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  • [ 索号 ]
  • 11500226709349509L/2023-00129
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 旅游、服务业;文化、体育、广电、出版
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区文化旅游委
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区体育中心 2022年度部门决算情况说明
日期:2023-10-10
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一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责公共体育场馆管理、开放工作,为群众健身、业余训练、体育竞赛提供场地设施服务。

2.协助做好对镇(街道)、学校、小区等公共体育设施维护、开放的指导和检查工作。

3.配合做好国民体质测试及管理,引导市民科学健身。

4.组织、承办各类体育赛事、活动和运动技能培训。

5.组织开展竞技体育项目训练,选拔培养体育后备人才。

6.组织参加各级体育比赛。

(二)机构设置

重庆市荣昌区体育中心(重庆市荣昌区青少年体育运动学校)为重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会下属事业单位,事业编制13名,其中:主任1名(兼区青少年体育运动学校校长)副主任1名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计296.47万元,支出总计296.47万元。收支较上年决算数增加296.47万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计296.47万元,较上年决算数增加296.47万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。其中:财政拨款收入296.47万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计296.47万元,较上年决算增加296.47万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。其中:基本支出278.32万元,占93.9%;项目支出18.15万元,占6.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是2022年度年末无结转和结余资金,且本单位为新增单位,无上年数据。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计296.47万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加296.47万元,增长100%。主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入296.47万元,较上年决算数增加296.47万元,增长100%。主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。较年初预算数增加0.48万元,增长0.2%。主要原因是人员工资正常调标及养老职业年金清算补缴等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出296.47万元,较上年决算数增加296.47万元,增长100%。主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。较年初预算数增加0.48万元,增长0.2%。主要原因是人员工资正常调标及养老职业年金清算补缴等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,上年无数据。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.33万元,占0.4%,与年初预算数一致。

(2)文化旅游体育与传媒支出234.85万元,占79.2%,较年初预算数减少3.81万元,下降1.6%,主要原因是过紧日子,项目经费及公用经费综合定额支出减少。

(3)社会保障与就业支出30.50万元,占10.3%,较年初预算数增加3.10万元,增长11.3%,主要原因是养老及职业年金清算等原因,补缴职工养老及年金等社会保险费。

(4)卫生健康支出10.93万元,占3.7%,较年初预算数增加0.15万元,增长1.4%,主要原因是医疗保险调标及人员清算补缴各种医保费用。

(5)住房保障支出18.87万元,占6.4%,较年初预算数增加1.06万元,增长6%,主要原因是人员清算补缴住房公积金费用。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出278.32万元。其中:人员经费236.95万元,较上年决算数增加236.95万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费41.38万元,较上年决算数增加41.38万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.62万元,较年初预算数减少3.38万元,下降84.5%,主要原因是单位坚持厉行节约原则,强化公务接待及公务用车审批管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,节约了三公经费支出。较上年支出数增加0.62万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与预算数一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出且新增单位上年无数据。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%;较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出且新增单位上年无数据。

公务用车,增长0%;较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护支出且新增单位上年无数据。

公务接待费0.62万元,主要用于各种体育赛事活动及接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.38万元,下降84.5%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数增加0.62万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待8批次68人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费91.35元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是本单位2022年未发生会议费支出,且本单位为新增单位,无上年数据。本年度培训费支出3.87万元,较上年决算数增加3.87万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年数据。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金18万元。从评价情况来看,2022年项目预算执行,严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续,各项资金使用规范且及时支付项目资金,绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)公开范围。本单位共自评1个项目,公开1个项目。

(2)公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

包素琼:023-61471961

附件:重庆市荣昌区体育中心2022年部门决算公开报表

  

重庆市荣昌区体育中心收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市荣昌区体育中心



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

296.47

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

1.33

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

234.85

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

30.50



九、卫生健康支出

10.93



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

18.87



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

296.47

本年支出合计

296.47

    使用非财政拨款结余


    结余分配


    年初结转和结余


    年末结转和结余


总计

296.47

总计

296.47

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

重庆市荣昌区体育中心收入决算表










公开02表

公开部门:重庆市荣昌区体育中心




单位:万元

项              目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

296.47

296.47







205

教育支出

1.33

1.33







20508

进修及培训

1.33

1.33







2050803

  培训支出

1.33

1.33







207

文化旅游体育与传媒支出

234.85

234.85







20703

体育

234.85

234.85







2070306

  体育训练

18.00

18.00







2070308

  群众体育

0.15

0.15







2070399

  其他体育支出

216.70

216.70







208

社会保障和就业支出

30.50

30.50







20805

行政事业单位养老支出

30.50

30.50







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.47

14.47







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.24

7.24







2080599

  其他行政事业单位养老支出

8.79

8.79







210

卫生健康支出

10.93

10.93







21011

行政事业单位医疗

10.93

10.93







2101102

  事业单位医疗

7.66

7.66







2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3.27

3.27







221

住房保障支出

18.87

18.87







22102

住房改革支出

18.87

18.87







2210201

  住房公积金

18.87

18.87







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

重庆市荣昌区体育中心支出决算表










公开03表

公开部门:重庆市荣昌区体育中心





单位:万元

项                目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

296.47

278.32

18.15




205

教育支出

1.33

1.33





20508

进修及培训

1.33

1.33





2050803

  培训支出

1.33

1.33





207

文化旅游体育与传媒支出

234.85

216.70

18.15




20703

体育

234.85

216.70

18.15




2070306

  体育训练

18.00


18.00




2070308

  群众体育

0.15


0.15




2070399

  其他体育支出

216.70

216.70





208

社会保障和就业支出

30.50

30.50





20805

行政事业单位养老支出

30.50

30.50





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.47

14.47





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.24

7.24





2080599

  其他行政事业单位养老支出

8.79

8.79





210

卫生健康支出

10.93

10.93





21011

行政事业单位医疗

10.93

10.93





2101102

  事业单位医疗

7.66

7.66





2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3.27

3.27





221

住房保障支出

18.87

18.87





22102

住房改革支出

18.87

18.87





2210201

  住房公积金

18.87

18.87





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

重庆市荣昌区体育中心财政拨款收入支出决算总表







公开04表

公开部门:重庆市荣昌区体育中心



单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

296.47

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

1.33

1.33





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

234.85

234.85





八、社会保障和就业支出

30.50

30.50





九、卫生健康支出

10.93

10.93





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

18.87

18.87





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出





本年收入合计

296.47

二十四、债务还本支出





年初财政拨款结转和结余


二十五、债务付息支出





一、一般公共预算财政拨款


二十六、抗疫特别国债安排的支出





二、政府性基金预算财政拨款


本年支出合计

296.47

296.47



三、国有资本经营预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





总计

296.47

总计

296.47

296.47



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

重庆市荣昌区体育中心一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:重庆市荣昌区体育中心



单位:万元

项              目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出











合计

296.47

278.32

18.15

205

教育支出

1.33

1.33


20508

进修及培训

1.33

1.33


2050803

  培训支出

1.33

1.33


207

文化旅游体育与传媒支出

234.85

216.70

18.15

20703

体育

234.85

216.70

18.15

2070306

  体育训练

18.00


18.00

2070308

  群众体育

0.15


0.15

2070399

  其他体育支出

216.70

216.70


208

社会保障和就业支出

30.50

30.50


20805

行政事业单位养老支出

30.50

30.50


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.47

14.47


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.24

7.24


2080599

  其他行政事业单位养老支出

8.79

8.79


210

卫生健康支出

10.93

10.93


21011

行政事业单位医疗

10.93

10.93


2101102

  事业单位医疗

7.66

7.66


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3.27

3.27


221

住房保障支出

18.87

18.87


22102

住房改革支出

18.87

18.87


2210201

  住房公积金

18.87

18.87


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


重庆市荣昌区体育中心一般公共预算财政拨款

基本支出决算表








公开06表

公开部门:重庆市荣昌区体育中心




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

227.51

302

商品和服务支出

41.38

310

资本性支出


30101

  基本工资

53.28

30201

  办公费

1.63

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

1.86

30202

  印刷费

0.14

31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

113.89

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

14.47

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

7.24

30207

  邮电费

1.29

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

7.66

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

3.29

30211

  差旅费

11.42

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

18.87

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

6.96

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

9.44

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

3.40

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.62

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

2.59

312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

9.03

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

1.57

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

0.40

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

2.06

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

0.01

30229

  福利费

4.49

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39907

国家赔偿费用支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

  其他个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

  其他商品和服务支出

12.16

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

236.95

公用经费合计

41.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

重庆市荣昌区体育中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开07表

公开部门:重庆市荣昌区体育中心



单位:万元

项             目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  

重庆市荣昌区体育中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

公开部门:重庆市荣昌区体育中心



单位:万元

项              目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计









备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

  

重庆市荣昌区体育中心机构运行信息表





公开09表

公开部门:重庆市荣昌区体育中心


单位:万元

项  目

年初预算数

全年预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费


  (一)支出合计

4.00

0.62

0.62

  (一)行政单位


     1.因公出国(境)费




  (二)参照公务员法管理事业单位


     2.公务用车购置及运行维护费




五、资产信息

      (1)公务用车购置费




  (一)车辆数合计(辆)


      (2)公务用车运行维护费




     1.副部(省)级及以上领导用车


     3.公务接待费

4.00

0.62

0.62

     2.主要领导干部用车


      (1)国内接待费

0.62

     3.机要通信用车


           其中:外事接待费


     4.应急保障用车


      (2)国(境)外接待费


     5.执法执勤用车


  (二)相关统计数

     6.特种专业技术用车


     1.因公出国(境)团组数(个)


     7.离退休干部用车


     2.因公出国(境)人次数(人)


     8.其他用车


     3.公务用车购置数(辆)


  (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


     4.公务用车保有量(辆)


六、政府采购支出信息

     5.国内公务接待批次(个)

8

  (一)政府采购支出合计


        其中:外事接待批次(个)


     1.政府采购货物支出


     6.国内公务接待人次(人)

68

     2.政府采购工程支出


        其中:外事接待人次(人)


     3.政府采购服务支出


     7.国(境)外公务接待批次(个)


  (二)政府采购授予中小企业合同金额


     8.国(境)外公务接待人次(人)


        其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

3.87



备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    

  

2022年度项目绩效自评表

公开10表

项目名称:

荣昌区青少年体育运动学校经费

项目编码:

50015322T000000085284

自评总分:

100.00



项目主管部门:

129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

陈德菊

联系电话:

61471961

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

200,000.00

180,000.00

180,000.00




其中:财政拨款

200,000.00

180,000.00

180,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

荣昌区青少年体育运动学校成立于2008年3月,目前开展的项目有柔道、国际式摔跤、中国式摔跤、跆拳道、空手道、武术散打、拳击、乒乓球、田径和网球等项目,在训人数350余人,各项目全年开展训练,按照要求参赛、外训等,确保荣昌区重点体校有序开展各项工作,力争在各级比赛中取得优异成绩。


圆满完成了2022年各项目参赛,并在市摔跤、柔道、跆拳道、乒乓球、田径、武术散打、武术套路等比赛获得优异成绩,并成功输送1名运动员到国少队集训,14名运动员输送到重庆市运动技术学院,10名队员输送到市体校。汤家檬获得2022年全国少年跆拳道锦标赛女子-46KG第二名。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

参加比赛次数

6

6

0

100

40

40




参加比赛人次

人次

200

210

0

100

40

40




教练员、运动员满意度

%

90

95

0

100

10

10






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