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  • [ 索号 ]
  • 11500226MB1602900R/2025-00065
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区应急局
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区应急管理局2024年度决算公开说明
日期:2025-09-29
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一、部门基本情况

(一)职能职责。

1. 负责应急管理工作,指导各镇(街道)和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,贯彻落实相关法律、法规和规章。

3. 组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。指导各镇(街道)和区级各部门应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。

4. 负责对接全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责提出区委、区政府领导同志处置各类较大突发的处置建议并协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接驻荣部队等参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织,指导各镇(街道)和区级部门及社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责地震灾害防治,指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、市级划拨及区级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇(街道)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担荣昌区人民政府安全生产委员会日常工作。

12. 按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 贯彻落实煤矿安全生产法规标准,负责政策规划制定修改、执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作,承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。

14. 负责拟定全区防震减灾工作中长期发展规划;统筹地震监测预报预警工作;组织开展震情跟踪、前兆宏观异常的核实;统筹地震信息接点的运行维护及速报、续报和震后灾情收集的日常管理工作。

15. 依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16. 开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17. 负责提出区级救灾物资、安全生产应急救援物资的储备需求和动用决策,组织编制区级救灾物资、安全生产应急救援物资储备规划、品种目录和标准,会同区发展改革委(区粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令;负责事故灾害救援装备的收储、轮换和日常管理。

18. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

重庆市荣昌区应急管理局内设8个科室。分别是办公室(审计科)、规划财务科、应急指挥科、综合协调科(行政审批科)、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、灾害管理科。重庆市荣昌区应急管理局有5个二级预算单位。分别是重庆市荣昌区应急管理局(本级)、重庆市荣昌区应急监测预警中心、重庆市荣昌区应急保障中心、重庆市荣昌区应急救援中心、重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为4118.90万元。收、支与2023年度相比,增加567.48万元,增长16.0%,主要原因是冬春救助等中央自然灾害救灾资金收、支增加。

1.收入情况。2024年度收入合计4113.90万元,2023年度相比,增加566.31万元,增长16.0%,主要原因是冬春救助等中央自然灾害救灾资金拨款收入增加。其中:财政拨款收入4108.20万元,占99.9%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入5.70万元,占0.1%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余5.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4112.41万元,2023年度相比,增加565.99万元,增长16.0%,主要原因是冬春救助等中央自然灾害救灾资金支出增加。其中:基本支出2272.42万元,占55.3%;项目支出1840.00万元,占44.7%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余6.48万元,2023年度相比,增加1.48万元,增长29.6%,主要原因市应急局拨2024年队伍参与救援补助资金结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计均为4108.20万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加568.41万元,增长16.1%主要原因是冬春救助等中央自然灾害救灾资金收、支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4108.20万元,2023年度相比,增加568.41万元,增长16.1%主要原因是冬春救助等中央自然灾害救灾资金拨款收入增加较年初预算数增加198.99万元,增长5.1%主要原因是年中追加应急岗位补贴和应急值班补贴、购置救灾储备物资等收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4108.20万元,2023年度相比,增加568.41万元,增长16.1%主要原因是冬春救助等中央自然灾害救灾资金支出增加。较年初预算数增加198.99万元,增长5.1%主要原因是年中补发应急岗位补贴和应急值班补贴、购置救灾储备物资等支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)教育支出9.29万元,占0.2%较年初预算数减少0.03万元,下降0.3%,主要原因是厉行节约,培训减少。

2)社会保障和就业支出350.67万元,占8.5%较年初预算数减少4.85万元,下降1.4%,主要原因是调出1人,退休2人。

3)卫生健康支出122.34万元,占3.0%较年初预算数减少7.52万元,下降5.8%,主要原因是调出1人,退休2人。

4)节能环保支出41.69万元,占1.0%较年初预算数增加41.69万元,增长100.0%,主要原因是重庆市巴岳山森林防火基础设施工程建设项目(荣昌片区)资金支出增加。

5住房保障支出115.16万元,占2.8%较年初预算数减少4.40万元,下降3.7%,主要原因是调出1人,退休2人。

6粮油物资储备支出29.99万元,占0.7%较年初预算数减少0.01万元,下降0.0%,主要原因是厉行节约。

7灾害防治及应急管理支出3439.05万元,占83.7%较年初预算数增加174.10万元,增长5.3%,主要原因是年中补发了应急岗位补贴和应急值班补贴、购置救灾储备物资等支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是2024年度无年末一般预算财政拨款结转和结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出2272.42万元。

其中:

人员经费1941.12万元,2023年度相比,增加103.56万元,增长5.6%,主要原因是本年度补发了以前年度应急岗位补贴和应急值班补贴等人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费331.30万元,2023年度相比,减少62.38万元,下降15.9%,主要原因是人员减少、厉行节约、公用经费减公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计30.28万元,较年初预算数减少6.72万元,下降18.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。较上年支出数减少11.69万元,下降27.9%,主要原因是接待上级检查、区县交流学习、专家协查次数减少

(二)“三公”经费分项支出情况。

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门未发生因公出国(境)费用。2023年度相比,无增减,主要原因是本部门2024年度未发生因公出国(境)费用。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门未发生公务车购置费支出。2023年度相比,无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费24.98万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.1%,主要原因是严格落实公务用车使用规定,厉行节约。较上年支出数减少5.02万元,下降16.7%,主要原因是严格落实公务用车使用规定,厉行节约。

公务接待费5.30万元,主要用于接待上级部门检查、调研、聘请专家协查等。费用支出较年初预算数减少6.70万元,下降55.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约较上年支出数减少6.68万元,下降55.8%,主要原因是接待上级检查、调研、区县交流学习、专家协查次数减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待77批次590人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费89.89元,车均购置费0万元,车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,2023年度相比,减少1.00万元,下降100.0%,主要原因是召开会议次数减少本年度培训费支出12.24万元,2023年度相比,减少9.04万元,下降42.5%,主要原因是举办对镇街基层应急处置提升能力培训费用减少等本年度差旅费支出11.20万元,2023年度相比,减少55.79万元,下降83.3%,主要原因是严格执行差旅费相关规定,厉行节约等

(二)机关运行经费情况说明。

2024年度本部门机关运行经费支出270.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少47.42万元,下降14.9%,主要原因是人员调出和退休,厉行节约,运行经费减少。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20241231日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额70.96万元,其中:政府采购货物支出70.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额70.96元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额70.96万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购救援装备、救灾储备物资等

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和16个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款资金4108.20万元。部门整体绩效自评如下

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称:

重庆市荣昌区应急管理局整体自评

项目编码:

50015300024P000032

自评总分:

100.00



项目主管部门:

132-重庆市荣昌区应急管理局

财政归口处室:

005-经济建设科

部门联系人:

梁家惠

联系电话:

46351899

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

39,092,130.15

41,081,956.57

41,081,956.57




其中:财政拨款

39,092,130.15

41,081,956.57

41,081,956.57

100

10.00

10.00

一般公共预算

39,092,130.15

41,081,956.57

41,081,956.57

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立安全发展观念,以控大事故、防大灾害为核心目标,以大排查、大整治大执法为工作主线,理顺体制机制,压实主体责任,严格监管执法,狠抓专项整治,努力构建城乡一体、协同有效的安全生产与自然灾害防治体系。力争全年不发生安全生产重特大事故,森林火灾受害率控制在千分之0.3


全年未发生安全生产重特大事故,森林火灾受害率控制在千分之0.3

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

采购物资装备数量

1000

1000

0

100

10

10


救灾物资储备保障人数

万人

0.3

0.3

0

100

20

20


重点非煤矿山视频智能监控子系统

1

1

0

100

10

10


联网在线率

%

100

100

0

100

15

15


物资合格率

%

100

100

0

100

5

5



验收通过率

%

100

100

0

100

5

5



进度完成率

%

100

100

0

100

5

5



矿山安全风险防控水平


定性

提高

1

0

100

10

10


矿山安全监管监察效能


定性

提高

1

0

100

5

5



服务对象满意度

%

90

90

0

100

5

5



预算执行率

%

10

10

0

100

10

10


(二)部门绩效评价情况。

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

梁家惠023-46351899


收入支出决算总表




公开01

部门:重庆市荣昌区应急管理局


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,108.20

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

9.29

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入

5.70

八、社会保障和就业支出

350.67



九、卫生健康支出

122.34



十、节能环保支出

41.69



十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

115.16



二十、粮油物资储备支出

29.99



二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

3,443.26



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,113.90

本年支出合计

4,112.41

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

5.00

年末结转和结余

6.48

总计

4,118.90

总计

4,118.90

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市荣昌区应急管理局







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,113.90

4,108.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.70

205

教育支出

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

350.67

350.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

350.67

350.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.16

145.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.63

72.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

132.88

132.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

122.34

122.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

122.34

122.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

60.91

60.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.24

9.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

28.49

28.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

23.70

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

41.69

41.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

41.69

41.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110599

其他森林保护修复支出

41.69

41.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

115.16

115.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

115.16

115.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

115.16

115.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

29.99

29.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22205

重要商品储备

29.99

29.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220511

应急物资储备

29.99

29.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

3,444.75

3,439.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.70

22401

应急管理事务

3,157.19

3,154.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2240101

行政运行

1,440.16

1,440.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240102

一般行政管理事务

59.11

59.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240104

灾害风险防治

106.50

106.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

101.53

101.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

261.67

258.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2240109

应急管理

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

事业运行

234.79

234.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

948.19

948.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

21.75

19.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.70

2240504

地震监测

21.75

19.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.70

22406

自然灾害防治

188.14

188.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

122.85

122.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

65.29

65.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

77.67

77.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

77.67

77.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门重庆市荣昌区应急管理局





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,112.41

2,272.42

1,840.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

350.67

350.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

350.67

350.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.16

145.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.63

72.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

132.88

132.88

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

122.34

122.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

122.34

122.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

60.91

60.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.24

9.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

28.49

28.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

23.70

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

41.69

0.00

41.69

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

41.69

0.00

41.69

0.00

0.00

0.00

2110599

其他森林保护修复支出

41.69

0.00

41.69

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

115.16

115.16

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

115.16

115.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

115.16

115.16

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

29.99

0.00

29.99

0.00

0.00

0.00

22205

重要商品储备

29.99

0.00

29.99

0.00

0.00

0.00

2220511

应急物资储备

29.99

0.00

29.99

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

3,443.26

1,674.96

1,768.31

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

3,158.11

1,674.96

1,483.16

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

1,440.16

1,440.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2240102

一般行政管理事务

59.11

0.00

59.11

0.00

0.00

0.00

2240104

灾害风险防治

106.50

0.00

106.50

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

101.53

0.00

101.53

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

262.59

0.00

262.59

0.00

0.00

0.00

2240109

应急管理

5.24

0.00

5.24

0.00

0.00

0.00

2240150

事业运行

234.79

234.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

948.19

0.00

948.19

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

19.35

0.00

19.35

0.00

0.00

0.00

2240504

地震监测

19.35

0.00

19.35

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

188.14

0.00

188.14

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

122.85

0.00

122.85

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

65.29

0.00

65.29

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

77.67

0.00

77.67

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

77.67

0.00

77.67

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门重庆市荣昌区应急管理局




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,108.20

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

9.29

9.29





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

350.67

350.67





九、卫生健康支出

122.34

122.34





十、节能环保支出

41.69

41.69





十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

115.16

115.16





二十、粮油物资储备支出

29.99

29.99





二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

3,439.05

3,439.05





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

4,108.20

本年支出合计

4,108.20

4,108.20



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

4,108.20

总计

4,108.20

4,108.20



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门重庆市荣昌区应急管理局


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,108.20

2,272.42

1,835.78

205

教育支出

9.29

9.29

0.00

20508

进修及培训

9.29

9.29

0.00

2050803

培训支出

9.29

9.29

0.00

208

社会保障和就业支出

350.67

350.67

0.00

20805

行政事业单位养老支出

350.67

350.67

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.16

145.16

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.63

72.63

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

132.88

132.88

0.00

210

卫生健康支出

122.34

122.34

0.00

21011

行政事业单位医疗

122.34

122.34

0.00

2101101

行政单位医疗

60.91

60.91

0.00

2101102

事业单位医疗

9.24

9.24

0.00

2101103

公务员医疗补助

28.49

28.49

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

23.70

23.70

0.00

211

节能环保支出

41.69

0.00

41.69

21105

森林保护修复

41.69

0.00

41.69

2110599

其他森林保护修复支出

41.69

0.00

41.69

221

住房保障支出

115.16

115.16

0.00

22102

住房改革支出

115.16

115.16

0.00

2210201

住房公积金

115.16

115.16

0.00

222

粮油物资储备支出

29.99

0.00

29.99

22205

重要商品储备

29.99

0.00

29.99

2220511

应急物资储备

29.99

0.00

29.99

224

灾害防治及应急管理支出

3,439.05

1,674.96

1,764.09

22401

应急管理事务

3,154.19

1,674.96

1,479.24

2240101

行政运行

1,440.16

1,440.16

0.00

2240102

一般行政管理事务

59.11

0.00

59.11

2240104

灾害风险防治

106.50

0.00

106.50

2240106

安全监管

101.53

0.00

101.53

2240108

应急救援

258.67

0.00

258.67

2240109

应急管理

5.24

0.00

5.24

2240150

事业运行

234.79

234.79

0.00

2240199

其他应急管理支出

948.19

0.00

948.19

22405

地震事务

19.05

0.00

19.05

2240504

地震监测

19.05

0.00

19.05

22406

自然灾害防治

188.14

0.00

188.14

2240601

地质灾害防治

122.85

0.00

122.85

2240699

其他自然灾害防治支出

65.29

0.00

65.29

22499

其他灾害防治及应急管理支出

77.67

0.00

77.67

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

77.67

0.00

77.67

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门重庆市荣昌区应急管理局




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,792.68

302

商品和服务支出

330.28

310

资本性支出

1.01

30101

基本工资

402.29

30201

办公费

17.48

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

242.69

30202

印刷费


31002

办公设备购置

1.01

30103

奖金

378.11

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

110.67

30205

水费

0.50

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

145.16

30206

电费

7.32

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

72.63

30207

邮电费

18.25

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

70.15

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

28.49

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

24.72

30211

差旅费

10.23

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

115.16

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

11.32

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

191.31

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

148.44

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

9.29

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

5.30

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

23.39

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

96.58

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

25.75

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

87.46

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

2.72

30229

福利费

11.04

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

24.98

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

49.89

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

88.54

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,941.12

公用经费合计

331.30

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门重庆市荣昌区应急管理局





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市荣昌区应急管理局


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门重庆市荣昌区应急管理局



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

270.95

(一)支出合计

30.28

30.28

(一)行政单位

77.09

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

193.86

2.公务用车购置及运行维护费

24.98

24.98

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

10

(2)公务用车运行维护费

24.98

24.98

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

5.30

5.30

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

5.30

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

5

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

5

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

10

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

77

(一)政府采购支出合计

70.96

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

70.96

6.国内公务接待人次(人)

590

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

70.96

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

70.96

二、会议费




三、培训费

12.24



四、差旅费

11.20



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

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