重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
牵头推进党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府部署的“放管服”改革工作;承担重庆市荣昌区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作;承担推进行政审批制度改革协调工作。负责推进“互联网+政务服务”等电子政务建设工作;负责指导区行政服务中心、镇(街道)便民服务中心、村(社区)便民服务站等政务服务平台管理等工作;负责统筹推进、督促指导、监督考核各审批职能部门及有关单位行政审批服务工作;负责机关和直属单位党建工作;完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
重庆市荣昌区政务服务管理办公室内设2个职能科室:综合科、政务管理科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年收入合计772.4万元,主要是一般公共预算拨款772.4万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加249.79万元,主要是去年招聘人员增加经费24.05万元,项目收入归属发生变动,已纳入本级管理,项目增加225.74万元。
(二)支出预算:2026年支出合计772.4万元,其中:一般公共服务支出731.98万元,教育支出0.67万元,社会保障和就业支出20.11万元,卫生健康支出10.3万元,住房保障支出9.33万元;支出较去年增加249.79万元,金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,主要是基本支出增加24.05万元,项目支出增加225.74万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计772.4万元,一般公共预算财政拨款支出772.4万元,比2025年增加249.79万元。其中:基本支出391.15万元,比2025年增加24.05万元,主要原因是去年招聘人员增加经费24.05万元,主要用于保障一窗综办人员和在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出381.24万元,比2025年增加225.74万元,主要原因是项目归属发生变动,已纳入本级管理,项目增加225.74万元。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计0万元,政府性基金预算支出0万元,比2025年增加(或减少)0万元,主要原因是2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算3.5万元,与上年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年保持一致,主要原因是我单位无因公出国(境),没有相关费用;公务接待费1万元,与上年保持一致,主要原因是厉行节约,严格控制支出;公务用车运行维护费2.5万元,与上年保持一致,主要原因是厉行节约,严格控制支出;公务用车购置费0万元,与上年保持一致;主要原因是无公务车购置预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费64.20万元,比上年增加11.09万元,主要原因为增加“一窗综办”人员增加相关运行经费;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额5.11万元:政府采购货物预算4.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元;其中一般公共预算拨款政府采购5.11万元:政府采购货物预算4.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款381.24万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止到2025年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区政务管理办公室本级2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人:马娟 联系方式:023-46787541
|
表一 |
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|
财政拨款收支总表 |
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|
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||||
|
一、本年收入 |
772.40 |
一、本年支出 |
772.40 |
772.40 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
772.40 |
一般公共服务支出 |
731.98 |
731.98 |
||||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|||||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
20.11 |
20.11 |
|||||||||||||||||
|
卫生健康支出 |
10.30 |
10.30 |
||||||||||||||||||
|
住房保障支出 |
9.33 |
9.33 |
||||||||||||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||||||||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||||||||||||||
|
收入合计 |
772.40 |
支出合计 |
772.40 |
772.40 |
||||||||||||||||
|
表二 |
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
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|
功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
|
合计 |
772.40 |
391.15 |
381.24 |
|||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
731.98 |
350.74 |
381.24 |
||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
731.98 |
350.74 |
381.24 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
350.74 |
350.74 |
|||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
381.24 |
381.24 |
|||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.67 |
0.67 |
|||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.67 |
0.67 |
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.11 |
20.11 |
|||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.11 |
20.11 |
|||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.86 |
10.86 |
|||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.43 |
5.43 |
|||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.82 |
3.82 |
|||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.30 |
10.30 |
|||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.30 |
10.30 |
|||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
|||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.71 |
2.71 |
|||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.82 |
1.82 |
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.33 |
9.33 |
|||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.33 |
9.33 |
|||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.33 |
9.33 |
|||||||||||||||||
|
表三 |
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||||||||||||||||
|
合计 |
391.15 |
326.95 |
64.20 | |||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
323.17 |
323.17 |
|||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
25.28 |
25.28 |
|||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
17.32 |
17.32 |
|||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
35.17 |
35.17 |
|||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.86 |
10.86 |
|||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.43 |
5.43 |
|||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.77 |
5.77 |
|||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.71 |
2.71 |
|||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.22 |
1.22 |
|||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
9.33 |
9.33 |
|||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
1.30 |
1.30 |
|||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
208.78 |
208.78 |
|||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
64.20 |
64.20 | |||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
0.25 |
0.25 | |||||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
0.08 |
0.08 | |||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
0.26 |
0.26 | |||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
1.56 |
1.56 | |||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 | |||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
0.67 |
0.67 | |||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 | |||||||||||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
3.24 |
3.24 | |||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
34.86 |
34.86 | |||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 | |||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
4.66 |
4.66 | |||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.13 |
14.13 | |||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.78 |
3.78 |
|||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
3.03 |
3.03 |
|||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.74 |
0.74 |
|||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|||||||||||||||||
|
表四 |
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
|
2026年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||||
|
3.50 |
2.50 |
2.50 |
1.00 | |||||||||||||||||
|
表五 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表六 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门收支总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
772.40 |
合计 |
772.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
772.40 |
一般公共服务支出 |
731.98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
0.67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
20.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
10.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
9.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表七 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
772.40 |
772.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
731.98 |
731.98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
731.98 |
731.98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
350.74 |
350.74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
381.24 |
381.24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.67 |
0.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.67 |
0.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.11 |
20.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.11 |
20.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.86 |
10.86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.43 |
5.43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.82 |
3.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.30 |
10.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.30 |
10.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.71 |
2.71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.82 |
1.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.33 |
9.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.33 |
9.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.33 |
9.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
表八 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门支出总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
772.40 |
391.15 |
381.24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
731.98 |
350.74 |
381.24 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
731.98 |
350.74 |
381.24 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
350.74 |
350.74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
381.24 |
381.24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.67 |
0.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.67 |
0.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.11 |
20.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.11 |
20.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.86 |
10.86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.43 |
5.43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.82 |
3.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.30 |
10.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.30 |
10.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.71 |
2.71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.82 |
1.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.33 |
9.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.33 |
9.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.33 |
9.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
表九 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府采购预算明细表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
5.11 |
5.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
货物 |
4.11 |
4.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
C |
服务 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
表十 |
||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级单位整体绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
151001-重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 |
部门支出预算数 |
772.40 |
|||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
1、为工作人员和办事群众提供办公及日杂用品,饮用桶(瓶)装水;大厅办公用电费成本≤0.82元/度;服务办事群众≥35万人次。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障就餐人数 |
5 |
人 |
≤ |
41 |
否 |
|||||||||||
|
电费平均成本 |
5 |
元/千瓦时 |
≤ |
0.82 |
否 |
|||||||||||||
|
定制“渝快办”宣传手册 |
5 |
册 |
≤ |
5000 |
否 |
|||||||||||||
|
发布政务服务短视频 |
5 |
条 |
≥ |
50 |
否 |
|||||||||||||
|
工作服人数 |
5 |
人 |
≥ |
80 |
否 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
大厅正常运转保障率 |
10 |
% |
= |
100 |
是 |
||||||||||||
|
质量合格率 |
5 |
% |
= |
100 |
否 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
系统稳定运行保障率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
是 |
|||||||||||
|
社会效益 |
“全渝通办”可办事项增加率 |
10 |
% |
≥ |
10 |
是 |
||||||||||||
|
电子设备(系统)正常运转率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
是 |
|||||||||||||
|
设备故障处置成功率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
是 |
|||||||||||||
|
提升政务服务效率 |
10 |
% |
≥ |
10 |
是 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
是 |
|||||||||||
|
表十一 |
||||||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位: |
151001-重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 |
单位:万元 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005247561-“智慧政务”平台运行维护项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 |
|||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||
|
当年预算(万元) |
30.68 |
本级安排(万元) |
30.68 |
|||||||||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||||||||
|
项目概述 |
对大厅排队叫号系统,荣昌政务服务微信公众号系统提供运行维护,确保系统正常运行;以“互联网+政务服务”为基础,构建政务服务“条块联通、数据融通、资源互通、办事畅通”的技术体系和“公平普惠、渠道多元、便捷高效、监管有力”的智慧政务平台服务系统,对智慧政务平台系统委托第三方进行日常维护,推动政务服务更加智能化、便捷化,让企业和群众办事更加方便、快捷;有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用,推进“人工智能+政务服务”特色应用及系统建设开发,助推“数字重庆”建设。 |
|||||||||||||||||
|
立项依据 |
1.国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见;2.《重 庆 市 地 方 标 准》(DB50/T 957.1—2019) |
|||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
支付大厅智慧政务排队叫号系统和政务服务微信公众号云资源服务费用,确保系统正常运行和网络安全;中央空调、电梯等重要(专用)设备等日常维护费;推进“互联网+政务服务”,支付“渝快办”使用云资源服务费;有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用,推进“人工智能+政务服务”特色应用及系统建设开发,助推“数字重庆”建设。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备更新改造数量 |
10 |
台(套) |
≥ |
1 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统运行维护数量 |
10 |
套 |
≥ |
2 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障应急处置时间 |
20 |
分钟 |
≤ |
30 |
否 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
系统稳定运行保障率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
系统故障应急处置成功率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 |
|||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位: |
151001-重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 |
单位:万元 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005247578-政务服务大厅运行项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 |
|||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||
|
当年预算(万元) |
192.30 |
本级安排(万元) |
192.30 |
|||||||||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||||||||
|
项目概述 |
为政务服务大厅人员和办事群众提供办公用品和大厅日常运行开支。推进“放管服”改革工作,聘用咨询引导人员,为办事企业和群众进行咨询、指引,让群众少跑路,减少等待时间,提高政务服务办事效率。为更好提升服务企业群众水平,保障“渝快办”、“一窗综办”“高效办成一件事”等改革举措落实落地。以“互联网+政务服务”为基础,推动政务服务智能化、便捷化,让企业和群众办事更加方便、快捷。通过统一设计、规范印刷制作,实现大厅标识标牌“信息准确、清晰醒目、布局合理、风格统一”,确保群众和企业能快速识别窗口功能、办事流程及区域分布,使“渝快办”成为深化“放管服”改革和优化营商环境的靓丽品牌。 |
|||||||||||||||||
|
立项依据 |
1.《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》荣农管委纪发〔2021〕1号、荣发改发〔2021〕706号; |
|||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
大厅光纤接入互联网速100(M),网络通畅率 100%,提高办事群众和企业满意度;物业管理面积4800平方米,为办事群众和工作人员创造良好的工作和办事环境;持续叫响做亮“123456”营商环境品牌,优化营商环境,购买阿里云平台发送政策短信预计50万条;常态化推行便民利企举措,为企业和群众开展邮政EMS免费快递送达服务,全年预计快递8000件次;为工作人员和办事群众提供办公及日杂用品,饮用桶(瓶)装水;大厅办公用电费成本≤0.82元/度;服务办事群众≥35万人次。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 |
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
办公用品保障率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
排除网络故障及时性 |
10 |
分钟 |
≤ |
20 |
否 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众有效投诉率 |
10 |
% |
≤ |
10 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
大厅正常运转保障率 |
20 |
% |
= |
100 |
是 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务群众人次 |
10 |
人次 |
≥ |
350000 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
电费平均成本 |
10 |
元/千瓦时 |
≤ |
0.82 |
否 |
|||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位: |
151001-重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 |
单位:万元 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005247616-三级服务体系电子设备租赁 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 |
|||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||
|
当年预算(万元) |
11.40 |
本级安排(万元) |
11.40 |
|||||||||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||||||||
|
项目概述 |
为切实加强我区服务型政府建设,促进政府职能转变、行政效能提升,形成横向到边、纵向到底的服务网络体系,构建区、镇街、村(社区)三级联动的便民服务体系,推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见和“三集中三到位”工作要求,确保电子监察到位;进一步完善开办企业服务专区建设,为优化专区营商环境,为群众和企业办事提供高效、便捷的设备,租赁电脑、打复印设备,提升开办企业便利度,切实提高改革的获得感和体验度。 |
|||||||||||||||||
|
立项依据 |
国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见和“三集中三到位”工作要求,确保电子监察到位;重庆市荣昌区政务服务管理办公室关于申请开办企业综合服务窗口人员和设备经费的请示(荣政务办文〔2020〕1号)领导批示 |
|||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
租赁广电公司电子监控设备(系统),含110余个摄像头、电路、存储等设施设备,确保办事行政服务中心及21个镇街便民服务中心电子监察到位;持续提升开办企业便利度,提供免费打复印服务,租赁打复印设备2台,供企业和群众现场办事使用,自助区云电脑15台,推进“高效办成一件事”等改革举措落实落地。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务企业和群众人次 |
20 |
万人 |
≥ |
10.8 |
否 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务基层政务监督、指导 |
10 |
人次 |
≥ |
450 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁电子设备(系统)时间 |
10 |
年 |
= |
1 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备台数 |
20 |
台(套) |
≥ |
127 |
否 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
电子设备(系统)正常运转率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 |
|||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位: |
151001-重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 |
单位:万元 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005247695-资产购置及维修维护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 |
|||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||
|
当年预算(万元) |
53.87 |
本级安排(万元) |
53.87 |
|||||||||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||||||||
|
项目概述 |
对政务大厅设备等由第三方机构对进行维修维护,如空调、电梯、智慧叫号系统、LED大屏幕展示系统、智能排队系统等。并对毁坏、淘汰的电子设备、家具用具等进行更换和升级。进一步完善开办企业服务专区建设,提升开办企业便利度,切实提高改革的获得感和体验度。按照优化营商环境工作要求,唱响做亮“123456”营商环境品牌,推进企业开办事项“多点可办”,在区政务服务中心、4个镇街规范化设置标准化服务专区。 |
|||||||||||||||||
|
立项依据 |
1.按照《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》(国发〔2022〕5号)文件精神,原则上政务服务事项均应纳入政务服务中心集中办理,按照统一要求提供规范化服务。 |
|||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
对政务大厅设备等由第三方机构对进行维修维护,如空调、电梯、智慧叫号系统、LED大屏幕展示系统、智能排队系统等。并对低效、 毁坏的电子设备、家具用具等进行更换和升级。进一步完善开办企业服务专区建设,提升开办企业便利度,切实提高改革的获得感和体验度。按照优化营商环境工作要求,唱响做亮“123456”营商环境品牌,推进企业开办事项“多点可办”,重点打造一个镇街规范化设置标准化服务专区。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重要设备维修维护 |
10 |
台(套) |
≥ |
5 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置类型 |
10 |
类 |
≤ |
2 |
否 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
标准化服务专区 |
20 |
个 |
= |
1 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
政务服务质量 |
20 |
% |
≥ |
96 |
否 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备故障处置成功率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 |
|||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位: |
151001-重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 |
单位:万元 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005247746-“渝快办”印刷项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 |
|||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||
|
当年预算(万元) |
8.00 |
本级安排(万元) |
8.00 |
|||||||||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||||||||
|
项目概述 |
通过更新印刷办事指南、一次性告知等宣传手册,积极推广宣传“渝快办”、开办企业服务专区,进一步加强平台应用推广和运行管理,提升开办企业便利度,增强企业和群众的获得感,推动政务服务更加智能化、便捷化,让企业和群众办事更加方便、快捷。 |
|||||||||||||||||
|
立项依据 |
1.《重 庆 市 地 方 标 准》(DB50/T 957.1—2019) |
|||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过更新印刷”渝快办“办事指南重点改革举措等办事指南、一次性告知等宣传手册约5000册;展板展架约20架(件);涉企事项“跨省通办”、涉企办事指南梳理、宣传文本等资料印刷约2000份。积极推广宣传“渝快办”、开办企业服务专区,使“渝快办”成为深化“放管服”改革和优化营商环境的靓丽品牌。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
定制”渝快办“宣传手册 |
20 |
册 |
≤ |
5000 |
否 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为企业群众节省办事成本 |
10 |
元/年 |
≥ |
8000 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
”渝快办“宣传品 |
10 |
个(台、套、件、辆) |
≤ |
20 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉企办事指南 |
10 |
册 |
≤ |
2000 |
否 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“全渝通办”可办事项增加值 |
30 |
% |
≥ |
10 |
是 |
|||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位: |
151001-重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 |
单位:万元 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263396-政务服务培训项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 |
|||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||
|
当年预算(万元) |
9.30 |
本级安排(万元) |
9.30 |
|||||||||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||||||||
|
项目概述 |
组织政务服务人员开展窗口办事员职业化培训、消防及礼仪培训、“民呼我为”平台管理员素质提升培训等,提升政务服务人员消防应急处置能力与政务服务礼仪素养及综合业务能力,大幅提升接诉即办和未诉先办能力,提高办事效率,提高办事群众和企业满意度。 |
|||||||||||||||||
|
立项依据 |
1.《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》(国发〔2022〕5号) |
|||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.组织综合窗口未取得执业证书窗口人员参加窗口办事员职业化培训,全年组织参与行政审批重点领域改革如工程建设行政审批、证照分离等业务培训不少于4次。2.开展政务服务业务培训或综合素质提升培训不少于2次。3.每期培训组织政务服务相关人员外出学习不少于1次。4.消防及礼仪培训280人次,提升工作人员综合素质,提高办事效率,提高办事群众和企业满意度。5.“民呼我为”平台管理员素质提升培训300人次,提升管理员综合素质和水平,提高群众和企业满意度 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
职业化培训人数 |
20 |
人/次 |
≥ |
200 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
职业化培训次数 |
10 |
群次 |
≥ |
4 |
否 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
综合业务培训效果 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升政务服务效率 |
30 |
% |
≥ |
10 |
是 |
|||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位: |
151001-重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 |
单位:万元 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263417-政务服务宣传活动项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 |
|||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||
|
当年预算(万元) |
16.60 |
本级安排(万元) |
16.60 |
|||||||||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||||||||
|
项目概述 |
发布政务服务短视频或直播50期,讲解服务民生、服务企业相关政策;组织大厅人员外出学习,借鉴先进地区政务服务经验,提升窗口人员业务能力与服务效率,优化政务服务水平。中心党员约50人的组织关系均转入大厅,统一开展活动,所属3个支部,开展“三会一课”等学习调研等活动;健全“民呼我为”体制机制,接诉即办和未诉先办能力大幅提升。并运用多种形式讲好“民呼我为”故事,做靓“民呼我为”“快响快办”品牌,从而不断增加群众和企业的获得感、满意度。 |
|||||||||||||||||
|
立项依据 |
1.《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》(国发〔2022〕5号) |
|||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成并发布政务服务短视频或直播50期,讲解服务民生、服务企业相关政策;每月完成一期“民呼我为”视频拍摄,功能作用、典型案例视频;每季度组织相关人员开展1次外出学习调研,提升窗口人员业务能力与服务效率,优化政务服务水平;大厅开展廉政教育及主题党日活动等党建活动4次,切实增强党员的党性意识和爱党爱国及集体荣誉感。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展大厅党建活动次数 |
10 |
次/年 |
≥ |
4 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展外出学习调研 |
10 |
次/年 |
≥ |
1 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发布政务服务短视频 |
30 |
条 |
≥ |
50 |
是 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效服务群众人次 |
20 |
万人次 |
≥ |
50 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
政策宣传效果 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党建文化氛围满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 |
|||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位: |
151001-重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 |
单位:万元 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265518-综窗人员工作餐项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 |
|||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||
|
当年预算(万元) |
37.88 |
本级安排(万元) |
37.88 |
|||||||||||||||
|
上级补助(万元) |
||||||||||||||||||
|
项目概述 |
按照渝府办发〔2023〕59号综窗改革和我区实施方案要求,本年度划转“综合窗口”人员41人,工作餐标准每人每天35元,每月770元/人。 |
|||||||||||||||||
|
立项依据 |
1.《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》荣农管委纪发〔2021〕1号、荣发改发〔2021〕706号; |
|||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障工作用餐人数41人;2.质量考评合格率 95%;3.工作人员延时服务到位率 100%;4.用餐人员满意度 98%. |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用餐人员满意度 |
10 |
% |
= |
98 |
否 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
延时服务群众人次 |
20 |
人次 |
≥ |
20000 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障就餐人数 |
20 |
人/月 |
≤ |
41 |
是 |
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
用餐标准 |
20 |
人/天 |
≤ |
35 |
否 |
|||||||||||
|
产出指标 |
安全指标 |
食品安全事故发生率 |
20 |
次 |
定性 |
0 |
否 |
|||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位: |
151001-重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 |
单位:万元 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005622597-政务服务大厅运行 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 |
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
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当年预算(万元) |
21.20 |
本级安排(万元) |
21.20 |
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上级补助(万元) |
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项目概述 |
强化政务服务大厅形象规范、提升服务辨识度和专业感,保障大厅标准化落地,优化群众体验。 |
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立项依据 |
大厅更换综合人员统一服装费,测算金额:212042.71,测算依据及说明:大厅分批更换综合窗口人员统一服装费,综窗人员43人费用标准一般不超过4931.23元/人,共计212042.71元。 |
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当年绩效目标 |
窗口人员要统一着装,以优化营商环境,展示政府形象。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
优化政务服务环境 |
25 |
% |
= |
95 |
是 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务企业和群众满意度 |
10 |
% |
> |
98 |
否 |
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产出指标 |
数量指标 |
工作服人数 |
20 |
人 |
≤ |
80 |
是 |
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产出指标 |
数量指标 |
工作服成本 |
15 |
元/套 |
≤ |
4000 |
否 |
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产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
20 |
% |
= |
100 |
是 |
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