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  • [ 索号 ]
  • 11500226009324298N/2024-00017
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区昌元街道
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心2024年单位预算情况说明
日期:2024-02-26
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重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

昌元街道农业服务中心作为重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处二级预算单位进行预算编制。主要负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作;承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导;指导农民用水合作组织建设,协调农村涉水事务;实施动物疫病的防疫、强制免疫,协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作;负责动物疫情调查、监测、报告,畜牧生产指导,畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。

(二)单位构成。

从预算单位构成看,昌元街道农业服务中心为昌元街道办事处管理的正科级财政全额拨款事业单位(公益一类),纳入2024年度预算编制的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年收入合计780.99万元,其中:本年收入780.99万元,主要是一般公共预算拨款780.99万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少142.14万元,主要是一般公共预算经费拨款减少142.14万元。

(二)支出预算:2024年支出合计780.99万元,其中:教育支出3.92万元,社会保障和就业支出170.47万元,卫生健康支出30.79万元,住房保障支出31.38万元,农林水支出544.42万元;支出较去年减少142.14万元,主要是基本支出减少142.14万元,项目支出0万元,与2023年持平。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计780.99万元,其中:本年收入780.99万元,上年结转收入0万元;一般公共预算财政拨款支出780.99万元,比2023年减少142.14万元。其中:基本支出780.99万元,比2023年减少142.14万元,主要原因是人员经费和日常公用经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金和保障单位正常运转的各项商品服务支出减少;项目支出0万元,与2023年持平。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算2.5万元,比2023年增加2.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0 万元,与2023年持平;公务用车运行维护费2.5万元,比2023年增加2.5万元,主要原因是今年预算了本单位1辆公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2024年度无政府采购。

(三)绩效目标设置情况。2024年本单位无项目支出。

(四)国有资产占有使用情况。截止202312月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:黄丽 联系方式:023-61478264

附件:重庆市荣昌区昌元街道农业服务中心2024年单位预算公开报表


表一

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

780.99

一、本年支出

780.99

780.99

一般公共预算资金

780.99

教育支出

3.92

3.92

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

170.47

170.47

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

30.79

30.79

农林水支出

544.42

544.42

住房保障支出

31.38

31.38

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

780.99

支出合计

780.99

780.99

备注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

780.99

780.99

205

教育支出

3.92

3.92

20508

进修及培训

3.92

3.92

2050803

培训支出

3.92

3.92

208

社会保障和就业支出

170.47

170.47

20805

行政事业单位养老支出

170.47

170.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.84

41.84

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.92

20.92

2080599

其他行政事业单位养老支出

107.70

107.70

210

卫生健康支出

30.79

30.79

21011

行政事业单位医疗

30.79

30.79

2101102

事业单位医疗

22.23

22.23

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.56

8.56

213

农林水支出

544.42

544.42

21301

农业农村

544.42

544.42

2130104

事业运行

544.42

544.42

221

住房保障支出

31.38

31.38

22102

住房改革支出

31.38

31.38

2210201

住房公积金

31.38

31.38


表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

780.99

654.48

126.51

301

工资福利支出

554.38

554.38

30101

基本工资

143.52

143.52

30102

津贴补贴

10.72

10.72

30107

绩效工资

266.78

266.78

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.84

41.84

30109

职业年金缴费

20.92

20.92

30110

职工基本医疗保险缴费

22.23

22.23

30112

其他社会保障缴费

6.54

6.54

30113

住房公积金

31.38

31.38

30114

医疗费

4.64

4.64

30199

其他工资福利支出

5.80

5.80

302

商品和服务支出

126.51

126.51

30201

办公费

4.50

4.50

30216

培训费

3.92

3.92

30226

劳务费

5.00

5.00

30228

工会经费

48.14

48.14

30229

福利费

7.85

7.85

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

30299

其他商品和服务支出

54.60

54.60

303

对个人和家庭的补助

100.10

100.10

30305

生活补助

93.10

93.10

30307

医疗费补助

7.00

7.00


表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.50

2.50

2.50


表五

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六

单位收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

780.99

合计

780.99

一般公共预算资金

780.99

教育支出

3.92

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

170.47

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

30.79

财政专户管理资金

农林水支出

544.42

事业收入资金

住房保障支出

31.38

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

备注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


表七

单位收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

780.99

780.99

205

教育支出

3.92

3.92

20508

进修及培训

3.92

3.92

2050803

培训支出

3.92

3.92

208

社会保障和就业支出

170.47

170.47

20805

行政事业单位养老支出

170.47

170.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.84

41.84

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.92

20.92

2080599

其他行政事业单位养老支出

107.70

107.70

210

卫生健康支出

30.79

30.79

21011

行政事业单位医疗

30.79

30.79

2101102

事业单位医疗

22.23

22.23

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.56

8.56

213

农林水支出

544.42

544.42

21301

农业农村

544.42

544.42

2130104

事业运行

544.42

544.42

221

住房保障支出

31.38

31.38

22102

住房改革支出

31.38

31.38

2210201

住房公积金

31.38

31.38


表八

单位支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

780.99

780.99

205

教育支出

3.92

3.92

20508

进修及培训

3.92

3.92

2050803

培训支出

3.92

3.92

208

社会保障和就业支出

170.47

170.47

20805

行政事业单位养老支出

170.47

170.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.84

41.84

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.92

20.92

2080599

其他行政事业单位养老支出

107.70

107.70

210

卫生健康支出

30.79

30.79

21011

行政事业单位医疗

30.79

30.79

2101102

事业单位医疗

22.23

22.23

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.56

8.56

213

农林水支出

544.42

544.42

21301

农业农村

544.42

544.42

2130104

事业运行

544.42

544.42

221

住房保障支出

31.38

31.38

22102

住房改革支出

31.38

31.38

2210201

住房公积金

31.38

31.38


表九

政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计


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