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  • [ 索号 ]
  • 11500226MB1D694076/2026-00003
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-27
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-27
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区招商投资促进局
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区招商投资政策研究中心2026年单位预算情况说明
日期:2026-02-27
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重庆市荣昌区招商投资政策研究中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1﹒围绕市级、区级重点产业发展战略及中长期规划,研究重点产业招商的发展趋势、投资促进政策、重大招商项目可行性以及发展过程中的热点、难点问题,并提出对策和建议。

2﹒跟踪掌握和整理分析国(境)内外、经济发达区域产业项目的结构调整、转移动态等信息资源,承担全区招商引资项目信息数据、重点企业产业链等信息化建设的事务性工作。

3﹒承担全区投资环境的营销推介、政策宣传、咨询服务等事务性工作。

4﹒承担全区招商引资产业专家库、智库联盟等建设的事务性工作,组织开展招商引资产业研讨活动。

5﹒协助开展重大招商引资促进活动,参与产业研究相关的经贸活动、重点产业招商项目的对接洽谈、招商引资项目的包装策划等工作。

6﹒承担招商促进的对外联络、交流合作等工作,为投资促进活动提供相关服务保障工作。

7﹒参与全区招商投资促进工作的评价体系建设工作。

(二)单位构成

重庆市荣昌区招商投资政策研究为区招商投资局所属的公益一类财政全额拨款事业单位,机构规格为正科级。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年初预算数127.93万元,其中:一般公共预算拨款127.93万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;新增单位,2025初无预算。

(二)支出预算:2026年初预算数127.93万元,其中:一般公共服务支出101.59万元,教育支出0.64万元,社会保障和就业支出15.32万元,卫生健康支出5.24万元,住房保障支出5.14万元;新增单位,2025初无预算。

三、单位预算情况说明

2026一般公共预算财政拨款收入127.93万元,一般公共预算财政拨款支出127.93万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、工会经费、培训支出、水电费及工作餐等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元。

区招商投资政策研究中心2026无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算0万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款127.93万元

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,本单位共有车辆0辆,2026一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:重庆市荣昌区招商投资政策研究中心2026年单位预算公开表

(单位预算公开联系人刘婷  联系方式:023-81066729

表一







财政拨款收支总表






单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

127.93

一、本年支出

127.93

127.93



一般公共预算资金

127.93

一般公共服务支出

101.59

101.59



政府性基金预算资金


教育支出

0.64

0.64



国有资本经营预算资金


社会保障和就业支出

15.32

15.32





卫生健康支出

5.24

5.24





住房保障支出

5.14

5.14










二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

127.93

支出合计

127.93

127.93




表二





一般公共预算财政拨款支出预算表




单位:万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

127.93

127.93


201

一般公共服务支出

101.59

101.59


20113

商贸事务

101.59

101.59


2011350

事业运行

101.59

101.59


205

教育支出

0.64

0.64


20508

进修及培训

0.64

0.64


2050803

培训支出

0.64

0.64


208

社会保障和就业支出

15.32

15.32


20805

行政事业单位养老支出

15.32

15.32


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.21

10.21


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.11

5.11


210

卫生健康支出

5.24

5.24


21011

行政事业单位医疗

5.24

5.24


2101102

事业单位医疗

3.64

3.64


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.60

1.60


221

住房保障支出

5.14

5.14


22102

住房改革支出

5.14

5.14


2210201

住房公积金

5.14

5.14



表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

127.93

107.45

20.48

301

工资福利支出

107.45

107.45


30101

基本工资

23.08

23.08


30102

津贴补贴

0.93

0.93


30107

绩效工资

55.99

55.99


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.21

10.21


30109

职业年金缴费

5.11

5.11


30110

职工基本医疗保险缴费

3.64

3.64


30112

其他社会保障缴费

1.20

1.20


30113

住房公积金

5.14

5.14


30114

医疗费

0.96

0.96


30199

其他工资福利支出

1.20

1.20


302

商品和服务支出

20.48


20.48

30201

办公费

0.10


0.10

30205

水费

0.02


0.02

30206

电费

0.28


0.28

30216

培训费

0.64


0.64

30228

工会经费

17.51


17.51

30299

其他商品和服务支出

1.93


1.93


表四





一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费








表五





政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计



















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六




部门收支总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

127.93

合计

127.93

一般公共预算资金

127.93

一般公共服务支出

101.59

政府性基金预算资金


教育支出

0.64

国有资本经营预算资金


社会保障和就业支出

15.32

财政专户管理资金


卫生健康支出

5.24

事业收入资金


住房保障支出

5.14

上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金




表七












部门收入总表










单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称




合计

127.93

127.93









201

一般公共服务支出

101.59

101.59









20113

商贸事务

101.59

101.59









2011350

事业运行

101.59

101.59









205

教育支出

0.64

0.64









20508

进修及培训

0.64

0.64









2050803

培训支出

0.64

0.64









208

社会保障和就业支出

15.32

15.32









20805

行政事业单位养老支出

15.32

15.32









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.21

10.21









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.11

5.11









210

卫生健康支出

5.24

5.24









21011

行政事业单位医疗

5.24

5.24









2101102

事业单位医疗

3.64

3.64









2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.60

1.60









221

住房保障支出

5.14

5.14









22102

住房改革支出

5.14

5.14









2210201

住房公积金

5.14

5.14










表八






部门支出总表






单位:万元


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计

127.93

127.93



201

一般公共服务支出

101.59

101.59



20113

商贸事务

101.59

101.59



2011350

事业运行

101.59

101.59



205

教育支出

0.64

0.64



20508

进修及培训

0.64

0.64


2050803

培训支出

0.64

0.64


208

社会保障和就业支出

15.32

15.32


20805

行政事业单位养老支出

15.32

15.32


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.21

10.21


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.11

5.11


210

卫生健康支出

5.24

5.24


21011

行政事业单位医疗

5.24

5.24


2101102

事业单位医疗

3.64

3.64


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.60

1.60


221

住房保障支出

5.14

5.14


22102

住房改革支出

5.14

5.14


2210201

住房公积金

5.14

5.14



表九

政府采购预算明细表











单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计
























表十









部门(单位)整体绩效目标表

单位:万元

部门(单位)名称

139003-重庆市荣昌区招商投资政策研究中心

部门支出预算数

127.93

当年整体绩效目标

主导产业研究并制定产业招商图谱。重大项目的论证工作。具体实施局机关招商工作。重点招商项目调度会工作。外资及现代服务业招商工作。区域合作招商工作。负责确定重大项目、建立重大招商项目库并制定招商专案实施招商。统筹并具体实施全区产业发展规划、产业招商政策、产业项目招商、区域交流合作、负责产业链招商、市区联动招商、行业协会招商、基金招商、重大项目招商。为重大招商项目提供落地协调服务。提供招商投资有关配套服务。统筹区领导、局领导外出招商考察。对接联系攻坚组、驻外招商组及各招商部门。完成局领导交办的其他任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

外出招商考察批次

25

批次

8

承办招商推荐大会次数

10

1

效益指标

经济效益

签约正式合同金额

40

亿元

20

满意度指标

服务对象满意度指标

入驻企业满意度

10

%

90

成本指标

经济成本指标

部门预算、决算按时公开率

5


定性

按时公开

全年预算支出执行率

10

%

100


表十一













2026年项目支出绩效目标表

编制单位:


单位:万元

项目名称


业务主管部门


预算执行率权重


项目分类


当年预算(万元)


本级安排(万元


上级补助(万元)


项目概述


立项依据


当年绩效目标


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标










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主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

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