重庆市荣昌区招商投资促进局本级
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1﹒贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。
2﹒负责组织研究国(境S)内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。
3﹒负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库,统筹管理区级重大招商项目。
4﹒负责国(境)内外宣传全区投资环境,推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。
5﹒负责推动与国(境)外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。
6﹒负责构建国(境)内外招商投资促进工作网络体系,建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制,协调指导招商引资信息化建设。
7﹒负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办,协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序。
8﹒负责指导全区招商投资促进队伍建设。
9﹒完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
1﹒综合效能科。承担全区招商投资促进工作的考核评价相关工作。参与重大招商项目实施情况的督查督办。负责汇总分析、跟踪管理、通报发布全区招商投资促进目标任务完成情况及工作动态信息。负责指导全区招商投资促进队伍建设,组织实施人员培训工作。负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制,协调指导招商引资信息化建设。负责机关日常运转工作。
2﹒招商合作科。负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责建设国(境)内外招商投资网络,宣传全区投资环境,推介全区重点区城、重点产业、重大招商项目。负责协调、组织、举办国(境)内外重大招商投资促进活动。负责组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。负责推动与国(境)外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。
3﹒政策研究科。负责根据全区发展战略和产业发展规划,组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施。负责研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策,提出对策和建议。负责建立产业招商专家库和智库联盟。
4﹒协调促进科。负责统筹管理全区内外资招商项目,收集、筛选和确定区级重点招商项目,协调推进区级重大招商项目。负责建立有关部门、各镇街和相关平台招商投资促进协同联动工作机制。负责建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序,对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年收入合计846.34万元,其中:本年收入846.34万元,主要是一般公共预算拨款846.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;无上年结转收入。收入较去年减少6.31万元,主要是因为公务员增加1人及人员晋升,导致人员经费和公用经费增加35.52万元,又由于落实“厉行节约,过紧日子”的要求,招商项目经费区财政年初预算较上年减少5%,即减少28.35万元,上年结转减少13.48万元。
(二)支出预算:2026年支出合计846.34万元,其中:一般公共服务支出783.73万元,教育支出1.09万元,社会保障和就业支出29.76万元,卫生健康支出16.51万元,住房保障支出15.27万元;支出较去年减少6.31万元,主要是一般公共服务支出中招商引资项目经费减少41.83万元,公务员增加1人,工资保险增加31.34万元,公用经费增加4.19万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计846.34万元,其中:本年收入846.34万元,无上年结转收入。一般公共预算财政拨款支出846.34万元,比2025年减少6.31万元,其中:基本支出231.69万元,比2025年增加35.52万元,主要是因为公务员增加1人及人员晋升,导致人员经费和公用经费增加,用于保障公务员在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助福利等,以及保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出614.65万元,比2025年减少41.83万元,主要原因是落实“厉行节约,过紧日子”的要求,招商项目经费区财政年初预算较上年减少,项目支出主要用于开展招商引资过程中产生的各项支出。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算159.6万元,比2025年减少26.9万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年增加0万元;公务接待费150万元,比2025年减少27.5万元,主要原因是落实“厉行节约,过紧日子”的要求,接待人均餐费降低,招商项目经费区财政年初预算较上年减少;公务用车运行维护费9.6万元,比2025年增加0.6万元,主要原因是公务车使用越久,维修保养费用增加,且油价上涨,油费增加;公务用车购置费0万元,比2025年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费41.1万元,比上年增加4.97万元,主要是因为公务员增加1人,公用经费增加;主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费及工作餐支出等。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额1.6万元,比上年减少3.47万元,主要是为厉行节约,部分非必要开支进行缩减。政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.6万元:政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款614.65万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区招商投资促进局本级2026年单位预算公开表
(单位预算公开联系人:刘婷 联系方式:023-81066729)
|
表一 | ||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
846.34 |
一、本年支出 |
846.34 |
846.34 |
||
|
一般公共预算资金 |
846.34 |
一般公共服务支出 |
783.73 |
783.73 |
||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
1.09 |
1.09 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
29.76 |
29.76 |
|||
|
卫生健康支出 |
16.51 |
16.51 |
||||
|
住房保障支出 |
15.26 |
15.26 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
846.34 |
支出合计 |
846.34 |
846.34 |
||
|
表二 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
846.34 |
231.69 |
614.65 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
783.73 |
169.08 |
614.65 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
783.73 |
169.08 |
614.65 |
|||||
|
2011301 |
行政运行 |
169.08 |
169.08 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
614.65 |
614.65 | ||||||
|
205 |
教育支出 |
1.09 |
1.09 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.09 |
1.09 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.09 |
1.09 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.76 |
29.76 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.76 |
29.76 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.40 |
17.40 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.70 |
8.70 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.66 |
3.66 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.51 |
16.51 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.51 |
16.51 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.24 |
9.24 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.35 |
4.35 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.91 |
2.91 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.26 |
15.26 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.26 |
15.26 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.26 |
15.26 |
||||||
|
表三 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |||||
|
合计 |
231.69 |
190.59 |
41.10 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
186.96 |
186.96 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
41.18 |
41.18 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
28.03 |
28.03 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
57.95 |
57.95 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.40 |
17.40 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.70 |
8.70 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.24 |
9.24 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.35 |
4.35 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.96 |
1.96 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
15.26 |
15.26 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
1.28 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.60 |
1.60 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
41.10 |
41.10 | ||||||
|
30201 |
办公费 |
0.10 |
0.10 | ||||||
|
30205 |
水费 |
0.10 |
0.10 | ||||||
|
30206 |
电费 |
1.50 |
1.50 | ||||||
|
30207 |
邮电费 |
2.90 |
2.90 | ||||||
|
30216 |
培训费 |
1.09 |
1.09 | ||||||
|
30228 |
工会经费 |
14.87 |
14.87 | ||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.60 |
9.60 | ||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
7.64 |
7.64 | ||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.30 |
3.30 | ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.63 |
3.63 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.88 |
2.88 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.74 |
0.74 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
||||||
|
表四 |
|||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
2026年预算数 | |||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||
|
159.60 |
9.60 |
9.60 |
150.00 | ||||||
|
表五 |
|||||||
|
政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | |||||||
|
表六 |
||||||
|
部门收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
合计 |
846.34 |
合计 |
846.34 |
|||
|
一般公共预算资金 |
846.34 |
一般公共服务支出 |
783.73 |
|||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
1.09 |
||||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
29.76 |
||||
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
16.51 |
||||
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
15.26 |
||||
|
上级补助收入资金 |
||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
||||||
|
事业单位经营收入资金 |
||||||
|
其他收入资金 |
||||||
|
表七 |
|||||||||||||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
846.34 |
846.34 |
|||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
783.73 |
783.73 |
||||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
783.73 |
783.73 |
||||||||||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
169.08 |
169.08 |
||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
614.65 |
614.65 |
||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.09 |
1.09 |
||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.09 |
1.09 |
||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.09 |
1.09 |
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.76 |
29.76 |
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.76 |
29.76 |
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.40 |
17.40 |
||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.70 |
8.70 |
||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.66 |
3.66 |
||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.51 |
16.51 |
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.51 |
16.51 |
||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.24 |
9.24 |
||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.35 |
4.35 |
||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.91 |
2.91 |
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.26 |
15.26 |
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.26 |
15.26 |
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.26 |
15.26 |
||||||||||||||||||
|
表八 |
|||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
846.34 |
231.69 |
614.65 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
783.73 |
169.08 |
614.65 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
783.73 |
169.08 |
614.65 | |||
|
2011301 |
行政运行 |
169.08 |
169.08 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
614.65 |
614.65 | ||||
|
205 |
教育支出 |
1.09 |
1.09 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.09 |
1.09 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.09 |
1.09 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.76 |
29.76 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.76 |
29.76 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.40 |
17.40 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.70 |
8.70 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.66 |
3.66 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.51 |
16.51 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.51 |
16.51 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.24 |
9.24 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.35 |
4.35 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.91 |
2.91 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.26 |
15.26 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.26 |
15.26 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.26 |
15.26 |
||||
|
表九 |
||||||||||||||||||
|
政府采购预算明细表 | ||||||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||||
|
合计 |
1.60 |
1.60 |
||||||||||||||||
|
A |
货物 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||||||
|
表十 |
|||||||||||||||||
|
单位整体绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
139001-重庆市荣昌区招商投资促进局本级 |
部门支出预算数 |
846.34 | ||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。负责组织研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库,统筹管理区级重大招商项目。负责国(境)内外宣传全区投资环境,推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责推动与国(境)外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。负责构建国(境)内外招商投资促进工作网络体系,建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制,协调指导招商引资信息化建设。负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办,协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序。负责指导全区招商投资促进队伍建设。完成区委、区政府交办的其他任务。 | ||||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
承办招商推荐大会次数 |
10 |
次 |
≥ |
5 |
是 | ||||||||||
|
外出招商考察批次 |
10 |
批次 |
≥ |
30 |
是 | ||||||||||||
|
引进10亿级以上重大项目 |
5 |
个 |
≥ |
10 |
否 | ||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
近三年签约项目开工率 |
10 |
% |
≥ |
70 |
是 | ||||||||||
|
签约正式合同金额 |
20 |
亿元 |
≥ |
250 |
是 | ||||||||||||
|
项目到位资金 |
20 |
亿元 |
≥ |
70 |
是 | ||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
入驻企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
部门预算、决算按时公开率 |
5 |
定性 |
按时公开 |
否 | |||||||||||
|
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | ||||||||||||
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表十一 | ||||||||||
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2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||
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编制单位: |
139001-重庆市荣昌区招商投资促进局本级 |
单位:万元 | ||||||||
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项目名称 |
50015326T000005263904-荣昌区招商引资宣传和活动 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区招商投资促进局 | |||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||
|
当年预算(万元) |
80.00 |
本级安排(万元) |
80.00 | |||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||
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项目概述 |
根据市委市政府安排参加每年一度的西洽会;根据区委区政府安排举办招商引资重大项目集中签约仪式;根据招商引资工作需要,开展招商引资推介会。主要用于会展场馆租赁,会场搭建、宣传活动及其他会展支出。通过会展扩大荣昌影响力,推荐荣昌投资环境,吸引客商来荣洽谈考察。加强已签约客商服务,提升客商满意度。 | |||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市2019年招商投资促进工作考核指标(试行)》和荣委办〔2019〕64号确定“确保在市级考核中进入都市区前六位,力争进入前五位”。需要通过各类宣传荣昌的招商环境完成招商任务 | |||||||||
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当年绩效目标 |
根据市级部门安排,代表荣昌区参加西洽会,每年召开2-3次招商引资推荐大会;举办2次重点项目集中签约仪式;制定招商宣传手册等宣传资料。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
集中签约仪式签约金额 |
20 |
亿元 |
≥ |
10 |
是 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
承办招商推荐大会次数 |
30 |
次 |
≥ |
3 |
是 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放宣传资料数量 |
10 |
册 |
≥ |
4000 |
否 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
参会客商数量 |
20 |
人 |
≥ |
1200 |
否 | |||
|
满意度指标 |
读者满意度指标 |
参会客商满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
139001-重庆市荣昌区招商投资促进局本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263953-招商引资(促进协调)工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区招商投资促进局 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
239.00 |
本级安排(万元) |
239.00 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
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|
项目概述 |
根据市委市政府、区委区政府安排,开展荣昌区招商引资工作。项目用于出差考察企业、接待企业,全区日常招商引资后勤保障等。 | ||||||||||
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立项依据 |
根据《重庆市2019年招商投资促进工作考核指标(试行)》和荣委办〔2019〕64号确定“确保在市级考核中进入都市区前六位,力争进入前五位” | ||||||||||
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当年绩效目标 |
全面完成市级、区级招商引资考核任务。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商项目资金到位额 |
20 |
亿元 |
≥ |
75 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商项目签约合同总额 |
20 |
亿元 |
≥ |
350 |
是 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
接待企业家数 |
20 |
家 |
≥ |
360 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
签约重大项目个数 |
20 |
个 |
≥ |
18 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位: |
139001-重庆市荣昌区招商投资促进局本级 |
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263968-驻外招商工作组保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区招商投资促进局 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
295.65 |
本级安排(万元) |
295.65 | ||||||||
|
上级补助(万元) |
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项目概述 |
根据区委区政府安排,开展驻外招商引资工作。主要用于驻外工作人员后勤保障、招商引资接待费、交通费等因招商工作产生的费用。 | ||||||||||
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立项依据 |
根据《重庆市2019年招商投资促进工作考核指标(试行)》和荣委办〔2019〕64号确定“确保在市级考核中进入都市区前六位,力争进入前五位” | ||||||||||
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当年绩效目标 |
组建3支流动招商队伍,在长三角、粤港澳地区等地流动招商,适时派人到基金、商协会定点招商。3支流动招商队分别对接部门、镇街,发挥专业优势,配合镇街部门协同招商。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
考察拜访企业数量 |
15 |
家 |
≥ |
360 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
引荐企业来荣考察数量 |
15 |
家 |
≥ |
108 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
签约合同金额 |
20 |
亿元 |
≥ |
40 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目落地金额 |
30 |
亿元 |
≥ |
20 |
是 | ||||
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地方政府网站
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