一、部门基本情况
(一)职能职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行业生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。(2)制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施、负债土地、林木等。(3)负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。(4)组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力(5)完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置
镇党委、政府统一设置综合办事机构7个。分别为:党政办公室(挂党群工作办公室牌子)、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置,组建综合行政执法办公室。
镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗。
下设二级事业单位7个,分别为:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心和畜牧服务中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级、重庆市荣昌区龙集镇农业服务中心、重庆市荣昌区龙集镇文化服务中心、重庆市荣昌区龙集镇劳动就业和重庆市荣昌区龙集镇社会保障服务所、重庆市荣昌区龙集镇退役军人服务站、重庆市荣昌区龙集镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区龙集镇建设环保服务中心和重庆市荣昌区龙集镇畜牧服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,468.41万元,支出总计2,468.41万元。收支较上年决算数减少21.13万元,下降0.8%,主要原因是2022年年初结转结余较2021年大幅度下降。
2.收入情况。2022年度收入合计2,460.41万元,较上年决算数增加37.38万元,增长1.5%,主要原因是2022年招录公务1名,事业单位3名,调出公务员2名,共计新增2名人员,年中追加人员经费和公用经费。其中:财政拨款收入2,457.41万元,占99.9%;其他收入3.00万元,占0.1%。此外,年初结转和结余8.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,468.41万元,较上年决算减少8.64万元,下降0.3%,主要原因是厉行节约,公用经费有所下降。其中:基本支出1,379.51万元,占55.9%;项目支出1,088.90万元,占44.1%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少12.48万元,减少100%,主要原因是年底结余资金均由财政收回,无结转和结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,465.41万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少19.13万元,减少0.8%。主要原因是2022年年初结转结余较2021年大幅度下降。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,449.61万元,较上年决算数增加39.25万元,增长1.6%。主要原因是2022年招录公务1名,事业单位3名,调出公务员2名,共计新增2名人员,年中追加人员经费和公用经费。较年初预算数减少36.69万元,下降1.5%。主要原因是厉行节约,人员经费和公用经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余8.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,457.61万元,较上年决算数减少19.26万元,下降0.8%。主要原因是厉行节约,公用经费有所下降。较年初预算数减少184.66万元,下降7.4%。主要原因是厉行节约,人员经费和公用经费减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少12.48万元,下降100%,主要原因是年底结余资金均由财政收回,无结转和结余资金。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出836.21万元,占34%,较年初预算数减少30.19万元,下降3.5%,主要原因是支付更正的调整,2022年未休假补贴未发放,公用经费按文件标准由4万/人调整到3.5万/人,以及厉行节约,人员经费和公用经费减少。
(2)教育支出2.90万元,占0.1%,较年初预算数增加2.90万元,增长100%,主要原因是年中下达预算社区教育经费并完成支付。
(3)文化旅游体育与传媒支出53.23万元,占2.2%,较年初预算数减少6.79万元,下降11.3%,主要原因是支付更正的调整,2022年未休假补贴未发放,公用经费按文件标准由4万/人调整到3.5万/人,以及厉行节约,人员经费和公用经费减少。
(4)社会保障与就业支出288.43万元,占11.7%,较年初预算数增加62.95万元,增长27.9%,主要原因是年底支付更正的调整、年中人员经费的追加和年中部分专项资金下达入库并完成支付。
(5)卫生健康支出60.95万元,占2.5%,较年初预算数增加2.56万元,增长4.4%,主要原因是年底支付更正的调整和年中人员经费的追加。
(6)节能环保支出8.80万元,占0.4%,较年初预算数增加8.8万元,增长100%,主要原因是年中下达2021年度重点河流流域上下游横向生态补偿金并完成支付。
(7)城乡社区支出86.04万元,占3.5%,较年初预算数减少578.79万元,下降87.1%,主要原因是场镇品质提升项目支付进度较为缓慢。
(8)农林水支出924.97万元,占37.6%,较年初预算数增加298.79万元,增长47.7%,主要原因是年中部分专项资金下达入库并完成支付和年中追加人员经费。
(9)交通运输支出89.03万元,占3.6%,较年初预算数增加41.24万元,增长86.3%,主要原因是年中部分专项资金下达入库并完成支付。
(10)住房保障支出99.46万元,占4%,较年初预算数增加6.28万元,增长6.7%,主要原因是人员新增,年中追加人员经费。
(11)灾害防治及应急管理支出7.59万元,占0.3%,较年初预算数增加7.59万元,增长100%,主要原因是年中下达自然灾害救灾资金并完成支付。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,379.51万元。其中:人员经费1,121.07万元,较上年决算数增加245.42万元,增长28.0%,主要原因是2022年招录公务1名,事业单位3名,调出公务员2名,共计新增2名人员,年中追加人员经费。人员经费用途主要包括在职职工工资、津贴补贴、五险一金和退休人员的健康修养费、垫底资金等。公用经费258.44万元,较上年决算数减少165.29万元,下降39.0%,主要原因是厉行节约,公用经费有所下降。公用经费用途主要包括办公经费、邮电费、电费、水费、职工教育经费、福利费、工会经费、退休人员活动经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入7.80万元,较上年决算数增加0.13万元,增长1.7%,主要原因是2021年政府性基金为农村旧房整治提升和重点对象危房改造,2022年政府性基金为农村公路养护。本年支出7.80万元,较上年决算数增加0.13万元,增长1.7%,主要原因是2021年政府性基金为农村旧房整治提升和重点对象危房改造,2022年政府性基金为农村公路养护。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计13.68万元,较年初预算数减少11.57万元,下降45.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.36万元,下降2.6%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,效果显著。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,主要用于购置公务车费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费10.67万元,主要用于公务用车的日常维修和养护、过路过桥费等费用。费用支出较年初预算数减少10.33万元,下降49.2%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,效果显著。较上年支出数增加1.07万元,增长11.1%,主要原因是疫情防控卡点值守和森林防火等原因,导致公务用车运行维护费较去年有所上涨。
公务接待费3.01万元,主要用于接待上级来人、各部门来人联系工作。费用支出较年初预算数减少1.24万元,下降29.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少1.43万元,下降32.2%,主要原因是厉行节约,控制公务接待费用,使得公务接待费较去年有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待60批次600人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费50.17元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.52万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.75万元,较上年决算数减少7.95万元,下降91.4%,主要原因是受疫情影响,会议改为线上或取消。本年度培训费支出4.41万元,较上年决算数减少0.64万元,下降12.6%,主要原因是受疫情影响,培训改为线上或取消。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出156.72万元,主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少76.63万元,下降32.8%,主要原因是厉行节约,机关运行经费支出有所下降。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织单位本级及下属单位对部门整体和71个项目开展了绩效自评,其中,部门整体绩效自评涉及资金3193.02万元,项目绩效自评涉及资金3193.02万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评情况,详见附表10;项目绩效自评情况,详见本级及下属单位决算公开。
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明
(1)农村公路建设补助资金(下达镇街):到2022年年末,除清天路与计划相比少修建500米以外,其他6条公路均已全部按计划建成。其中甘牛路、甘竹路、天宝小学路已全部完工,清天路、六合小学路、鲜小路支路、邓曾路由于未结算,所以金额没有支付完。该项目将在2023年结算完成后进行支付。
(2)下达2021年中央农业生产发展资金—脱贫户养殖生猪、种猪死亡转产补助项目:存在一户脱贫户外出打工,未完成转产,所以该笔资金未发放,10月上缴国库。
(3)美丽乡村建设奖补(清河村)(下达镇街):2022年清河村美丽宜居村项目大致全部完工,但由于部分未验收结算导致资金未能及时支付。该项目将在2023年年初完成验收结算,并完成支付。
(4)农业生产社会化服务项目(下达镇街):该项目2022年未完成,由财政收回,由2023年年初重新下达资金,在2023年完成支付。
(5)龙集镇民政工作补助(下达镇街):该项目2022年未完成,由财政收回,由2023年年初重新下达资金,在2023年完成支付。
(6)龙集镇乡镇公共服务中心扩建(下达镇街):该项目2022年未完成,由财政收回,由2023年年初重新下达资金,在2023年完成支付。
(7)重庆市荣昌区龙集镇老店子社区抗旱供水工程(下达镇街):该项目2022年未完工,部分工程需在2023年完工并验收支付。
(8)用于2019年国土绿化提升行动项目:该项目为2年以上未支付的中央资金,在9月底前未完成支付,全部上缴国库。
(三)重点绩效评价结果。
本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目(政策)。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
刘阳 023-465573385
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
10.部门整体绩效自评表
附加1:
收入支出决算总表 | |||||||||||
公开01表 |
|||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
单位:万元 |
||||||||||
收入 |
支出 | ||||||||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,449.61 |
一、一般公共服务支出 |
839.21 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
7.80 |
二、外交支出 |
|||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||||||||||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||||||||||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
2.90 |
|||||||||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||||||||||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
53.23 |
|||||||||
八、其他收入 |
3.00 |
八、社会保障和就业支出 |
288.43 | ||||||||
九、卫生健康支出 |
60.95 |
||||||||||
十、节能环保支出 |
8.80 |
||||||||||
十一、城乡社区支出 |
93.84 |
||||||||||
十二、农林水支出 |
924.97 |
||||||||||
十三、交通运输支出 |
89.03 |
||||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||||||||
十六、金融支出 |
|||||||||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||||
十九、住房保障支出 |
99.46 |
||||||||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
7.59 |
||||||||||
二十三、其他支出 |
|||||||||||
二十四、债务还本支出 |
|||||||||||
二十五、债务付息支出 |
|||||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||||||
本年收入合计 |
2,460.41 |
本年支出合计 |
2,468.41 | ||||||||
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||||||||||
年初结转和结余 |
8.00 |
年末结转和结余 |
|||||||||
总计 |
2,468.41 |
总计 |
2,468.41 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
合计 |
2,460.41 |
2,457.41 |
3.00 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
839.22 |
836.22 |
3.00 |
|||||||
20101 |
人大事务 |
12.09 |
12.09 |
||||||||
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
2.10 |
||||||||
2010108 |
代表工作 |
9.99 |
9.99 |
||||||||
20102 |
政协事务 |
0.35 |
0.35 |
||||||||
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.35 |
0.35 |
||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
778.13 |
775.13 |
3.00 |
|||||||
2010301 |
行政运行 |
581.38 |
581.38 |
||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
166.96 |
163.96 |
3.00 |
|||||||
2010350 |
事业运行 |
29.79 |
29.79 |
||||||||
20113 |
商贸事务 |
36.83 |
36.83 |
||||||||
2011308 |
招商引资 |
36.83 |
36.83 |
||||||||
20132 |
组织事务 |
6.34 |
6.34 |
||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
2.20 |
||||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.14 |
4.14 |
||||||||
20133 |
宣传事务 |
5.18 |
5.18 |
||||||||
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.18 |
2.18 |
||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||||
205 |
教育支出 |
2.90 |
2.90 |
||||||||
20508 |
进修及培训 |
2.90 |
2.90 |
||||||||
2050803 |
培训支出 |
2.90 |
2.90 |
||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.23 |
53.23 |
||||||||
20701 |
文化和旅游 |
53.23 |
53.23 |
||||||||
2070109 |
群众文化 |
47.05 |
47.05 |
||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.18 |
6.18 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
288.42 |
288.42 |
||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
44.25 |
44.25 |
||||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.65 |
0.65 |
||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
43.60 |
43.60 |
||||||||
20802 |
民政管理事务 |
4.24 |
4.24 |
||||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.24 |
4.24 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.13 |
156.13 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.67 |
67.67 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.91 |
34.91 |
||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
53.55 |
53.55 |
||||||||
20808 |
抚恤 |
6.20 |
6.20 |
||||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
6.20 |
6.20 |
||||||||
20810 |
社会福利 |
10.55 |
10.55 |
||||||||
2081002 |
老年福利 |
10.55 |
10.55 |
||||||||
20820 |
临时救助 |
3.30 |
3.30 |
||||||||
2082001 |
临时救助支出 |
3.30 |
3.30 |
||||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
5.21 |
5.21 |
||||||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.21 |
5.21 |
||||||||
20825 |
其他生活救助 |
16.06 |
16.06 |
||||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.06 |
16.06 |
||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
42.48 |
42.48 |
||||||||
2082850 |
事业运行 |
41.71 |
41.71 |
||||||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.77 |
0.77 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
60.95 |
60.95 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.95 |
60.95 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
18.47 |
18.47 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.42 |
18.42 |
||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.72 |
8.72 |
||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.34 |
15.34 |
||||||||
211 |
节能环保支出 |
8.80 |
8.80 |
||||||||
21104 |
自然生态保护 |
8.80 |
8.80 |
||||||||
2110401 |
生态保护 |
8.80 |
8.80 |
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
93.85 |
93.85 |
||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
51.27 |
51.27 |
||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51.27 |
51.27 |
||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
34.78 |
34.78 |
||||||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
34.78 |
34.78 |
||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.80 |
7.80 |
||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.80 |
7.80 |
||||||||
213 |
农林水支出 |
916.97 |
916.97 |
||||||||
21301 |
农业农村 |
374.30 |
374.30 |
||||||||
2130104 |
事业运行 |
269.38 |
269.38 |
||||||||
2130108 |
病虫害控制 |
32.87 |
32.87 |
||||||||
2130119 |
防灾救灾 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
2130122 |
农业生产发展 |
64.05 |
64.05 |
||||||||
21302 |
林业和草原 |
65.63 |
65.63 |
||||||||
2130205 |
森林资源培育 |
11.63 |
11.63 |
||||||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
54.00 |
54.00 |
||||||||
21303 |
水利 |
25.96 |
25.96 |
||||||||
2130315 |
抗旱 |
25.96 |
25.96 |
||||||||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
180.65 |
180.65 |
||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
70.00 |
70.00 |
||||||||
2130505 |
生产发展 |
106.45 |
106.45 |
||||||||
2130506 |
社会发展 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
0.20 |
0.20 |
||||||||
21307 |
农村综合改革 |
270.43 |
270.43 |
||||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
123.08 |
123.08 |
||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
147.35 |
147.35 |
||||||||
214 |
交通运输支出 |
89.03 |
89.03 |
||||||||
21401 |
公路水路运输 |
13.80 |
13.80 |
||||||||
2140104 |
公路建设 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
2140106 |
公路养护 |
7.80 |
7.80 |
||||||||
21402 |
铁路运输 |
5.79 |
5.79 |
||||||||
2140206 |
铁路安全 |
5.79 |
5.79 |
||||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
69.44 |
69.44 |
||||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
69.44 |
69.44 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
99.46 |
99.46 |
||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.22 |
1.22 |
||||||||
2210105 |
农村危房改造 |
1.22 |
1.22 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
98.24 |
98.24 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
98.24 |
98.24 |
||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.59 |
7.59 |
||||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.99 |
0.99 |
||||||||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.99 |
0.99 |
||||||||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
6.60 |
6.60 |
||||||||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
6.60 |
6.60 |
||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 |
|||||||||
公开部门:重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 |
2,468.41 |
1,379.51 |
1,088.90 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
839.22 |
611.17 |
228.05 |
|||||
20101 |
人大事务 |
12.09 |
12.09 |
||||||
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
2.10 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
9.99 |
9.99 |
||||||
20102 |
政协事务 |
0.35 |
0.35 |
||||||
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.35 |
0.35 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
778.13 |
611.17 |
166.96 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
581.38 |
581.38 |
||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
166.96 |
166.96 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
29.79 |
29.79 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
36.83 |
36.83 |
||||||
2011308 |
招商引资 |
36.83 |
36.83 |
||||||
20132 |
组织事务 |
6.34 |
6.34 |
||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
2.20 |
||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.14 |
4.14 |
||||||
20133 |
宣传事务 |
5.18 |
5.18 |
||||||
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.18 |
2.18 |
||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
205 |
教育支出 |
2.90 |
2.90 |
||||||
20508 |
进修及培训 |
2.90 |
2.90 |
||||||
2050803 |
培训支出 |
2.90 |
2.90 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.23 |
47.05 |
6.18 |
|||||
20701 |
文化和旅游 |
53.23 |
47.05 |
6.18 |
|||||
2070109 |
群众文化 |
47.05 |
47.05 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.18 |
6.18 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
288.42 |
241.44 |
46.98 |
|||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
44.25 |
43.60 |
0.65 |
|||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.65 |
0.65 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
43.60 |
43.60 |
||||||
20802 |
民政管理事务 |
4.24 |
4.24 |
||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.24 |
4.24 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.13 |
156.13 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.67 |
67.67 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.91 |
34.91 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
53.55 |
53.55 |
||||||
20808 |
抚恤 |
6.20 |
6.20 |
||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
6.20 |
6.20 |
||||||
20810 |
社会福利 |
10.55 |
10.55 |
||||||
2081002 |
老年福利 |
10.55 |
10.55 |
||||||
20820 |
临时救助 |
3.30 |
3.30 |
||||||
2082001 |
临时救助支出 |
3.30 |
3.30 |
||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
5.21 |
5.21 |
||||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.21 |
5.21 |
||||||
20825 |
其他生活救助 |
16.06 |
16.06 |
||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.06 |
16.06 |
||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
42.48 |
41.71 |
0.77 |
|||||
2082850 |
事业运行 |
41.71 |
41.71 |
||||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.77 |
0.77 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
60.95 |
60.95 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.95 |
60.95 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
18.47 |
18.47 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.42 |
18.42 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.72 |
8.72 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.34 |
15.34 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
8.80 |
8.80 |
||||||
21104 |
自然生态保护 |
8.80 |
8.80 |
||||||
2110401 |
生态保护 |
8.80 |
8.80 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
93.85 |
51.27 |
42.58 |
|||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
51.27 |
51.27 |
||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51.27 |
51.27 |
||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
34.78 |
34.78 |
||||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
34.78 |
34.78 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.80 |
7.80 |
||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.80 |
7.80 |
||||||
213 |
农林水支出 |
924.97 |
269.38 |
655.59 |
|||||
21301 |
农业农村 |
382.30 |
269.38 |
112.92 |
|||||
2130104 |
事业运行 |
269.38 |
269.38 |
||||||
2130108 |
病虫害控制 |
32.87 |
32.87 |
||||||
2130119 |
防灾救灾 |
8.00 |
8.00 |
||||||
2130122 |
农业生产发展 |
64.05 |
64.05 |
||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
8.00 |
8.00 |
||||||
21302 |
林业和草原 |
65.63 |
65.63 |
||||||
2130205 |
森林资源培育 |
11.63 |
11.63 |
||||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
54.00 |
54.00 |
||||||
21303 |
水利 |
25.96 |
25.96 |
||||||
2130315 |
抗旱 |
25.96 |
25.96 |
||||||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
180.65 |
180.65 |
||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
70.00 |
70.00 |
||||||
2130505 |
生产发展 |
106.45 |
106.45 |
||||||
2130506 |
社会发展 |
4.00 |
4.00 |
||||||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
0.20 |
0.20 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
270.43 |
270.43 |
||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
123.08 |
123.08 |
||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
147.35 |
147.35 |
||||||
214 |
交通运输支出 |
89.03 |
89.03 |
||||||
21401 |
公路水路运输 |
13.80 |
13.80 |
||||||
2140104 |
公路建设 |
6.00 |
6.00 |
||||||
2140106 |
公路养护 |
7.80 |
7.80 |
||||||
21402 |
铁路运输 |
5.79 |
5.79 |
||||||
2140206 |
铁路安全 |
5.79 |
5.79 |
||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
69.44 |
69.44 |
||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
69.44 |
69.44 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
99.46 |
98.24 |
1.22 |
|||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.22 |
1.22 |
||||||
2210105 |
农村危房改造 |
1.22 |
1.22 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
98.24 |
98.24 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
98.24 |
98.24 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.59 |
7.59 |
||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.99 |
0.99 |
||||||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.99 |
0.99 |
||||||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
6.60 |
6.60 |
||||||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
6.60 |
6.60 |
||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 |
|||||||||
公开部门:重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,449.61 |
一、一般公共服务支出 |
836.21 |
836.21 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
7.80 |
二、外交支出 |
|||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
||||||||
四、公共安全支出 |
|||||||||
五、教育支出 |
2.90 |
2.90 |
|||||||
六、科学技术支出 |
|||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
53.23 |
53.23 |
|||||||
八、社会保障和就业支出 |
288.43 |
288.43 |
|||||||
九、卫生健康支出 |
60.95 |
60.95 |
|||||||
十、节能环保支出 |
8.80 |
8.80 |
|||||||
十一、城乡社区支出 |
93.84 |
86.04 |
7.80 |
||||||
十二、农林水支出 |
924.97 |
924.97 |
|||||||
十三、交通运输支出 |
89.03 |
89.03 |
|||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||||||
十六、金融支出 |
|||||||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||
十九、住房保障支出 |
99.46 |
99.46 |
|||||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
7.59 |
7.59 |
|||||||
二十三、其他支出 |
|||||||||
本年收入合计 |
2,457.41 |
二十四、债务还本支出 |
|||||||
年初财政拨款结转和结余 |
8.00 |
二十五、债务付息支出 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
8.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
2,465.41 |
2,457.61 |
7.80 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||||||
总计 |
2,465.41 |
总计 |
2,465.41 |
2,457.61 |
7.80 |
||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 |
|||||||||
公开部门:重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
2,457.61 |
1,379.51 |
1,078.10 | ||||||
201 |
一般公共服务支出 |
836.22 |
611.17 |
225.05 | |||||
20101 |
人大事务 |
12.09 |
12.09 |
||||||
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
2.10 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
9.99 |
9.99 |
||||||
20102 |
政协事务 |
0.35 |
0.35 |
||||||
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.35 |
0.35 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
775.13 |
611.17 |
163.96 | |||||
2010301 |
行政运行 |
581.38 |
581.38 |
||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
163.96 |
163.96 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
29.79 |
29.79 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
36.83 |
36.83 |
||||||
2011308 |
招商引资 |
36.83 |
36.83 |
||||||
20132 |
组织事务 |
6.34 |
6.34 |
||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
2.20 |
||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.14 |
4.14 |
||||||
20133 |
宣传事务 |
5.18 |
5.18 |
||||||
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.18 |
2.18 |
||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
205 |
教育支出 |
2.90 |
2.90 |
||||||
20508 |
进修及培训 |
2.90 |
2.90 |
||||||
2050803 |
培训支出 |
2.90 |
2.90 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.23 |
47.05 |
6.18 | |||||
20701 |
文化和旅游 |
53.23 |
47.05 |
6.18 | |||||
2070109 |
群众文化 |
47.05 |
47.05 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.18 |
6.18 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
288.42 |
241.44 |
46.98 | |||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
44.25 |
43.60 |
0.65 | |||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.65 |
0.65 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
43.60 |
43.60 |
||||||
20802 |
民政管理事务 |
4.24 |
4.24 |
||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.24 |
4.24 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.13 |
156.13 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.67 |
67.67 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.91 |
34.91 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
53.55 |
53.55 |
||||||
20808 |
抚恤 |
6.20 |
6.20 |
||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
6.20 |
6.20 |
||||||
20810 |
社会福利 |
10.55 |
10.55 |
||||||
2081002 |
老年福利 |
10.55 |
10.55 |
||||||
20820 |
临时救助 |
3.30 |
3.30 |
||||||
2082001 |
临时救助支出 |
3.30 |
3.30 |
||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
5.21 |
5.21 |
||||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.21 |
5.21 |
||||||
20825 |
其他生活救助 |
16.06 |
16.06 |
||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.06 |
16.06 |
||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
42.48 |
41.71 |
0.77 | |||||
2082850 |
事业运行 |
41.71 |
41.71 |
||||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.77 |
0.77 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
60.95 |
60.95 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.95 |
60.95 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
18.47 |
18.47 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.42 |
18.42 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.72 |
8.72 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.34 |
15.34 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
8.80 |
8.80 |
||||||
21104 |
自然生态保护 |
8.80 |
8.80 |
||||||
2110401 |
生态保护 |
8.80 |
8.80 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
86.05 |
51.27 |
34.78 | |||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
51.27 |
51.27 |
||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51.27 |
51.27 |
||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
34.78 |
34.78 |
||||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
34.78 |
34.78 |
||||||
213 |
农林水支出 |
924.97 |
269.38 |
655.59 | |||||
21301 |
农业农村 |
382.30 |
269.38 |
112.92 | |||||
2130104 |
事业运行 |
269.38 |
269.38 |
||||||
2130108 |
病虫害控制 |
32.87 |
32.87 |
||||||
2130119 |
防灾救灾 |
8.00 |
8.00 |
||||||
2130122 |
农业生产发展 |
64.05 |
64.05 |
||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
8.00 |
8.00 |
||||||
21302 |
林业和草原 |
65.63 |
65.63 |
||||||
2130205 |
森林资源培育 |
11.63 |
11.63 |
||||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
54.00 |
54.00 |
||||||
21303 |
水利 |
25.96 |
25.96 |
||||||
2130315 |
抗旱 |
25.96 |
25.96 |
||||||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
180.65 |
180.65 |
||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
70.00 |
70.00 |
||||||
2130505 |
生产发展 |
106.45 |
106.45 |
||||||
2130506 |
社会发展 |
4.00 |
4.00 |
||||||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
0.20 |
0.20 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
270.43 |
270.43 |
||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
123.08 |
123.08 |
||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
147.35 |
147.35 |
||||||
214 |
交通运输支出 |
89.03 |
89.03 |
||||||
21401 |
公路水路运输 |
13.80 |
13.80 |
||||||
2140104 |
公路建设 |
6.00 |
6.00 |
||||||
2140106 |
公路养护 |
7.80 |
7.80 |
||||||
21402 |
铁路运输 |
5.79 |
5.79 |
||||||
2140206 |
铁路安全 |
5.79 |
5.79 |
||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
69.44 |
69.44 |
||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
69.44 |
69.44 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
99.46 |
98.24 |
1.22 | |||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.22 |
1.22 |
||||||
2210105 |
农村危房改造 |
1.22 |
1.22 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
98.24 |
98.24 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
98.24 |
98.24 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.59 |
7.59 |
||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.99 |
0.99 |
||||||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.99 |
0.99 |
||||||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
6.60 |
6.60 |
||||||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
6.60 |
6.60 |
||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 |
|||||||||
公开部门:重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 | |
301 |
工资福利支出 |
1,061.16 |
302 |
商品和服务支出 |
258.44 |
310 |
资本性支出 |
||
30101 |
基本工资 |
270.90 |
30201 |
办公费 |
41.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
30102 |
津贴补贴 |
157.90 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
30103 |
奖金 |
137.24 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
30107 |
绩效工资 |
230.48 |
30205 |
水费 |
2.72 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
67.67 |
30206 |
电费 |
10.46 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
34.91 |
30207 |
邮电费 |
18.39 |
31008 |
物资储备 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.89 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.72 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.42 |
30211 |
差旅费 |
70.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30113 |
住房公积金 |
98.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30114 |
医疗费 |
8.80 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.91 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.51 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
30305 |
生活补助 |
52.87 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
12.86 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
7.04 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
41.03 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
8.56 |
399 |
其他支出 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.68 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
25.84 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.83 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
||||||
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
人员经费合计 |
1,121.07 |
公用经费合计 |
258.44 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 |
|||||||||
公开部门:重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
7.80 |
7.80 |
7.80 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
7.80 |
7.80 |
7.80 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.80 |
7.80 |
7.80 |
|||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.80 |
7.80 |
7.80 |
|||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 |
||||||
公开部门:重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | |||||
公开09表 |
|||||
公开部门:重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
单位:万元 |
||||
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
156.72 |
(一)支出合计 |
76.25 |
13.68 |
13.68 |
(一)行政单位 |
156.72 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
12.00 |
10.68 |
10.68 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
|||
(2)公务用车运行维护费 |
12.00 |
10.68 |
10.68 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
64.25 |
3.01 |
3.01 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
— |
3.01 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
— |
4.应急保障用车 |
4 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
3 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
7 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
60 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
600 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
— |
0.75 |
||
三、培训费 |
— |
— |
4.41 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站