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  • [ 索号 ]
  • 11500226009340925G/2025-00018
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区信访办
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区信访投诉受理中心2024年度决算公开说明
日期:2025-09-29
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重庆市荣昌区信访投诉受理中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.受理和办理网上信访事项。主要包括受理群众网上信访投诉,承办国家信访局、重庆市网上信访办理中心交转的网上投诉事项,向镇街、区级相关单位交办、转送网上信访事项,跟踪重点网上信访事项的办理,为全区开展网上信访工作提供指导服务。

2.承担信访信息化服务工作。主要包括承担全区信访信息系统的建设、管理和维护工作,信访信息的收集、分析、报送和信息资料管理工作。

(二)机构设置。

重庆市荣昌区信访投诉受理中心为区信访办管理的正科级财政全额拨款事业单位(公益一类),无内设科室。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收、支总计均为226.65万元。收入、支出与2023年度相比,减少17.80万元,下降7.3%,主要原因:一是公积金发放基数降低,二是全面落实“过紧日子”的工作要求,压减财政支出。

2.收入情况。2024年度收入合计226.65万元,与2023年度相比,减少17.80万元,下降7.3%,主要原因:一是公积金发放基数降低,二是全面落实“过紧日子”的工作要求,压减财政支出。其中:财政拨款收入226.65万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计226.65万元,与2023年度相比,减少17.80万元,下降7.3%,主要原因:一是公积金发放基数降低,二是全面落实“过紧日子”的工作要求,压减财政支出。其中:基本支出223.75万元,占98.7%;项目支出2.90万元,占1.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收入、支出总计均为226.65万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少17.80万元,下降7.3%。主要原因:一是公积金发放基数降低,二是全面落实“过紧日子”的工作要求,压减财政支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入226.65万元,与2023年度相比,减少17.80万元,下降7.3%。主要原因:一是公积金发放基数降低,二是全面落实“过紧日子”的工作要求,压减财政支出。较年初预算数减少8.10万元,下降3.5%。主要原因:全面落实“过紧日子”的工作要求,压减财政支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出226.65万元,与2023年度相比,减少17.80万元,下降7.3%。主要原因:一是公积金发放基数降低,二是全面落实“过紧日子”的工作要求,压减财政支出。较年初预算数减少8.10万元,下降3.5%。主要原因:全面落实“过紧日子”的工作要求,压减财政支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出175.63万元,占77.5%,较年初预算数减少17.66万元,下降9.1%,主要原因:全面落实“过紧日子”的工作要求,压减财政支出。

2)教育支出1.25万元,占0.6%,较年初预算数无增减,主要原因是厉行节约,严格按预算支出。

3)社会保障和就业支出29.63万元,占13.1%,较年初预算数增加9.57万元,增长47.7%,主要原因是补缴部分社保费。

4)卫生健康支出10.10万元,占4.5%,较年初预算数减少0.02万元,下降0.2%主要原因是机构改革行政单位养老支出小幅减少。

5住房保障支出10.04万元,占4.4%,较年初预算数增加0.01万元,增长0.1%,主要原因是工资基数降低减少支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出223.75万元。其中:人员经费188.98万元,与2023年度相比,减少10.30万元,下降5.2%,减少社保公积金绩效支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、绩效工资等。公用经费34.77万元,与2023年度相比,减少7.50万元,下降17.7%,主要原因是厉行节约,压减各项办公经费,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维护费、劳务费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费、接待费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少0.50万元,下降100.0%,主要原因是由本级部门安排公务接待,故下属事业单位无公务接待费、无公务车及无因公出国境费用支出。较上年支出数减少0.10万元,下降100.0%,主要原因是由本级部门安排公务接待,故下属事业单位无公务接待费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是无因公出国境费用支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减,2023年也无因公出国境费用支出。

公务用车购置费0.00万元,我中心未配备公务车。

公务用车运行维护费0.00万元,我中心未配备公务车,故无公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降100.0%,主要原因是由本级部门安排公务接待,故下属事业单位无公务接待费。较上年支出数减少0.10万元,下降100.0%,主要原因是由本级部门安排公务接待,故下属事业单位无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是单位人员少,未组织会议,未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出1.25万元,与2023年度相比,减少0.02万元,下降1.6%主要原因是厉行节约,减少培训支出。本年度差旅费支出0.00万元,2023年度相比,减少1.00万元,下降100.0%,主要原因是由本级部门安排差旅,故下属事业单位无差旅费。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况。

根据预算绩效管理要求,本单位以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金2.9万元,项目绩效自评表,见附件。

(二)单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:游绿屏              联系电话:61471452


收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市荣昌区信访投诉受理中心


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

226.65

一、一般公共服务支出

175.63

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

1.25

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

29.63



九、卫生健康支出

10.10



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

10.04



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

226.65

本年支出合计

226.65

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

226.65

总计

226.65

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市荣昌区信访投诉受理中心







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

226.65

226.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

175.63

175.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

175.63

175.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

172.73

172.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

29.63

29.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

29.63

29.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.75

19.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.88

9.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.10

10.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.10

10.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.09

7.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.01

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位重庆市荣昌区信访投诉受理中心





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

226.65

223.75

2.90

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

175.63

172.73

2.90

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

175.63

172.73

2.90

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

2.90

0.00

2.90

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

172.73

172.73

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

29.63

29.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

29.63

29.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.75

19.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.88

9.88

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.10

10.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.10

10.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.09

7.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.01

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市荣昌区信访投诉受理中心




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

226.65

一、一般公共服务支出

175.63

175.63



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

1.25

1.25





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

29.63

29.63





九、卫生健康支出

10.10

10.10





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

10.04

10.04





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

226.65

本年支出合计

226.65

226.65



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

226.65

总计

226.65

226.65



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位重庆市荣昌区信访投诉受理中心


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

226.65

223.75

2.90

201

一般公共服务支出

175.63

172.73

2.90

20140

信访事务

175.63

172.73

2.90

2014004

信访业务

2.90

0.00

2.90

2014099

其他信访事务支出

172.73

172.73

0.00

205

教育支出

1.25

1.25

0.00

20508

进修及培训

1.25

1.25

0.00

2050803

培训支出

1.25

1.25

0.00

208

社会保障和就业支出

29.63

29.63

0.00

20805

行政事业单位养老支出

29.63

29.63

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.75

19.75

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.88

9.88

0.00

210

卫生健康支出

10.10

10.10

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.10

10.10

0.00

2101102

事业单位医疗

7.09

7.09

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.01

3.01

0.00

221

住房保障支出

10.04

10.04

0.00

22102

住房改革支出

10.04

10.04

0.00

2210201

住房公积金

10.04

10.04

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位重庆市荣昌区信访投诉受理中心




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

188.98

302

商品和服务支出

34.77

310

资本性支出


30101

基本工资

45.84

30201

办公费

5.92

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

1.70

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

88.29

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.75

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

9.88

30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

7.09

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

3.17

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

10.04

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

1.76

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

1.46

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.25

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.85

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

14.00

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

2.51

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

10.24

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

188.98

公用经费合计

34.77

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市荣昌区信访投诉受理中心





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市荣昌区信访投诉受理中心


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位重庆市荣昌区信访投诉受理中心



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计



(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费



六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)


(2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

1.25



四、差旅费




备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

群众逐级走访复查复核干部下访

项目编码:

50015324T000004038254

自评总分:

100.00



项目主管部门:

137-重庆市荣昌区信访办公室

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

刘渊良

联系电话:

61471461

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



29,000.00


29,000.00


29,000.00




其中:财政拨款



29,000.00


29,000.00


29,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



29,000.00


29,000.00


29,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按照国家信访局、市信访办要求,为强化属地责任、提高信访工作交通将进一步 规范信访事项办理程序,通过政策宣传,引导来访人依法逐级走访,推动信访事项及时就地解决依法分类处理信访案件。2024件预计发放资料近60000份,提高群众知晓率,群众走访率。


2024年共印刷《依法依规处理信访事项引导图及说明》、《信访法制化工作指南》、《信访工作法治化工作规范》等宣传资料,群众走访率达到95%,群众对政策知晓率提高5%,群众满意度达到95%。通过集中宣传依法信访知识,教育引导群众依法理性表达诉求,在全区营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境,取得了良好的社会效益。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

印刷数量

58000

58000

0

100

30

30


单位印刷成本

元/张

0.5

0.5

0

100

20

20


信访群众对政策知晓率

%

5

5

0

100

10

10


走访率

%

95

95

0

100

20

20


群众满意度

%

85

95

11.76

100

10

10



版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

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