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  • [ 索号 ]
  • 11500226MB1686630N/2024-00024
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 城乡建设、环境保护;财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 规划计划;财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区住房城乡建委
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会(本级)2024年单位预算情况说明
日期:2024-02-26
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重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会(本级)

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

根据三定方案我单位的职责是:1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策,拟订发展规划、改革方案、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇(街道)住房和城乡建设工作。2.负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。5.负责勘察设计行业的监督管理。6.负责住房保障工作。7.负责城市基础设施建设。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。8.负责城市提升工作的全面统筹,强化统筹职责,提升统筹能力。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水、城市和农村排水与污水处理的监督管理。11.负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。12.负责村镇建设。13.负责建设科技推广应用。14.负责绿色建筑与建筑节能管理。15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。16.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。17.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

区住房城乡建委包含办公室(审计科)、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与行政审批科(质量安全科)、城市建设管理科、供水排水管理科、村镇建设科等7个科室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数29109.19万元,上年结转625.51万元。其中:一般公共预算拨款7679.19万元,政府性基金预算拨款21430万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,收入较去年增加7804.69万元,主要是政府基金性项目增加项目资金拨款增加。

(二)支出预算:2024年年初预算数29734.7万元,其中:一般公共服务支出2.9万元,国防支出45.08万元,教育支出2.09万元,社会保障和就业156.46万元,卫生健康支出32.02万元,节能环保支出2586.99万元,城乡社区支出22380.73万元,住房保障支出4515.9万元,其他支出12.53万元;支出较去年减少35944.77万元,主要原因是结转项目支出减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7679.19万元,上年结转598.98万元,一般公共预算财政拨款支出8278.17万元。其中:基本支出557.57万元,比2023年减少29.49万元,主要原因是严格执行八项规定节俭开支;项目支出29177.13万元,比2023年z增加518.77万元,主要增加棚户区改造、保障性住房、城乡社区综合整治等重点项目开支。

2024年政府性基金预算收入21430万元,上年结转26.53万元,政府性基金预算支出21456.53万元,主要用于棚户区改造、农业农村生态环境。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算15.2万元其中:因公出国(境)费用 0万元;公务接待费4万元;与2023年相比持平;公务用车运行维护费11.2万元,比2022年减少2万元,主要原因是严格执行八项规定节俭开支。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 97.02万元,比2023年减少6.54万元,主要原因是严格执行八项规定节俭开支;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。我单位政府采购预算总额300万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元;其中一般公共预算拨款政府采购300万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理。

(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,我单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:王依红,联系方式:023-46732821。

附件:1.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会(本级)财政拨款收支总表

      2.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会(本级)一般公共预算“三公”经费支出表

      5.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会(本级)政府性基金预算支出表

    6.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会(本级)部门收支总表

      7.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会(本级)部门收入总表

      8.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会(本级)部门支出总表

      9.重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会(本级)政府采购预算明细表

     


附件1

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

一、本年收入

29,109.19

一、本年支出

29,734.70

8,278.17

21,456.53

一般公共预算资金

7,679.19

一般公共服务支出

2.90

2.90

政府性基金预算资金

21,430.00

国防支出

45.08

45.08

国有资本经营预算资金

教育支出

2.09

2.09

社会保障和就业支出

156.46

156.46

卫生健康支出

32.02

32.02

节能环保支出

2,586.99

2,586.99

城乡社区支出

22,380.73

936.73

21,444.00

住房保障支出

4,515.90

4,515.90

其他支出

12.53

12.53

二、上年结转

625.51

二、结转下年

一般公共预算拨款

598.98

政府性基金预算拨款

26.53

国有资本经营收入

收入合计

29,734.70

支出合计

29,734.70

8,278.17

21,456.53


附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

8,278.17

557.57

7,720.60

201

一般公共服务支出

2.90

2.90

20105

统计信息事务

2.90

2.90

2010507

专项普查活动

2.90

2.90

203

国防支出

45.08

45.08

20306

国防动员

45.08

45.08

2030603

人民防空

45.08

45.08

205

教育支出

2.09

2.09

20508

进修及培训

2.09

2.09

2050803

培训支出

2.09

2.09

208

社会保障和就业支出

156.46

156.46

20805

行政事业单位养老支出

156.46

156.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.67

33.67

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.83

16.83

2080599

其他行政事业单位养老支出

105.95

105.95

210

卫生健康支出

32.02

32.02

21011

行政事业单位医疗

32.02

32.02

2101101

行政单位医疗

17.89

17.89

2101103

公务员医疗补助

8.42

8.42

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.72

5.72

211

节能环保支出

2,586.99

2,586.99

21103

污染防治

2,586.99

2,586.99

2110302

水体

2,586.99

2,586.99

212

城乡社区支出

936.73

338.11

598.62

21201

城乡社区管理事务

596.99

338.11

258.88

2120101

行政运行

338.11

338.11

2120102

一般行政管理事务

197.88

197.88

2120199

其他城乡社区管理事务支出

61.00

61.00

21202

城乡社区规划与管理

19.74

19.74

2120201

城乡社区规划与管理

19.74

19.74

21203

城乡社区公共设施

320.00

320.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

320.00

320.00

221

住房保障支出

4,515.90

28.90

4,487.01

22101

保障性安居工程支出

4,487.01

4,487.01

2210103

棚户区改造

1,502.57

1,502.57

2210105

农村危房改造

137.10

137.10

2210108

老旧小区改造

2,847.34

2,847.34

22102

住房改革支出

28.90

28.90

2210201

住房公积金

28.90

28.90


附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

557.57

459.05

98.52

301

工资福利支出

358.55

358.55

30101

基本工资

77.35

77.35

30102

津贴补贴

55.22

55.22

30103

奖金

108.23

108.23

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.67

33.67

30109

职业年金缴费

16.83

16.83

30110

职工基本医疗保险缴费

17.89

17.89

30111

公务员医疗补助缴费

8.42

8.42

30112

其他社会保障缴费

6.29

6.29

30113

住房公积金

28.90

28.90

30114

医疗费

2.56

2.56

30199

其他工资福利支出

3.20

3.20

302

商品和服务支出

97.02

97.02

30201

办公费

11.00

11.00

30202

印刷费

0.50

0.50

30205

水费

2.00

2.00

30206

电费

4.00

4.00

30207

邮电费

8.99

8.99

30211

差旅费

3.00

3.00

30213

维修(护)费

1.00

1.00

30215

会议费

0.50

0.50

30216

培训费

2.59

2.59

30217

公务接待费

4.00

4.00

30226

劳务费

1.00

1.00

30228

工会经费

5.47

5.47

30229

福利费

4.17

4.17

30231

公务用车运行维护费

11.20

11.20

30239

其他交通费用

16.15

16.15

30299

其他商品和服务支出

21.45

21.45

303

对个人和家庭的补助

100.50

100.50

30305

生活补助

85.12

85.12

30307

医疗费补助

15.38

15.38

310

资本性支出

1.50

1.50

31002

办公设备购置

1.50

1.50


附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

15.20

11.20

11.20

4.00














附件5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

21,456.53

21,456.53

212

城乡社区支出

21,444.00

21,444.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

21,430.00

21,430.00

2120810

棚户区改造支出

21,430.00

21,430.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

14.00

14.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

14.00

14.00

229

其他支出

12.53

12.53

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

12.53

12.53

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

12.53

12.53





附件6

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

29,734.70

合计

29,734.70

一般公共预算资金

8,278.17

一般公共服务支出

2.90

政府性基金预算资金

21,456.53

国防支出

45.08

国有资本经营预算资金

教育支出

2.09

财政专户管理资金

社会保障和就业支出

156.46

事业收入资金

卫生健康支出

32.02

上级补助收入资金

节能环保支出

2,586.99

附属单位上缴收入资金

城乡社区支出

22,380.73

事业单位经营收入资金

住房保障支出

4,515.90

其他收入资金

其他支出

12.53


附件7

部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

29,734.70

8,278.17

21,456.53

201

一般公共服务支出

2.90

2.90

20105

统计信息事务

2.90

2.90

2010507

专项普查活动

2.90

2.90

203

国防支出

45.08

45.08

20306

国防动员

45.08

45.08

2030603

人民防空

45.08

45.08

205

教育支出

2.09

2.09

20508

进修及培训

2.09

2.09

2050803

培训支出

2.09

2.09

208

社会保障和就业支出

156.46

156.46

20805

行政事业单位养老支出

156.46

156.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.67

33.67

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.83

16.83

2080599

其他行政事业单位养老支出

105.95

105.95

210

卫生健康支出

32.02

32.02

21011

行政事业单位医疗

32.02

32.02

2101101

行政单位医疗

17.89

17.89

2101103

公务员医疗补助

8.42

8.42

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.72

5.72

211

节能环保支出

2,586.99

2,586.99

21103

污染防治

2,586.99

2,586.99

2110302

水体

2,586.99

2,586.99

212

城乡社区支出

22,380.73

936.73

21,444.00

21201

城乡社区管理事务

596.99

596.99

2120101

行政运行

338.11

338.11

2120102

一般行政管理事务

197.88

197.88

2120199

其他城乡社区管理事务支出

61.00

61.00

21202

城乡社区规划与管理

19.74

19.74

2120201

城乡社区规划与管理

19.74

19.74

21203

城乡社区公共设施

320.00

320.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

320.00

320.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

21,430.00

21,430.00

2120810

棚户区改造支出

21,430.00

21,430.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

14.00

14.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

14.00

14.00

221

住房保障支出

4,515.90

4,515.90

22101

保障性安居工程支出

4,487.01

4,487.01

2210103

棚户区改造

1,502.57

1,502.57

2210105

农村危房改造

137.10

137.10

2210108

老旧小区改造

2,847.34

2,847.34

22102

住房改革支出

28.90

28.90

2210201

住房公积金

28.90

28.90

229

其他支出

12.53

12.53

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

12.53

12.53

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

12.53

12.53




附件8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

29,734.70

557.57

29,177.13

201

一般公共服务支出

2.90

2.90

20105

统计信息事务

2.90

2.90

2010507

专项普查活动

2.90

2.90

203

国防支出

45.08

45.08

20306

国防动员

45.08

45.08

2030603

人民防空

45.08

45.08

205

教育支出

2.09

2.09

20508

进修及培训

2.09

2.09

2050803

培训支出

2.09

2.09

208

社会保障和就业支出

156.46

156.46

20805

行政事业单位养老支出

156.46

156.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.67

33.67

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.83

16.83

2080599

其他行政事业单位养老支出

105.95

105.95

210

卫生健康支出

32.02

32.02

21011

行政事业单位医疗

32.02

32.02

2101101

行政单位医疗

17.89

17.89

2101103

公务员医疗补助

8.42

8.42

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.72

5.72

211

节能环保支出

2,586.99

2,586.99

21103

污染防治

2,586.99

2,586.99

2110302

水体

2,586.99

2,586.99

212

城乡社区支出

22,380.73

338.11

22,042.62

21201

城乡社区管理事务

596.99

338.11

258.88

2120101

行政运行

338.11

338.11

2120102

一般行政管理事务

197.88

197.88

2120199

其他城乡社区管理事务支出

61.00

61.00

21202

城乡社区规划与管理

19.74

19.74

2120201

城乡社区规划与管理

19.74

19.74

21203

城乡社区公共设施

320.00

320.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

320.00

320.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

21,430.00

21,430.00

2120810

棚户区改造支出

21,430.00

21,430.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

14.00

14.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

14.00

14.00

221

住房保障支出

4,515.90

28.90

4,487.01

22101

保障性安居工程支出

4,487.01

4,487.01

2210103

棚户区改造

1,502.57

1,502.57

2210105

农村危房改造

137.10

137.10

2210108

老旧小区改造

2,847.34

2,847.34

22102

住房改革支出

28.90

28.90

2210201

住房公积金

28.90

28.90

229

其他支出

12.53

12.53

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

12.53

12.53

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

12.53

12.53






























附件9

政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

300.00

300.00

C

服务

300.00

300.00




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