一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章,拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作政策措施并组织实施。
2.统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展。拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
3.管理全区性重大文化活动,指导区级重点文化设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广, 促进全区文化产业、旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。
4.负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6.统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展工作,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设;设置全区体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队的建设和业余训练工作;指导各镇街体育工作。指导和推进全区青少年体育工作。负责区级体育社团的资格审查和业务指导。
7.统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作; 承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。拟订全区体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。参与拟订全区体育设施布局规划, 监督检查体育设施的管理和使用。指导、协调、推动广播电视领域产业、体育产业发展。负责全区体育彩票发行管理。
8.指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导体育科技工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划。
9.负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
10.指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。
11.指导全区文化市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
12.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。
13.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查本区制作广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
14.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。
15.负责指导全区文物和博物馆业务工作。配合重庆市文化遗产研究机构开展考古工作,组织、 协调重大文物保护和考古项目 的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
16.负责全区世界文化遗产( 含世界文化和自 然双重遗产中的文化遗产部分) 保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名 城(镇、村)保护和监督管理工作。
17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化、旅游、体育等对外及对港澳台合作与交流活动;组织参加、承办国际、国内体育竞赛活动。
18.拟订全区文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。
19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。
20.负责贯彻落实党中央关于广播电视工作的方针政策、决策部署和市委、区委工作要求,把坚持和加强党对广播电视工作的全面领导落实到履行职责过程中。
21.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会设办公室(安全应急科、审计科)、公共服务和广播电视科、产业发展科(行政审批科)、体育科、旅游科、文化遗产科等 6个内设机构。本部门下属单位7个:包括重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会(本级行政单位);重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队、重庆市荣昌区旅游发展中心2个参公事业单位;区文化馆(区美术馆)、区图书馆、区体育中心、区文管所等4个事业单位。本年度原区旅游景区管委会合并到区文化旅游委,但机构数量无变化。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5413.27万元。收、支与2023年度相比,增加371.26万元,增长7.4%,主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本部门,收入支出增加;二是增加市七运会、体育旅游休闲消费季、千年荣昌历史文化周、全国第四次文物普查、馆藏图书购置及图书馆大型活动等项目。
1.收入情况。2024年度收入合计5413.27万元,与2023年度相比,增加371.26万元,增长7.4%,主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本部门,收入增加;二是增加市七运会、体育旅游休闲消费季、千年荣昌历史文化周、全国第四次文物普查、馆藏图书购置及图书馆大型活动等项目。其中:财政拨款收入5413.27万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计5413.27万元,与2023年度相比,增加371.26万元,增长7.4%,主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本部门增加了相应业务工作,支出增加;二是增加市七运会、体育旅游休闲消费季、千年荣昌历史文化周、馆藏图书购置及图书馆大型活动等项目。其中:基本支出1775.04万元,占32.8%;项目支出3638.22万元,占67.2%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是按预算进度顺利实施完成了各项工作。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5413.27万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加371.26万元,增长7.4%。主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本部门,收入支出增加;二是增加市七运会、体育旅游休闲消费季、千年荣昌历史文化周、全国第四次文物普查、馆藏图书购置及图书馆大型活动等项目。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3658.57万元,与2023年度相比,增加652.44万元,增长21.7%。主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本部门,收入增加;二是增加市七运会、体育旅游休闲消费季、千年荣昌历史文化周、全国第四次文物普查、馆藏图书购置及图书馆大型活动等项目。较年初预算数增加351.72万元,增长10.6%。主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本部门;二是增加市七运会、体育旅游休闲消费季、千年荣昌历史文化周、全国第四次文物普查、馆藏图书购置及图书馆大型活动等项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3658.57万元,与2023年度相比,增加652.44万元,增长21.7%。主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本部门增加了相应业务工作,支出增加;二是增加市七运会、体育旅游休闲消费季、千年荣昌历史文化周、全国第四次文物普查、馆藏图书购置及图书馆大型活动等项目。较年初预算数增加351.72万元,增长10.6%。主要原因一是原区旅游景区管委会合并到本部门;二是增加市七运会、体育旅游休闲消费季、千年荣昌历史文化周、全国第四次文物普查、馆藏图书购置及图书馆大型活动等项目。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出4.00万元,占0.1%,较年初预算数增加4.00万元,增长100.0%,主要原因是增加招商投资促进工作项目。
(2)教育支出9.55万元,占0.3%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按年初预算开展工作。
(3)文化旅游体育与传媒支出3130.93万元,占85.6%,较年初预算数增加362.28万元,增长13.1%,主要原因一是原旅游景区管委会合并到本部门增加了相应业务工作,支出增加;二是增加市七运会、体育旅游休闲消费季、全国第四次文物普查、馆藏图书购置及图书馆大型活动等项目。
(4)社会保障和就业支出329.74万元,占9.0%,较年初预算数增加8.55万元,增长2.7%,主要原因是原区旅游景区管委会合并到本部门,人员变动导致社保缴费基数调整。
(5)卫生健康支出96.26万元,占2.6%,较年初预算数减少10.07万元,下降9.5%,主要原因是人员退休等变动导致社保缴费基数调整。
(6)住房保障支出88.09万元,占2.4%,较年初预算数减少13.04万元,下降12.9%,主要原因是人员退休等变动导致住房公积金缴费减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是按预算进度顺利实施完成了各项工作。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1775.04万元。
其中:
人员经费1480.83万元,与2023年度相比,减少63.97万元,下降4.1%,主要原因是人员退休等变动导致支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费294.21万元,与2023年度相比,减少31.93万元,下降9.8%,主要原因一是人员因退休减少;二是过紧日子坚持厉行节约原则,减少了公用经费定额支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1754.70万元,与2023年度相比,减少281.19万元,下降13.8%,主要原因是体育彩票公益金项目资金减少。本年支出1754.70万元,与2023年度相比,减少281.19万元,下降13.8%,主要原因是体育彩票公益金项目资金减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计34.49万元,较年初预算数减少4.31万元,下降11.1%,主要原因是部门加强预算管理,厉行节约,严格按预算执行。较上年支出数增加4.15万元,增长13.7%,主要原因是原区旅游景区管委会合并到本部门,相关业务工作增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度支出相比无增减,主要原因是本部门2024年度未发生因公出国(境)支出。
公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置支出。
公务用车运行维护费19.17万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化体育旅游业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.33万元,下降14.8%,主要原因是过紧日子坚持厉行节约原则,严格按预算执行。较上年支出数增加4.24万元,增长28.4%,主要原因是原区旅游景区管理委员会合并到本部门,新增一辆公务用车。
公务接待费15.32万元,主要用于接待招商引资工作及其他区县文化旅游委(体育局)等到我部门学习调研文化体育旅游工作等,接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.98万元,下降6.0%,主要原因是部门加强预算管理,厉行节约,严格按预算执行。较上年支出数减少0.09万元,下降0.6%,主要原因是过紧日子坚持厉行节约原则,加强公务接待支出管理,严格控制支出范围和标准,减少了接待费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待204批次1816人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费84.36元,车均购置费0万元,车均维护费3.83万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出252.76万元,与2023年度相比,增加25.87万元,增长11.4%,主要原因是增加市七运会、体育旅游休闲消费季、千年荣昌历史文化周等项目及图书馆大型活动等。本年度培训费支出165.32万元,与2023年度相比,增加125.45万元,增长314.7%,主要原因是共建队伍建设培训、文化馆及图书馆等各种培训活动增加。本年度差旅费支出22.03万元,与2023年度相比,减少49.60万元,下降69.2%,主要原因是过紧日子坚持厉行节约原则,严格出差审批制度,严控出差范围和开支标准,压减了部分文化旅游展会、旅游宣传营销活动差旅费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出146.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费。机关运行经费较上年支出数减少7.62万元,下降5.0%,主要原因是厉行节约,加强管理,从严控制了机关运行成本。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额132.20万元,其中:政府采购货物支出27.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.00万元。授予中小企业合同金额130.47万元,占政府采购支出总额的98.7%,其中:授予小微企业合同金额130.47万元,占政府采购支出总额的98.7 %。主要用于采购安富柔道训练馆LED屏、村级健身点器材、公共文化演出服务、第四次全国文物普查服务等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和78个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金3638.22万元。部门整体绩效自评表见下表:
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
项目名称: |
重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会整体自评 |
项目编码: |
50015300024P000029 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||
|
项目主管部门: |
129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
陈德菊 |
联系电话: |
61471961 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
49,230,821.09 |
53,313,944.90 |
53,313,944.90 |
||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
49,230,821.09 |
53,313,944.90 |
53,313,944.90 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
31,096,258.61 |
35,766,948.98 |
35,766,948.98 |
100 |
|||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
充分利用好文化体育旅游各项资金,做好文体旅服务工作,推动我区文体旅发展,围绕创建高品质生活,开展文体旅惠民项目,做好国民体质检测工作,为市民出具运动处方,让市民养成科学健身习惯,努力创建国家体育消费示范城市,推动全民运动健身模范区建设;持续做好文化体育场馆免费低收费开放工作,为市民提供实惠、优质、安全的文化体育健身环境;推动公共文化高质量发展,在全区范围内广泛开展各类文体活动,保障应急广播安全运行,提升群众的幸福感、获得感及满意度。加强文物日常巡查巡检,确保文物安全。 |
充分利用好文化体育旅游各项资金,做好文体旅服务工作,推动我区文体旅发展,围绕创建高品质生活,开展文体旅惠民项目,做好国民体质检测工作,为市民出具运动处方,让市民养成科学健身习惯,努力创建国家体育消费示范城市,推动全民运动健身模范区建设;持续做好文化体育场馆免费低收费开放工作,为市民提供实惠、优质、安全的文化体育健身环境;推动公共文化高质量发展,在全区范围内广泛开展各类文体活动,保障应急广播安全运行,提升群众的幸福感、获得感及满意度。加强文物日常巡查巡检,确保文物安全。 |
充分利用好文化体育旅游各项资金,全面完成文体旅各项工作,推动我区文体旅发展,围绕创建高品质生活,开展文体旅惠民项目,完成国民体质检测工作,为市民出具运动处方,让市民养成科学健身习惯,努力创建国家体育消费示范城市,推动全民运动健身模范区建设;持续做好文化体育场馆免费低收费开放工作,为市民提供实惠、优质、安全的文化体育健身环境;推动公共文化高质量发展,在全区范围内广泛开展各类文体活动,保障应急广播安全运行,提升群众的幸福感、获得感及满意度。加强文物日常巡查巡检,全年未发生文物安全事故。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||
|
公共文化服务人次 |
万人次 |
≥ |
71 |
72 |
1.41 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||
|
公共文化活动覆盖镇街数 |
个 |
= |
21 |
21 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||
|
体育场馆服务人次 |
万人次 |
≥ |
185 |
185 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||
|
公共体育设施开放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||||||
|
广播唱响率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||
|
国民体质监测合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||
|
群众文化活动宣传普及率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||||||
|
文物安全事故次数 |
次 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
|
预算执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
包素琼:023-61471961
附件:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2024年部门决算公开报表
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收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,658.57 |
一、一般公共服务支出 |
4.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,754.70 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
9.55 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
3,130.93 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
329.74 | |
|
九、卫生健康支出 |
96.26 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
88.09 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
1,754.70 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
5,413.27 |
本年支出合计 |
5,413.27 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
5,413.27 |
总计 |
5,413.27 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
5,413.27 |
5,413.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,130.93 |
3,130.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,056.96 |
2,056.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
583.52 |
583.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
297.20 |
297.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
197.60 |
197.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
231.08 |
231.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
49.85 |
49.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
145.71 |
145.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
79.88 |
79.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
453.32 |
453.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
158.93 |
158.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
41.40 |
41.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
117.53 |
117.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
767.30 |
767.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070306 |
体育训练 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
312.61 |
312.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
241.54 |
241.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
198.15 |
198.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
147.75 |
147.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
147.49 |
147.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
329.74 |
329.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
329.74 |
329.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.55 |
139.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.87 |
69.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
120.33 |
120.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
96.26 |
96.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.26 |
96.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.94 |
29.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.86 |
27.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
88.09 |
88.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
88.09 |
88.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
88.09 |
88.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,754.70 |
1,754.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,754.70 |
1,754.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,754.70 |
1,754.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
5,413.27 |
1,775.04 |
3,638.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,130.93 |
1,251.41 |
1,879.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,056.96 |
935.73 |
1,121.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
583.52 |
583.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
297.20 |
151.63 |
145.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
197.60 |
0.00 |
197.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
231.08 |
200.58 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
49.85 |
0.00 |
49.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
145.71 |
0.00 |
145.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
79.88 |
0.00 |
79.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
453.32 |
0.00 |
453.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
158.93 |
117.53 |
41.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
41.40 |
0.00 |
41.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
117.53 |
117.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
767.30 |
198.15 |
569.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070306 |
体育训练 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
312.61 |
0.00 |
312.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
241.54 |
0.00 |
241.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
198.15 |
198.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
147.75 |
0.00 |
147.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
147.49 |
0.00 |
147.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
329.74 |
329.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
329.74 |
329.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.55 |
139.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.87 |
69.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
120.33 |
120.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
96.26 |
96.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.26 |
96.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.94 |
29.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.86 |
27.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
88.09 |
88.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
88.09 |
88.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
88.09 |
88.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,754.70 |
0.00 |
1,754.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,754.70 |
0.00 |
1,754.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,754.70 |
0.00 |
1,754.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,658.57 |
一、一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,754.70 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
9.55 |
9.55 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
3,130.93 |
3,130.93 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
329.74 |
329.74 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
96.26 |
96.26 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
88.09 |
88.09 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
1,754.70 |
1,754.70 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
5,413.27 |
本年支出合计 |
5,413.27 |
3,658.57 |
1,754.70 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
5,413.27 |
总计 |
5,413.27 |
3,658.57 |
1,754.70 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,658.57 |
1,775.04 |
1,883.52 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
205 |
教育支出 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,130.93 |
1,251.41 |
1,879.52 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,056.96 |
935.73 |
1,121.23 |
|
2070101 |
行政运行 |
583.52 |
583.52 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
297.20 |
151.63 |
145.57 |
|
2070108 |
文化活动 |
197.60 |
0.00 |
197.60 |
|
2070109 |
群众文化 |
231.08 |
200.58 |
30.50 |
|
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
49.85 |
0.00 |
49.85 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
145.71 |
0.00 |
145.71 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
79.88 |
0.00 |
79.88 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
453.32 |
0.00 |
453.32 |
|
20702 |
文物 |
158.93 |
117.53 |
41.40 |
|
2070204 |
文物保护 |
41.40 |
0.00 |
41.40 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
117.53 |
117.53 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
767.30 |
198.15 |
569.15 |
|
2070306 |
体育训练 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
312.61 |
0.00 |
312.61 |
|
2070308 |
群众体育 |
241.54 |
0.00 |
241.54 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
198.15 |
198.15 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
147.75 |
0.00 |
147.75 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
147.49 |
0.00 |
147.49 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
329.74 |
329.74 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
329.74 |
329.74 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.55 |
139.55 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.87 |
69.87 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
120.33 |
120.33 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
96.26 |
96.26 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.26 |
96.26 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.94 |
29.94 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.86 |
27.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
88.09 |
88.09 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
88.09 |
88.09 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
88.09 |
88.09 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,368.86 |
302 |
商品和服务支出 |
294.21 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
324.14 |
30201 |
办公费 |
6.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
100.06 |
30202 |
印刷费 |
0.59 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
193.28 |
30203 |
咨询费 |
0.95 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
334.34 |
30205 |
水费 |
0.18 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.55 |
30206 |
电费 |
2.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
69.87 |
30207 |
邮电费 |
10.85 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.81 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.75 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.34 |
30211 |
差旅费 |
8.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
88.09 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
11.52 |
30213 |
维修(护)费 |
0.36 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.12 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
111.97 |
30215 |
会议费 |
4.36 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
17.31 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
6.51 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
0.75 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
88.34 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
28.40 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
11.34 |
30227 |
委托业务费 |
2.34 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
71.34 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
12.30 |
30229 |
福利费 |
22.81 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.17 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
25.53 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
65.78 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,480.83 |
公用经费合计 |
294.21 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1,754.70 |
1,754.70 |
0.00 |
1,754.70 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,754.70 |
1,754.70 |
0.00 |
1,754.70 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
1,754.70 |
1,754.70 |
0.00 |
1,754.70 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
1,754.70 |
1,754.70 |
0.00 |
1,754.70 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 | ||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
146.07 |
|
(一)支出合计 |
34.49 |
34.49 |
(一)行政单位 |
83.61 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
62.45 | ||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
19.17 |
19.17 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
5 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
19.17 |
19.17 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
15.32 |
15.32 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
15.32 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
3 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
2 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
204 |
(一)政府采购支出合计 |
132.20 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
27.20 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,816 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
105.00 | |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
130.47 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
130.47 | |
|
二、会议费 |
— |
252.76 |
||
|
三、培训费 |
— |
165.32 |
||
|
四、差旅费 |
— |
22.03 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站