主要原因年中人员调动。

 (5)住房保障支出23.47万元,占4.1%,较年初预算数减少0.05万元,下降0.2%,主要原因年中人员调动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出357.72万元。其中:人员经费303.02万元,较上年决算数减少196.13万元,下降39.3%,主要原因是预算体制调整,下属事业单位独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。公用经费54.70万元,较上年决算数减少78.90万元,下降59.1%,主要原因是预算体制调整,下属事业单位独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、固定资产、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.44万元,较年初预算数减少3.56万元,下降44.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支行较预算有所下降。较上年支出数减少2.63万元,下降37.2%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务车运行维护费2.44万元,主要用于统计调查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.56万元,下降18.7%,主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.38万元,增长18.4%,主要原因是增加了住户调查样本大轮换工作。

公务接待费1.99万元,主要用于接待市局来荣调研及检查指导工作,其他区县到我局交流工作。费用支出较年初预算数减少3.01万元,下降60.2%。较上年支出数减少3.02万元,下降60.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待22批次218人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费91.48元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.28万元,下降100%,主要原因是无第七次全国人口普查会议费。本年度培训费支出5.48万元,较上年决算数减少19.77万元,下降78.3%,主要原因是因疫情原因无法召开培训。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出54.70万元,主要用于开支办公费、劳务费、培训会、印刷费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少78.90万元,下降59.1%,主要原因是预算体制调整,下属事业单位独立核算。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对6个项目开展了绩效自评,项目自评涉及资金210.08万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

(1)公开范围。本单位共自评项目6个,公开项目2个。

(2)公开内容。详见表10项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

  本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 郭吕,023-61471399

附件:重庆市荣昌区统计局(本级)2022年度部门决算公开报表

收入支出决算总表








公开01表

公开部门:重庆市荣昌区统计局(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

567.79

一、一般公共服务支出

496.07

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

1.64

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入

31.62

八、社会保障和就业支出

47.85



九、卫生健康支出

16.73



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

23.47



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

599.41

本年支出合计

585.75

    使用非财政拨款结余


    结余分配


    年初结转和结余

24.71

    年末结转和结余

38.37

总计

624.12

总计

624.12


收入决算表











公开02表


公开部门:重庆市荣昌区统计局(本级)




单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费




合计

599.41

567.79






31.62


201

一般公共服务支出

509.74

478.12






31.62


20105

统计信息事务

509.74

478.12






31.62


2010501

  行政运行

268.04

268.04








2010507

  专项普查活动

51.58

51.58








2010508

  统计抽样调查

190.12

158.50






31.62


205

教育支出

1.64

1.64








20508

进修及培训

1.64

1.64








2050803

  培训支出

1.64

1.64








208

社会保障和就业支出

47.84

47.84








20805

行政事业单位养老支出

47.84

47.84








2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.25

20.25








2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.13

10.13








2080599

  其他行政事业单位养老支出

17.46

17.46








210

卫生健康支出

16.73

16.73








21011

行政事业单位医疗

16.73

16.73








2101101

  行政单位医疗

9.04

9.04








2101103

  公务员医疗补助

4.36

4.36








2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3.33

3.33








221

住房保障支出

23.47

23.47








22102

住房改革支出

23.47

23.47








2210201

  住房公积金

23.47

23.47








支出决算表









公开03表


公开部门:重庆市荣昌区统计局(本级)



单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

585.75

357.72

228.04





201

一般公共服务支出

496.08

268.04

228.04





20105

统计信息事务

496.08

268.04

228.04





2010501

  行政运行

268.04

268.04






2010507

  专项普查活动

51.58


51.58





2010508

  统计抽样调查

176.46


176.46





205

教育支出

1.64

1.64






20508

进修及培训

1.64

1.64






2050803

  培训支出

1.64

1.64






208

社会保障和就业支出

47.84

47.84






20805

行政事业单位养老支出

47.84

47.84






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.25

20.25






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.13

10.13






2080599

  其他行政事业单位养老支出

17.46

17.46






210

卫生健康支出

16.73

16.73






21011

行政事业单位医疗

16.73

16.73






2101101

  行政单位医疗

9.04

9.04






2101103

  公务员医疗补助

4.36

4.36






2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3.33

3.33






221

住房保障支出

23.47

23.47






22102

住房改革支出

23.47

23.47






2210201

  住房公积金

23.47

23.47






财政拨款收入支出决算总表





公开04表

公开部门:重庆市荣昌区统计局(本级)



单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

567.79

一、一般公共服务支出

478.11

478.11



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

1.64

1.64





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

47.85

47.85





九、卫生健康支出

16.73

16.73





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

23.47

23.47





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出





本年收入合计

567.79

二十四、债务还本支出





年初财政拨款结转和结余


二十五、债务付息支出





一、一般公共预算财政拨款


二十六、抗疫特别国债安排的支出





二、政府性基金预算财政拨款


本年支出合计

567.79

567.79



三、国有资本经营预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





总计

567.79

总计

567.79

567.79




一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:重庆市荣昌区统计局(本级)


单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

567.79

357.72

210.08


201

一般公共服务支出

478.12

268.04

210.08


20105

统计信息事务

478.12

268.04

210.08


2010501

  行政运行

268.04

268.04



2010507

  专项普查活动

51.58


51.58


2010508

  统计抽样调查

158.50


158.50


205

教育支出

1.64

1.64



20508

进修及培训

1.64

1.64



2050803

  培训支出

1.64

1.64



208

社会保障和就业支出

47.84

47.84



20805

行政事业单位养老支出

47.84

47.84



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.25

20.25



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.13

10.13



2080599

  其他行政事业单位养老支出

17.46

17.46



210

卫生健康支出

16.73

16.73



21011

行政事业单位医疗

16.73

16.73



2101101

  行政单位医疗

9.04

9.04



2101103

  公务员医疗补助

4.36

4.36



2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3.33

3.33



221

住房保障支出

23.47

23.47



22102

住房改革支出

23.47

23.47



2210201

  住房公积金

23.47

23.47



一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


公开部门:重庆市荣昌区统计局(本级)



单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

284.44

302

商品和服务支出

54.70

310

资本性支出



30101

  基本工资

69.47

30201

  办公费

1.81

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

51.67

30202

  印刷费

0.26

31002

  办公设备购置



30103

  奖金

85.95

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮



30108

  机关事业单位基本养老保险费

20.25

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新



30109

  职业年金缴费

10.13

30207

  邮电费

3.41

31008

  物资储备



30110

  职工基本医疗保险缴费

9.04

30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30111

  公务员医疗补助缴费

5.91

30209

  物业管理费


31010

  安置补助



30112

  其他社会保障缴费

3.44

30211

  差旅费

5.69

31011

  地上附着物和青苗补偿



30113

  住房公积金

23.47

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30114

  医疗费

5.11

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置



30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费

1.20

31019

  其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

18.57

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置



30301

  离休费


30216

  培训费

2.31

31022

  无形资产购置



30302

  退休费


30217

  公务接待费

1.99

31099

  其他资本性支出



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入



30305

  生活补助

14.74

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资



30306

  救济费


30226

  劳务费

3.24

31204

  费用补贴



30307

  医疗费补助

3.83

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴



30308

  助学金


30228

  工会经费

10.31

31299

  其他对企业补助



30309

  奖励金

0.01

30229

  福利费


399

其他支出



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

2.44

39907

国家赔偿费用支出



30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

12.89

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30399

  其他个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用


39909

经常性赠与






30299

  其他商品和服务支出

9.14

39910

资本性赠与






307

债务利息及费用支出


39999

其他支出






30701

  国内债务付息









30702

  国外债务付息









30703

  国内债务发行费用









30704

  国外债务发行费用






人员经费合计

303.02

公用经费合计

54.70



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





















公开07表


公开部门:重庆市荣昌区统计局(本级)




单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。














国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开08表


公开部门:重庆市荣昌区统计局(本级)


单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




合计











备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。











机构运行信息表





公开09表

公开部门:重庆市荣昌区统计局(本级)

单位:万元

项  目

年初预算数

全年预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

54.70

  (一)支出合计

8.00

4.69

4.44

  (一)行政单位

54.70

     1.因公出国(境)费




  (二)参照公务员法管理事业单位


     2.公务用车购置及运行维护费

3.00

2.44

2.44

五、资产信息

      (1)公务用车购置费




  (一)车辆数合计(辆)

1

      (2)公务用车运行维护费

3.00

2.44

2.44

     1.副部(省)级及以上领导用车


     3.公务接待费

5.00

2.25

1.99

     2.主要领导干部用车


      (1)国内接待费

1.99

     3.机要通信用车


           其中:外事接待费


     4.应急保障用车

1

      (2)国(境)外接待费


     5.执法执勤用车


  (二)相关统计数

     6.特种专业技术用车


     1.因公出国(境)团组数(个)


     7.离退休干部用车


     2.因公出国(境)人次数(人)


     8.其他用车


     3.公务用车购置数(辆)


  (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


     4.公务用车保有量(辆)

1

六、政府采购支出信息

     5.国内公务接待批次(个)

22

  (一)政府采购支出合计


        其中:外事接待批次(个)


     1.政府采购货物支出


     6.国内公务接待人次(人)

218

     2.政府采购工程支出


        其中:外事接待人次(人)


     3.政府采购服务支出


     7.国(境)外公务接待批次(个)


  (二)政府采购授予中小企业合同金额


     8.国(境)外公务接待人次(人)


        其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

5.48



表10项目绩效自评表     

                                                            项目1

2022年度项目绩效自评表

项目名称:

荣昌区市级抽样调查网络经费

项目编码:

50015322T000002062566

自评总分:

99.90



项目主管部门:

133-重庆市荣昌区统计局

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

郭吕

联系电话:

46739568

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

342,300.00

342,300.00

339,800.00




其中:财政拨款

342,300.00

342,300.00

339,800.00

99

10.00

9.90

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

对全区的农副产品价格、房地产价格、工业生产者价格、劳动力进行月度或者季度抽样调查,推算各项价格水平。


 对全区各项生产者价格、居民消费价格进行抽样调查,撰写各类分析报告20篇上报国家统计局重庆调查总队。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

统计月度调查次数

433

452

0

100

30

30




数据审核验收通过率

%

95

100

0

100

20

20




生产生活价格指数公开率

%

95

100

0

100

20

20




统计咨询解答完成率

%

95

100

0

100

20

20




                                     

                                                             项目2

2022年度项目绩效自评表

项目名称:

荣昌区城乡住户一体化调查经费

项目编码:

50015322T000000090194

自评总分:

99.90



项目主管部门:

133-重庆市荣昌区统计局

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

郭吕

联系电话:

61471399

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

300,000.00

300,000.00

298,417.00




其中:财政拨款

300,000.00

300,000.00

298,417.00

99

10.00

9.90

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

住户一体化调查采用抽样调查方法,由国家统计局和贵州调查总队根据各县区市人口规模,居民收入的差异程度确定各县的样本量,一是全区共计被抽住户300户,辅助调查员19名。统计局将依据300户记账资料,汇总计算出我区居民人均可支配收入、支出、消费水平、结构和增长数据。同时提供家庭就业、住房、社区发展等有关信息。二是根据《国家统计局关于开展住户调查大样本轮换工作的通知》将在全区开展4500户大样本轮换工作。


完成全区300户家庭记账工作,发放调查补助29.92万元,公布城乡居民可支配收入。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

分析研究报告或出版物数

4

4

0

100

20

20




统计数据归档、整理完成率

%

95

95

0

100

10

10




样本数量

8100

8100

0

100

20

20




国家核定一级指标通过率

%

95

100

0

100

20

20




数据处理完成率

%

95

100

0

100

10

10




数据报送的及时率

%

95

100

0

100

10

10




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