一、单位基本情况
(一)职能职责。
1. 组织、参与、指导、协调全区安全事故和自然灾害类突发事件的应急救援工作。
2. 协助做好应急预案的编制工作,指导生产经营单位按照应急救援预案要求开展应急救援演练。
3. 协助做好应急救援力量体系建设,统筹指导协调全区各级各类应急救援队和区应急救援协助单位的救援力量。
4. 承担全区应急救援人员的培训和演练工作,指导全区各类安全事故和自然灾害类突发事件应急救援机构的建设。
5. 负责对国家应急救援相关法律法规进行宣传普及。
(二)单位构成。
从预算单位构成看,重庆市荣昌区应急救援中心为区应急局管理的正处级财政全额拨款参公事业单位,纳入2026年度预算编制的二级预算单位。内设机构6个:综合协调科、自然灾害救援科、安全事故救援科、震害防御科、作训科、宣传教育科。事业编制29名,其中,主任1名,副主任2名;内设机构领导职数11名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算。2026年收入合计1011.22万元,主要是一般公共预算拨款1003.22万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入8万元。收入较去年减少56.14万元,主要是项目经费拨款减少39.48万元。
(二)支出预算。2026年支出合计1011.22万元,其中,一般公共服务支出0万元,教育支出3.79万元,社会保障和就业支出103.18万元,卫生健康支出54.61万元,住房保障支出50.16万元,灾害防治及应急管理支出799.48万元;支出较去年减少56.14万元,主要是基本支出减少16.66万元,项目支出减少39.48万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计1003.22万元,一般公共预算财政拨款支出1003.22万元,比2025年减少64.14万元。其中:基本支出927.7万元,比2025年减少16.66万元,主要原因是人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出75.52万元,比2025年减少47.48万元,主要原因是应急救援项目经费减少,主要用于开展应急救援等重点工作。
本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算1.5万元,比2025年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少(或增加)0万元,主要原因是近两年未安排因公出国(境)费用;公务接待费1.5万元,比2025年减少0.5万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约等;公务用车运行维护费0万元,比2025年减少(或增加)0万元,主要原因是重庆市荣昌区应急救援中心没有公务车;公务用车购置费0万元,比2025年减少(或增加)0万元,主要原因是近两年未安排公务车购置支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费114.04万元,比上年增减少10.03万元,主要原因为人员减少、厉行节约等,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位2026年度无政府采购。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款83.52万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区应急救援中心2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人:梁家惠 联系方式:023-46351899
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,003.22 |
一、本年支出 |
1,003.22 |
1,003.22 |
||
|
一般公共预算资金 |
1,003.22 |
教育支出 |
3.79 |
3.79 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
103.18 |
103.18 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
54.61 |
54.61 |
|||
|
住房保障支出 |
50.16 |
50.16 |
||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
791.48 |
791.48 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,003.22 |
支出合计 |
1,003.22 |
1,003.22 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,003.22 |
927.70 |
75.52 | |
|
205 |
教育支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.79 |
3.79 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.18 |
103.18 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.18 |
103.18 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.63 |
58.63 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.32 |
29.32 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.61 |
54.61 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.61 |
54.61 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.82 |
30.82 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.50 |
14.50 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.28 |
9.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.16 |
50.16 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.16 |
50.16 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.16 |
50.16 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
791.48 |
715.96 |
75.52 |
|
22401 |
应急管理事务 |
791.48 |
715.96 |
75.52 |
|
2240101 |
行政运行 |
715.96 |
715.96 |
|
|
2240108 |
应急救援 |
75.52 |
75.52 | |
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
927.70 |
813.66 |
114.04 | |
|
301 |
工资福利支出 |
798.60 |
798.60 |
|
|
30101 |
基本工资 |
128.66 |
128.66 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
113.44 |
113.44 |
|
|
30103 |
奖金 |
175.90 |
175.90 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.63 |
58.63 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.32 |
29.32 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.82 |
30.82 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.50 |
14.50 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.53 |
6.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50.16 |
50.16 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.84 |
5.84 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
184.80 |
184.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
114.04 |
114.04 | |
|
30201 |
办公费 |
5.97 |
5.97 | |
|
30207 |
邮电费 |
7.50 |
7.50 | |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
3.79 |
3.79 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
1.50 | |
|
30228 |
工会经费 |
44.03 |
44.03 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.37 |
21.37 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.88 |
28.88 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.06 |
15.06 |
|
|
30305 |
生活补助 |
11.83 |
11.83 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.22 |
3.22 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1.50 |
1.50 | ||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,011.22 |
合计 |
1,011.22 |
|
一般公共预算资金 |
1,003.22 |
教育支出 |
3.79 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
103.18 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
54.61 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
50.16 | |
|
事业收入资金 |
灾害防治及应急管理支出 |
799.48 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
8.00 |
||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,011.22 |
1,003.22 |
8.00 | ||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.79 |
3.79 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.79 |
3.79 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.79 |
3.79 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.18 |
103.18 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.18 |
103.18 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.63 |
58.63 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.32 |
29.32 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.23 |
15.23 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.61 |
54.61 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.61 |
54.61 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.82 |
30.82 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.50 |
14.50 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.28 |
9.28 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.16 |
50.16 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.16 |
50.16 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.16 |
50.16 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
799.48 |
791.48 |
8.00 | |||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
799.48 |
791.48 |
8.00 | |||||||
|
2240101 |
行政运行 |
715.96 |
715.96 |
||||||||
|
2240108 |
应急救援 |
83.52 |
75.52 |
8.00 | |||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,011.22 |
927.70 |
83.52 | |
|
205 |
教育支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.79 |
3.79 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.18 |
103.18 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.18 |
103.18 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.63 |
58.63 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.32 |
29.32 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.61 |
54.61 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.61 |
54.61 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.82 |
30.82 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.50 |
14.50 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.28 |
9.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.16 |
50.16 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.16 |
50.16 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.16 |
50.16 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
799.48 |
715.96 |
83.52 |
|
22401 |
应急管理事务 |
799.48 |
715.96 |
83.52 |
|
2240101 |
行政运行 |
715.96 |
715.96 |
|
|
2240108 |
应急救援 |
83.52 |
83.52 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
表十 |
||||||||
|
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市荣昌区应急救援中心 |
部门支出预算数 |
1,011.22 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
建立专业应急救援队伍,为全区安全事故和自然灾害类突发事件提供应急救援服务。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培养专业救援人员数量 |
20 |
人 |
≥ |
30 |
是 | |
|
质量指标 |
突发事件处置率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||
|
救援装备完好率 |
15 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||
|
效益指标 |
经济效益 |
救援资金使用合规率 |
25 |
% |
≥ |
100 |
是 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |
|
表十一 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表(一) | ||||||||||||
|
编制单位: |
132004-重庆市荣昌区应急救援中心 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271938-应消一体化培训 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区应急管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
5.20 |
本级安排(万元) |
5.20 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为加强国家综合性救援力量建设,采取与地方专业队伍、志愿者队伍相结合和建立共训共练、救援合作机制,开展镇街应急救援队伍、行业应急救援队伍、社会力量救援队伍联训联演。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《中华人民共和国安全生产法》; | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为加强国家综合性救援力量建设,采取与地方专业队伍、志愿者队伍相结合和建立共训共练、救援合作机制,开展镇街应急救援队伍、行业应急救援队伍、社会力量救援队伍联训联演。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
技能提升率 |
25 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训考核通过率 |
25 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
30 |
人 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表(二) | ||||||||||||
|
编制单位: |
132004-重庆市荣昌区应急救援中心 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005272634-救援支队运行 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区应急管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算(万元) |
70.32 |
本级安排(万元) |
70.32 | |||||||||
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上级补助(万元) |
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项目概述 |
2020年4月组建应急救援支队30人所需办公等运行经费。 | |||||||||||
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立项依据 |
1.《中华人民共和国安全生产法》; | |||||||||||
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当年绩效目标 |
保障组建的应急救援队伍正常运转。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
质量指标 |
接警处理率 |
40 |
% |
= |
100 |
是 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
应急能力提升 |
30 |
% |
≥ |
5 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
救援队员 |
10 |
人 |
≥ |
30 |
否 | |||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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2026年项目支出绩效目标表(三) | ||||||||||||
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编制单位: |
132004-重庆市荣昌区应急救援中心 |
单位:万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005631997-专业应急救援队伍跨区域救援 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区应急管理局 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算(万元) |
8.00 |
本级安排(万元) |
8.00 | |||||||||
|
上级补助(万元) |
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项目概述 |
保障应急救援支队正常运转。 | |||||||||||
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立项依据 |
1.《中华人民共和国安全生产法》; | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障应急救援支队正常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众转移安置率 |
30 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
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产出指标 |
时效指标 |
解警出动时间 |
10 |
分钟 |
≤ |
30 |
否 | |||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
受灾群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
专业应急救援队员 |
40 |
人 |
≥ |
30 |
是 | |||||
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