一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.开展城市管线综合管理的相关协调服务。主要包括协调指导城市综合管廊、相关管线工程的建设和管理,组织实施城市排水(雨水、污水)管网建设、市政消火栓建设等的具体事务性工作,为城市供水提供技术指导。
2.为城市管线建设提供技术服务。主要包括参与管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查,为开展相关的地下市政设施、综合管廊等功能设施综合开发建设提供技术性服务。
3.开展管线工程档案信息化服务。主要包括组织实施城市管线工程档案信息化利用工作,开展相关的地下市政设施、综合管廊等功能设施工程档案信息化研究。
(二)机构设置。
区城市管线中心为区住房城乡建委下属事业单位及内设机构。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计283.52万元,支出总计283.52万元。收支较上年决算数减少285.88万元,下降50.21%,主要原因是本年度本单位未清算2023年事业人员超额绩效及减少日常公用经费收入,市政消火栓维修更换等项目未支付成功。
2.收入情况。2024年度收入合计283.52万元,较上年决算数减少285.88万元,下降50.21%,主要原因是本年度本单位未清算2023年事业人员超额绩效及减少日常公用经费收入。其中:财政拨款收入283.52万元,占100%;年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计283.52万元,较上年决算减少285.88万元,下降50.21%,主要原因是本单位未清算2023年事业人员超额绩效及减少日常公用经费收入,市政消火栓维修更换等项目未支付成功。其中:基本支出278.45万元,占98.21%;项目支出5.07万元,占1.79%。
4.结转结余情况。2024年度年末本单位一般公共预算财政拨款无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计283.52万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少285.88万元,下降50.21%。主要原因是本单位未清算2023年事业人员超额绩效及减少日常公用经费收入,市政消火栓维修更换等项目未支付成功。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入283.52万元,较上年决算数减少285.88万元,下降50.21%。主要原因是本单位未清算2023年事业人员超额绩效及减少日常公用经费收入。较年初预算数减少56.69万元,下降16.66%。主要原因是厉行节约原则减少经费及项目收入。此外,年初财政拨款无结转和结余。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出283.52万元,较上年决算数减少285.88万元,下降50.21%。主要原因是是本年度本单位未清算2023年事业人员超额绩效及减少日常公用经费开支,市政消火栓维修更换等项目未支付成功。较年初预算数减少56.69万元,下降16.66%。主要原因是厉行节约原则减少经费及项目开支。
3.结转结余情况。2024年度年末本单位一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.62万元,占0.57%,较年初预算数无变化。
(2)社会保障与就业支出37.36万元,占13.18%,较年初预算数增加11.41万元,增长43.97%,主要原因是2024年根据规定调整社保基数。
(3)卫生健康支出12.65万元,占4.46%,较年初预算数减少0.4万元,下降3.07%,主要原因是2024年根据规定调整医疗保险基数。
(4)城乡社区支出219.4万元,占77.38%,较年初预算数减少67.21万元,减少23.71%,主要原因是厉行节约原则减少经费及项目开支。
(5)住房保障支出12.49万元,占4.41%,较年初预算数少0.49万元,减少3.78%,主要原因是调整住房公积金基数。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出292.2万元。其中:人员经费236.73万元,较上年决算数减少5.53万元,下降2.28%,主要原因是本年度本单位未清算2023年事业人员超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资55.734万元,津贴补贴2.17万元,绩效工资112.45万元,社会保障缴费52.47万元,住房公积金12.49万元,其他工资福利支出1.44万元。公用经费41.72万元,较上年决算数减少8.23万元,下降16.47%,主要原因是厉行节俭原则、严格控制办公、差旅等经费开支。公用经费用途主要包括办公费3.9万元,水电费3.69万元,邮电费22万元,差旅费3.36万元,培训费4.04万元,公务接待费0.09万元,劳务费0.81万元,工会经费11.3万元,福利费4.23万元,其他商品和服务支出7.87万元。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计0.09万元,较年初预算数减少2.91万元,下降97%,主要原因是厉行中央八项规定节约开支。较上年支出数减少0.56万元,下降85.82%,主要原因是严格执行中央八项规定、节约开支。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位2024年度未发生因公出国(境)费用。
本单位2024年度未发公务车购置费。
本单位2024年度未发公务车运行维护费。
公务接待费0.09万元,主要用于接待上级来荣检查管网改造工作。费用支出较年初预算数减少2.91万元,下降97%,主要原因是厉行中央八项规定节约开支。较上年支出数减少0.56万元,下降85.82%,主要原因是严格执行中央八项规定、节约开支。
(三)“三公”经费实物量情况。
本单位2024年度未发生因公出国(境)费用;本单位2024年度未发公务车购置费;国内公务接待3批次12人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费75元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本单位2024年度未发生会议费。本年度培训费支出5.11万元,较上年决算数增加2.27万元,增长79.88%,主要原因是本单位本年度支付远程教育培训费。
(二)机关运行经费支出情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位无国有资产占用。
(四)政府采购支出说明。
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金5.07万元。
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
重庆市荣昌区城市管线中心整体自评 |
项目编码: |
|
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室: |
005-经济建设科 |
单位联系人: |
李伯刚 |
联系电话: |
13996071189 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
73,900.00 |
50,700.29 |
50,700.29 |
|
|
| ||||
其中:财政拨款 |
73,900.00 |
50,700.29 |
50,700.29 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
73,900.00 |
50,700.29 |
50,700.29 |
100 |
|
| ||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
管线新技术推广3项、档案资料查询100人次 |
管线新技术推广3项、档案资料查询100人次 |
完成年初既定目标。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
推广任务完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
项目收益人数 |
人数 |
≥ |
3200 |
3320 |
3.75 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
36 |
85 |
136.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
年初目标值设定有误,指标值过低。 |
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
93 |
1.03 |
92.1 |
10 |
9.21 |
否 |
|
预算执行率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
城市管线服务经费 |
项目编码: |
50015322T000000097853 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室: |
005-经济建设科 |
单位联系人: |
李伯刚 |
联系电话: |
13996071189 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
73,900.00 |
|
50,700.29 |
|
50,700.29 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
73,900.00 |
|
50,700.29 |
|
50,700.29 |
100 |
10.00 |
10.00 |
一般公共预算 |
|
|
73,900.00 |
|
50,700.29 |
|
50,700.29 |
100 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
管线新技术推广3项、档案资料查询100人次。 |
|
完成年初既定目标。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
推广任务完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
项目收益人数 |
人数 |
≥ |
3200 |
3320 |
3.75 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
36 |
85 |
136.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
年初目标值设定有误,指标值过低。 |
(二)单位绩效评价情况。
我单位对城市管线服务经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金5.07万元,评价得分90分,评价等次为优,
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
陈锶锶 17702341727
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
单位:重庆市荣昌区城市管线中心 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
283.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
1.62 |
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37.36 |
|
|
九、卫生健康支出 |
12.65 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
219.40 |
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.49 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
283.52 |
本年支出合计 |
283.52 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
283.52 |
总计 |
283.52 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
单位:重庆市荣昌区城市管线中心 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
283.52 |
283.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
205 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
37.36 |
37.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.36 |
37.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
219.40 |
219.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
219.40 |
219.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
219.40 |
219.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
单位:重庆市荣昌区城市管线中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
283.52 |
278.45 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
205 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
37.36 |
37.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.36 |
37.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
219.40 |
214.33 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
219.40 |
214.33 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
219.40 |
214.33 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
单位:重庆市荣昌区城市管线中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
283.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37.36 |
37.36 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
219.40 |
219.40 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.49 |
12.49 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
283.52 |
本年支出合计 |
283.52 |
283.52 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
283.52 |
总计 |
283.52 |
283.52 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:重庆市荣昌区城市管线中心 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
283.52 |
278.45 |
5.07 | |
205 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
37.36 |
37.36 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.36 |
37.36 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
219.40 |
214.33 |
5.07 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
219.40 |
214.33 |
5.07 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
219.40 |
214.33 |
5.07 |
221 |
住房保障支出 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
单位:重庆市荣昌区城市管线中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
236.73 |
302 |
商品和服务支出 |
41.29 |
310 |
资本性支出 |
0.43 |
30101 |
基本工资 |
55.73 |
30201 |
办公费 |
3.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.17 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.43 |
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
112.45 |
30205 |
水费 |
1.08 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.91 |
30206 |
电费 |
2.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.45 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.85 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.02 |
30211 |
差旅费 |
3.36 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.49 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
2.24 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.44 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.04 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.81 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.30 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.87 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
236.73 |
公用经费合计 |
41.72 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位:重庆市荣昌区城市管线中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:重庆市荣昌区城市管线中心 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
单位:重庆市荣昌区城市管线中心 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
(一)支出合计 |
0.09 |
0.09 |
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
0.09 |
0.09 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.09 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
3 |
(一)政府采购支出合计 |
0.52 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
0.52 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
12 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.52 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
0.52 |
二、会议费 |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
5.11 |
|
|
四、差旅费 |
— |
3.36 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站