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  • 115002260093421000/2023-00040
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-11-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-11-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区清江镇
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区清江镇人民政府2022年度部门决算情况说明
日期:2023-11-10
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重庆市荣昌区清江镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调辖区与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划,实施重点工程、地方道路、公共设施、水利设施建设管理,承担自然资源保护职责。

3.负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作。

4.组织本级财政收入,统筹经济社会发展,增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

(二)机构设置

本部门内设机构10个:党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括清江镇人民政府本级、社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、畜牧服务中心、退役军人服务站、建设环保服务中心服务站、综合执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,365.98万元,支出总计4,365.98万元。收支较上年决算数增加219.37万元,增长5.3%,主要原因是年初结转结余减少458.67万元、清江镇品质提升资金增加176.58万元、分水社区老旧小区主体改造工程增加144.78万元、美丽乡村建设奖补(河中村)增加50万元、养老服务设施建设补助增加50万元、油菜标准化基地建设增加88.78万元、学八路和上湾公路建设增加80万元、抗旱救灾项目资金增加41万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4,229.24万元,较上年决算数增加678.03万元,增长19.1%,主要原因是清江镇品质提升资金增加176.58万元、分水社区老旧小区主体改造工程增加144.78万元、美丽乡村建设奖补(河中村)增加50万元、养老服务设施建设补助增加50万元、油菜标准化基地建设增加88.78万元、学八路和上湾公路建设增加80万元、抗旱救灾项目资金增加41万元。其中:财政拨款收入4,206.43万元,占99.5%;其他收入22.82万元,占0.5%。此外,年初结转和结余136.73万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,365.98万元,较上年决算增加351.11万元,增长8.7%,主要原因是年初结转结余减少458.67万元、清江镇品质提升资金增加176.58万元、分水社区老旧小区主体改造工程增加144.78万元、美丽乡村建设奖补(河中村)增加50万元、养老服务设施建设补助增加50万元、油菜标准化基地建设增加88.78万元、学八路和上湾公路建设增加80万元、抗旱救灾项目资金增加41万元。其中:基本支出1,633.49万元,占37.4%;项目支出2,732.49万元,占62.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少131.74万元,下降100%,主要原因是本年严格按照预算执行,如期完成各个项目,及时完成支付无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,343.16万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加221.55万元,增长55.4%。主要原因是年初结转结余减少458.67万元、清江镇品质提升资金增加176.58万元、分水社区老旧小区主体改造工程增加144.78万元、美丽乡村建设奖补(河中村)增加50万元、养老服务设施建设补助增加50万元、油菜标准化基地建设增加88.78万元、学八路和上湾公路建设增加80万元、抗旱救灾项目资金增加41万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,098.64万元,较上年决算数增加678.01万元,增长19.8%。主要原因是清江镇品质提升资金增加176.58万元、分水社区老旧小区主体改造工程增加144.78万元、美丽乡村建设奖补(河中村)增加50万元、养老服务设施建设补助增加50万元、油菜标准化基地建设增加88.78万元、学八路和上湾公路建设增加80万元、抗旱救灾项目资金增加41万元。较年初预算数增加823.23万元,增长25.1%。主要原因是清江镇品质提升资金增加176.58万元、分水社区老旧小区主体改造工程增加144.78万元、美丽乡村建设奖补(河中村)增加50万元、养老服务设施建设补助增加50万元、油菜标准化基地建设增加88.78万元、学八路和上湾公路建设增加80万元、抗旱救灾项目资金增加41万元、人员经费和公用经费增加309.97万元。此外,年初财政拨款结转和结余136.73万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,235.38万元,较上年决算数增加396.71万元,增长10.3%。主要原因是清江镇品质提升资金增加176.58万元、分水社区老旧小区主体改造工程增加144.78万元、美丽乡村建设奖补(河中村)增加50万元、抗旱救灾项目资金增加41万元。较年初预算数增加721.01万元,增长20.5%。主要原因是清江镇品质提升资金增加176.58万元、分水社区老旧小区主体改造工程增加144.78万元、美丽乡村建设奖补(河中村)增加50万元、养老服务设施建设补助增加50万元、油菜标准化基地建设增加88.78万元、学八路和上湾公路建设增加80万元、抗旱救灾项目资金增加41万元、人员经费和公用经费增加309.97万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少131.74万元,下降100%,主要原因是本年严格按照预算执行,如期完成各个项目,及时完成支付无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出944.24万元,占22.3%,较年初预算数增加39.55万元,增长4.4%,主要原因是本年度新增工作人员,人员经费和公用经费有所增加。

2)教育支出2.90万元,占0.1%,较年初预算数增加2.90,增长100%,主要原因是社区教育经费增加。

3)文化旅游体育与传媒支出35.58万元,占0.8%,较年初预算数增加21.40万元,增长150.9%,主要原因是本年度新增工作人员、中央公共文化资金和免开中央补助资金增加。

4)社会保障与就业支出311.73万元,占7.4%,较年初预算数减少18.50万元,下降6.3%,主要原因是社保基数调整、民政工作经费减少。

5)卫生健康支出78.42万元,占1.9%,较年初预算数增加3.86万元,增长5.2%,主要原因是新增工作人员,社保缴费增加。

6)节能环保支出8.96万元,占0.2%,较年初预算数减少8.41万元,下降48.4%,主要原因是污水处理及泵站运行资金增加、生态补偿资金增加。

7)城乡社区支出315.86万元,占7.5%,较年初预算数减少373.34万元,下降54.2%,主要原因是清江镇品质提升资金增加、农村公路养护补助资金增加。

8)农林水支出898.05万元,占21.2%,较年初预算数增加298.68万元,增长49.8%,主要原因是油菜标准化基地建设资金增加、美丽乡村建设奖补增加、塔水村集体经济产业发展项目增加。

9)交通运输支出166.32万元,占3.9%,较年初预算数减少93.68万元,下降36.0%,主要原因是农村公路建设补助资金和养护维修支出减少。

10)资源勘探信息等支出292.36万元,占6.9%,较年初预算数减少333.68万元,下降66.7%,主要原因是总部经济奖励补助资金减少。

11)住房保障支出1,151.30万元,占27.2%,较年初预算数增加1061.82万元,增长1186.7%,主要原因是分水社区配套基础设施改造工程资金增加、老旧小区主体改造工程项目增加。

12)灾害防治及应急管理支出29.67万元,占0.7%,较年初预算数减少44.63万元,下降60.1%,主要原因是自然灾害救灾资金支出减少、应急运行工作经费减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,633.49万元。其中:人员经费1,094.24万元,较上年决算数增加246.09万元,增长29.0%,主要原因是本年度工作人员增加、社保基数调整,导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效等。公用经费539.25万元,较上年决算数增加27.68万元,增长5.4%,主要原因是日常工作量增加,相关支出变大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入107.78万元,较上年决算数增加2.2万元,增长2.1%,主要原因是清江镇健身广场项目资金减少、农村旧房整治提升补助资金增加。本年支出107.78万元,较上年决算数减少43.42万元,下降28.7%,主要原因是清江镇健身广场项目资金减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计18.99万元,较年初预算数减少29.06万元,下降60.5%;较上年支出数减少3.8万元,下降16.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.99万元,主要用于市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少27.12万元,下降75.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0.46万元,增长5.4%,主要原因是本年业务工作下乡走访工作量增加,镇街工作交流次数增加。

公务接待费10.00万元,主要用于接待招商引资、区级部门到我镇调研各项工作接待,区级相关部门检查指导工作接待。费用支出较年初预算数减少1.94万元,下降16.2%;较上年支出数减少4.25万元,下降29.8%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待340批次1,691人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费59.16元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.69万元,较上年决算数减少7.05万元,下降80.7%,主要原因是本年精减会议次数,会议开支减少。本年度培训费支出5.28万元,较上年决算数减少2.7万元,下降33.8%,主要原因是外出培训次数减少,相关开支减少。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出456.74万元,主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加206.74万元,增长82.7%,主要原因是本年度工作人员增加,工作量增加,导致机关运行经费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和98个项目展开了绩效自评,其中,部门整体绩效自评涉及资金6330.40万元,项目绩效自评涉及金额4413.07万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况,详见附表10;项目绩效自评情况,详见本级及下属单位决算公开。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年度预算执行过程中,由于部分项目未及时验收、项目施工进度较慢等原因导致资金拨付进度较慢,未完成年度绩效目标。但总体来说严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续,规范使用各项资金。在后续工作中将加快项目施工进度,及时对各个完工项目进行验收,尽快完成资金支付。

(三)重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目(政策)。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

彭萍   023-46337277

附件重庆市荣昌区清江镇人民政府(本级)2022年度项目绩效自评表


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市荣昌区清江镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,098.64

一、一般公共服务支出

944.24

二、政府性基金预算财政拨款收入

107.78

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

2.90

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

35.58

八、其他收入

22.82

八、社会保障和就业支出

334.54



九、卫生健康支出

78.42



十、节能环保支出

8.96



十一、城乡社区支出

323.65



十二、农林水支出

898.05



十三、交通运输支出

166.32



十四、资源勘探工业信息等支出

292.36



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

1,151.30



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

29.67



二十三、其他支出

100.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,229.24

本年支出合计

4,365.98

    使用非财政拨款结余


    结余分配


    年初结转和结余

136.73

    年末结转和结余


总计

4,365.98

总计

4,365.98

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

公开部门:重庆市荣昌区清江镇人民政府

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,229.24

4,206.43






22.82

201

一般公共服务支出

944.24

944.24







20101

人大事务

11.80

11.80







2010106

  人大监督

1.80

1.80







2010108

  代表工作

10.00

10.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

924.38

924.38







2010301

  行政运行

875.91

875.91







2010350

  事业运行

48.47

48.47







20113

商贸事务

3.51

3.51







2011308

  招商引资

3.51

3.51







20132

组织事务

1.50

1.50







2013202

  一般行政管理事务

0.30

0.30







2013299

  其他组织事务支出

1.20

1.20







20133

宣传事务

2.50

2.50







2013399

  其他宣传事务支出

2.50

2.50







20136

其他共产党事务支出

0.55

0.55







2013699

  其他共产党事务支出

0.55

0.55







205

教育支出

2.90

2.90







20508

进修及培训

2.90

2.90







2050803

  培训支出

2.90

2.90







207

文化旅游体育与传媒支出

35.58

35.58







20701

文化和旅游

35.58

35.58







2070109

  群众文化

29.95

29.95







2070199

  其他文化和旅游支出

5.63

5.63







208

社会保障和就业支出

334.56

311.74






22.82

20801

人力资源和社会保障管理事务

48.84

48.84







2080109

  社会保险经办机构

0.58

0.58







2080150

  事业运行

47.68

47.68







2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.58

0.58







20802

民政管理事务

1.20

1.20







2080299

  其他民政管理事务支出

1.20

1.20







20805

行政事业单位养老支出

154.99

154.99







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.91

70.91







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

33.29

33.29







2080599

  其他行政事业单位养老支出

50.79

50.79







20808

抚恤

14.08

14.08







2080805

  义务兵优待

6.38

6.38







2080899

  其他优抚支出

7.70

7.70







20810

社会福利

20.38

20.38







2081002

  老年福利

8.98

8.98







2081006

  养老服务

11.40

11.40







20821

特困人员救助供养

9.37

9.37







2082101

  城市特困人员救助供养支出

9.37

9.37







20825

其他生活救助

12.32

12.32







2082502

  其他农村生活救助

12.32

12.32







20828

退役军人管理事务

50.56

50.56







2082850

  事业运行

45.17

45.17







2082899

  其他退役军人事务管理支出

5.39

5.39







20899

其他社会保障和就业支出

22.82







22.82

2089999

  其他社会保障和就业支出

22.82







22.82

210

卫生健康支出

78.41

78.41







21004

公共卫生

15.00

15.00







2100408

  基本公共卫生服务

15.00

15.00







21011

行政事业单位医疗

63.41

63.41







2101101

  行政单位医疗

17.99

17.99







2101102

  事业单位医疗

18.69

18.69







2101103

  公务员医疗补助

12.17

12.17







2101199

  其他行政事业单位医疗支出

14.56

14.56







211

节能环保支出

8.96

8.96







21103

污染防治

3.76

3.76







2110302

  水体

3.76

3.76







21104

自然生态保护

5.20

5.20







2110401

  生态保护

5.20

5.20







212

城乡社区支出

323.64

323.64







21201

城乡社区管理事务

75.54

75.54







2120199

  其他城乡社区管理事务支出

75.54

75.54







21203

城乡社区公共设施

176.58

176.58







2120303

  小城镇基础设施建设

176.58

176.58







21205

城乡社区环境卫生

63.74

63.74







2120501

  城乡社区环境卫生

63.74

63.74







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

7.78

7.78







2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

7.78

7.78







213

农林水支出

761.32

761.32







21301

农业农村

329.62

329.62







2130104

  事业运行

200.92

200.92







2130108

  病虫害控制

44.70

44.70







2130119

  防灾救灾

8.00

8.00







2130122

  农业生产发展

66.00

66.00







2130153

  农田建设

10.00

10.00







21302

林业和草原

41.81

41.81







2130205

  森林资源培育

11.81

11.81







2130234

  林业草原防灾减灾

30.00

30.00







21303

水利

11.00

11.00







2130314

  防汛

2.00

2.00







2130315

  抗旱

9.00

9.00







21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

103.79

103.79







2130504

  农村基础设施建设

30.00

30.00







2130505

  生产发展

65.50

65.50







2130506

  社会发展

8.00

8.00







2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

0.29

0.29







21307

农村综合改革

275.10

275.10







2130701

  对村级公益事业建设的补助

77.82

77.82







2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

197.28

197.28







214

交通运输支出

166.32

166.32







21401

公路水路运输

47.12

47.12







2140104

  公路建设

12.00

12.00







2140106

  公路养护

35.12

35.12







21406

车辆购置税支出

119.20

119.20







2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

119.20

119.20







215

资源勘探工业信息等支出

292.36

292.36







21505

工业和信息产业监管

4.50

4.50







2150599

  其他工业和信息产业监管支出

4.50

4.50







21508

支持中小企业发展和管理支出

287.86

287.86







2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

287.86

287.86







221

住房保障支出

1,151.30

1,151.30







22101

保障性安居工程支出

1,059.85

1,059.85







2210108

  老旧小区改造

144.78

144.78







2210199

  其他保障性安居工程支出

915.07

915.07







22102

住房改革支出

91.45

91.45







2210201

  住房公积金

91.45

91.45







224

灾害防治及应急管理支出

29.67

29.67







22401

应急管理事务

17.27

17.27







2240109

  应急管理

17.27

17.27







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

4.30

4.30







2240703

  自然灾害救灾补助

4.30

4.30







22499

其他灾害防治及应急管理支出

8.10

8.10







2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

8.10

8.10







229

其他支出

100.00

100.00







22960

彩票公益金安排的支出

100.00

100.00







2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

100.00

100.00







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

公开部门:重庆市荣昌区清江镇人民政府

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,365.98

1,633.49

2,732.49




201

一般公共服务支出

944.24

924.38

19.86




20101

人大事务

11.80


11.80




2010106

  人大监督

1.80


1.80




2010108

  代表工作

10.00


10.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

924.38

924.38





2010301

  行政运行

875.91

875.91





2010350

  事业运行

48.47

48.47





20113

商贸事务

3.51


3.51




2011308

  招商引资

3.51


3.51




20132

组织事务

1.50


1.50




2013202

  一般行政管理事务

0.30


0.30




2013299

  其他组织事务支出

1.20


1.20




20133

宣传事务

2.50


2.50




2013399

  其他宣传事务支出

2.50


2.50




20136

其他共产党事务支出

0.55


0.55




2013699

  其他共产党事务支出

0.55


0.55




205

教育支出

2.90


2.90




20508

进修及培训

2.90


2.90




2050803

  培训支出

2.90


2.90




207

文化旅游体育与传媒支出

35.58

29.95

5.63




20701

文化和旅游

35.58

29.95

5.63




2070109

  群众文化

29.95

29.95





2070199

  其他文化和旅游支出

5.63


5.63




208

社会保障和就业支出

334.56

247.84

86.72




20801

人力资源和社会保障管理事务

48.84

47.68

1.16




2080109

  社会保险经办机构

0.58


0.58




2080150

  事业运行

47.68

47.68





2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.58


0.58




20802

民政管理事务

1.20


1.20




2080299

  其他民政管理事务支出

1.20


1.20




20805

行政事业单位养老支出

154.99

154.99





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.91

70.91





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

33.29

33.29





2080599

  其他行政事业单位养老支出

50.79

50.79





20808

抚恤

14.08


14.08




2080805

  义务兵优待

6.38


6.38




2080899

  其他优抚支出

7.70


7.70




20810

社会福利

20.38


20.38




2081002

  老年福利

8.98


8.98




2081006

  养老服务

11.40


11.40




20821

特困人员救助供养

9.37


9.37




2082101

  城市特困人员救助供养支出

9.37


9.37




20825

其他生活救助

12.32


12.32




2082502

  其他农村生活救助

12.32


12.32




20828

退役军人管理事务

50.56

45.17

5.39




2082850

  事业运行

45.17

45.17





2082899

  其他退役军人事务管理支出

5.39


5.39




20899

其他社会保障和就业支出

22.82


22.82




2089999

  其他社会保障和就业支出

22.82


22.82




210

卫生健康支出

78.41

63.41

15.00




21004

公共卫生

15.00


15.00




2100408

  基本公共卫生服务

15.00


15.00




21011

行政事业单位医疗

63.41

63.41





2101101

  行政单位医疗

17.99

17.99





2101102

  事业单位医疗

18.69

18.69





2101103

  公务员医疗补助

12.17

12.17





2101199

  其他行政事业单位医疗支出

14.56

14.56





211

节能环保支出

8.96


8.96




21103

污染防治

3.76


3.76




2110302

  水体

3.76


3.76




21104

自然生态保护

5.20


5.20




2110401

  生态保护

5.20


5.20




212

城乡社区支出

323.64

75.54

248.10




21201

城乡社区管理事务

75.54

75.54





2120199

  其他城乡社区管理事务支出

75.54

75.54





21203

城乡社区公共设施

176.58


176.58




2120303

  小城镇基础设施建设

176.58


176.58




21205

城乡社区环境卫生

63.74


63.74




2120501

  城乡社区环境卫生

63.74


63.74




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

7.78


7.78




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

7.78


7.78




213

农林水支出

898.05

200.92

697.13




21301

农业农村

454.52

200.92

253.60




2130104

  事业运行

200.92

200.92





2130106

  科技转化与推广服务

88.77


88.77




2130108

  病虫害控制

44.79


44.79




2130119

  防灾救灾

8.00


8.00




2130122

  农业生产发展

73.04


73.04




2130124

  农村合作经济

20.00


20.00




2130135

  农业资源保护修复与利用

9.00


9.00




2130153

  农田建设

10.00


10.00




21302

林业和草原

53.64


53.64




2130205

  森林资源培育

23.64


23.64




2130234

  林业草原防灾减灾

30.00


30.00




21303

水利

11.00


11.00




2130314

  防汛

2.00


2.00




2130315

  抗旱

9.00


9.00




21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

103.79


103.79




2130504

  农村基础设施建设

30.00


30.00




2130505

  生产发展

65.50


65.50




2130506

  社会发展

8.00


8.00




2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

0.29


0.29




21307

农村综合改革

275.10


275.10




2130701

  对村级公益事业建设的补助

77.82


77.82




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

197.28


197.28




214

交通运输支出

166.32


166.32




21401

公路水路运输

47.12


47.12




2140104

  公路建设

12.00


12.00




2140106

  公路养护

35.12


35.12




21406

车辆购置税支出

119.20


119.20




2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

119.20


119.20




215

资源勘探工业信息等支出

292.36


292.36




21505

工业和信息产业监管

4.50


4.50




2150599

  其他工业和信息产业监管支出

4.50


4.50




21508

支持中小企业发展和管理支出

287.86


287.86




2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

287.86


287.86




221

住房保障支出

1,151.30

91.45

1,059.85




22101

保障性安居工程支出

1,059.85


1,059.85




2210108

  老旧小区改造

144.78


144.78




2210199

  其他保障性安居工程支出

915.07


915.07




22102

住房改革支出

91.45

91.45





2210201

  住房公积金

91.45

91.45





224

灾害防治及应急管理支出

29.67


29.67




22401

应急管理事务

17.27


17.27




2240109

  应急管理

17.27


17.27




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

4.30


4.30




2240703

  自然灾害救灾补助

4.30


4.30




22499

其他灾害防治及应急管理支出

8.10


8.10




2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

8.10


8.10




229

其他支出

100.00


100.00




22960

彩票公益金安排的支出

100.00


100.00




2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

100.00


100.00




备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:重庆市荣昌区清江镇人民政府

单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,098.64

一、一般公共服务支出

944.24

944.24



二、政府性基金预算财政拨款

107.78

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

2.90

2.90





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

35.58

35.58





八、社会保障和就业支出

311.73

311.73





九、卫生健康支出

78.42

78.42





十、节能环保支出

8.96

8.96





十一、城乡社区支出

323.65

315.86

7.78




十二、农林水支出

898.05

898.05





十三、交通运输支出

166.32

166.32





十四、资源勘探工业信息等支出

292.36

292.36





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

1,151.30

1,151.30





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

29.67

29.67





二十三、其他支出

100.00


100.00


本年收入合计

4,206.43

二十四、债务还本支出





年初财政拨款结转和结余

136.73

二十五、债务付息支出





一、一般公共预算财政拨款

136.73

二十六、抗疫特别国债安排的支出





二、政府性基金预算财政拨款


本年支出合计

4,343.16

4,235.38

107.78


三、国有资本经营预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





总计

4,343.16

总计

4,343.16

4,235.38

107.78


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:重庆市荣昌区清江镇人民政府

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,235.38

1,633.49

2,601.89

201

一般公共服务支出

944.24

924.38

19.86

20101

人大事务

11.80


11.80

2010106

  人大监督

1.80


1.80

2010108

  代表工作

10.00


10.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

924.38

924.38


2010301

  行政运行

875.91

875.91


2010350

  事业运行

48.47

48.47


20113

商贸事务

3.51


3.51

2011308

  招商引资

3.51


3.51

20132

组织事务

1.50


1.50

2013202

  一般行政管理事务

0.30


0.30

2013299

  其他组织事务支出

1.20


1.20

20133

宣传事务

2.50


2.50

2013399

  其他宣传事务支出

2.50


2.50

20136

其他共产党事务支出

0.55


0.55

2013699

  其他共产党事务支出

0.55


0.55

205

教育支出

2.90


2.90

20508

进修及培训

2.90


2.90

2050803

  培训支出

2.90


2.90

207

文化旅游体育与传媒支出

35.58

29.95

5.63

20701

文化和旅游

35.58

29.95

5.63

2070109

  群众文化

29.95

29.95


2070199

  其他文化和旅游支出

5.63


5.63

208

社会保障和就业支出

311.74

247.84

63.90

20801

人力资源和社会保障管理事务

48.84

47.68

1.16

2080109

  社会保险经办机构

0.58


0.58

2080150

  事业运行

47.68

47.68


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.58


0.58

20802

民政管理事务

1.20


1.20

2080299

  其他民政管理事务支出

1.20


1.20

20805

行政事业单位养老支出

154.99

154.99


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.91

70.91


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

33.29

33.29


2080599

  其他行政事业单位养老支出

50.79

50.79


20808

抚恤

14.08


14.08

2080805

  义务兵优待

6.38


6.38

2080899

  其他优抚支出

7.70


7.70

20810

社会福利

20.38


20.38

2081002

  老年福利

8.98


8.98

2081006

  养老服务

11.40


11.40

20821

特困人员救助供养

9.37


9.37

2082101

  城市特困人员救助供养支出

9.37


9.37

20825

其他生活救助

12.32


12.32

2082502

  其他农村生活救助

12.32


12.32

20828

退役军人管理事务

50.56

45.17

5.39

2082850

  事业运行

45.17

45.17


2082899

  其他退役军人事务管理支出

5.39


5.39

210

卫生健康支出

78.41

63.41

15.00

21004

公共卫生

15.00


15.00

2100408

  基本公共卫生服务

15.00


15.00

21011

行政事业单位医疗

63.41

63.41


2101101

  行政单位医疗

17.99

17.99


2101102

  事业单位医疗

18.69

18.69


2101103

  公务员医疗补助

12.17

12.17


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

14.56

14.56


211

节能环保支出

8.96


8.96

21103

污染防治

3.76


3.76

2110302

  水体

3.76


3.76

21104

自然生态保护

5.20


5.20

2110401

  生态保护

5.20


5.20

212

城乡社区支出

315.86

75.54

240.32

21201

城乡社区管理事务

75.54

75.54


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

75.54

75.54


21203

城乡社区公共设施

176.58


176.58

2120303

  小城镇基础设施建设

176.58


176.58

21205

城乡社区环境卫生

63.74


63.74

2120501

  城乡社区环境卫生

63.74


63.74

213

农林水支出

898.05

200.92

697.13

21301

农业农村

454.52

200.92

253.60

2130104

  事业运行

200.92

200.92


2130106

  科技转化与推广服务

88.77


88.77

2130108

  病虫害控制

44.79


44.79

2130119

  防灾救灾

8.00


8.00

2130122

  农业生产发展

73.04


73.04

2130124

  农村合作经济

20.00


20.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

9.00


9.00

2130153

  农田建设

10.00


10.00

21302

林业和草原

53.64


53.64

2130205

  森林资源培育

23.64


23.64

2130234

  林业草原防灾减灾

30.00


30.00

21303

水利

11.00


11.00

2130314

  防汛

2.00


2.00

2130315

  抗旱

9.00


9.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

103.79


103.79

2130504

  农村基础设施建设

30.00


30.00

2130505

  生产发展

65.50


65.50

2130506

  社会发展

8.00


8.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

0.29


0.29

21307

农村综合改革

275.10


275.10

2130701

  对村级公益事业建设的补助

77.82


77.82

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

197.28


197.28

214

交通运输支出

166.32


166.32

21401

公路水路运输

47.12


47.12

2140104

  公路建设

12.00


12.00

2140106

  公路养护

35.12


35.12

21406

车辆购置税支出

119.20


119.20

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

119.20


119.20

215

资源勘探工业信息等支出

292.36


292.36

21505

工业和信息产业监管

4.50


4.50

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

4.50


4.50

21508

支持中小企业发展和管理支出

287.86


287.86

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

287.86


287.86

221

住房保障支出

1,151.30

91.45

1,059.85

22101

保障性安居工程支出

1,059.85


1,059.85

2210108

  老旧小区改造

144.78


144.78

2210199

  其他保障性安居工程支出

915.07


915.07

22102

住房改革支出

91.45

91.45


2210201

  住房公积金

91.45

91.45


224

灾害防治及应急管理支出

29.67


29.67

22401

应急管理事务

17.27


17.27

2240109

  应急管理

17.27


17.27

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

4.30


4.30

2240703

  自然灾害救灾补助

4.30


4.30

22499

其他灾害防治及应急管理支出

8.10


8.10

2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

8.10


8.10

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:重庆市荣昌区清江镇人民政府

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,039.01

302

商品和服务支出

532.78

310

资本性支出

6.47

30101

  基本工资

254.62

30201

  办公费

113.19

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

155.26

30202

  印刷费

17.31

31002

  办公设备购置

6.47

30103

  奖金

146.82

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

221.82

30205

  水费

2.18

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

70.91

30206

  电费

11.67

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

33.29

30207

  邮电费

19.09

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

36.68

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

12.17

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

8.00

30211

  差旅费

99.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

91.45

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

8.00

30213

  维修(护)费

16.29

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

55.22

30215

  会议费

1.69

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

1.38

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

10.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

47.74

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

106.16

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

7.49

30227

  委托业务费

21.07

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

44.23

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

8.99

39907

国家赔偿费用支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

31.85

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

  其他个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

  其他商品和服务支出

28.69

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1,094.24

公用经费合计

539.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门:重庆市荣昌区清江镇人民政府

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


107.78

107.78


107.78


212

城乡社区支出


7.78

7.78


7.78


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


7.78

7.78


7.78


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


7.78

7.78


7.78


229

其他支出


100.00

100.00


100.00


22960

彩票公益金安排的支出


100.00

100.00


100.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出


100.00

100.00


100.00


备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门:重庆市荣昌区清江镇人民政府

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计









备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开部门:重庆市荣昌区清江镇人民政府

单位:万元

项  目

年初预算数

全年预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

456.74

  (一)支出合计

45.41

18.99

18.99

  (一)行政单位

456.74

     1.因公出国(境)费




  (二)参照公务员法管理事业单位


     2.公务用车购置及运行维护费

33.00

8.99

8.99

五、资产信息

      (1)公务用车购置费




  (一)车辆数合计(辆)

9

      (2)公务用车运行维护费

33.00

8.99

8.99

     1.副部(省)级及以上领导用车


     3.公务接待费

12.41

10.00

10.00

     2.主要领导干部用车


      (1)国内接待费

10.00

     3.机要通信用车


           其中:外事接待费


     4.应急保障用车

5

      (2)国(境)外接待费


     5.执法执勤用车


  (二)相关统计数

     6.特种专业技术用车

4

     1.因公出国(境)团组数(个)


     7.离退休干部用车


     2.因公出国(境)人次数(人)


     8.其他用车


     3.公务用车购置数(辆)


  (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


     4.公务用车保有量(辆)

9

六、政府采购支出信息

     5.国内公务接待批次(个)

340

  (一)政府采购支出合计


        其中:外事接待批次(个)


     1.政府采购货物支出


     6.国内公务接待人次(人)

1,691

     2.政府采购工程支出


        其中:外事接待人次(人)


     3.政府采购服务支出


     7.国(境)外公务接待批次(个)


  (二)政府采购授予中小企业合同金额


     8.国(境)外公务接待人次(人)


        其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

1.69



三、培训费

5.28



备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    



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