重庆市荣昌区旅游景区管理委员会
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。重庆市荣昌区旅游景区管理委员会为区政府派出机构。旅游景区管委会根据区人民政府的授权行使下列职责:
1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和区委、区政府的决定。
2.负责组织编制并实施旅游度假区总体规划、控制规划和详细规划,依法行使旅游度假区的规划建设管理,会同有关部门完成旅游度假区重大建设项目的立项、布局和选址,工程招投标。
3.负责旅游度假区产业规划及产业政策拟定、招商引资、项目包装,对旅游度假区投资业主进行协调服务与管理。
4.负责旅游度假区内文化挖掘、娱乐项目、民俗活动、旅游产品、接待设施、游览设施、基础设施和公共设施等统筹开发建设组织工作及景区品牌创建工作。
5.负责旅游度假区内文化(文物)资源、旅游资源和生态环境的保护、利用、开发和综合管理。
6.负责旅游度假区内的日常管理和对外宣传,制定旅游度假区内资源保护、环境卫生、旅游秩序、道路交通和安全生产等管理制度,并组织实施。
7.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成。管委会设2个内设机构:党政办公室、综合管理科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数390.07万元,其中:一般公共预算拨款390.07万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加0.88万元,主要是人员经费增加0.88万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数390.07万元,其中:文化旅游体育与传媒支出358.72万元,教育支出0.77万元,社会保障和就业支出12.29万元,卫生健康支出7.97万元,住房保障支出10.32万元。支出较去年增加0.88万元,主要是基本支出增加0.88万元,项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入390.07万元,一般公共预算财政拨款支出390.07万元,比2020年增加0.88万元。其中:基本支出150.07万元,比2020年增加0.88万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出240万元,比2020年增加0万元,主要用于开展旅游宣传营销及安全、城乡旅游专项规划编制、旅游节庆活动、旅游景区创建等重点工作。
区景区管理委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算7.13万元,比2020年减少0.37万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年一致;公务接待费4.13万元,比2020年减少0.37万元,主要原因是减少了部分招商引资项目工作;公务用车运行维护费3万元,与2020年一致;公务用车购置费0万元,与2020年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费38.72万元,比上年减少0.04 万元,主要原因人员变动公用经费综合定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元;其中一般公共预算拨款政府采购 30万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款240万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:张经翠 联系方式:023-61471961
附表:1、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会财政拨款收支总表
2、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
3、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表
5、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会政府性基金预算支出表
6、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会部门收支总表
7、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会部门收入总表
8、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会部门支出总表
9、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会政府采购预算明细表
10、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会国有资本经营收支预算表
11、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会单位整体绩效目标表
12、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2021年区级重点专项资金绩效目标表
13、重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2021年区级一般性项目绩效目标表
表一 | ||||||
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
390.07 |
一、本年支出 |
390.07 |
390.07 |
||
一般公共预算拨款 |
390.07 |
教育支出 |
0.77 |
0.77 |
||
政府性基金预算拨款 |
文化旅游体育与传媒支出 |
358.72 |
358.72 |
|||
国有资本经营预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
12.29 |
12.29 |
|||
卫生健康支出 |
7.97 |
7.97 |
||||
二、上年结转 |
住房保障支出 |
10.32 |
10.32 |
|||
一般公共预算拨款 |
上年结转 |
|||||
政府性基金预算拨款 |
上年结转 |
|||||
国有资本经营预算拨款 |
上年结转 |
|||||
二、结转下年 |
||||||
上年结转 |
||||||
收入总计 |
390.07 |
支出合计 |
390.07 |
390.07 |
表二 | ||||
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 |
2021年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
390.07 |
150.07 |
240.00 | |
205 |
教育支出 |
0.77 |
0.77 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.77 |
0.77 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.77 |
0.77 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
358.72 |
118.72 |
240.00 |
20701 |
文化和旅游 |
118.72 |
118.72 |
|
2070101 |
行政运行 |
118.72 |
118.72 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
358.72 |
240.00 |
240.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
12.29 |
12.29 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.29 |
12.29 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.19 |
8.19 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.10 |
4.10 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.97 |
7.97 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.97 |
7.97 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.35 |
4.35 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.05 |
2.05 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.57 |
1.57 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.32 |
10.32 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.32 |
10.32 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.32 |
10.32 |
|
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表三 | ||||
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合 计 |
150.07 |
111.35 |
38.72 | |
301 |
工资福利支出 |
111.35 |
111.35 |
|
30101 |
基本工资 |
28.11 |
28.11 |
|
30102 |
津贴补贴 |
19.22 |
19.22 |
|
30103 |
奖金 |
20.09 |
20.09 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.19 |
8.19 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.10 |
4.10 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.35 |
4.35 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.05 |
2.05 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.79 |
1.79 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.32 |
10.32 |
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
0.80 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.34 |
12.34 |
|
302 |
商品和服务支出 |
38.72 |
38.72 | |
30201 |
办公费 |
3.38 |
3.38 | |
30207 |
邮电费 |
1.56 |
1.56 | |
30211 |
差旅费 |
9.00 |
9.00 | |
30216 |
培训费 |
0.77 |
0.77 | |
30217 |
公务接待费 |
4.13 |
4.13 | |
30228 |
工会经费 |
4.61 |
4.61 | |
30229 |
福利费 |
1.54 |
1.54 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 | |
30239 |
其他交通费用 |
6.24 |
6.24 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.50 |
4.50 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|||
30305 |
生活补助 |
|||
30309 |
奖励金 |
|||
表四 | |||||
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2021年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
7.13 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
4.13 |
表五 | ||||
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合 计 |
||||
205 |
教育支出 |
|||
20508 |
进修及培训 |
|||
2050803 |
培训支出 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
|||
2070101 |
行政运行 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|||
221 |
住房保障支出 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
|||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
财力安排 |
390.07 |
教育支出 |
0.77 |
非税收入安排 |
文化旅游体育与传媒支出 |
358.72 | |
预算外资金(专户核拨) |
社会保障和就业支出 |
12.29 | |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
卫生健康支出 |
7.97 | |
国有资本经营收入 |
住房保障支出 |
10.32 | |
本年收入总计 |
390.07 |
本年支出合计 |
390.07 |
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
上年结转结余 |
|||
收入总计 |
390.07 |
支出合计 |
390.07 |
表七 | |||||||||||
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | ||||||||
合 计 |
390.07 |
390.07 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
0.77 |
0.77 |
||||||||
20508 |
进修及培训 |
0.77 |
0.77 |
||||||||
2050803 |
培训支出 |
0.77 |
0.77 |
||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
358.72 |
358.72 |
||||||||
20701 |
文化和旅游 |
358.72 |
358.72 |
||||||||
2070101 |
行政运行 |
358.72 |
358.72 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
12.29 |
12.29 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.29 |
12.29 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.19 |
8.19 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.10 |
4.10 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
7.97 |
7.97 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.97 |
7.97 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.35 |
4.35 |
||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.05 |
2.05 |
||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.57 |
1.57 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
10.32 |
10.32 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
10.32 |
10.32 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
10.32 |
10.32 |
表八 | |||||||
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
合 计 |
390.07 |
150.07 |
240.00 |
||||
205 |
教育支出 |
0.77 |
0.77 |
||||
20508 |
进修及培训 |
0.77 |
0.77 |
||||
2050803 |
培训支出 |
0.77 |
0.77 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
358.72 |
118.72 |
240.00 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
358.72 |
118.72 |
240.00 |
|||
2070101 |
行政运行 |
358.72 |
118.72 |
240.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
12.29 |
12.29 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.29 |
12.29 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.19 |
8.19 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.10 |
4.10 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
7.97 |
7.97 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.97 |
7.97 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.35 |
4.35 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.05 |
2.05 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.57 |
1.57 |
||||
221 |
住房保障支出 |
10.32 |
10.32 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
10.32 |
10.32 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
10.32 |
10.32 |
表九 | ||||||||||
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
总计: |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
货物类 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
服务类 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
工程类 |
表十 | ||||
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会国有资本经营收支预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | |||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
国有资本经营预算拨款 |
本年收入 |
一、本年支出 |
|||
国有资本经营预算拨款 |
教育支出 |
|||
文化旅游体育与传媒支出 |
||||
社会保障和就业支出 |
||||
卫生健康支出 |
||||
二、上年结转 |
住房保障支出 |
|||
国有资本经营预算拨款 |
上年结转 |
|||
上年结转 |
||||
上年结转 |
||||
二、结转下年 |
||||
上年结转 |
||||
收入总计 |
支出合计 |
|||
(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。) |
表十一 | |||||
2021年重庆市荣昌区旅游景区管理委员会预算整体绩效目标表 | |||||
部门(单位名称) |
支出预算总量 |
||||
其中:部门预算支出 |
|||||
当年整体绩效目标 |
|||||
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
绩效指标 |
备注:本单位2021部门整体绩效目标编制未纳入区财政局组织实施的试点单位中,故此表无数据。
表十二
2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: |
157001-重庆市荣昌区旅游景区管理委员会 |
单位:万元 | |||
专项资金名称 |
业务主管部门 |
||||
当年预算金额 |
项目分类 |
||||
项目概况 |
|||||
立项依据 |
|||||
项目当年绩效目标 |
|||||
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
备注:本单位2021年无区级重点专项资金,故此表无数据。
表十三 |
|||||
2021年区级一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: |
重庆市荣昌区旅游景区管理委员会 |
单位:万元 | |||
专项资金名称 |
旅游节庆活动 |
业务主管部门 |
区旅管委 | ||
当年预算金额 |
90 |
项目分类 |
一般 | ||
项目概况 |
为加强文、体、商、农、旅融合发展,共同举办系列活动。通过开展节庆活动,丰富娱乐方式,营造良好旅游环境,提高区知名度和美誉度,吸引人气,促进经济增长,实现良好的经济效益和社会效益。 | ||||
立项依据 |
根据三定方案、工作要求和2020年开展情况 | ||||
项目当年绩效目标 |
举办各种旅游节庆活动不少于10场,通过活动的开展提高荣昌区知名度和美誉度。营造良好旅游环境,增加就业,促进经济增长,实现良好的经济效益和社会效益。 | ||||
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 | |
02-效益 |
157JX052980-旅游接待人次增长量 |
% |
10 | ||
02-效益 |
157JX052983-旅游收入增长量 |
% |
20 | ||
03-产出 |
157JX052989-发放宣传资料数量 |
份 |
20000 | ||
01-满意度 |
157JX053001-游客满意度 |
% |
90 | ||
联系人:唐渝 联系电话:15826181118 |
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