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  • 11500226009324298N/2025-00124
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-29
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区昌元街道
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级2024年度决算公开说明
日期:2025-09-29
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重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》(渝委办发〔201810号)和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》(荣委办发〔201944号)精神,昌元街道办事处主要负责指导、帮助村(居)委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区村(社区)建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于昌元街道机关及所属事业单位机构编制事项的通知》(荣委编委202439号),昌元街道统筹设置5个内设机构,分别为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治公室;原设置的党政办公室等10个内设机构一律不再保留。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8186.01万元。收、支与2023年度相比,减少7162.20万元,下降46.7%,主要原因是在编人员减少、老旧小区改造提升工程项目资金减少。

1.收入情况。2024年度收入合计7670.24万元,与2023年度相比,减少7665.97万元,下降50.0%,主要原因是在编人员减少、老旧小区改造提升工程项目预算收入减少。其中:财政拨款收入7670.24万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余515.76万元。

2.支出情况。2024年度支出合计8186.01万元,2023年度相比,减少7162.20万元,下降46.7%,主要原因是在编人员减少导致基本支出减少,老旧小区改造提升工程等项目支出减少。其中:基本支出1234.60万元,占15.1%;项目支出6951.41万元,占84.9%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年财政已收回所有剩余指标,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8186.01万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少7061.78万元,下降46.3%。主要原因是在编人员减少、老旧小区改造提升工程等项目资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6468.34万元,与2023年度相比,减少7011.06万元,下降52.0%。主要原因是在编人员减少、老旧小区改造提升工程等项目资金减少。较年初预算数减少600.70万元,下降8.5%。主要原因是市场主体经济专项扶持、海棠和苑老旧小区主体改造工程、昌元街道品质提升等项目资金年中调减。此外,年初财政拨款结转和结余515.76万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6984.11万元,与2023年度相比,减少6507.29万元,下降48.2%。主要原因是在编人员减少、老旧小区改造提升工程等项目资金减少。较年初预算数减少84.93万元,下降1.2%。主要原因是市场主体经济专项扶持、海棠和苑老旧小区主体改造工程、昌元街道品质提升等项目资金年中调减。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出1929.15万元,占27.6%,较年初预算数减少197.47万元,下降9.3%,主要原因是市场主体经济专项扶持项目资金年中调减。

2)公共安全支出99.93万元,占1.4%,较年初预算数减少0.07万元,下降0.1%,主要原因是基层平安法治建设奖补资金年中调减。

3)教育支出5.86万元,占0.1%,较年初预算数增加0.65万元,增长12.5%,主要原因是社区教育培训费用增加。

4)文化旅游体育与传媒支出28.31万元,占0.4%,较年初预算数减少29.50万元,下降51.0%,主要原因是本年度厉行节约,各类文化宣传活动减少,导致支出费用减少。

5)社会保障和就业支出521.25万元,占7.5%,较年初预算数增加59.46万元,增长12.9%,主要原因是老年人保健金、敬老院升级改造、康宁广场社区公益设施等项目支出增加。

6)卫生健康支出101.44万元,占1.5%,较年初预算数减少33.47万元,下降24.8%,主要原因是民政救济及医保项目支出年中调减。

7)节能环保支出9.80万元,占0.1%,较年初预算数无增减,主要原因是经费支出严格按预算执行。

8)城乡社区支出297.88万元,占4.3%,较年初预算数减少288.32万元,下降49.2%,主要原因是昌元街道品质提升、农村基础设施建设、农村存量垃圾治理等项目支出减少。

9)农林水支出1135.93万元,占16.3%,较年初预算数增加101.03万元,增长9.8%,主要原因是恢复2022年度农田宜机化改造项目资金。

10)交通运输支出324.93万元,占4.7%,较年初预算数减少16.87万元,下降4.9%,主要原因是农村基础设施建设项目支出减少。

11自然资源海洋气象等支出21.08万元,占0.3%,较年初预算数增加21.08万元,增长100.0%,主要原因是新增耕地缺口恢复补足项目。

12住房保障支出2476.74万元,占35.5%,较年初预算数增加298.55万元,增长13.7%,主要原因是2023年老旧小区改造提升工程、玉屏社区五期老旧小区主体改造工程、白象社区五期老旧小区主体改造工程、武城社区老旧小区主体改造工程、桂花社区三期老旧小区主体改造工程、桂花社区六期老旧小区主体改造工程等项目支出增加。

13灾害防治及应急管理支出31.80万元,占0.5%,较年初预算数无增减,主要原因是经费支出严格按预算执行。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年财政已收回所有剩余指标,无结转结余。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1234.60万元。

其中:

人员经费1047.02万元,与2023年度相比,减少102.13万元,下降8.9%,主要原因是本年度人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险、公积金单位部分、其他工资福利支出、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费187.58万元,与2023年度相比,减少70.83万元,下降27.4%,主要原因是本年度厉行节约,各项日常支出减少。公用经费用途主要包括日常办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1196.93万元,与2023年度相比,减少559.46万元,下降31.9%,主要原因是本年度老旧小区改造工程项目预算收入减少。本年支出1196.93万元,与2023年度相比,减少559.46万元,下降31.9%,主要原因是本年度老旧小区改造工程项目支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出4.97万元,基本支出0.00万元,项目支出4.97万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理项目。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计21.40万元,较年初预算数增加7.90万元,增长58.5%,主要原因是年中增加购买一辆应急保障用车的预算。较上年支出数增加15.81万元,增长282.8%,主要原因是新购一辆应急保障用车

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)的需求。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度和2024年度均无因公出国(境)费用支出。

公务用车购置费16.89万元,主要用于购入一辆应急保障用车,保障日常工作的应急需求。费用支出较年初预算数增加16.89万元,增长100.0%,主要原因是年中增加购买一辆应急保障用车的预算。较上年支出数增加16.89万元,增长100.0%,主要原因是新购一辆应急保障用车

公务用车运行维护费3.51万元,主要用于公务车洗车、加油、过路、维修和购买车辆保险。费用支出较年初预算数减少8.99万元,下降71.9%,主要原因是本年度厉行节约,严控公务车运行及维护费开支。较上年支出数减少1.08万元,下降23.5%,主要原因是本年度厉行节约,严控公务车运行及维护费开支。

公务接待费1.00万元,主要用于接待招商引资。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是经费支出严格按预算执行。较上年支出数无增减,主要原因是经费支出严格按预算执行。

三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待10批次77人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费129.87元,车均购置费16.89万元,车均维护费1.76万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.62万元,与2023年度相比,增加0.73万元,增长82.0%,主要原因是补选区人大代表会议支出增加。本年度培训费支出6.98万元,与2023年度相比,减少1.32万元,下降15.9%,主要原因是厉行节约,减少单位培训开支。本年度差旅费支出2.23万元,2023年度相比,减少72.64万元,下降97.0%,主要原因是厉行节约,公务出差活动减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出187.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.99万元、水费3万元、电费18.76万元、邮电费11.91万元、物业管理费0.01万元、差旅费0.03万元、会议费0.39万元、培训费5.21万元、公务接待费1.00万元、劳务费0.37万元、工会经费54.17万元、福利费10.43万元、公务用车运行维护费3.51万元、其他交通费用38.54万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出35.25万元。机关运行经费较上年支出数减少70.83万元,下降27.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控机关运行经费支出,邮电费、差旅费等基本支出减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额3.20万元,其中:政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.20元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额2.68万元,占政府采购支出总额的83.9%。主要用于采购2台空调机、20盒复印纸、1A4黑白打印机和1A3彩色打印机。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体绩效和97个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款资金8186.01万元。单位整体绩效自评表,详见公开10表;项目绩效自评表,详见附件1.项目绩效自评表。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

王雪,联系电话:023-61478293

附件:1.项目绩效自评表


收入支出决算总表

公开01

单位:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6,468.34

一、一般公共服务支出

1,929.15

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,196.93

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

4.97

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

99.93

五、事业收入

五、教育支出

5.86

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

28.31

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

521.25

九、卫生健康支出

101.44

十、节能环保支出

9.80

十一、城乡社区支出

297.88

十二、农林水支出

1,135.93

十三、交通运输支出

324.93

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

21.08

十九、住房保障支出

2,476.74

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

4.97

二十二、灾害防治及应急管理支出

31.80

二十三、其他支出

1,196.93

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

7,670.24

本年支出合计

8,186.01

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

515.76

年末结转和结余

总计

8,186.01

总计

8,186.01

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算

单位:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

7,670.24

7,670.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,929.15

1,929.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

30.06

30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

11.48

11.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

17.59

17.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,821.96

1,821.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

809.97

809.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,011.98

1,011.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

68.99

68.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

65.55

65.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

99.93

99.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

99.93

99.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

99.93

99.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

28.31

28.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

18.31

18.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

18.31

18.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

521.25

521.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.57

9.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.57

9.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

62.03

62.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

44.07

44.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

277.11

277.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.80

83.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.81

41.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

151.51

151.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

24.05

24.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

23.45

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

88.99

88.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

52.25

52.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

36.74

36.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

12.32

12.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

12.32

12.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

19.72

19.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

19.72

19.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

26.95

26.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

26.95

26.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

101.44

101.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

76.03

76.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

43.54

43.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

19.04

19.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

其他医疗救助支出

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

20.48

20.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

20.48

20.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

297.88

297.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

9.86

9.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

202.05

202.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

202.05

202.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

80.17

80.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

80.17

80.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

824.96

824.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

74.50

74.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

54.71

54.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

8.56

8.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

80.72

80.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

22.76

22.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

57.62

57.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

63.57

63.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

51.01

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

7.56

7.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

117.00

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

489.17

489.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

478.54

478.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

324.93

324.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

324.93

324.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

254.03

254.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

70.90

70.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

21.08

21.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

21.08

21.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

21.08

21.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,271.95

2,271.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

2,205.67

2,205.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

2,205.67

2,205.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

66.28

66.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

66.28

66.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

4.97

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

4.97

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

4.97

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

31.80

31.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

31.80

31.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

31.80

31.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,196.93

1,196.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,061.32

1,061.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

1,061.32

1,061.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

135.62

135.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

135.62

135.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

8,186.01

1,234.60

6,951.41

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,929.15

809.97

1,119.18

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

30.06

0.00

30.06

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

11.48

0.00

11.48

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

17.59

0.00

17.59

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,821.96

809.97

1,011.98

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

809.97

809.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,011.98

0.00

1,011.98

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

4.27

0.00

4.27

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

4.27

0.00

4.27

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

68.99

0.00

68.99

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

3.44

0.00

3.44

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

65.55

0.00

65.55

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

99.93

0.00

99.93

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

99.93

0.00

99.93

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

99.93

0.00

99.93

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5.86

5.21

0.65

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

5.86

5.21

0.65

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

5.86

5.21

0.65

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

28.31

0.00

28.31

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

18.31

0.00

18.31

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

18.31

0.00

18.31

0.00

0.00

0.00

20703

体育

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

521.25

277.11

244.14

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.57

0.00

9.57

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.57

0.00

9.57

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

62.03

0.00

62.03

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

17.96

0.00

17.96

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

44.07

0.00

44.07

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

277.11

277.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.80

83.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.81

41.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

151.51

151.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

24.05

0.00

24.05

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

23.45

0.00

23.45

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

88.99

0.00

88.99

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

52.25

0.00

52.25

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

36.74

0.00

36.74

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

12.32

0.00

12.32

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

12.32

0.00

12.32

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.51

0.00

0.51

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

0.51

0.00

0.51

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

19.72

0.00

19.72

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

19.72

0.00

19.72

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

26.95

0.00

26.95

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

26.95

0.00

26.95

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

101.44

76.03

25.42

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

76.03

76.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

43.54

43.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

19.04

19.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

4.94

0.00

4.94

0.00

0.00

0.00

2101399

其他医疗救助支出

4.94

0.00

4.94

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

20.48

0.00

20.48

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

20.48

0.00

20.48

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

9.80

0.00

9.80

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

9.80

0.00

9.80

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

9.80

0.00

9.80

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

297.88

0.00

297.88

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

15.66

0.00

15.66

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

9.86

0.00

9.86

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.80

0.00

5.80

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

202.05

0.00

202.05

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

202.05

0.00

202.05

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

80.17

0.00

80.17

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

80.17

0.00

80.17

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,135.93

0.00

1,135.93

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

347.95

0.00

347.95

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

9.71

0.00

9.71

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

54.71

0.00

54.71

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

8.56

0.00

8.56

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

273.46

0.00

273.46

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

80.72

0.00

80.72

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

22.76

0.00

22.76

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.34

0.00

0.34

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

57.62

0.00

57.62

0.00

0.00

0.00

21303

水利

63.57

0.00

63.57

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

51.01

0.00

51.01

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

7.56

0.00

7.56

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

117.00

0.00

117.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

526.68

0.00

526.68

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

48.15

0.00

48.15

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

478.54

0.00

478.54

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

324.93

0.00

324.93

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

324.93

0.00

324.93

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

254.03

0.00

254.03

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

70.90

0.00

70.90

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

21.08

0.00

21.08

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

21.08

0.00

21.08

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

21.08

0.00

21.08

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,476.74

66.28

2,410.46

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

2,410.46

0.00

2,410.46

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

2,410.46

0.00

2,410.46

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

66.28

66.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

66.28

66.28

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

4.97

0.00

4.97

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

4.97

0.00

4.97

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

4.97

0.00

4.97

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

31.80

0.00

31.80

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

31.80

0.00

31.80

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

31.80

0.00

31.80

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,196.93

0.00

1,196.93

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,061.32

0.00

1,061.32

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

1,061.32

0.00

1,061.32

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

135.62

0.00

135.62

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

135.62

0.00

135.62

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,468.34

一、一般公共服务支出

1,929.15

1,929.15

二、政府性基金预算财政拨款

1,196.93

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

4.97

三、国防支出

四、公共安全支出

99.93

99.93

五、教育支出

5.86

5.86

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

28.31

28.31

八、社会保障和就业支出

521.25

521.25

九、卫生健康支出

101.44

101.44

十、节能环保支出

9.80

9.80

十一、城乡社区支出

297.88

297.88

十二、农林水支出

1,135.93

1,135.93

十三、交通运输支出

324.93

324.93

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

21.08

21.08

十九、住房保障支出

2,476.74

2,476.74

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

4.97

4.97

二十二、灾害防治及应急管理支出

31.80

31.80

二十三、其他支出

1,196.93

1,196.93

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

7,670.24

本年支出合计

8,186.01

6,984.11

1,196.93

4.97

年初财政拨款结转和结余

515.76

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

515.76

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

8,186.01

总计

8,186.01

6,984.11

1,196.93

4.97

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

6,984.11

1,234.60

5,749.51

201

一般公共服务支出

1,929.15

809.97

1,119.18

20101

人大事务

30.06

0.00

30.06

2010104

人大会议

1.00

0.00

1.00

2010106

人大监督

11.48

0.00

11.48

2010108

代表工作

17.59

0.00

17.59

20102

政协事务

2.88

0.00

2.88

2010206

参政议政

2.88

0.00

2.88

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,821.96

809.97

1,011.98

2010301

行政运行

809.97

809.97

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,011.98

0.00

1,011.98

20105

统计信息事务

1.00

0.00

1.00

2010507

专项普查活动

1.00

0.00

1.00

20111

纪检监察事务

4.27

0.00

4.27

2011102

一般行政管理事务

4.27

0.00

4.27

20132

组织事务

68.99

0.00

68.99

2013202

一般行政管理事务

3.44

0.00

3.44

2013299

其他组织事务支出

65.55

0.00

65.55

204

公共安全支出

99.93

0.00

99.93

20499

其他公共安全支出

99.93

0.00

99.93

2049999

其他公共安全支出

99.93

0.00

99.93

205

教育支出

5.86

5.21

0.65

20508

进修及培训

5.86

5.21

0.65

2050803

培训支出

5.86

5.21

0.65

207

文化旅游体育与传媒支出

28.31

0.00

28.31

20701

文化和旅游

18.31

0.00

18.31

2070199

其他文化和旅游支出

18.31

0.00

18.31

20703

体育

10.00

0.00

10.00

2070308

群众体育

10.00

0.00

10.00

208

社会保障和就业支出

521.25

277.11

244.14

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.57

0.00

9.57

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.57

0.00

9.57

20802

民政管理事务

62.03

0.00

62.03

2080208

基层政权建设和社区治理

17.96

0.00

17.96

2080299

其他民政管理事务支出

44.07

0.00

44.07

20805

行政事业单位养老支出

277.11

277.11

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.80

83.80

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.81

41.81

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

151.51

151.51

0.00

20808

抚恤

24.05

0.00

24.05

2080805

义务兵优待

0.60

0.00

0.60

2080899

其他优抚支出

23.45

0.00

23.45

20810

社会福利

88.99

0.00

88.99

2081002

老年福利

52.25

0.00

52.25

2081006

养老服务

36.74

0.00

36.74

20811

残疾人事业

12.32

0.00

12.32

2081199

其他残疾人事业支出

12.32

0.00

12.32

20820

临时救助

0.51

0.00

0.51

2082001

临时救助支出

0.51

0.00

0.51

20821

特困人员救助供养

19.72

0.00

19.72

2082102

农村特困人员救助供养支出

19.72

0.00

19.72

20825

其他生活救助

26.95

0.00

26.95

2082502

其他农村生活救助

26.95

0.00

26.95

210

卫生健康支出

101.44

76.03

25.42

21011

行政事业单位医疗

76.03

76.03

0.00

2101101

行政单位医疗

43.54

43.54

0.00

2101103

公务员医疗补助

19.04

19.04

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.44

13.44

0.00

21013

医疗救助

4.94

0.00

4.94

2101399

其他医疗救助支出

4.94

0.00

4.94

21015

医疗保障管理事务

20.48

0.00

20.48

2101506

医疗保障经办事务

20.48

0.00

20.48

211

节能环保支出

9.80

0.00

9.80

21103

污染防治

9.80

0.00

9.80

2110302

水体

9.80

0.00

9.80

212

城乡社区支出

297.88

0.00

297.88

21201

城乡社区管理事务

15.66

0.00

15.66

2120104

城管执法

9.86

0.00

9.86

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.80

0.00

5.80

21203

城乡社区公共设施

202.05

0.00

202.05

2120303

小城镇基础设施建设

202.05

0.00

202.05

21205

城乡社区环境卫生

80.17

0.00

80.17

2120501

城乡社区环境卫生

80.17

0.00

80.17

213

农林水支出

1,135.93

0.00

1,135.93

21301

农业农村

347.95

0.00

347.95

2130108

病虫害控制

9.71

0.00

9.71

2130109

农产品质量安全

0.02

0.00

0.02

2130119

防灾救灾

1.50

0.00

1.50

2130122

农业生产发展

54.71

0.00

54.71

2130135

农业生态资源保护

8.56

0.00

8.56

2130153

耕地建设与利用

273.46

0.00

273.46

21302

林业和草原

80.72

0.00

80.72

2130205

森林资源培育

22.76

0.00

22.76

2130209

森林生态效益补偿

0.34

0.00

0.34

2130234

林业草原防灾减灾

57.62

0.00

57.62

21303

水利

63.57

0.00

63.57

2130305

水利工程建设

51.01

0.00

51.01

2130311

水资源节约管理与保护

7.56

0.00

7.56

2130314

防汛

5.00

0.00

5.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

117.00

0.00

117.00

2130504

农村基础设施建设

100.00

0.00

100.00

2130506

社会发展

17.00

0.00

17.00

21307

农村综合改革

526.68

0.00

526.68

2130701

对村级公益事业建设的补助

48.15

0.00

48.15

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

478.54

0.00

478.54

214

交通运输支出

324.93

0.00

324.93

21401

公路水路运输

324.93

0.00

324.93

2140104

公路建设

254.03

0.00

254.03

2140106

公路养护

70.90

0.00

70.90

220

自然资源海洋气象等支出

21.08

0.00

21.08

22001

自然资源事务

21.08

0.00

21.08

2200106

自然资源利用与保护

21.08

0.00

21.08

221

住房保障支出

2,476.74

66.28

2,410.46

22101

保障性安居工程支出

2,410.46

0.00

2,410.46

2210108

老旧小区改造

2,410.46

0.00

2,410.46

22102

住房改革支出

66.28

66.28

0.00

2210201

住房公积金

66.28

66.28

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

31.80

0.00

31.80

22401

应急管理事务

31.80

0.00

31.80

2240106

安全监管

31.80

0.00

31.80

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

902.84

302

商品和服务支出

187.58

310

资本性支出

30101

基本工资

216.46

30201

办公费

4.99

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

131.37

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

275.76

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

3.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.80

30206

电费

18.76

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

41.81

30207

邮电费

11.91

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

43.54

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

19.04

30209

物业管理费

0.01

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

9.99

30211

差旅费

0.03

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

66.28

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

5.76

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

9.04

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

144.18

30215

会议费

0.39

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

5.21

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

95.84

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.37

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

32.74

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

54.17

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

15.59

30229

福利费

10.43

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

3.51

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

38.54

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

0.01

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

35.25

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,047.02

公用经费合计

187.58

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

1,196.93

1,196.93

0.00

1,196.93

0.00

229

其他支出

0.00

1,196.93

1,196.93

0.00

1,196.93

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,061.32

1,061.32

0.00

1,061.32

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

1,061.32

1,061.32

0.00

1,061.32

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

135.62

135.62

0.00

135.62

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

135.62

135.62

0.00

135.62

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

4.97

4.97

223

国有资本经营预算支出

4.97

4.97

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

4.97

4.97

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

4.97

4.97








备注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


机构运行信息表

公开09

单位:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

187.58

(一)支出合计

21.40

21.40

(一)行政单位

187.58

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

20.40

20.40

六、资产信息

(1)公务用车购置费

16.89

16.89

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

3.51

3.51

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.00

1.00

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

1.00

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

1

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

10

(一)政府采购支出合计

3.20

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

3.20

6.国内公务接待人次(人)

77

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

3.20

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

2.68

二、会议费

1.62

三、培训费

6.98

四、差旅费

2.23

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


2024年度单位整体绩效自评表

公开10表

单位:重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级

单位:万元

项目名称:

重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级整体自评

项目编码:

自评总分:

100.00

项目主管部门:

901-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

财政归口处室:

002-预算科

部门联系人:

毛世刚

联系电话:

13609403138

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

8206.36

8186.01

8186.01

其中:财政拨款

8206.36

8186.01

8186.01

100

10.00

10.00

一般公共预算

7069.04

6984.11

6984.11

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

高举中国特色社会主义伟大旗帜,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进,统筹发展和安全,主动融入成渝地区双城经济圈建设“一号工程”等重大战略,按照“11123”工作思路,努力推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理,积极在新时代新征程全面建设社会主义现代化新荣昌中扛起“首善担当”、展现“头雁风采”。(一)强党建聚活力,展现担当作为新面貌;(二)抓项目优服务,拼出经济发展新局面;(三)抓三农促振兴,拼出城乡融合新态势;(四)抓改革促创新,拼出经济增长新极点;(五)办实事惠民生,拼出幸福指数新跃升;(六)筑底线强治理,拼出和谐发展新篇章;(七)强生态抓保护,探索生态发展新模式。

高举中国特色社会主义伟大旗帜,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进,统筹发展和安全,主动融入成渝地区双城经济圈建设“一号工程”等重大战略,按照“11123”工作思路,努力推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理,积极在新时代新征程全面建设社会主义现代化新荣昌中扛起“首善担当”、展现“头雁风采”。(一)强党建聚活力,展现担当作为新面貌;(二)抓项目优服务,拼出经济发展新局面;(三)抓三农促振兴,拼出城乡融合新态势;(四)抓改革促创新,拼出经济增长新极点;(五)办实事惠民生,拼出幸福指数新跃升;(六)筑底线强治理,拼出和谐发展新篇章;(七)强生态抓保护,探索生态发展新模式。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

人居环境改善程度

%

90

90

0

100

15

15

群众满意度

%

95

95

0

100

5

5

补助资金及时发放率

%

95

95

0

100

5

5

群众生命财产安全保障率

%

98

98

0

100

20

20

开展老干部活动

场次

4

4

0

100

10

10

突发性工作及时处理率

%

90

90

0

100

10

10

举办宣传教育示范活动

场次

3

3

0

100

10

10

提升群众文化水平

/

定性

明显提升

全部完成

0

100

15

15




























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