一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.承担旅游项目及旅游市场开发的服务平台搭建工作。
2.指导服务全区旅游企业宣传营销工作,参与国内旅游市场推介活动;协助开展全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;协助开展旅游节庆活动。
3.负责指导全区旅游景区(点)的旅游规划和开发;承担全区旅游景区(点)的旅游基础设施及配套设施的规划、建设和管理工作。
4.指导旅游业的社会投资和招商引资;协助做好旅游项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐。
5.协助开展旅游资源的普查,做好旅游统计和分析工作。
6.协助做好旅游安全和旅游区(点)秩序工作,受理旅游者的投诉。
7.指导旅游教育、培训机构和旅游企业的教育培训工作。
8.指导各镇(街道)旅游工作,协助各镇(街道)制定旅游发展规划。
(二)单位构成。
重庆市荣昌区旅游发展中心为区文化旅游委管理的正科级财政全额拨款事业单位(公益一类),事业编制为8名,其中:主任1名,副主任1名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年收入合计192.89万元,主要是一般公共预算拨款192.89万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加23.81万元,主要是人员变动,公开招录了1名工作人员等原因,收入增加23.81万元。
(二)支出预算:2026年支出合计192.89万元,其中:文化旅游体育与传媒支出138.86万元,教育支出0.85万元,社会保障和就业支出28.18万元,卫生健康支出13.12万元,住房保障支出11.88万元;支出较去年增加23.81万元,主要是基本支出增加24.19万元,项目支出减少0.38万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计192.89万元,一般公共预算财政拨款支出192.89万元,比2025年增加23.81万元。其中:基本支出185.67万元,比2025年增加24.19万元,主要是公开招录了1名工作人员等原因,主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出7.22万元,比2025年减少0.38万元,主要原因是过紧日子厉行节约项目经费减少,主要用于旅游产品开发项目重点工作。
本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.6万元,与2025年一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费0.6万元,与2025年一致;公务用车运行维护费0万元,与2025年一致;公务用车购置费0万元,与2025年一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费31.05万元,比上年增加3.58万元,主要是公开招录了1名工作人员等原因;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款7.22万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区旅游发展中心2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人:张经翠 联系方式:023-61471961
重庆市荣昌区旅游发展中心2026年单位预算公开报表..xlsx
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