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  • [ 索号 ]
  • 11500226009340925G/2020-00028
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2018-02-02
  • [ 发布日期 ]
  • 2018-02-09
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区信访办
  • [ 有性 ]
荣昌区信访办公室2018年部门预算情况说明
日期:2018-02-09
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荣昌区信访办公室2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责

1. 负责处理区内外群众给区委、区政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向区委、区政府领导同志反馈来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策的建议。

2. 承办区委、区政府和上级信访部门交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件的落实情况;向各镇(街道)党委(党工委)、政府(办事处)和区级部门、有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

3. 协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访事项,协调处理群众集体到区委、区政府的上访和异常、突发信访事件;检查、协调区级各部门和各镇街的信访稳定工作。

4. 指导全区信访业务工作;总结推广各镇街和部门信访稳定工作的经验,提出和加强信访稳定工作的意见和建议;了解并掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训。

5. 负责全区信访信息系统的建设和管理,指导全区信访系统信息化建设;对信访信息进行筛选、上报和反馈,对重要信访事项开展调查研究,提出处理意见,供领导决策参考;负责收集、征集人民群众建议。

6. 依法接受信访群众复查申请,审查关于信访事项的办理、复查意见是否合法与适当,必要时进行信访调查,作出信访事项复查意见书并答复上访人,对各镇街和部门信访事项处理意见进行督查。

7. 完成区维护社会稳定工作领导小组交办的工作。牵头协调相关部门正确处理好人民内部矛盾,及时掌握可能引发大规模集访、群体性事件、极端事件等非正常上访苗头,提出工作建议。督促所在镇(街道)党委(党工委)、政府(办事处)做好当事人的稳控帮扶工作,妥善处置群体性事件,维护社会稳定。

8. 依法开展涉法涉诉信访问题分流。会同政法部门定期分析研判涉法涉诉信访形势。对群众来信来访事项及时进行审查、甄别,属于涉法涉诉信访事项的,及时转送相关政法部门办理,不属于涉法涉诉信访事项的转送责任单位办理。

9. 承办区委、区政府和区委、区政府领导同志交办的其他事项。

(二)单位构成

  根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》(渝委办〔2015〕39号)和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》(荣委发〔2015〕11号),设立中共重庆市荣昌区委重庆市荣昌区人民政府信访办公室,为区政府工作部门。

荣昌信访办公室设5个内设机构:综合科、办信接访科、督查科、维稳科、群众工作科。1个事业单位:荣昌区信访投诉受理中心。行政编制为7名其中:主任1名、副主任3名;信访督查专员1名,按有关规定配备;内设机构领导职数5名。机关后勤服务人员事业编制为1名。重庆市荣昌区信访信息中,为区信访办管理的正科级财政全额拨款事业单位(公益一类);核定事业编制10名,其中:主任1名、副主任1名

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入538.31万元,一般公共预算财政拨款支出538.31万元,比2017年增加224.21万元。其中基本支出332.71万元,比2017年增加26.51万元,在职人员工资福利、考核奖励、社会保障缴费、公积金、差旅费、生活补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出205.6万元,比2017年增加197.7万元,主要原因网上信访代理工作、干部下访及引导群众逐级走访等宣传工作,2018年减存量控增量信访稳定工作量增加。  

我单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

   2018年“三公”经费预算19.65万元,比2017年减少7.65万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费12.82万元,比2017年减少0.76万元;公务用车运行维护费6.83万元,比2017年减少6.89万元。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费88.84万元,主要用于:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行费、其他商品和服务支出等。比2017年预算增加6.63万元,增长率8.06%。主要用于:工会经费、其他商品和服务支出增加。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额6.6万元,其中:政府采购货物预算0.5万元,用于电脑正版软件的购置;政府采购服务预算6.1万元,用于领导干部下访、引导群众逐级走访、网上信访代理等宣传印刷工作。

3、2018年,本部门编制绩效目标的项目0个,涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个,涉及支出0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201712月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

部门预算公开联系人:游绿屏  联系方式023-61471452

  

附表:1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况表

      7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8、政府性基金预算支出表

      9、国有资本经营收支预算表

      10、联系人名单


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