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  • [ 索号 ]
  • 11500226MB1602900R/2026-00012
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-27
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-27
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区应急局
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区应急救援中心2026年单位预算情况说明
日期:2026-02-27
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一、单位基本情况

(一)职能职责。

1. 组织、参与、指导、协调全区安全事故和自然灾害类突发事件的应急救援工作。

2. 协助做好应急预案的编制工作,指导生产经营单位按照应急救援预案要求开展应急救援演练。

3. 协助做好应急救援力量体系建设,统筹指导协调全区各级各类应急救援队和区应急救援协助单位的救援力量。

4. 承担全区应急救援人员的培训和演练工作,指导全区各类安全事故和自然灾害类突发事件应急救援机构的建设。

5. 负责对国家应急救援相关法律法规进行宣传普及。

)单位构成。

从预算单位构成看,重庆市荣昌区应急救援中心为区应急局管理的正处级财政全额拨款参公事业单位,纳入2026年度预算编制的二级预算单位。内设机构6个:综合协调科、自然灾害救援科、安全事故救援科、震害防御科、作训科、宣传教育科。事业编制29名,其中主任1名,副主任2名;内设机构领导职数11名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算。2026年收入合计1011.22万元,主要是一般公共预算拨款1003.22万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入8万元。收入较去年减少56.14万元,主要是项目经费拨款减少39.48万元

(二)支出预算。2026支出合计1011.22万元,其中一般公共服务支出0万元,教育支出3.79万元,社会保障和就业支出103.18万元,卫生健康支出54.61万元,住房保障支出50.16万元灾害防治及应急管理支799.48万元;支出较去年减少56.14万元,主要是基本支出减少16.66万元,项目支出减少39.48万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计1003.22万元,一般公共预算财政拨款支出1003.22万元,比2025年减少64.14万元。其中:基本支出927.7万元,比2025年减少16.66万元,主要原因是人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出75.52万元,比2025年减少47.48万元,主要原因是应急救援项目经费减少,主要用于开展应急救援等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算1.5万元,比2025年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少或增加0万元,主要原因是近两年未安排因公出国(境)费用;公务接待费1.5万元,比2025年减少0.5万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约等;公务用车运行维护费0万元,比2025年减少或增加0万元,主要原因是重庆市荣昌区应急救援中心没有公务车;公务用车购置费0万元,比2025年减少或增加0万元主要原因是近两年未安排公务车购置支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费114.04万元,比上年增减少10.03万元,主要原因为人员减少、厉行节约等,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位2026年度无政府采购。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款83.52万元。

(四)国有资产占有使用情况。202512月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:重庆市荣昌区应急救援中心2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人梁家惠  联系方式:023-46351899  

表一







财政拨款收支总表






单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,003.22

一、本年支出

1,003.22

1,003.22



一般公共预算资金

1,003.22

教育支出

3.79

3.79



政府性基金预算资金


社会保障和就业支出

103.18

103.18



国有资本经营预算资金


卫生健康支出

54.61

54.61





住房保障支出

50.16

50.16





灾害防治及应急管理支出

791.48

791.48










二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

1,003.22

支出合计

1,003.22

1,003.22



表二





一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,003.22

927.70

75.52

205

教育支出

3.79

3.79


20508

进修及培训

3.79

3.79


2050803

培训支出

3.79

3.79


208

社会保障和就业支出

103.18

103.18


20805

行政事业单位养老支出

103.18

103.18


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.63

58.63


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.32

29.32


2080599

其他行政事业单位养老支出

15.23

15.23


210

卫生健康支出

54.61

54.61


21011

行政事业单位医疗

54.61

54.61


2101101

行政单位医疗

30.82

30.82


2101103

公务员医疗补助

14.50

14.50


2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.28

9.28


221

住房保障支出

50.16

50.16


22102

住房改革支出

50.16

50.16


2210201

住房公积金

50.16

50.16


224

灾害防治及应急管理支出

791.48

715.96

75.52

22401

应急管理事务

791.48

715.96

75.52

2240101

行政运行

715.96

715.96


2240108

应急救援

75.52


75.52

表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

927.70

813.66

114.04

301

工资福利支出

798.60

798.60


30101

基本工资

128.66

128.66


30102

津贴补贴

113.44

113.44


30103

奖金

175.90

175.90


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.63

58.63


30109

职业年金缴费

29.32

29.32


30110

职工基本医疗保险缴费

30.82

30.82


30111

公务员医疗补助缴费

14.50

14.50


30112

其他社会保障缴费

6.53

6.53


30113

住房公积金

50.16

50.16


30114

医疗费

5.84

5.84


30199

其他工资福利支出

184.80

184.80


302

商品和服务支出

114.04


114.04

30201

办公费

5.97


5.97

30207

邮电费

7.50


7.50

30211

差旅费

1.00


1.00

30216

培训费

3.79


3.79

30217

公务接待费

1.50


1.50

30228

工会经费

44.03


44.03

30239

其他交通费用

21.37


21.37

30299

其他商品和服务支出

28.88


28.88

303

对个人和家庭的补助

15.06

15.06


30305

生活补助

11.83

11.83


30307

医疗费补助

3.22

3.22


30309

奖励金

0.01

0.01


表四






一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.50





1.50

表五





政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计



















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六




部门收支总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,011.22

合计

1,011.22

一般公共预算资金

1,003.22

教育支出

3.79

政府性基金预算资金


社会保障和就业支出

103.18

国有资本经营预算资金


卫生健康支出

54.61

财政专户管理资金


住房保障支出

50.16

事业收入资金


灾害防治及应急管理支出

799.48

上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金

8.00



表七












部门收入总表












单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,011.22

1,003.22








8.00

205

教育支出

3.79

3.79









20508

进修及培训

3.79

3.79









2050803

培训支出

3.79

3.79









208

社会保障和就业支出

103.18

103.18









20805

行政事业单位养老支出

103.18

103.18









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.63

58.63









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.32

29.32









2080599

其他行政事业单位养老支出

15.23

15.23









210

卫生健康支出

54.61

54.61









21011

行政事业单位医疗

54.61

54.61









2101101

行政单位医疗

30.82

30.82









2101103

公务员医疗补助

14.50

14.50









2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.28

9.28









221

住房保障支出

50.16

50.16









22102

住房改革支出

50.16

50.16









2210201

住房公积金

50.16

50.16









224

灾害防治及应急管理支出

799.48

791.48








8.00

22401

应急管理事务

799.48

791.48








8.00

2240101

行政运行

715.96

715.96









2240108

应急救援

83.52

75.52








8.00

表八





部门支出总表





单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,011.22

927.70

83.52

205

教育支出

3.79

3.79


20508

进修及培训

3.79

3.79


2050803

培训支出

3.79

3.79


208

社会保障和就业支出

103.18

103.18


20805

行政事业单位养老支出

103.18

103.18


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.63

58.63


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.32

29.32


2080599

其他行政事业单位养老支出

15.23

15.23


210

卫生健康支出

54.61

54.61


21011

行政事业单位医疗

54.61

54.61


2101101

行政单位医疗

30.82

30.82


2101103

公务员医疗补助

14.50

14.50


2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.28

9.28


221

住房保障支出

50.16

50.16


22102

住房改革支出

50.16

50.16


2210201

住房公积金

50.16

50.16


224

灾害防治及应急管理支出

799.48

715.96

83.52

22401

应急管理事务

799.48

715.96

83.52

2240101

行政运行

715.96

715.96


2240108

应急救援

83.52


83.52

表九












政府采购预算明细表












单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计























表十









部门(单位)整体绩效目标表








单位:万元

部门(单位)名称

重庆市荣昌区应急救援中心

部门支出预算数

1,011.22

当年整体绩效目标

建立专业应急救援队伍,为全区安全事故和自然灾害类突发事件提供应急救援服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

培养专业救援人员数量

20

30

质量指标

突发事件处置率

20

%

100

救援装备完好率

15

%

98

效益指标

经济效益

救援资金使用合规率

25

%

100

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

90

成本指标

经济成本指标

预算执行率

10

%

100

表十一













2026年项目支出绩效目标表(一)

编制单位:

132004-重庆市荣昌区应急救援中心

单位:万元

项目名称

50015326T000005271938-应消一体化培训

业务主管部门

重庆市荣昌区应急管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

5.20

本级安排(万元)

5.20

上级补助(万元)


项目概述

为加强国家综合性救援力量建设,采取与地方专业队伍、志愿者队伍相结合和建立共训共练、救援合作机制,开展镇街应急救援队伍、行业应急救援队伍、社会力量救援队伍联训联演。

立项依据

1.《中华人民共和国安全生产法》
2.《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》;
3.《重庆市荣昌区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(荣委办发〔2019〕79号);
4.《重庆市专业应急救援队伍建设管理办法》(渝府办发〔2024〕72号)。

当年绩效目标

为加强国家综合性救援力量建设,采取与地方专业队伍、志愿者队伍相结合和建立共训共练、救援合作机制,开展镇街应急救援队伍、行业应急救援队伍、社会力量救援队伍联训联演。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

技能提升率

25

%

80

效益指标

社会效益指标

培训考核通过率

25

%

100

满意度指标

服务对象满意度指标

培训满意度

10

%

90

产出指标

数量指标

培训人数

30

200

2026年项目支出绩效目标表(二)

编制单位:

132004-重庆市荣昌区应急救援中心

单位:万元

项目名称

50015326T000005272634-救援支队运行

业务主管部门

重庆市荣昌区应急管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

70.32

本级安排(万元)

70.32

上级补助(万元)


项目概述

2020年4月组建应急救援支队30人所需办公等运行经费。

立项依据

1.《中华人民共和国安全生产法》
2.《中华人民共和国突发事件应对法》;
3.《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》;
4.《重庆市荣昌区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(荣委办发〔2019〕79号)。

当年绩效目标

保障组建的应急救援队伍正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

接警处理率

40

%

100

效益指标

社会效益指标

应急能力提升

30

%

5

产出指标

数量指标

救援队员

10

30

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

90

2026年项目支出绩效目标表(三)

编制单位:

132004-重庆市荣昌区应急救援中心

单位:万元

项目名称

50015326T000005631997-专业应急救援队伍跨区域救援

业务主管部门

重庆市荣昌区应急管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

8.00

本级安排(万元)

8.00

上级补助(万元)


项目概述

保障应急救援支队正常运转。

立项依据

1.《中华人民共和国安全生产法》
2.《中华人民共和国突发事件应对法》;
3.《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》;
4.《重庆市荣昌区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(荣委办发〔2019〕79号)。

当年绩效目标

保障应急救援支队正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

群众转移安置率

30

%

100

产出指标

时效指标

解警出动时间

10

分钟

30

满意度指标

满意度指标

受灾群众满意度

10

%

80

产出指标

数量指标

专业应急救援队员

40

30


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

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