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  • [ 索号 ]
  • 11500226759263228E/2025-00092
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区安富街道
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级2024年度决算公开说明及公开报表
日期:2025-09-29
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一、单位基本情况

(一)职能职责

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》(渝委办发2018〕10号)和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》(荣委办发〔2019〕44号)精神,安富街道主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好粉条工业园建设和招商引资工作。制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施。负责土地、林木及农村环境整治提升等。负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入,增强财政实力,完成上级政府交办其他事项等工作。

(二)机构设置

重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处内设机构共有 10 个,分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、街道人大工委办公室、综合行政执法办公室。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9493.61万元。收、支与2023年度相比,减少2801.22万元,下降22.8%,主要原因是本年度人员减少、老旧小区配套基础设施改造工程、周边环境安全避让搬迁项目、农村公路建设补助资金等项目支出减少。

1.收入情况。2024年度收入合计5817.15万元,2023年度相比,减少2751.81万元,下降32.1%,主要原因是老旧小区配套基础设施改造工程、周边环境安全避让搬迁项目、农村公路建设补助资金等项目资金预算收入减少。其中:财政拨款收入5817.15万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余3676.46万元。

2.支出情况。2024年度支出合计6278.49万元,2023年度相比,减少2800.36万元,下降30.8%,主要原因是本年度人员减少、老旧小区配套基础设施改造工程、周边环境安全避让搬迁项目、农村公路建设补助资金等项目支出减少。其中:基本支出1498.97万元,占23.9%;项目支出4779.52万元,占76.1%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余3215.12万元,2023年度相比,减少0.86万元,下降0.0%主要由本单位自主管理账户中产生的短信费、手续费、ETC费用构成。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6277.63万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少2301.33万元,下降26.8%主要原因是老旧小区配套基础设施改造工程、周边环境安全避让搬迁项目、农村公路建设补助资金等项目资金预算收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5307.35万元,2023年度相比,减少2113.31万元,下降28.5%主要原因是老旧小区配套基础设施改造工程、周边环境安全避让搬迁项目、农村公路建设补助资金等项目资金预算收入减少。较年初预算数增加1548.73万元,增长41.2%。主要原因是部分年初预算项目未竣工结算、年初预算收入较上年增加。此外,年初财政拨款结转和结余454.77万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5762.13万元,2023年度相比,减少1668.53万元,下降22.5%。主要原因是本年度人员减少、老旧小区配套基础设施改造工程、周边环境安全避让搬迁项目、农村公路建设补助资金等项目支出减少。较年初预算数增加2003.51万元,增长53.3%。主要原因是部分年初预算项目未竣工结算、年初预算支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出1247.39万元,占21.7%较年初预算数减少103.84万元,下降7.7%,主要原因是人员减少及厉行节约,减少办公、差旅支出。

2)国防支出106.70万元,占1.9%较年初预算数增加20.97万元,增长24.5%,主要原因是企业周边环境安全避让拆迁项目款项大。

3)教育支出13.50万元,占0.2%较年初预算数减少0.38万元,下降2.7%,主要原因是本单本年度人员减少、相关开支减少。

4)文化旅游体育与传媒支出8.55万元,占0.2%较年初预算数减少5.09万元,下降37.3%,主要原因是减少了公共文化演出相关费用。

5)社会保障就业支出457.12万元,占7.9%较年初预算数减少24.25万元,下降5.0%,主要原因是本单本年度人员减少,社保基数调整。

6)卫生健康支出94.23万元,占1.6%较年初预算数减少8.50万元,下降8.3%,主要原因是本年度人员减少、相关开支减少。

7)节能环保支出13.14万元,占0.2%较年初预算数减少0.46万元,下降3.4%,主要原因是本单位厉行节约,精简相关方面支出。

8)城乡社区支出500.50万元,占8.7%较年初预算数减少104.32万元,下降17.3%,主要原因是支付扫地车洒水车、压缩站等维修费减少,卫生保洁费,垃圾转运费也有所减少。

9)农林水支出1942.38万元,占33.7%较年初预算数增加1128.47万元,增长138.7%,主要包含支付抗旱提灌设备维修费用,美丽宜居项目款,秸秆焚烧管护费用。

10)交通运输支出55.05万元,占1.0%较年初预算数增加3.30万元,增长6.4%,主要原因是支付公路工程款。

11自然资源海洋气象等支出36.02万元,占0.6%较年初预算数增加36.02万元,增长100.0%,主要原因是支付耕地测绘费、耕地恢复劳务费、耕地恢复管护费等。

12住房保障支出1245.56万元,占21.6%较年初预算数增加1061.60万元,增长577.1%,主要原因是支付老旧小区及场镇品质提升工程款等。

13灾害防治及应急管理支出42.00万元,占0.7%较年初预算数无增减

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1498.97万元。

其中:人员经费1239.67万元,2023年度相比,减少178.88万元,下降12.6%,主要原因本年度人员减少、相关开支减少。人员经费用途主要包括基本工资、公务员基础绩效奖、离退休人员健康修养费等。公用经费259.30万元,2023年度相比,增加23.44万元,增长9.9%,主要原因是公用经费综合定额增加、相应预算编制增加。公用经费用途主要包括公用经费综合定额、公务交通补贴、公务用车运行维护费、通讯费补贴等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.70万元,年末结转结余0.00万元。本年收入507.60万元,2023年度相比,减少640.70万元,下降55.8%,主要原因是巴蜀美丽庭院示范片项目、农村公路养护补助资金等项目资金预算收入减少。本年支出513.30万元,2023年度相比,减少635.00万元,下降55.3%,主要原因是本年度人员减少、老旧小区配套基础设施改造工程、周边环境安全避让搬迁项目、农村公路建设补助资金等项目支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出2.20万元,基本支出0.00万元,项目支出2.20万元,主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助项目资金预算收入增加

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.08万元,较年初预算数减少14.02万元,下降49.9%,主要原因是本年度没有新购置车辆、运行维护费用减少、减少公务接待费和会议费支出。较上年支出数减少12.41万元,下降46.9%,主要原因是本年度没有新购置车辆、运行维护费用减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国(境)费用 0.00 万元,主要是用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位本年度无该项费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是上年支出 0.00 万元,本年度较上年增加 0.00 万元,增长 0%

公务车购置费 0.00 万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税)。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位本年度无该项费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是上年支出0.00万元,本年度较上年增加0.00万元,增长 0%。

公务车运行维护费14.00万元,主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少11.00万元,下降44.0%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,本年度没有新购置车辆、运行维护费用减少。较上年支出数减少9.48万元,下降40.4%,主要原因是本年度没有新购置车辆、运行维护费用减少。

公务接待费0.08万元,主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。费用支出较年初预算数减少3.02万元,下降97.4%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行公务接待报销标准,对超范围超标准的公务接待一律不予报销。较上年支出数减少2.94万元,下降97.4%,主要原因是厉行节约、精简公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为15辆;国内公务接待2批次10人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费84.00元,车均购置费0万元,车均维护费0.93万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.84万元,2023年度相比,减少0.31万元,下降9.8%,主要原因是厉行节约、精简会议支出。本年度培训费支出8.50万元,2023年度相比,增加4.44万元,增长109.4%,主要原因乡村振兴任务重、机构改革相关工作技能培训增多。本年度差旅费支出0.00元,2023年度相比,减少34.24万元,下降100.0%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少了差旅相关支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出259.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费、水费等。机关运行经费较上年支出数增加23.44万元,增长9.9%,主要原因是人员晋升、技能培训支出增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1261.21万元,其中:政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出1260.64万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1261.21元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.57万元,占政府采购支出总额的0.1 %。主要用于政府采购工程相关支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位2024年对单位整体和83个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金4410.53万元单位自评表详见公开10表。项目支出绩效自评表详见附件1.2024年安富街道单位项目绩效自评表

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门或单位开展绩效评价。

、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式:黄小珂023-46321348

附件:1.2024年安富街道单位项目绩效自评表


收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,307.35

一、一般公共服务支出

1,248.25

二、政府性基金预算财政拨款收入

507.60

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入

2.20

三、国防支出

106.70

四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

13.50

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

8.55

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

457.12



九、卫生健康支出

94.23



十、节能环保支出

13.14



十一、城乡社区支出

650.49



十二、农林水支出

1,942.38



十三、交通运输支出

55.05



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

36.02



十九、住房保障支出

1,245.56



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出

2.20



二十二、灾害防治及应急管理支出

42.00



二十三、其他支出

363.31



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

5,817.15

本年支出合计

6,278.49

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

3,676.46

年末结转和结余

3,215.12

总计

9,493.61

总计

9,493.61

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

5,817.15

5,817.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,247.39

1,247.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

17.10

17.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

11.40

11.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,168.82

1,168.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

982.48

982.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

186.35

186.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

54.94

54.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

54.04

54.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

85.73

85.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

85.73

85.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

85.73

85.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8.55

8.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.55

8.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.55

8.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

457.12

457.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

346.60

346.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.71

90.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.35

45.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

210.55

210.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

10.15

10.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

10.15

10.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

47.22

47.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

33.58

33.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

13.69

13.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

13.69

13.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

28.83

28.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

28.83

28.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

94.23

94.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

83.20

83.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

48.19

48.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

19.07

19.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.93

15.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

11.02

11.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

11.02

11.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

13.14

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

13.14

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

13.14

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

644.79

644.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

215.00

215.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

215.00

215.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

24.47

24.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

24.47

24.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

261.03

261.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

261.03

261.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

13.05

13.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13.05

13.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

131.24

131.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

131.24

131.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,608.57

1,608.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

76.03

76.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

52.38

52.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

111.47

111.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

13.60

13.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

96.57

96.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

43.90

43.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

23.90

23.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,377.17

1,377.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

853.60

853.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

523.57

523.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

55.05

55.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

55.05

55.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

13.05

13.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

36.02

36.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

36.02

36.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

36.02

36.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,145.56

1,145.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

1,065.76

1,065.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

974.83

974.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

90.93

90.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

79.80

79.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

79.80

79.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

363.31

363.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

349.52

349.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

349.52

349.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

13.79

13.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

13.79

13.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,278.49

1,498.97

4,779.52

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,248.25

982.48

265.77

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

17.10

0.00

17.10

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

5.70

0.00

5.70

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

11.40

0.00

11.40

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

3.30

0.00

3.30

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

3.30

0.00

3.30

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,168.82

982.48

186.35

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

982.48

982.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

186.35

0.00

186.35

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

55.79

0.00

55.79

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

54.90

0.00

54.90

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

106.70

0.00

106.70

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

106.70

0.00

106.70

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

106.70

0.00

106.70

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

13.50

6.88

6.62

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

7.50

6.88

0.62

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

7.50

6.88

0.62

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8.55

0.00

8.55

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.55

0.00

8.55

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.55

0.00

8.55

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

457.12

346.60

110.52

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

346.60

346.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.71

90.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.35

45.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

210.55

210.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

10.15

0.00

10.15

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

10.15

0.00

10.15

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

47.22

0.00

47.22

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

33.58

0.00

33.58

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

13.44

0.00

13.44

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6.12

0.00

6.12

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

6.12

0.00

6.12

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

13.69

0.00

13.69

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

13.69

0.00

13.69

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

28.83

0.00

28.83

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

28.83

0.00

28.83

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

94.23

83.20

11.02

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

83.20

83.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

48.19

48.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

19.07

19.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.93

15.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

11.02

0.00

11.02

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

11.02

0.00

11.02

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

13.14

0.00

13.14

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

13.14

0.00

13.14

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

13.14

0.00

13.14

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

650.49

0.00

650.49

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

215.00

0.00

215.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

215.00

0.00

215.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

24.47

0.00

24.47

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

24.47

0.00

24.47

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

261.03

0.00

261.03

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

261.03

0.00

261.03

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

13.05

0.00

13.05

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13.05

0.00

13.05

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

136.94

0.00

136.94

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

136.94

0.00

136.94

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,942.38

0.00

1,942.38

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

295.53

0.00

295.53

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

4.94

0.00

4.94

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

5.50

0.00

5.50

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

271.87

0.00

271.87

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

13.21

0.00

13.21

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

125.78

0.00

125.78

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

13.60

0.00

13.60

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

110.89

0.00

110.89

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

43.90

0.00

43.90

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

23.90

0.00

23.90

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,477.17

0.00

1,477.17

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

953.60

0.00

953.60

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

523.57

0.00

523.57

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

55.05

0.00

55.05

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

55.05

0.00

55.05

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

13.05

0.00

13.05

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

36.02

0.00

36.02

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

36.02

0.00

36.02

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

36.02

0.00

36.02

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,245.56

79.80

1,165.76

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

1,165.76

0.00

1,165.76

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

974.83

0.00

974.83

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

190.93

0.00

190.93

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

79.80

79.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

79.80

79.80

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

363.31

0.00

363.31

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

349.52

0.00

349.52

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

349.52

0.00

349.52

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

13.79

0.00

13.79

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

13.79

0.00

13.79

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,307.35

一、一般公共服务支出

1,247.39

1,247.39



二、政府性基金预算财政拨款

507.60

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款

2.20

三、国防支出

106.70

106.70





四、公共安全支出







五、教育支出

13.50

13.50





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

8.55

8.55





八、社会保障和就业支出

457.12

457.12





九、卫生健康支出

94.23

94.23





十、节能环保支出

13.14

13.14





十一、城乡社区支出

650.49

500.50

149.99




十二、农林水支出

1,942.38

1,942.38





十三、交通运输支出

55.05

55.05





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

36.02

36.02





十九、住房保障支出

1,245.56

1,245.56





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出

2.20



2.20



二十二、灾害防治及应急管理支出

42.00

42.00





二十三、其他支出

363.31


363.31




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

5,817.15

本年支出合计

6,277.63

5,762.13

513.30

2.20

年初财政拨款结转和结余

460.48

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

454.77






政府性基金预算财政拨款

5.70






国有资本经营预算财政拨款







总计

6,277.63

总计

6,277.63

5,762.13

513.30

2.20

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5,762.13

1,498.97

4,263.16

201

一般公共服务支出

1,247.39

982.48

264.91

20101

人大事务

17.10

0.00

17.10

2010106

人大监督

5.70

0.00

5.70

2010108

代表工作

11.40

0.00

11.40

20102

政协事务

3.30

0.00

3.30

2010206

参政议政

3.30

0.00

3.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,168.82

982.48

186.35

2010301

行政运行

982.48

982.48

0.00

2010302

一般行政管理事务

186.35

0.00

186.35

20105

统计信息事务

2.30

0.00

2.30

2010507

专项普查活动

2.30

0.00

2.30

20111

纪检监察事务

0.94

0.00

0.94

2011102

一般行政管理事务

0.94

0.00

0.94

20132

组织事务

54.94

0.00

54.94

2013202

一般行政管理事务

0.90

0.00

0.90

2013299

其他组织事务支出

54.04

0.00

54.04

203

国防支出

106.70

0.00

106.70

20306

国防动员

106.70

0.00

106.70

2030699

其他国防动员支出

106.70

0.00

106.70

205

教育支出

13.50

6.88

6.62

20502

普通教育

6.00

0.00

6.00

2050202

小学教育

6.00

0.00

6.00

20508

进修及培训

7.50

6.88

0.62

2050803

培训支出

7.50

6.88

0.62

207

文化旅游体育与传媒支出

8.55

0.00

8.55

20701

文化和旅游

8.55

0.00

8.55

2070199

其他文化和旅游支出

8.55

0.00

8.55

208

社会保障和就业支出

457.12

346.60

110.52

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.00

0.00

2.00

2080109

社会保险经办机构

2.00

0.00

2.00

20805

行政事业单位养老支出

346.60

346.60

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.71

90.71

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.35

45.35

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

210.55

210.55

0.00

20808

抚恤

10.15

0.00

10.15

2080899

其他优抚支出

10.15

0.00

10.15

20809

退役安置

2.52

0.00

2.52

2080999

其他退役安置支出

2.52

0.00

2.52

20810

社会福利

47.22

0.00

47.22

2081002

老年福利

33.58

0.00

33.58

2081006

养老服务

13.44

0.00

13.44

2081099

其他社会福利支出

0.20

0.00

0.20

20811

残疾人事业

6.12

0.00

6.12

2081199

其他残疾人事业支出

6.12

0.00

6.12

20821

特困人员救助供养

13.69

0.00

13.69

2082102

农村特困人员救助供养支出

13.69

0.00

13.69

20825

其他生活救助

28.83

0.00

28.83

2082502

其他农村生活救助

28.83

0.00

28.83

210

卫生健康支出

94.23

83.20

11.02

21011

行政事业单位医疗

83.20

83.20

0.00

2101101

行政单位医疗

48.19

48.19

0.00

2101103

公务员医疗补助

19.07

19.07

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.93

15.93

0.00

21015

医疗保障管理事务

11.02

0.00

11.02

2101506

医疗保障经办事务

11.02

0.00

11.02

211

节能环保支出

13.14

0.00

13.14

21103

污染防治

13.14

0.00

13.14

2110302

水体

13.14

0.00

13.14

212

城乡社区支出

500.50

0.00

500.50

21201

城乡社区管理事务

215.00

0.00

215.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

215.00

0.00

215.00

21203

城乡社区公共设施

24.47

0.00

24.47

2120303

小城镇基础设施建设

24.47

0.00

24.47

21205

城乡社区环境卫生

261.03

0.00

261.03

2120501

城乡社区环境卫生

261.03

0.00

261.03

213

农林水支出

1,942.38

0.00

1,942.38

21301

农业农村

295.53

0.00

295.53

2130108

病虫害控制

4.94

0.00

4.94

2130119

防灾救灾

5.50

0.00

5.50

2130122

农业生产发展

271.87

0.00

271.87

2130135

农业生态资源保护

13.21

0.00

13.21

21302

林业和草原

125.78

0.00

125.78

2130205

森林资源培育

13.60

0.00

13.60

2130209

森林生态效益补偿

1.30

0.00

1.30

2130234

林业草原防灾减灾

110.89

0.00

110.89

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

43.90

0.00

43.90

2130504

农村基础设施建设

20.00

0.00

20.00

2130506

社会发展

23.90

0.00

23.90

21307

农村综合改革

1,477.17

0.00

1,477.17

2130701

对村级公益事业建设的补助

953.60

0.00

953.60

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

523.57

0.00

523.57

214

交通运输支出

55.05

0.00

55.05

21401

公路水路运输

55.05

0.00

55.05

2140104

公路建设

42.00

0.00

42.00

2140106

公路养护

13.05

0.00

13.05

220

自然资源海洋气象等支出

36.02

0.00

36.02

22001

自然资源事务

36.02

0.00

36.02

2200106

自然资源利用与保护

36.02

0.00

36.02

221

住房保障支出

1,245.56

79.80

1,165.76

22101

保障性安居工程支出

1,165.76

0.00

1,165.76

2210108

老旧小区改造

974.83

0.00

974.83

2210199

其他保障性安居工程支出

190.93

0.00

190.93

22102

住房改革支出

79.80

79.80

0.00

2210201

住房公积金

79.80

79.80

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

42.00

0.00

42.00

22401

应急管理事务

42.00

0.00

42.00

2240199

其他应急管理支出

42.00

0.00

42.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

996.98

302

商品和服务支出

259.30

310

资本性支出


30101

基本工资

212.69

30201

办公费

54.77

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

150.61

30202

印刷费

1.00

31002

办公设备购置


30103

奖金

324.65

30203

咨询费

0.90

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

2.60

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90.71

30206

电费

10.70

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

45.35

30207

邮电费

22.36

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

48.19

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

19.07

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

10.21

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

79.80

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

7.43

30213

维修(护)费

1.10

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

8.26

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

242.69

30215

会议费

2.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

7.88

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.08

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

26.86

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

175.59

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

2.80

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

35.94

30227

委托业务费

2.10

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

55.65

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

4.30

30229

福利费

13.77

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

14.00

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

39.67

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

27.92

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,239.67

公用经费合计

259.30

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5.70

507.60

513.30

0.00

513.30

0.00

212

城乡社区支出

5.70

144.29

149.99

0.00

149.99

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

13.05

13.05

0.00

13.05

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

13.05

13.05

0.00

13.05

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

5.70

131.24

136.94

0.00

136.94

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

5.70

131.24

136.94

0.00

136.94

0.00

229

其他支出

0.00

363.31

363.31

0.00

363.31

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

349.52

349.52

0.00

349.52

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

349.52

349.52

0.00

349.52

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

13.79

13.79

0.00

13.79

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

13.79

13.79

0.00

13.79

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

2.20


2.20

223

国有资本经营预算支出

2.20


2.20

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

2.20


2.20

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

2.20


2.20

备注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


机构运行信息表





公开09

单位重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

259.30

(一)支出合计

14.08

14.08

(一)行政单位

259.30

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

14.00

14.00

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

15

(2)公务用车运行维护费

14.00

14.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.08

0.08

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.08

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

11

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

4

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

15

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

2

(一)政府采购支出合计

1,261.21

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

0.57

6.国内公务接待人次(人)

10

2.政府采购工程支出

1,260.64

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

1,261.21

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

0.57

二、会议费

2.84



三、培训费

8.50



四、差旅费




备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度单位整体绩效自评表

公开10表

项目名称:

重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级整体自评

项目编码:

50015300024P000068

自评总分:

100.00



项目主管部门:

904-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处

财政归口处室:

002-预算科

部门联系人:

罗军

联系电话:

15320522997

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



42,677,025.46


62,776,295.44


62,776,295.44




其中:财政拨款



42,677,025.46


62,776,295.44


62,776,295.44

100

10.00

10.00

一般公共预算



37,586,219.22


57,621,273.38


57,621,273.38

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.聚力党建统领,塑造现代高效“新政府”。纵深推进数字重庆建设,强化理论武装,强化队伍建设,持续打造廉洁政府。
2.做优产业结构,积蓄经济发展“强后劲”。护航重点项目要素保障,全力做好助企服务。积极培育企业升规入统,协助企业成功申报市级科技型企业、国家高新技术企业、市级“专精特新”企业;持续优化营商环境,主动靠前服务,指导企业进行各类政策申报。
3.大抓农旅融合,赋能乡村振兴“新活力”。建好“双昌”合作园区,一体推进陶农文旅融合。科学编制发展规划,大力推动“政+产+学+研+农+文+旅”深度结合,形成农文旅观光小中大环线,筑牢巩固脱贫攻坚成果防线。持续开展农村人居环境整治。确保耕地存量稳中有增。
4.深挖非遗特色,带动文旅消费“新热潮”。打造多元化旅游产品体系。加大对陶瓷企业、陶艺工作室、陶艺从业人员扶持力度,全力做好服务保障,持续引进陶瓷企业,奋力打造陶瓷产业集聚地。形成非遗人才传承链。强化宣传推介。
5.践行“两山”理念,绘就和美乡村“新画卷”。全力打好大气污染防治攻坚战。提档辖区水域治理。持续发力垃圾专项整治。
6.紧扣民生福祉,干出民生实事“新业绩”。持续优化场镇品质。做好社会救助对象兜底保障。不断优化就业创业环境。维护社会和谐稳定。筑牢红线意识。制定并履行好《安富街道2025年安全生产监督检查计划》,持续推进《安富街道安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026)》,深化“日周月”隐患排查力度,坚决打好安全生产“保卫战”。


1.聚力党建统领,塑造现代高效“新政府”。纵深推进数字重庆建设,强化理论武装,强化队伍建设,持续打造廉洁政府。
2.做优产业结构,积蓄经济发展“强后劲”。护航重点项目要素保障,全力做好助企服务。积极培育企业升规入统,协助企业成功申报市级科技型企业、国家高新技术企业、市级“专精特新”企业;持续优化营商环境,主动靠前服务,指导企业进行各类政策申报。
3.大抓农旅融合,赋能乡村振兴“新活力”。建好“双昌”合作园区,一体推进陶农文旅融合。科学编制发展规划,大力推动“政+产+学+研+农+文+旅”深度结合,形成农文旅观光小中大环线,筑牢巩固脱贫攻坚成果防线。持续开展农村人居环境整治。确保耕地存量稳中有增。
4.深挖非遗特色,带动文旅消费“新热潮”。打造多元化旅游产品体系。加大对陶瓷企业、陶艺工作室、陶艺从业人员扶持力度,全力做好服务保障,持续引进陶瓷企业,奋力打造陶瓷产业集聚地。形成非遗人才传承链。强化宣传推介。
5.践行“两山”理念,绘就和美乡村“新画卷”。全力打好大气污染防治攻坚战。提档辖区水域治理。持续发力垃圾专项整治。
6.紧扣民生福祉,干出民生实事“新业绩”。持续优化场镇品质。做好社会救助对象兜底保障。不断优化就业创业环境。维护社会和谐稳定。筑牢红线意识。制定并履行好《安富街道2025年安全生产监督检查计划》,持续推进《安富街道安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026)》,深化“日周月”隐患排查力度,坚决打好安全生产“保卫战”。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

保障敬老院

1

1

0

100

15

15


公益林管护面积

5502.9

5502.9

0

100

15

15


建设双城经济圈合作示范园

1

1

0

100

15

15


农村公路养护里程

公里

87.15

87.15

0

100

15

15


基本医疗保险参保率

%

90

90

0

100

5

5


基层党建覆盖率

%

100

100

0

100

10

10


基本公共服务保障率

%

95

95

0

100

5

5


水环境质量达标率

%

95

95

0

100

5

5


环境质量达标率

%

98

98

0

100

5

5


农村人居环境改善率

%

80

80

0

100

5

5


辖区群众满意度

%

95

95

0

100

5

5




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